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      2. 銷售部工作流程與管理制度

        時間:2022-12-16 09:26:01 工作制度 我要投稿

        銷售部工作流程與管理制度

          在現(xiàn)在社會,制度使用的情況越來越多,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的銷售部工作流程與管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        銷售部工作流程與管理制度

        銷售部工作流程與管理制度1

          為了提高公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護,以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

          第一章管理制度

          一、考勤制度

          1、工作時間9:00—18:00

          2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘,凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工,除被違紀處罰及扣除當日工資外,另按公司罰款處理,曠工三天或以上者,視自動離職。

          3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意,否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理,同上條規(guī)定一并累計計算。

          二、請假制度

          1、如遇病、事假,提前向主管請假,填寫員工請假條,再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準,最后將請假條交由財務保管。

          2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

          三、輪休

          1、原則上每人每周休息一天(周一至周五選一天),如遇特殊情況不能休息,由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

          2、同一崗位工作人員分開休息,以保證工作的順利開展;

          3、值班情況

          4、如員工在規(guī)定時間以外加班,員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償,如員工個人自愿加班,視情況而定。

          四、日常管理制度

          1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

          2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔(每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生);

          2、客戶接待過程中,嚴格按照接待流程進行介紹,務必實事求是,不得對客戶擅自許諾,不得誤導客戶;

          3、客戶接待完畢后,必須做客戶信息登記。

          4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩,禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機;

          5、有客戶在場,禁止談論與工作無關的話題;

          6、不允許用公司座機接打私人電話,接私人電話時簡明扼要,不許煲電話粥;

          7、保管好個人辦公用品(包括電腦)。

          第二章銷售部工作流程

          一、銷售部人員及崗位職責:

          負責人:許景峰

          1、渠道銷售部的管理;

          2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研,收集市場信息,分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢,制定市場銷售策略,確定主要目標市場、市場結(jié)構和銷售方針,報總經(jīng)理審批后組織實施。

          3、部門員工招聘,錄用,培訓,解聘;

          4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍;

          5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施;

          6、制定部門績效考核制度,交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行;

          7、年度費用預算控制及執(zhí)行。

          銷售主管:吳聲亮

          1、網(wǎng)絡銷售部管理;

          2、店面零售管理;

          3、售后處理;

          4、協(xié)助許總完成各項工作;

          5、處理突發(fā)事件。

          助理:杜燕針

          1、協(xié)助主管完成工作;

          2、負責店面零售接待;

          3、接收每天退回快遞,登記核對;

          4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對;

          5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù),每日下班前統(tǒng)計并交由財務;

          淘寶售前客服:孟小容韓光華周區(qū)桃

          1、負責網(wǎng)店接待;

          2、引導顧客購買產(chǎn)品;

          3、打印每日發(fā)貨單與快遞單(如果時間允許);

          4、接聽來電,為預約安裝客戶排隊,避免時間沖突。

          售后服務:吳聲亮

          二、接待

          (一)、顧客到門店:顧客到門店時由銷售主管或助理接待;

          1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”;

          2、“請問您要買行車記錄儀嗎?”;

          3、向顧客介紹產(chǎn)品;

          4、當顧客提出質(zhì)疑時:“您的擔心我們很理解,是這樣??”;

          5、當客戶提出自己不熟悉的問題時:“對不起,這個問題我不是很清楚,我給您咨詢一下??,您稍等”;

          6、客戶提出優(yōu)惠,隨機應變(以數(shù)據(jù)包為依據(jù));

          7、顧客付款時,由主管開出庫單,一式三份,客戶一份,一份底單,另一份交由小胖取貨,并做好銷售和出庫登記,現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管,每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務;

          8、顧客如果需要安裝,由技術部人員為客戶安裝。

         。ǘ、顧客電話咨詢

          1、使用電話不得使用免提;

          2、每一位工作人員都有義務接聽電話,如顧客來電長時間沒有給與應答,電話接聽后,首先要向顧客致歉,取得顧客的理解;

          3、電話要在鈴響2~3下內(nèi)接起,接聽電話使用普通話,先問“您好,上海兄盟

        銷售部工作流程與管理制度2

          一、總則

          為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

          銷售部經(jīng)理職責

          1、對銷售任務的完成情況負責。

          2、對回款率的完成情況負責。

          3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

          4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

          5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

          6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。 7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

          二、銷售部工作流程

          1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

          1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

          2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

          3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

          4)在拜訪與回訪結(jié)束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

          5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

          6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

          2、產(chǎn)品報價、投標的流程

          1)此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

          2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)

          3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

          3、商務談判與簽訂合同的流程

          1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務談判2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

          3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認

          4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

          5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

          6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的'必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行

          4、發(fā)貨流程

          1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉 2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

          3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

          4)庫管辦理出庫手續(xù)

          5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程

          1)銷售員催款

          2)銷售員填寫收款申請單

          3)銷售部和財務部確認

          4)反饋給客戶

          5)客戶回款

          6、開票流程

          1)銷售員填寫開票申請單

          2)銷售部審核

          3)財務部開票

          4)交客戶簽收

          7、售后服務流程

          1)接客戶售后服務申請,由銷售部經(jīng)理確認2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部3)技術部和客戶溝通

          4)技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

          8、退貨(換貨)流程

          1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

          2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

          4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核

          5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

          6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)

          三、銷售部管理制度

          1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌

          2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

          3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

          4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意,并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程

          5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失

          7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

          8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔責任9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

          10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

          11、銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

          12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收

          13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理,并通報公司財務部

          14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報,由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調(diào)解決

          15、銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

          16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1)周工作計劃表

          2)月工作計劃表

          3)銷售情況周統(tǒng)計表

          4)銷售情況月統(tǒng)計表

          5)銷售員工作周統(tǒng)計表

          6)銷售員工作月統(tǒng)計表

          7)市場狀況周統(tǒng)計表

          8)市場狀況月統(tǒng)計表

          9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

          10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

          11)每月經(jīng)銷商管理匯總表

          12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

          17、違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款10—100元

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