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民辦中學請購、報銷制度
隨著社會不斷地進步,越來越多地方需要用到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的民辦中學請購、報銷制度,希望對大家有所幫助。
民辦中學請購、報銷制度1
1、教學及辦公所需物品,由財產(chǎn)保管員根據(jù)庫存及實際需要情況,每月制訂購貨計劃(填寫請購單),經(jīng)總務主任批準后辦理。
2、如因教學或辦公需要請購計劃外物品時,必須填寫請購單,并按規(guī)定由核準部門主管申請,總務處核準后辦理,未經(jīng)核準的一律不予報銷。
3、各組室所需物品應提前三天填寫請購單,總務處在接到經(jīng)批準的請購單之日起三天內(nèi)力爭辦理完畢。(如市場售缺須及時向請購人說明情況)。特殊情況按急事急辦原則處理。
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4、購物后,發(fā)票、物品必須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收簽章。再由總務主任簽字后由采購員向財會人員辦理報銷。所購物品不得直接交給請購人。
5、在驗收物品時,發(fā)現(xiàn)所缺應及時查究,發(fā)生重大差錯必須及時向校長匯報。
6、校財產(chǎn)保管員必須檢查請購之物品有無重復庫存,避免浪費。
民辦中學請購、報銷制度2
為了規(guī)范我校的財務行為,加強財務管理,提高資金的使用效率,促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》,結(jié)合我校的實際情況,特制定本制度:
一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱(龍灣區(qū)河天鎮(zhèn)第一小學)、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。
3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。
4、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的,財務人員不得給予報銷。
二、財務報銷手續(xù)及要求
。ㄒ唬┴攧請箐N審批權限
學校實行“一支筆”審批制度,學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到總務處辦理結(jié)算。
。ǘ┴攧請箐N基本手續(xù)及要求
1、教職工到總務處報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行;符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單,外出參加會議的還須有通知等。
2、票據(jù)須分別由經(jīng)辦人、證明人簽字,報賬員審核,總務主任復核,校長審批。
3、報銷差旅費,填制差旅費報銷單,報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼在一排,并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的.用0補齊。
5、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務人員有權拒絕給予報帳。
(三)具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求
1、因?qū)W校教育教學工作需要,購置各類辦公用品或其它物品,首先由總務處填寫《物資采購申請單》報校長審批后,統(tǒng)一由學校總務處安排購買。所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時,發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名,同時連同《物資采購申請單》一并到財務處報銷。
2、差旅費的報銷:
。1)教職員工的出差一律由學校安排批準,憑開會文件。
(2)出差人回校后一周內(nèi)需到總務處辦理結(jié)算手續(xù),用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、證明人、報賬員審核,總務主任復核、校長的簽名,將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關會議通知。;
(3)工作人員出差期間,出差費不分途中和住勤,每人每天標準為:區(qū)永中20元包干,狀元30元包干,溫州50元包干,外市按以乘公交車實際報銷。已享受承辦單位伙食(或補貼)不再享受出差補貼,實報實銷,出租車發(fā)票一律不予報銷;
。4)出差住宿費標準:出差時如確實需要住宿,根據(jù)上級有關文件按標準據(jù)實報銷。
。5)“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字,再由校長審批,最后到總務處報銷。職工出差返回后應于一周內(nèi)辦理核銷手續(xù),未按規(guī)定時間報銷的,財務處可不予辦理;
(6)如遇特殊情況(事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等)可臨時租車(學校不承擔安全連帶責任),但所有租車須事先或臨時征得校長同意,租車費用以當?shù)貙嶋H價格為準。
3、教師學習、進修、培訓費用的報銷規(guī)定:
。1)經(jīng)學校批準參加非學歷學習、進修、培訓的住宿費、報名費、考試費、書本費、學費、培訓費等開支憑據(jù)全額報銷,伙食、交通等補助費按規(guī)定執(zhí)行。本地學員原則應回家食宿,不發(fā)伙食費補助。
。2)教師參加本人學歷學習的費用學校不再給予報銷。
民辦中學請購、報銷制度3
一、報銷的基本程序及注意事項
。ㄒ唬┗境绦
1、凡出差報銷,需分別填寫《核算中心差旅費報銷單》,所列項目應填寫清楚。其中,大小寫金額不得涂改、刮擦。
2、將有關原始票據(jù)整齊地粘貼于核算中心憑證粘貼簽上,單據(jù)較多可另附紙粘貼。
3、報銷購物票據(jù)背面須有經(jīng)手人及證明(驗收)人簽字。
4、報銷應按審批權限和程序由科室領導及分管領導復核,校長審批。
二、原始憑證的基本要素及報銷要求
原始憑證指購買物品或支付費用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費票據(jù)等。
。ㄒ唬┰紤{證的基本要素
1、憑證的名稱;
2、填制憑證的日期;
3、填制憑證單位的名稱或者填制人的姓名;
4、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章;
5、接受憑證單位的名稱;
6、經(jīng)濟業(yè)務事項的內(nèi)容;
7、經(jīng)濟業(yè)務事項的數(shù)量、單位、金額。
。ǘ┰紤{證的報銷要求
1、原始憑證填制的基本要素應齊全,內(nèi)容要真實。
2、原始憑證必須蓋有填制單位的公章(財務專用章、發(fā)票專用章等)。
3、大寫金額和小寫金額必須相符。
4、原始憑證所記載的各項內(nèi)容均不得涂改,若記載的內(nèi)容有錯誤,應由出具單位重開或更正,更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯誤則不得更正,只能重開。
三、一般費用報銷有關注意事項
1、購買書籍、資料、辦公用品、文化用品等或報銷打字、復印、印刷等費用時須附詳細清單(品名、數(shù)量、單價、金額),單位加蓋公章。報銷書籍、資料須由圖書館辦理驗收入庫手續(xù)。
2、報銷購買教學用實驗物品、材料、工具等費用時,需辦理材料入庫手續(xù)之后報銷。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報銷人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按龍灣區(qū)行政事業(yè)單位差旅費開支規(guī)定辦理。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由單位領導在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
5、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。
6、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的.交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批領導簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、固定資產(chǎn)報銷有關注意事項
1、固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,單位價值在規(guī)定標準以上(一般設備500元以上;專用設備800元以上,或低于以上標準但一次性購置同類大批量的物品等),并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),包括房屋和建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書等。
2、購置固定資產(chǎn)(不含圖書)后,首先應到總務處辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)后辦理報銷手續(xù)。
3、圖書館購置圖書資料后,首先辦理圖書資料入庫手續(xù)后辦理報銷手續(xù)。
4、固定資產(chǎn)報廢時,應按報銷的程序及時辦理報廢手續(xù),回收的殘值應如數(shù)上交學校。
六、招待費報銷有關注意事項
招待費應嚴格按區(qū)教育局招待費控制指標范圍內(nèi)報銷。
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