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      2. 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

        時(shí)間:2024-11-08 20:00:05 志彬 制度 我要投稿

        財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程(精選12篇)

          在不斷進(jìn)步的時(shí)代,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程,歡迎閱讀與收藏。

        財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程(精選12篇)

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 1

          一、目的

          為完善公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用開支,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理。

          三、出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

          一)交通費(fèi)

          以最合理的方式選擇交通方式,以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷。

          二)伙食費(fèi)

          出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計(jì)50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

          三)住宿費(fèi)

          出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。

          四)招待費(fèi)

          以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷,并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng),并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

          四、出差報(bào)銷票據(jù)要求

          一)所有票據(jù)原則上要求必須為國(guó)家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的'發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷。

          二)交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無法提供票據(jù)的情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。

          三)伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票,確實(shí)無法提供票據(jù)的情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,進(jìn)行報(bào)銷。

          四)招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷。

          五)費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行,否則將不予報(bào)銷。

          五、其他

          一)本制度自發(fā)布之日起生效。

          二)本制度解釋權(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 2

          一、目的

          根據(jù)內(nèi)蒙古圣牧高科奶業(yè)有限公司直營(yíng)部(以下簡(jiǎn)稱“直營(yíng)部”)的實(shí)際情況,本著合理、有效地控制公司車輛發(fā)生的費(fèi)用,特制定本制度。

          二、適用范圍

          公司直營(yíng)部

          三、直營(yíng)部車輛的使用和維修規(guī)定

          1、必須是辦理直營(yíng)部相關(guān)業(yè)務(wù),不允許用直營(yíng)部車輛辦理個(gè)人業(yè)務(wù);

          2、用車時(shí)司機(jī)必須讓直營(yíng)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)或者知曉后方可;

          3、司機(jī)根據(jù)車輛使用情況填寫用車?yán)锍虜?shù)和具體時(shí)間,并保存;

          4、車輛修理時(shí)必須填寫車輛維修申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行維修;

          5、其他部門有需要使用直營(yíng)部車輛辦理業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后才能使用,且發(fā)生的費(fèi)用由該部門承擔(dān)。

          6、直營(yíng)部車輛統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部給予油卡的辦理,每月固定往油卡里充費(fèi)用,直營(yíng)部司機(jī)憑油票和里程單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字給予沖款。

          四、票據(jù)報(bào)銷的規(guī)定

          1、可報(bào)銷費(fèi)用的憑證名稱:過路費(fèi)、油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。

          2、費(fèi)用報(bào)銷的程序

         。1)司機(jī)須將用車?yán)锍虜?shù)進(jìn)行匯總,除車輛過路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、司機(jī)工資、車輛保險(xiǎn)費(fèi)以外的加油費(fèi),將所報(bào)銷的費(fèi)用按照里程數(shù)進(jìn)行分配,傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行油卡費(fèi)用沖款。

         。2)車輛發(fā)生的過路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)每次業(yè)務(wù)辦理完畢后,按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷。

         。3)報(bào)銷的票據(jù)由司機(jī)填寫后,部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),審核無誤后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳遞到財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)處審核,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷。

          3、報(bào)銷票據(jù)的要求

          (1)報(bào)銷的.油費(fèi)和修理費(fèi)必須開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票(如果是修理費(fèi)還需附清單);

         。2)過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用必須有地方稅務(wù)局或財(cái)政廳的票據(jù)監(jiān)制章;

         。3)報(bào)銷時(shí)發(fā)票的付款單位名稱必須是公司全稱;

          (4)票據(jù)的內(nèi)容填寫必須齊全,不得刮、擦、挖、補(bǔ)、涂、改;

         。5)發(fā)票上必須有收款單位加蓋的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”;

          (6)“公司車輛維修申請(qǐng)單”,“直營(yíng)部車輛行駛里程記錄表”待報(bào)銷費(fèi)用時(shí)附在發(fā)票后面,作為憑證附件之一;

          (7)以上所列費(fèi)用的支出必須是直營(yíng)部車輛發(fā)生的費(fèi)用。以上費(fèi)用報(bào)銷如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的現(xiàn)象,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。

          五、考核標(biāo)準(zhǔn)

          1、發(fā)現(xiàn)直營(yíng)部司機(jī)使用車輛辦理私事的,發(fā)現(xiàn)一次給予50元負(fù)激勵(lì);

          2、直營(yíng)部司機(jī)未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,將車輛交予其他部門使用時(shí),給予30元/次負(fù)激勵(lì);

          3、發(fā)現(xiàn)直營(yíng)部司機(jī)里程表弄虛作假時(shí),給予20元/次負(fù)激勵(lì);

          4、直營(yíng)部司機(jī)每月嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行的,部門負(fù)責(zé)人經(jīng)過監(jiān)督給予相應(yīng)證實(shí),每月月末給予100元正激勵(lì)。

          5、因司機(jī)個(gè)人原因?qū)е萝囕v受損,給予相應(yīng)修理車輛費(fèi)用的承擔(dān),具體承擔(dān)金額根據(jù)當(dāng)時(shí)修理金額由部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定。

          六、附則

          1、本制度由直營(yíng)部制定、修改、解釋;

          2、本制度至簽發(fā)之日起生效。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 3

          第一部分總則

          第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

          第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

          第三條本制度適用公司全體員工。

          第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

          第一條借款管理規(guī)定

          (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

         。ǘ└黜(xiàng)借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

         。ㄈ┙杩钿N賬規(guī)定:借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

          (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

          第二條借款流程

         。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

         。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。

         。ㄈ┴(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

          第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

          第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

          第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

         。ㄒ唬﹫(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

         。ǘ┨顚憟(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

         。ㄈ┌匆(guī)定的審批程序報(bào)批。

          (四)報(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

          第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷。

          第四條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

         。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

          交通工具:根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定;

          住宿標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;

          出差補(bǔ)貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

         。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

          住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

          實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。

          宴請(qǐng)客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。

          出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷任何費(fèi)用,但出差補(bǔ)貼正常支付。

         。ㄈ﹫(bào)銷流程

          出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

          借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的'《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

          返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

          第五條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

          固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。

         。ǘ﹫(bào)銷流程

          1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部,若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),一律按上一年度執(zhí)行。

          2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

          3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

          4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

          5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

          第六條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票,具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

         。ǘ﹫(bào)銷流程

          員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),按規(guī)定填好報(bào)銷單。

          審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

          員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。

         。ǘ﹫(bào)銷流程

          購(gòu)置申請(qǐng):首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購(gòu)需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

          報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款。

          第四部分附則

          第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

          第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

          第三條本辦法自20xx年6月1日?qǐng)?zhí)行。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 4

          一、目的

          為了加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用、支出報(bào)銷的管理和便于本公司成本費(fèi)用的核算以及其他財(cái)務(wù)工作的開展,結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制定本制度。本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用。

          二、辦公費(fèi)報(bào)銷制度

          辦公費(fèi)指日常辦公耗用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等)、辦公場(chǎng)所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。

          辦公費(fèi)的報(bào)銷必須在不超過預(yù)算申請(qǐng)表總金額內(nèi)報(bào)銷。辦公用品的購(gòu)買由商務(wù)1部人員負(fù)責(zé),并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)買,如有變更,必須通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品采購(gòu)必須附采購(gòu)物品清單。

          三、汽車費(fèi)報(bào)銷:

          汽車費(fèi)用(油耗、修理、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、年審、停車、養(yǎng)路等費(fèi)用)應(yīng)控制在部門預(yù)算范圍內(nèi)。報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部審核的“付款申請(qǐng)單”。

          四、出差管理

          1、外地出差差旅費(fèi)報(bào)銷原則

          出差時(shí),應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,并填寫《出差申請(qǐng)單》及《費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),確認(rèn)后商務(wù)2部備案,出差歸來報(bào)銷時(shí),必須有《出差申請(qǐng)單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。省內(nèi)出差只報(bào)銷省內(nèi)長(zhǎng)途客運(yùn)車票,如乘坐火車者,只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差只報(bào)銷火車硬臥。

          2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的<出差總結(jié)>部分。

          五、差旅費(fèi)

          差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

          1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具(省外出差火車限乘硬臥,如坐硬座給予硬座50%的補(bǔ)助)。

          2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

          3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票(硬座)報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)。

          4、出差過程中,如發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)的,應(yīng)附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)申請(qǐng)表”。

          5、員工外出期間產(chǎn)生的.公務(wù)費(fèi),如文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

          6、公司員工的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報(bào)銷,但手機(jī)出現(xiàn)三次打不通(無論任何原因),不能報(bào)銷該月電話費(fèi)。

          六、招待費(fèi)用審批制度

          招待費(fèi)用指接送客戶、接待用餐、贈(zèng)送禮品、交際應(yīng)酬所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。為了公司業(yè)務(wù)開展順利,各部門在預(yù)算范圍內(nèi)可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈(zèng)送禮品。所有贈(zèng)送禮品必須事先上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并計(jì)入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的招待費(fèi)用限額。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計(jì)報(bào)銷的招待費(fèi),要在其發(fā)票的背面注明:所招待部門、招待的原因及金額等,沒有注明的不予報(bào)銷。每次招待用餐的標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn);若情況特殊可以先電話請(qǐng)示,二天之內(nèi)將書面文件補(bǔ)充上交公司領(lǐng)導(dǎo)批示。逾期不補(bǔ)不予報(bào)銷相關(guān)招待費(fèi)。

          七、備用金管理

          1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,并填寫《預(yù)算申請(qǐng)單》,借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。

          2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請(qǐng),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期,但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。

          3、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

          八、報(bào)銷管理

          1、公司各人員的報(bào)銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在商務(wù)2部進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷金額與《預(yù)算申請(qǐng)單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個(gè)人承擔(dān)。

          2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷,公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。

          九、原始憑證有效性的規(guī)定

          1、經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷:

          (1)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;

         。2)財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

          (3)郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

          (4)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按以下要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報(bào)銷:

          “客戶名稱”欄:統(tǒng)一填寫“遵義樺坤有限公司”;“品名規(guī)格”欄:按實(shí)際情況分項(xiàng)目填寫,在具備銷售、提供勞務(wù)單位開具的購(gòu)貨或支出清單的情況下,可合并填寫,其他必須有明細(xì)清單;“金額”欄:小寫前以“¥”封頭,大寫金額合計(jì)欄前以“幣”或封頭,尾數(shù)為“0”時(shí)以“零”填充。開票人:填寫具體完整的開票人姓名;發(fā)票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,且清晰可見;票面痕跡:發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。

          十、處罰條例

          違反報(bào)銷制度處罰條例:

          為了很好的貫徹報(bào)銷制度的實(shí)施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報(bào)銷人自覺的遵守本制度,特制定本條例。

          (1)報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假,不予報(bào)銷不真實(shí)不合理部分。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的罰款。

         。2)商務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的,對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%--15%的罰款。審批人對(duì)違規(guī)報(bào)銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 5

          正確使用教學(xué)輔助資料是保障教師教學(xué)的有效手段,為了節(jié)約學(xué)校開支,保障正常教學(xué),現(xiàn)將我校教師教輔資料報(bào)銷制度重新規(guī)范后通知如下,請(qǐng)各年級(jí)組、教研組及各位教師遵照?qǐng)?zhí)行。

          1.學(xué)校每期統(tǒng)一訂購(gòu)教師教學(xué)用書及教學(xué)掛圖,對(duì)語文、英語學(xué)科統(tǒng)一購(gòu)買教學(xué)錄音磁帶。

          2.每學(xué)期每位教師按30元/(年級(jí)·學(xué)科)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷教輔資料,超出部分由教師支出。

          3.教輔資料由各備課組集體購(gòu)買,原則上不重復(fù)購(gòu)買,由教研組長(zhǎng)到總務(wù)處校驗(yàn)發(fā)票后到圖書室登記照冊(cè),最后到教導(dǎo)處簽字報(bào)銷。

          4.各備課組、教研組必須保證每位任教學(xué)科教師都能正常使用教輔資料。

          5.對(duì)于試卷、題集用于輔助學(xué)生練習(xí)的資料期末可以不用交回,其余輔助資料用完后統(tǒng)一交回學(xué)校圖書室留存。

          6.教學(xué)輔助資料是輔助教師教學(xué)之用,對(duì)于教師用于休閑娛樂、自身提高等書籍學(xué)校都不報(bào)銷。

          7.每期報(bào)銷時(shí)間在開學(xué)后兩周內(nèi),報(bào)銷時(shí)請(qǐng)攜帶發(fā)票和購(gòu)物小票。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 6

          第一部分總則

          第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

          第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際狀況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

          第三條本制度適用公司全體員工。

          第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定

          (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差回到5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

          (二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

          (三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

          (四)借款銷賬規(guī)定:

          (1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

          (2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

          (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

          第一條借款流程

          (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

          (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

          (三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

          第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

          第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

          第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

          (一)報(bào)銷人務(wù)必取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

          (二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用資料或事由。

          (三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

          (三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

          第四條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

          第五條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

          (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

          職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

          一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天

          部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天

          總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天

          總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷

          (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

          1、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)務(wù)必帶給住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未到達(dá)住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

          2、實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

          3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊狀況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

          4、宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

          5、出差時(shí)由對(duì)方接待單位帶給餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

          (三)報(bào)銷流程

          1、出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫<出差申請(qǐng)表>,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          2、借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的<出差申請(qǐng)表>交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

          3、購(gòu)票:出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊狀況不能用支票的,需事先書面說明狀況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。

          4、回到報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫<差旅費(fèi)報(bào)銷單>,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

          第六條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程

          (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          1、移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不一樣崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不一樣設(shè)定不一樣的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

          2、固定電話費(fèi):公司為員工帶給工作務(wù)必的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。

          (二)報(bào)銷流程

          1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。

          2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

          3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

          4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

          5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)狀況應(yīng)到電信局查明原因,特殊狀況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

          第十一條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

          (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

          (1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒有車的狀況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車;

          (2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

          (二)報(bào)銷流程

          1、員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好<交通費(fèi)報(bào)銷單>。

          2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

          3、員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第十二條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

          (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。

          (二)報(bào)銷流程

          1、購(gòu)置申請(qǐng):公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存狀況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

          2、報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。

          3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部帶給的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

          第十三條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程

          (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          1、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

          2、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

          3、資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購(gòu)買資料前務(wù)必先填寫《資料申請(qǐng)表》,在報(bào)銷前務(wù)必到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

          4、其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

          (二)報(bào)銷流程:

          1、招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

          2、培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。

          3、資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

          4、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。

          第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

          第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          第十五條工薪福利支付流程

          (一)工資支付流程:

          (1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;

          (2)總經(jīng)理帶給職工月度獎(jiǎng)金分配表;

          (3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的`工資表;

          (4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>

          (5)每月25日由財(cái)務(wù)部透過銀行代發(fā)形式支付工資;

          (6)每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。

          (二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。

          (三)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程:

          (1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;

          (2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付;社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù),財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn),若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整。

          (四)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

          第十六條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

          第十七條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。

          (一)填寫購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。

          (二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。

          (三)結(jié)賬報(bào)銷:

          (1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單);

          (2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

          (3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;

          (4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第十八條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程

          (一)費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

          (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。

          (三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

          1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。

          2、簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。

          3、付款流程:

          (1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);

          (2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批;

          (3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;

          (4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第六部分報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

          第十九條為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

          1、財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。

          2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

          第七部分附則

          第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

          第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論透過并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 7

          一、目的

          為使公司營(yíng)運(yùn)進(jìn)一步規(guī)范,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序地開展,并控制公司之費(fèi)用與成本,杜絕不必要的開支,根據(jù)公司實(shí)際特制定本規(guī)定。

          二、適用范圍

          本規(guī)定適用于本公司所屬各部門及各員工,用于日常各項(xiàng)現(xiàn)金支出、員工出差之費(fèi)用報(bào)銷等。

          三、作業(yè)內(nèi)容

          支出申請(qǐng)審批規(guī)定

          1.各項(xiàng)支出報(bào)銷必須事先提出申請(qǐng),經(jīng)手人以《申請(qǐng)報(bào)告》、《報(bào)價(jià)單》或《申購(gòu)單》的。

          2.申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可業(yè)務(wù)經(jīng)辦或支出,未經(jīng)申請(qǐng)或申請(qǐng)未經(jīng)批準(zhǔn),不得支出或報(bào)銷,杜絕先支出后申請(qǐng)。

          3.總經(jīng)理審批后的必須妥善保管,報(bào)銷時(shí)作附件用。

          4.提報(bào)費(fèi)用申請(qǐng)前原則上采取貨比三家,詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià),事先做好分析調(diào)查,提出合理理由,盡量把支出費(fèi)用降到最低限度。財(cái)務(wù)審單時(shí)須對(duì)照批準(zhǔn)的申請(qǐng)單。

          費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

          1、票據(jù)要求

          1)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需填制費(fèi)用報(bào)銷單,須注明時(shí)間、事由、金額、經(jīng)辦人等,由部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性后簽字,由總經(jīng)理審批簽字經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)銷。

          2)附件票據(jù)必須是稅務(wù)監(jiān)制發(fā)票、財(cái)政監(jiān)制收據(jù)等正本,如無則是費(fèi)用收據(jù),但報(bào)銷時(shí)應(yīng)將發(fā)票、收據(jù)分開核算填報(bào)。

          3)附件票據(jù)內(nèi)容必須齊全:抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額、單位蓋章等項(xiàng)目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準(zhǔn)確,大、小寫一致,涂改無效。

          2、報(bào)銷單據(jù)的填制要求

          1)將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單上。

          2)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)在《費(fèi)用報(bào)銷單》上填寫各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù),金額等,在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名。

          3)采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,須憑有效的`《申購(gòu)單》和發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),并將《申購(gòu)單》、《收貨單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

          4)非采購(gòu)類的行政、辦公或其他費(fèi)用,填制報(bào)銷單據(jù),必須將批準(zhǔn)的申請(qǐng)單以附件形式隨附報(bào)銷單一起報(bào)銷,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

          3、報(bào)銷時(shí)限

          原則上是先申請(qǐng)后報(bào)銷一般應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后3日之內(nèi)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷,最長(zhǎng)不得超過7日。特殊情況可另行處理。

          四、審批程序

          經(jīng)手人提出申請(qǐng),本部門負(fù)責(zé)人審核,交總經(jīng)理審批,業(yè)務(wù)經(jīng)及費(fèi)用支出,經(jīng)手人填制報(bào)銷單并附申請(qǐng)單,由總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)審單報(bào)銷付款。

          五、本制度由財(cái)務(wù)處草擬并于發(fā)布之日起開始實(shí)施,現(xiàn)行相關(guān)制度在本制度執(zhí)行之日同時(shí)廢止。

          六、本制度由總經(jīng)理簽準(zhǔn)后生效實(shí)施,執(zhí)行由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 8

          為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

          一、辦理程序

          1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

          2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫“借款單”,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

          3、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,報(bào)銷單由部門主管審批后交財(cái)務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

          二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          總體原則:對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

          1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:xx元,下同):

          (1)總經(jīng)理:實(shí)報(bào)實(shí)銷

         。2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報(bào)銷。

         。3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報(bào)銷。

         。4)具體規(guī)定:出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票據(jù)報(bào)銷的辦法,按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

          2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(fèi)(含市內(nèi)公交車費(fèi)):

          (1)總經(jīng)理:實(shí)報(bào)實(shí)銷

         。2)中層管理人員:80元/天

         。3)其他人員:60元/天

         。4)具體規(guī)定:中午12時(shí)前離開本地按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本地按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。

          3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

          (1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時(shí)可按相應(yīng)硬臥差價(jià)給予補(bǔ)助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。

         。2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的.;收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,以上情況須請(qǐng)示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。

         。3)出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購(gòu)票的,在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

          三、其他

          1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

          2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)。

          3、外出學(xué)習(xí)、參加會(huì)議,會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用,會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí),按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

          本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 9

          為控制費(fèi)用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。

          一、報(bào)銷范圍:

          本細(xì)則適用于公司國(guó)內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長(zhǎng)駐人員。

          二、出差審批辦法:

          1、出差申請(qǐng)程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“xx有限責(zé)任公司出差申請(qǐng)單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

          如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)(5000元以上須經(jīng)財(cái)務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

          同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

          2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財(cái)務(wù)部審核簽字,按《xx費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長(zhǎng)審核簽字)。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意,報(bào)帳時(shí)由董事長(zhǎng)簽字認(rèn)可。

          3、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

          注:(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn);

          (2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

          4、乘座工具標(biāo)

          5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):

          第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

          第二類:中層干部及高級(jí)職稱人員;

          第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

          第四類:安裝維修人員。

          三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

          (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長(zhǎng)短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。

          (2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件:按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷,實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報(bào)銷,低于限額的部分80%計(jì)算給個(gè)人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)算給個(gè)人。

          (3)以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法:

          在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

          自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

          其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

          (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時(shí)的可以購(gòu)買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的.,按本人實(shí)際乘坐火車的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:

          A.慢車和直快列車按其硬席座位票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;

          B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計(jì)發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價(jià)的30%、五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

          (5)出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

          (6)出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

          (7)各部門派往外地長(zhǎng)住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干:

          重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干;

          武漢、無錫等地,按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干;

          廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。

          (8)出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

          (9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

          (10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的,憑會(huì)議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

          (11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。

          (12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳,需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10%進(jìn)行處罰,同時(shí)對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

          (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

          (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,在深圳工作期間按正常上班計(jì)薪。

          本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費(fèi)管理辦法,并報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 10

          為控制費(fèi)用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。

          一、差旅費(fèi)開支范圍:

          適用于公司員工出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含乘飛機(jī)費(fèi)用)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)以及零星雜支。

          1、交通補(bǔ)助費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差的自然天數(shù)計(jì)算,住宿費(fèi)按實(shí)際出差住宿天數(shù)計(jì)算。

          2、車船費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報(bào)銷,各分廠部門必須嚴(yán)格控制。

          3、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)不在差旅費(fèi)開支范圍內(nèi),按招待費(fèi)用管理規(guī)定報(bào)銷。

          4、出差應(yīng)選擇價(jià)格較低的交通工具,需乘坐飛機(jī)時(shí),經(jīng)董事長(zhǎng)事先批準(zhǔn),可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機(jī)場(chǎng)據(jù)實(shí)報(bào)銷機(jī)場(chǎng)大巴車費(fèi),經(jīng)董事長(zhǎng)特別批準(zhǔn)可報(bào)銷的士費(fèi)。

          二、出差借款審批程序:

          各分廠、部室出差人員借款時(shí),必須填寫借款單并注明出差地點(diǎn),由部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方能到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù),財(cái)務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認(rèn)真審核后方能借款。

          三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序:

          經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報(bào)銷手續(xù),應(yīng)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字,如實(shí)際報(bào)銷與借款地點(diǎn)不符時(shí)應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,再交財(cái)務(wù)部門審核簽字后,按差旅費(fèi)報(bào)銷制度執(zhí)行。

          四、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

          1、工作人員區(qū)外出差:

          1.1住宿費(fèi)限額內(nèi)憑票報(bào)銷,限額如下:

          總經(jīng)理每天70元。

          副總及銷售人員每天60元。

          其他人員每天50元。

          限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

          1.2市內(nèi)交通費(fèi)憑票報(bào)銷,每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

          1.3伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

          上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補(bǔ)助30元,其余地區(qū)每人每天補(bǔ)助15元。

          1.4長(zhǎng)途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報(bào)銷。

          1.5乘坐列車報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

          將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費(fèi)、寄存費(fèi)、不坐臥輔的'補(bǔ)助費(fèi)、夜間坐車的補(bǔ)助費(fèi)、訂票費(fèi)合并為綜合旅費(fèi)。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計(jì)發(fā)綜合旅費(fèi),不再另外報(bào)銷上述費(fèi)用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,按車票記載金額報(bào)銷。

          1.6會(huì)務(wù)費(fèi):

         。1)工作人員外出參加會(huì)議,應(yīng)嚴(yán)格控制參會(huì)人數(shù),凡需開支會(huì)務(wù)費(fèi)須持會(huì)議通知或參會(huì)申請(qǐng),經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)方可開支。

          (2)參會(huì)出差途中按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。會(huì)議期間凡交納(含食宿)會(huì)務(wù)費(fèi)的,其會(huì)議期間伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)不予報(bào)銷,會(huì)議期間食宿費(fèi)用自理或未交納會(huì)務(wù)費(fèi)的,按本規(guī)定對(duì)應(yīng)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

          1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報(bào)。

          1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國(guó))管理辦法支報(bào)。

          2、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差:

          實(shí)際發(fā)生的住宿、交通費(fèi)均憑票報(bào)銷,無補(bǔ)助。

          3、公司員工探親假旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

          3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0、20元計(jì)發(fā)綜合旅費(fèi),中轉(zhuǎn)住宿費(fèi)比照1、1支報(bào),超限不報(bào)。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費(fèi)比照1、2支報(bào),超限不報(bào);500公里以下的按車票面額計(jì)報(bào),包括長(zhǎng)途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

          3.2享受四年一次探親的員工,經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%(自理);500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標(biāo)準(zhǔn)計(jì)報(bào),但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。

          報(bào)銷中如有作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報(bào)金額10倍的處罰;再次作弊者,當(dāng)次所有報(bào)銷票據(jù)全部不予報(bào)銷,給予當(dāng)事人必要的處理。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 11

          一、引言

          為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,確保公司資金使用的合理性和合規(guī)性,特制定本財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程。本制度適用于公司全體員工,旨在倡導(dǎo)節(jié)約、高效的財(cái)務(wù)理念,促進(jìn)公司健康發(fā)展。

          二、報(bào)銷制度

          1.報(bào)銷范圍

          報(bào)銷范圍包括但不限于員工出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等。

          各項(xiàng)費(fèi)用需符合公司相關(guān)規(guī)定,且必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(如發(fā)票、收據(jù)等)。

          2.報(bào)銷單據(jù)要求

          報(bào)銷單據(jù)必須真實(shí)合法,內(nèi)容清晰完整,包括單位全稱、日期、金額、項(xiàng)目名稱等關(guān)鍵信息。

          跨年度發(fā)票原則上不允許報(bào)銷,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

          報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量,并按報(bào)銷類型分行填列,如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等。

          3.報(bào)銷審批權(quán)限和流程

          報(bào)銷審批流程包括報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單、部門經(jīng)理審核簽字、財(cái)務(wù)部門復(fù)核、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。

          單筆報(bào)銷總額超過一定金額(如5000元)需提前通知財(cái)務(wù)部備款,并可能需要經(jīng)過更高級(jí)別的審批。

          財(cái)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性、合規(guī)性、合理性及發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。

          4.特殊情況報(bào)銷

          對(duì)于駐外銷售人員等特殊情況下的差旅費(fèi)報(bào)銷,需另行制定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)程序。

          大額招待費(fèi)需事前征得總經(jīng)理的同意,并按規(guī)定程序報(bào)銷。

          三、報(bào)銷流程

          1.整理報(bào)銷單據(jù)

          報(bào)銷人將需要報(bào)銷的發(fā)票、收據(jù)等單據(jù)進(jìn)行整理,確保單據(jù)的完整性和清晰性。

          報(bào)銷單據(jù)需按類別分類,并按時(shí)間順序排列。

          2.填寫報(bào)銷單

          報(bào)銷人根據(jù)公司規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單,包括報(bào)銷金額、報(bào)銷事由、報(bào)銷時(shí)間等信息。

          報(bào)銷單需使用黑色鋼筆或簽字筆填寫,字跡清晰,大小寫金額一致。

          報(bào)銷單上需注明附件張數(shù),并附上所有相關(guān)單據(jù)。

          3.提交并審核單據(jù)

          報(bào)銷人將整理好的單據(jù)提交給直屬領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核,并簽字確認(rèn)。

          直屬領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后,將單據(jù)送至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。

          財(cái)務(wù)部門對(duì)單據(jù)的真實(shí)性和合法性進(jìn)行審核,確保報(bào)銷費(fèi)用符合公司規(guī)定。

          4.審批報(bào)銷

          經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審核無誤后,報(bào)銷單會(huì)被送呈總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

          總經(jīng)理根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際情況確定是否批準(zhǔn)報(bào)銷。

          審批通過后,財(cái)務(wù)部門會(huì)進(jìn)行付款操作。

          5.付款與結(jié)清

          一旦報(bào)銷獲得批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門會(huì)根據(jù)報(bào)銷金額進(jìn)行付款。

          如果是預(yù)先借款的情況,財(cái)務(wù)部門會(huì)結(jié)清借款。

          財(cái)務(wù)部門會(huì)將付款憑證交還給報(bào)銷人作為報(bào)銷完成的證明。

          四、優(yōu)化措施

          1.建立完善的報(bào)銷制度并加強(qiáng)宣導(dǎo)

          確保員工熟悉并遵守公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,提高報(bào)銷工作的'規(guī)范性和效率性。

          2.加強(qiáng)單據(jù)審核環(huán)節(jié)

          嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合法性,防止虛假報(bào)銷和不合規(guī)行為的發(fā)生。

          3.優(yōu)化審批流程

          減少不必要的審批環(huán)節(jié)和時(shí)間消耗,提高審批效率。

          4.加強(qiáng)部門間的溝通協(xié)作

          確保報(bào)銷流程的順暢進(jìn)行,及時(shí)解決報(bào)銷過程中出現(xiàn)的問題。

          五、結(jié)語

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分。通過明確制度規(guī)定和優(yōu)化流程設(shè)計(jì),可以提高報(bào)銷工作的規(guī)范性和效率性,從而更好地控制公司成本和保障資金使用的合理性。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全和健康發(fā)展。

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 12

          一、引言

          為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,明確報(bào)銷規(guī)定,合理控制費(fèi)用支出,特制定本財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程。本制度旨在確保每一筆開銷都合理、透明,并適用于公司全體員工。

          二、報(bào)銷制度

          1.報(bào)銷范圍

          日常辦公費(fèi)用:包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。

          工薪福利及相關(guān)費(fèi)用:包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等。

          稅費(fèi)支出:按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定執(zhí)行。

          工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出:如大額采購(gòu)等,需按照專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程進(jìn)行操作。

          2.報(bào)銷單據(jù)要求

          報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),如發(fā)票、收據(jù)等,且內(nèi)容清晰完整。

          發(fā)票背面需有經(jīng)辦人、證明人簽名,確保每一筆費(fèi)用都有據(jù)可查。

          3.報(bào)銷審批權(quán)限和流程

          設(shè)定明確的審批權(quán)限,確保各級(jí)審批人員按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批。

          報(bào)銷單需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、財(cái)務(wù)部門審核、總經(jīng)理審批等流程。

          4.特殊情況報(bào)銷

          對(duì)于特殊情況的報(bào)銷,如駐外銷售人員的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)程序,需另行制定。

          三、報(bào)銷流程

          1.整理報(bào)銷單據(jù)

          員工將需要報(bào)銷的發(fā)票、收據(jù)等單據(jù)進(jìn)行整理,確保單據(jù)的完整性和清晰性。

          2.填寫報(bào)銷單

          員工根據(jù)公司的報(bào)銷規(guī)定,詳細(xì)填寫報(bào)銷單,包括報(bào)銷金額、報(bào)銷事由、報(bào)銷時(shí)間等信息。

          報(bào)銷單需注明部門、日期、內(nèi)容、金額等,確保信息準(zhǔn)確無誤。

          3.提交并審核單據(jù)

          員工將整理好的'單據(jù)提交給直屬領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核,并簽字確認(rèn)。

          復(fù)核無誤后,再將單據(jù)送至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核,確保單據(jù)的真實(shí)性和合法性。

          4.審批報(bào)銷

          經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審核無誤后,報(bào)銷單會(huì)被送呈總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

          總經(jīng)理根據(jù)公司的報(bào)銷規(guī)定確定是否批準(zhǔn)報(bào)銷。

          5.付款與結(jié)清

          一旦報(bào)銷獲得批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門會(huì)根據(jù)報(bào)銷金額進(jìn)行付款。

          如果是預(yù)先借款的情況,財(cái)務(wù)部門會(huì)結(jié)清借款。

          財(cái)務(wù)部門會(huì)將付款憑證交還給員工作為報(bào)銷完成的證明。

          四、其他注意事項(xiàng)

          每周二、四為報(bào)銷日,其余時(shí)間不辦理報(bào)銷業(yè)務(wù),確保報(bào)銷工作的有序進(jìn)行。

          對(duì)于操作失當(dāng)給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的人員,將根據(jù)情節(jié)大小進(jìn)行責(zé)任追究。

          本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部所有,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過后生效,確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行與落實(shí)。

          五、結(jié)語

          財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程是公司財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié),直接關(guān)系到公司的資金使用和成本控制。通過明確制度規(guī)定和優(yōu)化流程設(shè)計(jì),可以提高報(bào)銷工作的規(guī)范性和效率性,從而更好地控制公司成本和保障資金使用的合理性。希望全體員工能夠嚴(yán)格遵守本制度,共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)管理秩序。

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