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        公司對外文件管理制度

        時間:2022-03-09 11:25:22 公司對外文件管理制度 我要投稿

        公司對外文件管理制度

          公司對外文件管理制度范本

          隨著社會不斷地進步,很多場合都離不了制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的公司對外文件管理制度范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

          公司對外文件管理制度1

          為了更好地規(guī)范各類文件的起草、收發(fā)、報送、保管等環(huán)節(jié),特制定本制度。

          一、上級來文和外單位來文。辦公室人員對上級來文和外單位來文首先要在收文登記簿上詳細登記,來文單位、日期、份數、密級、字號等要登錄清楚,其次填寫好文件閱辦卡并粘貼于原文上面,并送總經理批示,總經理批示后送有關人員傳閱,總經理有批辦意見的,辦公室應提醒有關人員批示閱辦結果,并將閱辦結果送總經理閱。所有傳閱人閱畢交辦公室應及時將文件收回,分類別分單位存入檔案袋。

          二、本單位各類文件包括簡報的起草均有辦公室人員負責起草,部門專業(yè)文件由各部門專業(yè)人員保起草,凡以文件或紀要簡報名義上報或下發(fā)的文件均由辦公室填寫發(fā)文卡,由簽發(fā)人即總經理簽發(fā)后,并詳細填寫發(fā)文登記簿方可復印并存檔,沒有總經理簽發(fā)的文件不能發(fā)出和存檔。

          三、上報和發(fā)往其他單位的文件應填寫文件送達登記簿,由接收文件人簽字后方可,否則,不能擅自將文件交予他人,而不辦理簽收手續(xù)。

          四、報告、請示、匯報、制度、規(guī)定等均應以文件形式印發(fā),宣傳活動類一般應以簡報形式印發(fā),每周例會的紀要內容均以紀要形式印發(fā)。落實公司會議精神的情況匯報應以文件形式上報。

          五、凡打印的錯文件應及時銷毀,以免機密外泄。

          六、借閱文件超過八小時的應辦理借閱手續(xù),否則不以外借。借閱文件者只限本單位人員,重要文件的借閱均由總經理批準。

          公司對外文件管理制度2

          1、目的

          為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

          2、適用范圍

          適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

          3、職責

          3.1公司總經辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對本制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

          3.2總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

          3.3各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

          3.4文件編制、審批、發(fā)布的權責

          3.4.1總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發(fā)文(通知、通告)等文件。

          3.4.2財務部負責制定公司財務管理制度文件。

          3.4.3客服部負責制定公司客服管理制度文件。

          3.4.4生產部負責制定公司生產管理制度文件。

          3.4.5質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件,并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書等文件。

          3.4.6設計部負責制定公司公司技術管理規(guī)范、產品技術標準、產品設計開發(fā)輸出文件(設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規(guī)范測試)等文件。

          3.4.7工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規(guī)程、生產作業(yè)指導書等文件(由打樣工廠負責)。

          3.4.8公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經理批準。

          3.4.9公司及各部門文件分發(fā)布前,應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

          3.5質量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布,依《質量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

          4.定義

          4.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

          4.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件,

          4.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

          4.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)

          5.工作程序

          5.1文件的分類

          5.1.1文件屬性分類

          (1)質量體系文件:質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

         。2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

          (3)管理性文件:公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發(fā)流程等。

         。4)技術性文件:產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。

         。5)外來文件:國家有關法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

          5.1.2文件階層分類

          (1)一階文件:公司章程、公司經營規(guī)劃/計劃、質量手冊。

         。2)二階文件:公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

          (3)三階文件:管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設計文件、技術規(guī)程、作業(yè)指導書、外來文件等。

          (4)四階文件:各記錄表單、報表等。

          公司對外文件管理制度3

          1、目的

          為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

          2、職責

          2.1總經理負責公司所有對外發(fā)文審批。

          2.2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

          2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

          2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

          3、文件種類

          3.1上行文:請示,報告,計劃,總結;

          3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

          3.3平行文:信函,會議紀要。

          4、文件格式

          4.1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。

          4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。

          4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。

          4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據,講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

          4.5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

          4.6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字,與主送單位等堅持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

          4.7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側,專行空兩格注明"附件:xxx"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

          4.8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

          4.9日期:

          4.9.1一般應寫發(fā)文日期;

          4.9.2制度或會議經過的文件應寫經過的日期;

          4.9.3重要的文件寫簽發(fā)的日期;

          5、文號

          5.1根據文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序對文件進行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

          5.2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;

          5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。

          6、用印

          6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內部重要文件都應加蓋印章。

          6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

          6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

          7、文件管理

          7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

          7.2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

          7.3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

          7.4用印。印章管理人員依據規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

          7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。

          7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內,資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數、處理情景、備注等。

          7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

          7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。

          7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

          公司對外文件管理制度4

          第一條管理要點

          1、為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

          2、文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

          3、制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質;正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內容等信息;措辭規(guī)范,表達無歧義。

          4、根據文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

          第二條制度規(guī)范

          1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

          2、公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

          3、公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經理簽發(fā);各部門需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經理蓋章,簽發(fā)。

          4、凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

          5、機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關報表提交給部門主管。

          6、各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經理批準后方可借閱。

          7、辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

          8、按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

          9、根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

          第三條文件管理流程設計

          1、內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

          2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

          3、借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

          公司文件管理制度(精選18篇)

          在當今社會生活中,制度使用的頻率越來越高,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的公司文件管理制度(精選18篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

          公司文件管理制度1

          1、目的

          為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

          2、適用范圍

          適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

          3、定義

          3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

          3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

          3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

          3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

          4、職責

          4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

          4.2各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

          4.3文件編制、審批、發(fā)布的權責

          4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

          4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

          4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

          5、文件分級分類

          5.1文件分級

          5.1.1一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規(guī)范等。

          5.1.2二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。

          5.1.3三級文件:各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關技術文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。

          5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。

          6、文件編號、標識與控制

          6.1文件編號:

          [Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

          6.2文件的標識與控制

          文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

          長期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

          一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

          7、文件編制、審核、批準和發(fā)布

          7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

          (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

          (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。

          (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

          (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業(yè)務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

          (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

          7.2文件歸檔、發(fā)放、保管

          7.2.1文件歸檔

          (1)經審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

          (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

          7.2.2文件發(fā)放

          公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:

          (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;

          (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關部門;

          (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數量,填寫發(fā)放編號,并由領用者簽名。

          (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

          7.2.3文件保管與借閱

          (1)文件保管:所有經批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

          a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

          b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

          c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

          (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

          (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

          (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續(xù)。

          7.3文件的更改與回收作廢

          7.3.1文件更改

          (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

          (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

          (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。

          (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

          (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

          (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現文件的問題,提出文件更改意見。

          7.4文件的作廢與銷毀

          (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數量回收,并登記標明回收日期。

          (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

          (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

          公司文件管理制度2

          一、總則及范圍

          為了保持公司技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

          本標準適用于技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

          二、管理業(yè)務與分工

          1.技術部負責人。負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業(yè)務的審批及有關事項的確定。

          2.技術員。負責總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進行技術文件的管理工作。

          三、管理內容與要求

          1.技術文件的種類

          (1)技術類文件

          由技術部負責的圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導書。

         。2)管理類文件

          由技術部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

          2.文件登記

         。1)技術部必須建立《技術文件管理臺賬》,掌握技術部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱、數量、文件編制時間。

         。2)文件接收后,技術員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

          3.文件的歸檔及保管

          技術文件的保管由技術員按檔案類型進行保管。

          4.文件的借用

         。1)文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準,方可借閱。

          5.文件的修改與審批

         。1)當某專業(yè)的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時,由技術部該專業(yè)的工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)分析確定是否需要修改。

         。2)技術文件確定修改后,由技術部該專業(yè)工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)填寫《設計更改單》。

          《設計更改單》應包括下列內容:

         。╝)技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

         。╞)更改理由;

         。╟)會審意見、會審簽名;

          (d)設計、工藝負責人簽名;

          (e)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。

         。3)技術文件的xx與批準

          一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術部負責人進行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改由技術部召集有關人員參加審定,會議通過審定后,由技術部負責人簽字后交公司批準。

          (4)技術員接到《設計更改單》后,應立即著手工作,更改時,必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統(tǒng)一性(圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

         。5)技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

          公司文件管理制度3

          第一條:為提高我局規(guī)范性文件的質量,確保規(guī)范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據《行政許可法》的規(guī)定,結合本局實際,制定本辦法。

          第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務,具有普遍約束力并可反復適用的規(guī)定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

          下列文件不適用本辦法:

         。ㄒ唬┎渴鸸ぷ鳎(guī)范本機關、本系統(tǒng)內部工作的文件;

         。ǘ⿻h紀要。

          第三條:規(guī)范性文件資料應貼合下列規(guī)定:

         。ㄒ唬┵N合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;

         。ǘ┵N合職權法定原則;

         。ㄈ┡cWTO原則或其他規(guī)范性文件相協(xié)調,無地方保護和行業(yè)保護的規(guī)定。

          第四條:規(guī)范性文件不得創(chuàng)設下列事項:

         。ㄒ唬┬姓S可;

          (二)行政事業(yè)性收費;

         。ㄈ┬姓幜P;

         。ㄋ模┬姓䦶娭拼胧

         。ㄎ澹┫拗苹蛘咛幏止瘛⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的法定權益;

         。┓伞⒎ㄒ(guī)、規(guī)章規(guī)定之外的義務。

          第五條:法制辦負責對規(guī)范性文件進行監(jiān)督和管理(包括規(guī)范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

          第六條:規(guī)范性文件原則上由業(yè)務工作機構指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規(guī)范性文件,應由業(yè)務工作機構組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關部門的人員、有關專業(yè)人員或社會團體的代表參加。

          第七條:規(guī)范性文件初稿構成后,應由負責起草的業(yè)務工作機構將以下材料提交法制辦審查:

          (一)規(guī)范性文件文本;

         。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

         。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據文本。

          規(guī)范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協(xié)商情景的說明。

          第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個工作日內提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。

          第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規(guī)定,對規(guī)范性文件進行審查并按下列規(guī)定處理:

         。ㄒ唬┵N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關;

         。ǘ┧蛯彶牧喜毁N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,將送審材料退回負責起草的業(yè)務工作機構,并書面說明理由;

         。ㄈ┧蛯彶牧现淮嬖诹⒎夹g問題的,予以修改并簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關。

          第十條:凡資料涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,經局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關規(guī)定進行登記審查:

         。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

         。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

         。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據文本;

          (四)本部門法制工作機構的書面意見。

          規(guī)范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協(xié)商情景的說明。

          第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,由主管局領導審核經局長批準后簽發(fā),并應自發(fā)布之日起7個工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:

         。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

         。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

          (三)制定規(guī)范性文件的依據文本;

          (四)本部門法制工作機構的書面意見。

          負責起草規(guī)范性文件的業(yè)務工作機構應當在規(guī)范性文件發(fā)布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

          第十二條:規(guī)范性文件除按本辦法第九條、第十條規(guī)定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應在發(fā)布之日起3日內由負責起草的業(yè)務工作機構將規(guī)范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統(tǒng)一送市政府法制辦、市人大、上級質監(jiān)局等部門備案。

          第十三條:規(guī)范性文件應當自發(fā)布之日起30日內在本局網站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規(guī)范性文件在本局網站的公開程序按照本局政務公開的有關規(guī)定執(zhí)行。

          第十四條:規(guī)范性文件應自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規(guī)范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。

          第十五條:規(guī)范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規(guī)范性文件按政府每屆任期匯編一本。

          第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規(guī)范性文件制定與備案審查辦法》規(guī)定處理。

          第十七條:本辦法由揚州市儀征質量技術監(jiān)督局法制機構負責解釋。

          第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。

          公司文件管理制度4

          機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

          一、辦理程序

          (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。

          (二)按領導簽批的范圍進行傳閱。

          (三)需辦理的,按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。

          (四)歸檔,交上級部門。

          二、傳閱

          (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。

          (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。

          (三)對局領導閱后所作的批示,要及時通知有關科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。

          三、保密

          (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。

          (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。

          (三)借閱機密、秘密級文件,需經辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經分管領導批準。

          (四)各級領導要嚴格執(zhí)行領導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

          (五)涉密文件,不得復制或摘抄。

          四、歸檔

          (一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時清理收回,分類整理,堅持整潔、清潔。

          (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。

          (三)干部出差、調動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

          (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

          公司文件管理制度5

          一、總則

          1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

          2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

          3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

          二、技術文件的編制

          1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

          具體包括:

          1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

          2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

          3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

          4)產品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

          2、技術文件的技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

          3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

          三、技術文件的提交

          1、在產品開發(fā)的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

          2、在產品開發(fā)的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

          3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

          4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

          四、技術文件的歸檔

          1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

          2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

          3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

          4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

          5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

          6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

          五、技術文件的借閱

          1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

          2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

          3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

          4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

          5、文件閱覽之后,須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

          六、職責追究

          各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

          公司文件管理制度6

          一、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件,具體由辦公室負責。

          二、對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定、登記。

          三、本單位外出人員開會帶回的.文件及資料應及時送交收進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

          四、凡正式文件在經登記后由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急件應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

          五、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

          公司文件管理制度7

          1、學校各部門對學校以上文件的收發(fā),傳遞,閱辦,保管,存檔要有專人,做到“三勤”:勤催辦,勤檢查,勤回收。各部門、年組取的文件要有專人保管,并按要求定期交回。

          2、收發(fā)文件有登記。收到上級文件后,由專人拆封,認真核對份數,統(tǒng)一編號,及時登記;向下發(fā)文時,明確份數,嚴格履行發(fā)文登記(簽字)手續(xù)。

          3、傳閱文件有專夾。做到及時,準確,去向清楚;達到“三不”:批閱不積壓,承辦不橫傳,傳閱范圍不擴大。

          4、借閱文件有手續(xù)。借閱秘密文件要嚴格履行領導簽批,本人(借閱者)簽字手續(xù),閱后及時歸還。

          5、繳毀文件有清單。對清繳上來的文件,按規(guī)定該存檔的存檔,該上繳的上繳,該銷毀的銷毀,無論是存檔,上交或是銷毀,都必須分類列出清單備查。

          6、存放文件有專柜。需要繼續(xù)保存的文件,要設專柜專人分類保管,存放文件的室內要有晝夜值班人員,確保文件管理安全。

          7、秘密文件不準與其它公文混存,更不準亂放損壞或丟失。丟失者要追查責任并予以必要的紀律處分。

          8、上級召開會議由領導帶回的文件,一律交文秘人員登記,保管干部調動工作,事先要把文件交清。

          公司文件管理制度8

          一、一般

          1.技術文件是我們公司的核心秘密,是我們公司持續(xù)發(fā)展和在市場上堅持強勢競爭力的有力保證,公司的技術文件歸公司所有。

          2、為規(guī)范公司技術文件管理,明確文件編制的準確性、完整性、技術文件編制、簽名、變更、保存等相關資料,確保技術文件的準確性和有效管理,特制定本制度。

          3、適用范圍:適用于本廠技術文件管理。

          二、技術文件的編制

          1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術文件和技術資料。

          具體包括:

          1)開發(fā)計劃階段:計劃設計、質量保證概述、設計開發(fā)計劃書、檢查要求

          2)開發(fā)設計階段3360原理圖、打印布局、產品編程手冊、機械原理圖、編程設備刻錄文件、可編程設備源代碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計審查記錄表

          3)產品調試階段3360產品調試手冊、產品焊接明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄

          4)產品維護階段3360設計開發(fā)摘要、軟件使用手冊、產品使用手冊

          2、技術文件的技術要求和數據等必須遵守國家相關標準和規(guī)定要求。

          3.技術文件由技術開發(fā)部等相關部門編制,各部門要對技術文件的準確性、合理性負責。

          三、提交技術文件

          1.在產品開發(fā)的整個周期內,設計師應根據技術文檔規(guī)范認真完成各文檔的編寫工作,以確保技術文檔的完整性。

          2.在產品開發(fā)的每個階段,設計師都必須及時提交設計文件并保存在公司的服務器上。每當設計文件發(fā)生重大更改時,設計師都必須重新提交文件,更新服務器上的文件,確保開發(fā)工作的可靠性。

          3、設計文件的提交以starteam為準,設計師應根據提交的文件類別提交到starteam的相應目錄。

          4.對于提交的文件,任何人都不能故意從服務器中刪除。

          四、技術文件的保管

          1、各相關負責人負責技術文件的審查和批準。技術文件編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審查三級把關制度。明確各級責任、權利、利益。

          2、技術文檔必須在標題欄的編號、名稱、日期、設計、校對、審計、批準等欄中簽名完備,簽名不完善的技術文檔不能用于存檔。

          3.文件簽名分為紙質文件簽名、電子文件簽名、光盤簽名。其中紙質文檔簽名必須用手寫在紙質文檔上,電子文檔簽名必須作為注釋簽署starteam,光盤簽名必須作為一個整體簽署光盤封面上的標簽。

          4、各種存檔文件確認后,簽名完成后才能進行存檔工作。歸檔文件應在公司服務器上保留1套2套3360套以供審閱。把一套烤成光盤保管。

          5.應在用于存儲歸檔文件的光盤或其盒子上粘貼標簽,標簽上應顯示光盤的大致信息(如名稱、編號、簽名信息等)。

          6.歸檔文件時要填寫《設計項目歸檔資料清單》,對歸檔文件進行實際完整的規(guī)范性檢查,合格后才能歸檔。

          五、技術文件貸款

          1.任何職員不得個人傳閱技術文件,不得非法堅持未經授權的文件。

          2.如果工作需要,需要借用技術文件,請要求相關領導批準,并填寫《借閱登記表》。然后,您可以獲得相應的批準,從公司服務器下載該文件并進行審閱。

          3.對借來的文件不能私自印刷、傳閱,不能泄露借來的文件的秘密。

          4.如果有特殊情況,需要將文件轉交他人或攜帶,必須得到相關領導的批準。

          5.查閱文件后,應在相關人員監(jiān)督下徹底刪除貸款文件,并補充整個《借閱文件記錄表》。

          六、追究責任

          各部門要嚴格遵守上述規(guī)定,如果因不遵守上述規(guī)定而丟失或泄露公司技術文件,公司將根據相關秘密規(guī)定受到罰款處罰和公司內部處罰,情節(jié)嚴重的人將保留追究法律責任的權利。

          公司文件管理制度9

          1.技術文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類!笆芸亍蔽募概c質量管理體系運行的有關文件。

          2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識,文件更改幅度較大時,予以換版。換版文件下發(fā)后,必須將原文件由行政部收回,以保證使用有效版本。

          3.文件領用者,因文件丟失或者損壞需要領用新文件時,到行政部填寫《文件處理單》,經常務副總審核、批準后方可領用。

          4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件,并保持文字清晰,外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》,經常務總經理批準后方可借閱。

          5.作廢文件銷毀時,由該部門填寫《文件處理單》,由總經理審核、批準后統(tǒng)一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

          6.質量記錄的格式和內容由使用部門設計,行政管理部門審查批準,統(tǒng)一編號控制。質量記錄表需要更改時,仍由原審批部門審批。

          7.質量記錄填寫:要求個部門質量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質量記錄原則上不準更改,如有失誤或者計算錯誤時,在改動處劃改并簽名。

          8.質量記錄的借閱:外來人員借閱質量記錄經常務副總批準后辦理借閱手續(xù)借閱,公司人員經行政部部長批準后,辦理借閱手續(xù)。

          9.質量記錄的管理和保存:質量記錄由本部門制定專人負責保管,注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質量記錄清單》的要求實施。

          10.各類質量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂,行政部負責歸檔并規(guī)定期限保存。

          11.質量記錄銷毀:對于超過保存期的質量記錄,由行政部和使用部門負責簽字,包常務副總審核批準后,進行銷毀并填寫《質量記錄銷毀清單》,需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統(tǒng)一保存。

          12.行政部對質量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄,填寫《監(jiān)督檢查記錄》,發(fā)現問題及時進行糾正。

          公司文件管理制度10

          一、總則

          1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

          2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

          3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

          二、技術文件的編制

          1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

          具體包括:

          1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

          2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

          3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

          4)產品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

          2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規(guī)定要求。

          3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

          三、技術文件的提交

          1、在產品開發(fā)的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

          2、在產品開發(fā)的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

          3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

          4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

          四、技術文件的歸檔

          1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

          2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

          3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

          4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

          5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

          6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

          五、技術文件的借閱

          1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法保持不具權限的文件。

          2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

          公司文件管理制度11

          1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

          具體包括:

          1)開發(fā)計劃階段:方案設計、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

          2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序。

          3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、設計評審記錄表(原理圖和印制板圖)、產品調試記錄。

          4)產品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

          2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規(guī)定要求。

          3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

          4、各相關負責人負責技術文件的審核和批準。

          5、技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

          6、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于生產和歸檔。

          公司文件管理制度12

          1、醫(yī)院文件、印章和介紹信由院辦公室主任指定專人保管,嚴防失密、失竊、丟失。

          2、介紹信由院辦公室統(tǒng)一編號,存根由辦公室統(tǒng)一保管。一般情況不得帶空白介紹信外出,如遇特殊情況,須經有關領導批準。

          3、外借、摘抄、復制文件須經主管領導批準,由管理人員辦理手續(xù)。

          4、印章由專人管理,不準隨身攜帶,用印須經領導批準,并登記。

          5、保守國家機密,發(fā)現遺失文件、材料和泄密事件,要及時查明原因,并進行追查、處理。

          公司文件管理制度13

          1、醫(yī)院內部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長簽發(fā),辦公室同意行文。

          2、上級下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統(tǒng)一登記。

          3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

          4、送交各部門的文件應定期收回,對到期未退的應進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。

          5、醫(yī)院下發(fā)的各類文件、通知,各科應及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。

          6、院辦公室對需歸檔的文件應根據文件的作者、內容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。

          7、醫(yī)院下發(fā)的重要文件,各病區(qū)、科室應及時傳達貫徹,病區(qū)負責人或科室主任簽字,并在規(guī)定時間上交院辦公室歸檔備查。

          公司文件管理制度14

          文件的收發(fā)、閱批、執(zhí)行、催辦工作是醫(yī)院實施有效行政管理的重要途徑,各級領導和部門必須執(zhí)行如下規(guī)定:

          1、由上級機關下發(fā)的各類行政、政工、醫(yī)療科研教學和后勤等方面的下行文件,都應由醫(yī)院辦公室簽收登記,各職能部門和個人不能私自簽收保存文件。

          2、醫(yī)院辦公室主任負責對各類收文的審閱,并按文件性質送有關主管領導或部門傳閱和執(zhí)行。院級領導批閱一般文件不超過三天,重要文件立即批閱。

          3、各職能部門對院領導批示文件應在規(guī)定時間抓好落實,落實后應將執(zhí)行情況與原文件一并返回院辦。

          4、院辦文秘人員負責對文件批轉及執(zhí)行過程中的督促、檢查,有權對延誤工作的部門提出批評。

          5、執(zhí)行文件批轉過程中的簽收、注銷規(guī)定,對丟失文件、延誤工作者應予批評,嚴重影響工作造成損失者向院領導提出處理意見。

          6、各類文件在批轉過程中必須使用規(guī)定的紙張和筆(鋼筆、毛筆)書寫,字跡要工整。

          公司文件管理制度15

          為了搞好監(jiān)理文件及資料的日常管理工作,使其納入標準化、規(guī)范化,系統(tǒng)化的軌道,結合本工程項目實際情況,公司制定了施工階段資料管理制度期,要求監(jiān)理部按本實施細則執(zhí)行:

         。ㄒ唬┍O(jiān)理文件及資料按照綜合文件類、圖紙類,質檢資料類,進度控制文件類,計量支付類,施工原始記錄類進行分合同、分類歸檔。

         。ǘ┚C合文件類按照竣工驗收文件、月報及工程總結、監(jiān)理及承包合同、變更設計文件、一般文件類歸檔。

          1、竣工驗收文件包括竣工驗收鑒定書、竣工驗收報告、交工驗收申請、批準文件。

          2、月報及工程總結包括月形象進度報表,監(jiān)理月報,年中、終及最終工程總結報告。

          3、監(jiān)理及承包合同包括監(jiān)理服務協(xié)議書、各合同段承包合同以及補充協(xié)議書。

          4、變更設計文件類包括變更會議紀要、工程變更設計申請表、變更令,應分合同按順序歸檔。

          5、一般文件類包括業(yè)主、承包人來文,監(jiān)理辦下發(fā)通知、工作指令,監(jiān)理會議紀要,監(jiān)理規(guī)劃及實施細則以及其他文件類。業(yè)主、承包人來文按收文時間分類歸檔,監(jiān)理部下發(fā)通知、上報文件按成文時間單獨歸檔;會議紀要及工作指令分合同按時間順序分別歸檔;監(jiān)理規(guī)劃及實施細則單獨歸檔。

         。ㄈ﹫D紙類包括設計及施工圖紙、變更設計圖紙。圖紙類分合同按路線、路基、路面、橋涵、防護、斷面圖、變更設計圖順序分別歸檔,其中變更設計圖按下發(fā)的時間順序排列。

         。ㄋ模┵|檢資料類按試驗檢測報告、測量資料、現場質檢資料、質量文件類歸檔:

          1、試驗檢測報告包括各種原材料試驗報告、砼及砂漿配合比試驗報告、砼及砂漿強度試驗報告、擊實試驗報告、壓實度試驗報告、穩(wěn)定土強度試驗報告、水泥劑量試驗報告、油石比試驗報告、篩分試驗報告、其他各種試驗報告、外購材料(產品)合格證書。試驗檢測報告應分類、分合同按工程單位劃分分類歸檔。

          2、測量資料類包括導線、水準復測成果表、施工測量放樣單、各項工程高程測量結果、線路測量結果、測量原始紀錄。導線、水準復測成果表單獨成冊,施工測量放樣單、高程、線位、原始記錄分合同按照工程單位劃分分類歸檔。

          3、現場質檢資料包括分項開工報告、檢驗申請單、質檢表及檢測結果、質量檢驗評定表、中間交工證書分合同按工程單位劃分依據分項開工、檢驗申請、質檢表、質量檢驗評定表、中間交工證書順序分類歸檔。

          4、質量文件類包括質量事故處理報告、停工、復工令分合同分類歸檔。

          5、試驗資料類由試驗專業(yè)工程師統(tǒng)一收集整理歸檔,測量資料類由測量專業(yè)工程師統(tǒng)一收集整理歸檔,質檢資料由各合同組長統(tǒng)一收集整理歸檔,質量文件類由綜合組統(tǒng)一收集整理歸檔。

         。ㄎ澹┻M度控制文件類包括總進度圖(表)、計劃、批準文件,分期進度圖(表)、(月、季、年)計劃、批準文件,開工令,開工報告,施工組織設計,有關進度的往來文件。分合同依時間順序分類歸檔。

         。┯嬃恐Ц额惏ㄖ衅谟嬃恐Ц蹲C書、計量支付報表、中間計量表、質檢資料、開工預付款支付證書、材料預付款支付證書、終期支付證書及附件資料,分合同依時間先后順序分類歸檔。

          (七)施工原始記錄類包括監(jiān)理日志、天氣、溫度及自然災害等記錄、施工照片集、其他各種原始記錄,分合同段分類歸檔,其中監(jiān)理日志由各監(jiān)理工程師、現場監(jiān)理員填寫。

          (八)所有監(jiān)理文件及資料除試驗、測量、質檢類外統(tǒng)一由綜合組收集整理歸檔。

         。ň牛┧型鶃砦募仨氂删C合組做好收發(fā)文記錄。

         。ㄊ┧形募斜仨毥⑽募鍐文夸,后附備考表。

         。ㄊ唬┧斜4嫖募仨毲逦,原則上保存原件。

         。ㄊ┙⑽募嗈k制度及登記請單。

         。ㄊ┧形臋n由綜合組在微機上做好文件索引并保存。

         。ㄊ模┠杲K由綜合組對本年度所有文件進行清查、登記、整理。

          (十五)工程結束按業(yè)主竣工文件編制辦法對監(jiān)理文件進行歸檔、上報。

          公司文件管理制度16

          為使公司安全生產文件管理制度化、規(guī)范化、科學化,使得每次安全生產檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產中的重要作用,根據國家相關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。

          安全文件管理目標及內容:

          1、安全管理各項臺賬要有專門的存放地點,并由專門人員進行管理。

          2、要對文件的內容、份數、標題等逐一核對,如發(fā)現不符應及時向上級報告。

          3、應及時送交領導,不要擠壓。

          4、應及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。

          5、保存時,要保持文件的完整性。

          6、需上報的文件必須經過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經辦人等。

          7、存檔人員應及時分類整理、存檔,并統(tǒng)計編號、編制目錄等,以方便查閱。

          8、存檔時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

          9、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

          10、借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復印,不能轉借他人。

          11、對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫《文件銷毀清單》,經安全科長批準后,可以銷毀。

          公司文件管理制度17

         。ㄒ唬┛倓t

          一、本管理制度旨在確保學校文件收發(fā)的完整、及時、準確,促進學院內部及學院和上級部門的信息溝通,提高各部門組織管理工作的效率。

          二、本制度涉及的文件是指以學院名義發(fā)布的各類公文包括請示、報告、決定、通知、意見及規(guī)定等等,上級主管部門下達的各類公文,以及各部門上報的各類文件資料。

          三、文件收發(fā)要做到仔細、認真、及時、完整。

          (二)收文制度

          1、接收文件應在文件登記表上的作好登記,填寫應仔細、如實、及時,并由辦公室人員簽字確認。登記表須保持清潔、保存完整以備歸檔之用。

          2、聯絡員在校團委領取的文件應根據校團委的指示及文件內容的緩急,及時將文件送達學院領導或有關部門輪閱,并做好文件傳閱記錄以備查。

          3、傳閱文件應保持文件完整無缺,并在相應的時間內歸還辦公室。

          4、分團委各部門每月月初和月末應按時上交當月的工作計劃及總結。如要舉辦活動,應上交相應的計劃和總結,未在規(guī)定時間內上交將按考核制度上的有關規(guī)定扣分。

          5、各部門上交的計劃和總結包含打印稿和電子稿,打印稿應存放在各部門文件夾中,電子稿應存放在辦公室電腦各部門的文件夾下。

          6、上交上來的打印搞應及時、認真、如實的做好各項登記,查看是否有圖片并做好備注,上交電子稿時辦公室接收人應確保其能打開并含有相關內容,做好相應的登記。

          7、分團委所屬各部門可根據需要在辦公室查閱文件,但不得善自改動文件內容,查閱時應經過辦公室有關人員的批準。

         。ㄈ┌l(fā)文制度

          1、學院各類文件指在學校內部統(tǒng)一意見、發(fā)布通知、決定和溝通信息;向上級部門請示、報告重要事項等。

          2、欲發(fā)放文件應先起草文件草稿,起草完畢后交有關人員審定,審定合格后方可發(fā)放。

          3、根據文件內容填制統(tǒng)一格式的文件簽發(fā)單,并將文件按學院統(tǒng)一規(guī)定編號在發(fā)文登記表上分門別類地做好文件的具體信息的登記,學院任何發(fā)送文件都得做好登記,該登記表作為歸檔資料應妥善保存,不得遺失。

          4、文件發(fā)送之前應加蓋學院相應的公章。

          5、對每一號文件辦公室都須將文件原稿及文件發(fā)放記錄按照文件編號順序完整保存并存放在辦公室文件夾下。

          注:本管理制度由土建學院分團委辦公室制定,并經過相關領導審閱通過。如有改動,以分團委辦公室最新制度為準。

          土木工程與建筑學院分團委辦公室

          為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

          一、文件管理內容

          主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

          二、公文的簽收

          1.凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公室登記簽收。

          2.公文的編號保管

          (1)辦公室對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。

          (2)公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交辦公室進行登記編號保管,不得個人保存。

          3.公文的閱批與分轉

          (1)凡正式文件均需由辦公室根據文件內容和性質閱簽后,由辦公室分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要立即辦。

          (2)一般文、函、電等,分別由辦公室直接分轉處理。

          (3)、為加速文件運轉,辦公室應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

          4.文件的傳閱與催辦

          (1)傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

          (2)閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件送回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”,“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

          (3)文件閱完后,應送交辦公室,切忌橫傳。

          (4)辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照公司有關規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

          公司文件管理制度18

          局辦公室負責我局對外行文和公文的收發(fā)處理工作,為使行文和收文處理規(guī)范化,特規(guī)定如下:

          一、行文

          (一)凡以我局名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦科室擬稿,經科室負責人、分管領導初審后,送辦公室核稿,經辦公室核稿后送局領導簽發(fā)。重要文件需由局領導審核,主管區(qū)領導簽發(fā)。聯合行文必須同時送有關單位領導會簽,方可發(fā)出。

          (二)經局領導簽發(fā)的文稿交辦公室統(tǒng)一登記、分類編號。由擬稿科室打印、校對、裝訂,上行文由辦公室發(fā)送并催辦,平行文和下行文由擬稿科室分發(fā)。

          (三)行文規(guī)則參照《國家行政機關公文處理辦法》(國發(fā)[XX]23號)有關規(guī)定執(zhí)行,行文流程按局辦公處理系統(tǒng)流程進行。

          二、收文處理

          (一)所有發(fā)至我局的公文(含傳真件公文和附有領導的批示或上級部門轉我局處理的公文),由局辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,送局領導閱示或送有關科室辦理。

          (二)文件按辦件、閱件進行分類。辦公室負責人根據文件內容和規(guī)定的傳閱范圍,提出辦文意見,送局領導批示或交有關科室閱辦。需要辦理的公文,經請示局領導后辦理,辦公室根據文件內容、領導批示予以催辦。

          (三)對急辦件,辦公室應立即將文件送交局領導批閱。領導不在時,辦公室應根據文件內容及時限要求,交相關業(yè)務科室或人員辦理。事后及時向局領導匯報并做好督辦工作。

          (四)一般公文通過局內網辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專人傳送。

          (五)凡外出開會、學習帶回的文件及材料原件須交辦公室登記存檔。

          三、保密文件收發(fā)管理

          (一)遵守公司統(tǒng)計報表管理制度,保密資料統(tǒng)一由本局兼職保密員收發(fā)、傳遞、清退和銷毀,并嚴格把好收發(fā)關、傳閱關、清退關“三關”。

          (二)制發(fā)文件時,經辦人要根據文件、資料的內容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數量,送局領導審批后印發(fā)。

          (三)保密文件、保密資料必須在辦公室內進行傳閱,未經批準不得擅自擴大傳閱范圍;不準擅自復印或抄錄保密文件,不得將文件帶出辦公室;確因工作需要攜帶外出的,需經局領導批準,并要妥善保管。

          (四)復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續(xù)。嚴禁將保密文件、保密資料拿到社會上營業(yè)性場所復印。

          (五)借閱保密文件、保密資料須按閱讀范圍借用,并辦理登記、簽字手續(xù)。用完后,要及時歸還。

          (六)對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發(fā)現欠缺要及時追查,防止丟失。

          (七)銷毀保密文件、保密資料時,必須登記造冊,經主管局領導批準,送區(qū)保密局指定的地點處理,嚴禁將文件出賣給廢品收購站。

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