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      2. 退稅申請書

        時間:2021-07-14 15:18:10 申請書 我要投稿

        退稅申請書(通用5篇)

          在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,申請書應(yīng)用范圍廣泛,利用申請書我們可以表達自己的愿望和訴求。相信大家又在為寫申請書犯愁了吧!以下是小編精心整理的退稅申請書(通用5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        退稅申請書(通用5篇)

          退稅申請書1

        地稅局領(lǐng)導:

          20XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

          申請公司:xxx

          申請日期:20XX年X月XX日

          退稅申請書2

        東城區(qū)國稅二所:

          本企業(yè)20XX年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20XX年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20XX年度)未彌補虧損額:22245.89元,20XX年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20XX年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20XX年度未彌補虧損額為:156659.01元,20XX年度45564.44元)

          本企業(yè)20XX年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84*20%=12557.57)

          經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

          致此

          xx有限責任公司

          20XX年6月6日

          退稅申請書3

        xx區(qū)國家稅務(wù)局:

          我司(廠)于________年____月____日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

          我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的'比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應(yīng)稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應(yīng)納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務(wù)會計制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請批準為盼。

          單位名稱(公章)

          ________年____月____日

          退稅申請書4

        xxx稅局:

          本公司*****(納稅編碼:********)因20XX年6月7日在申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20XX年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:**銀行

          銀行賬號:********

          特此說明!

          申請公司:XXX

          日期:20XX年X月XX日

          退稅申請書5

        **********稅局:

          本公司********************(納稅編碼:********)。因2018年6月7日在申報稅款所屬期為2018年1月01日至2018年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為2018年1月01日至2018年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在2018年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為2018年1月01日至2018年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:**銀行

          銀行賬號:********

          特此說明!

          ******單位名字

          20XX-7-25

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