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      2. 審計(jì)工作自查報(bào)告

        時(shí)間:2021-07-23 17:25:17 自查報(bào)告 我要投稿

        審計(jì)工作自查報(bào)告

          轉(zhuǎn)眼間一段時(shí)間的工作又告一段落了,回想這段時(shí)間以來(lái)的工作詳情,有收獲也有不足,是時(shí)候仔細(xì)地寫一份自查報(bào)告了。我們?cè)撛趺慈懽圆閳?bào)告呢?下面是小編精心整理的審計(jì)工作自查報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        審計(jì)工作自查報(bào)告

          審計(jì)工作自查報(bào)告1

        江報(bào)財(cái)務(wù)處:

          感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對(duì)大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)這次內(nèi)審,網(wǎng)站充分認(rèn)識(shí)到了平時(shí)工作中的不足之處。對(duì)于這次內(nèi)審結(jié)果,我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見,F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實(shí)際情況,對(duì)此次內(nèi)審工作中指出的問(wèn)題做如下闡述:

          1、網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度,導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí),存在起始計(jì)量金額的確定,殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的`情形。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見對(duì)所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。

          2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出納崗位由行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念,甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購(gòu)無(wú)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)清單;招待餐費(fèi)無(wú)事先申請(qǐng)的用餐單;大額的辦公設(shè)備采購(gòu)只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作,結(jié)合內(nèi)審中指出的問(wèn)題憑證,完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),盡量補(bǔ)齊附件。對(duì)于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用,無(wú)論金額大小,都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷處理。

          3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒,?cái)務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理,南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類發(fā)票。

          4、對(duì)于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬(wàn)元款項(xiàng)事宜,內(nèi)審工作結(jié)束后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌,決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同,并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。

          5、利潤(rùn)反映不真實(shí)。由于20XX年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本,故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項(xiàng)工作,所以導(dǎo)致利潤(rùn)虛增,收入與成本不配比的情況。

          通過(guò)此次內(nèi)部審計(jì),網(wǎng)站會(huì)計(jì)認(rèn)識(shí)到自己在工作中的不是,希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員也會(huì)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),逐漸提升業(yè)務(wù)水平,及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度,做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作,深入了解公司業(yè)務(wù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題,加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。

          審計(jì)工作自查報(bào)告2

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)審機(jī)制不斷完善

         。ㄒ唬└鶕(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計(jì)工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號(hào))文件要求建立獨(dú)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),本單位已成立內(nèi)部審計(jì)工作小組,本中心財(cái)務(wù)等工作嚴(yán)格遵守財(cái)政紀(jì)律。

         。ǘ┙∪晟苾(nèi)控制度,今年逐步完善了單位內(nèi)控制度,堅(jiān)持廉政風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化的長(zhǎng)效機(jī)制。并完善了內(nèi)控制度,制定了《防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》《XX市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》,進(jìn)一步控制資金的支付流程。嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部的審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計(jì),忠于職守,能夠做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

          二、有效落實(shí),展開內(nèi)審工作

         。ㄒ唬﹥(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞本中心工作積極開展審計(jì)工作,對(duì)本單位的經(jīng)營(yíng)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),對(duì)全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),由事后審計(jì)向事前和事中審計(jì)延伸,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程監(jiān)督。

         。ǘ┍締挝唤(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)良好,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律,審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)決策不民主,不科學(xué),決策失誤,造成國(guó)有資產(chǎn)損失的情況。

         。ㄈ⿲徲(jì)中未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),私存私放財(cái)政資金或其他公款,亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應(yīng)財(cái)政要求進(jìn)行了小金庫(kù)清理,不存在任何小金庫(kù)現(xiàn)象。

         。ㄋ模﹩挝煌鶃(lái)款已經(jīng)全部清理。

          (五)單位三公經(jīng)費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格控制,控制在上年度的50%左右。

         。┙(jīng)審計(jì)局和財(cái)政局核定,中心向全社會(huì)發(fā)布了《XX市2015年度住房公積金財(cái)務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對(duì)我中心的2015年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視,對(duì)于稽核檢查的問(wèn)題進(jìn)行了積極全面整改。

          通過(guò)對(duì)一年審計(jì)工作的自查,內(nèi)審工作機(jī)制與程序不斷的在完善了規(guī)范化,在經(jīng)費(fèi)管理方面,由于財(cái)政管理制度也逐漸規(guī)范化,中心資金已全部納入預(yù)算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面,根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴(yán)格執(zhí)行,加大執(zhí)行力度,力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。

          三、內(nèi)審小組的工作思路

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)內(nèi)部控制的力度,充實(shí)審計(jì)人員,提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度,積極創(chuàng)造條件,保證內(nèi)部審計(jì)工作的開展。同時(shí)還要加強(qiáng)審計(jì)理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

         。ǘ┘訌(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息建設(shè),運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)提高審計(jì)效率,改善審計(jì)手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理,這為住房公積金實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應(yīng)充分利用這一有利條件,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)控制和內(nèi)部審計(jì)信息建設(shè)。

         。ㄈ﹪(yán)格執(zhí)行崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。今年,我中心已全面建立了從領(lǐng)導(dǎo)到職工的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng),建立了崗位流程圖和權(quán)力清單,今后,要嚴(yán)格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。

          (四)重點(diǎn)開展資金運(yùn)作審計(jì),提高住房公積金社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。國(guó)家的貨幣政策和市場(chǎng)政策會(huì)調(diào)整,為確保住房公積金的保值增值,住房公積金管理機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)資金運(yùn)作。因此,住房公積金內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)就是資金運(yùn)作的審計(jì)。住房公積金管理機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個(gè)人住房貸款等資金運(yùn)作中,應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部門全過(guò)程地參與重大資金運(yùn)作的制度建立、計(jì)劃編制、方案制定、決策實(shí)施、測(cè)算分析等工作。

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