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      2. 學校超市采購的管理制度

        時間:2022-12-22 09:12:24 制度 我要投稿

        學校超市采購的管理制度(通用5篇)

          在充滿活力,日益開放的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的學校超市采購的管理制度(通用5篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        學校超市采購的管理制度(通用5篇)

          學校超市采購的管理制度1

          第一章 總 則

          第一條 為了加強學校采購業(yè)務管理,規(guī)范采購業(yè)務行為,防范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊,根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購業(yè)務特點和管理需要,制定本制度。

          第二條 本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。

          第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。

          第二章 崗位分工與授權批準

          第四條 建立采購業(yè)務崗位責任制,明確規(guī)定各崗位的職責與權限,確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

          第五條 物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:

          一、計劃與審批;

          二、請購與審批;

          三、詢價與核價;

          四、確定供應商;

          五、訂立合同;

          六、采購與驗收;

          七、物資入庫;

          八、賬簿登記與支付采購款。

          第六條 采購業(yè)務的基本分工如下:

          一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

          二、采購部負責編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務;

          三、財務部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

          四、倉儲部負責根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

          五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

          第七條 辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

          第八條 物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權文件的規(guī)定,各級審批人要在授權范圍內(nèi)行使職權,不得超越審批權限。

          第九條 授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務,其他任何部門均無權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務。

          第十條 對于重要的、技術性較強的采購業(yè)務,應當專家評審、集體決策制度。

          第三章 計劃與審批控制

          第十二條 學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份,理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書》,明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

          第十三條 采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位,并將目標分解落實情況報學校備案。

          第十四條 實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:

          一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:

          1.采購物資的依據(jù);

          2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術要求;

          3.使用部門及物資用途;

          4.采購員及采購部負責人簽字。

          第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認:學校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計員開具物資領料單,直接到倉庫領用;如無,則按下列流程審批:

          《物資請購單》應由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務員、采購部門主管)簽字后,報校長簽字審批。

          經(jīng)過學校領導審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

          第四章 采購價格控制

          第十六條 物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約,杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

          第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。

          第十八條 物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序:

          一、詢價:采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》,根據(jù)采購項目的時間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上,向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上,詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

          二、談判:采購部與供應商進行價格談判,力爭以較低的價格簽訂采購合同。

          三、審批:合同須經(jīng)校長審批后,加蓋合同專用章。

          四、備案:采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務部備案、保管。

          第五章 采購與驗收控制

          第十九條 根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:

          一、一般采購物資在貨比三家的基礎上,采用訂單或合同訂購方式采購;

          二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

          三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。

          第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商,要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

          第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。

          第二十二條 物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續(xù):

          一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業(yè)人員檢驗,如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

          二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務部據(jù)此登記賬簿和辦理有關結(jié)算事宜。

          第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

          第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗,并對檢驗結(jié)果承擔責任。

          第六章 貨款支付與賬目核對

          第二十五條 采購物資的付款由財務部負責,付款的依據(jù)要同時滿足如下條件:

          一、訂有采購合同的,要參照合同規(guī)定的'時間、方式、金額付款;

          二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款;

          三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下,辦理付款。

          第二十六條 采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,報領導審批,財務按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

          第二十七條 財務部要加強應付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。

          第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應商核對一次賬目,核對結(jié)果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

          第二十九條 采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬,及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

          第三十條 采購入庫的物資在保管或使用過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時與供應商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進行處理:

          數(shù)量不足的,要求供應商予以補足;

          質(zhì)量問題,尚能使用的,要求供應商給予價格折讓;

          不能使用的,要求供應商退貨或換貨。

          退貨通知單應及時報送財務部入賬。

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          一、基本原則

          1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度;

          2、開源節(jié)流,提高效益,服務教育教學,服務廣大師生;

          3、落實崗位職責,確保財務和資金安全。

          二、主要任務

          4、科學編制預算,及時進行決算;

          5、依法籌措教育經(jīng)費,確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

          6、做好學校各項支出的審核把關,及時辦理結(jié)算、報批、付款等;

          7、做好教職工的人事管理和工資管理,確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放;

          8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

          9、加強學校固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;

          10、加強會計核算,定期進行財務分析,如實反映學校財務狀況;

          11、建立健全財務檔案,各類會計資料完整、規(guī)范、準確,記帳及時,日清月結(jié);

          12、依法做好財務公開。

          三、收入管理

          13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入,各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準;

          14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù),全額上繳市財政專戶,實行“收支兩條線”管理,防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

          15、及時組織進行各項收費,認真填寫《學生收費記錄卡》,對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象,必須摸清底數(shù),如實上報,限期繳足;

          16、學校取得的專項資金,應按要求?顚S。

          四、支出管理

          17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;

          18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支,嚴禁虛列虛報,嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;

          19、各種支出實行嚴格的審批制度,要有經(jīng)辦人簽字,知情人初審,主管副校長核實,最后校長審批簽字后后方可報銷;

          20、納入政府采購范圍的,必須實行政府集中采購,并按規(guī)定的程序和方式辦理;

          21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出,按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核,各種附票、附件必須齊全,經(jīng)校長批準后報銷;

          22、各類支出業(yè)務發(fā)生后,應及時辦理報帳手續(xù),一般當月結(jié)清,無故延期不予報銷,由經(jīng)辦人自行負責。

          五、資產(chǎn)管理

          23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理,并設立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬;

          24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度,及時清理債權,定期(每學期末)組織清查盤點各類資產(chǎn);

          25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等,必須經(jīng)過學校領導集體研究,有三人以上小組負責并簽字登記,按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定,及時記帳。

          六、食堂管理

          26、食堂的財務核算和管理,按有關規(guī)定獨立建帳,?顚S,由膳食處和財務處互相配合,共同負責;

          27、建立完善的內(nèi)部控制制度,按照非營利原則,及時核算盈虧。

          七、民主監(jiān)督

          28、建立健全開支報批和民主理財制度,3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準,3000元以上的開支由校長辦公會集體決定,3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責,5000元以上的項目經(jīng)校務會或教職工代表大會討論通過;

          29、大力推行財務公開制度,及時如實地進行財務公開和公示;

          30、定期編制財務報告,并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門,自覺接受監(jiān)督。

          八、財務人員要求

          31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度,加強自身學習和提高,努力提高理財能力和水平;

          32、財務室是學校進行財務管理的職能部門,財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手,及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議;

          33、財務人員必須堅持原則,正直無私,廉潔奉公,認真貫徹國家財務政策,嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

          九、強調(diào)事項

          34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等,要按規(guī)定先行申請審批,再按規(guī)定的辦法和程序操作,未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目,學校不予承認,不予報銷;

          35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷;

          36、學校公款一律不得借予個人私用,也不得以任何理由為個人墊付。

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          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

          三、職責權限

          1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

          2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

          3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則

          物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、一致性原則:

          采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則:

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

          4、廉潔原則:

          (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

          (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

          (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

          (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則:

          凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

          6、審計監(jiān)督原則:

          采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

          五、采購流程

          1、采購申請:

          物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

          (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

          (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

          (1)具有合法經(jīng)營主體者。

          (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

          (3)信譽良好者。

          (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

          5、合同簽定:

          (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

          (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

          6、進度跟催

          (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:

          采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

          8、對帳付款:

          采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

          六、考核:

          凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

          學校超市采購的管理制度4

          第一章 原 則

          第一條 為進一步規(guī)范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據(jù)我校的實際情況,特制訂本采購管理辦法。

          第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

          第三條 采購原則

          1. 采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務)的采購原則;

          2. 采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批,合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

          3. 采購組集體詢價采購原則;

          4. 避免單一品牌、單一來源采購原則;

          5. 采購過程監(jiān)督原則。

          第四條 屬于采購的項目按《中華人民共和國采購法》、《省實施<中華人民共和國采購法>辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品采購的若干意見》等相關法律法規(guī)辦理。

          第五條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

          第六條 工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理,各校區(qū)、處室、中心提出方案,基建小組勘測工程并預審核方案,為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標,采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

          第二章 采購組、采購員職責

          第七條 采購組組成和職責

          采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、采購員1人組成,受主管財務副校長和總務處主任領導,主要職責:

          (一) 加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓;

          (二) 編報采購實施計劃;

          (三) 依法委托并協(xié)助采購代理機構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;

          (四) 選定代表參與采購評審工作;

          (五) 對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審,對同等價位、相同性能、相同技術參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議,為下一步審批決策作依據(jù);

          (六) 公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作;

          (七) 嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告,發(fā)布經(jīng)主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標,確認中標、成交供應商,組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

          (八) 參照采購協(xié)議供應商名單,建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單,不誠信供應商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標;

          (九) 負責對采購檔案的管理工作;

          (十) 答復供應商的詢問、質(zhì)疑;

          (十一) 接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;

          (十二) 廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質(zhì)、比價采購;

          (十三) 工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施,必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;

          (十四) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

          第八條 采購員職責

          (一) 貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針,遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要,完成物資采購任務,切實為教學服務,為全校師生服務;

          (二) 凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資,必須注意質(zhì)量,及時采購,滿足需要,在符合規(guī)定要求的前提下,盡量選購價廉物美、耐用的物品;

          (三) 購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊,購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領導分別簽字后,及時向財會人員報銷,完清財務手續(xù);

          (四) 嚴格執(zhí)行采購制度,自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;

          (五) 保質(zhì)保量完成領導分配的工作;

          (六) 團結(jié)同志,模范遵守法紀;

          (七) 努力學習財務知識、采購法規(guī),不斷提高辦事效率和工作能力。

          第三章 采購過程管理

          第九條 一般采購過程包括

         、俑餍^(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

          ②詢價填報用款申請;

          ③實施采購,開具發(fā)票;

         、茯炇杖霂臁⒇敭a(chǎn)登記;

         、莺炞謭筚~。

          學校超市采購的管理制度5

          一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質(zhì)量法》及《食品衛(wèi)生法》等相關法律、法規(guī)的要求,必須從正規(guī)渠道購進各種商品、食品等,并索取“三證”,杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質(zhì)及過期商品進入超市,嚴禁在超市內(nèi)經(jīng)營過期、變質(zhì)以及不合格商品。

          二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品,禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經(jīng)營行為和經(jīng)營活動,如有發(fā)現(xiàn)有此類情況將交由相關執(zhí)法部門處理。

          三、 超市經(jīng)營范圍要符合合同要求,不得經(jīng)營無包裝或自行加工的食品、飲料,不得經(jīng)營白酒,不得經(jīng)營藥品及其他需要特別許可證的商品。

          四、 杜絕強賣現(xiàn)象,所有商品實行明碼標價,超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格,

          五、 超市員工患病期間不得上崗,在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內(nèi)喝酒、吸煙,保持良好的形象。

          六、 禁止在承租范圍外經(jīng)營、嚴禁亂堆亂放,并保持店內(nèi)及周邊3米范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生,保持店內(nèi)商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛(wèi)生,并及時清運,積極采取防鼠、防蠅措施。

          七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經(jīng)學院有關部門同意。

          八、 超市在營業(yè)期間內(nèi)禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設備維修等特殊情況確需動火作業(yè)的,應由學院負責消防安全管理的責任部門批準,并采取嚴密的防范措施,確保用火安全。

          九、 超市內(nèi)柜臺、貨架應合理布置,不得遮擋消防設施,并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規(guī)定設置燈光指示標志。

          十、 在經(jīng)營服務過程中,必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生,如果出現(xiàn)安全責任事故,校園超市相關人員必須承擔全部責任。

          十一、 超市經(jīng)營活動接受全院師生的監(jiān)督。

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