1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 供應商管理制度

        時間:2022-10-19 10:32:48 制度 我要投稿

        供應商管理制度(精選22篇)

          在學習、工作、生活中,越來越多人會去使用制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的供應商管理制度,希望能夠幫助到大家。

        供應商管理制度(精選22篇)

          供應商管理制度 篇1

          1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

          2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

          3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

          4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

          5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。

          6 、制定裕東公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

          7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

          8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

          9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

          10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

          11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

          供應商管理制度 篇2

          第一章總則

          第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

          第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

          第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

          第二章職責分工

          第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

          第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

          第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

          第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

          第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

          第三章供應商的控制

          第九條供應商檔案的建立

          (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

          (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

          供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

          第十條供應商的審批

          (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

          (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

          第四章采購行為的審批及實施

          第十一條采購物品資料的控制

          采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

          第十二條采購行為的審批

          (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

          (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

          (三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

          (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

          第十三條采購的實施

          (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

          (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

          (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

          (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

          供應商管理制度 篇3

          ●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門

          ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

          ☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證復印件。

          ☆生產(chǎn)許可證/代理證書復印件。

          ☆質(zhì)量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產(chǎn)品)/商檢證書(對進口產(chǎn)品)。

          ●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

          ●合同經(jīng)雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。

          ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據(jù),是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

          ●購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

          ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結(jié)款的順利,提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。

          ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。

          ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯(lián)系解決。

          ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

          ●為節(jié)省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

          關于訂/送/驗收貨

          ●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據(jù)店內(nèi)銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

          ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

          ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

          ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

          ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時終止,店營業(yè)不再訂貨。

          ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

          關于對帳和結(jié)款

          ●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

          ●在結(jié)款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

          ●為節(jié)省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù),在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

          ●對帳完成后,請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票,并請供應商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結(jié)款。

          ●供應商第一次辦理結(jié)款,請?zhí)峁?/p>

          ☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

          ☆結(jié)款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。

          ☆供應商的開戶行及帳號。

          ●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

          ●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

          關于工作劃分

          ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

          ●財務部負責:核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

          ●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

          ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結(jié)帳、賠償。

          ●店營業(yè)經(jīng)理負責:長期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。

          供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理;店內(nèi):店長。

          關于業(yè)務其它要求

          ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

          ●為推動店內(nèi)銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

          ●××超市希望供應商和談判員就商品調(diào)整、價格調(diào)整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。

          ●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

          ●因商品質(zhì)量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償!痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。

          ●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業(yè)務活動公開。

          ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務活動公開透明。

          ●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:

          ☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

          ☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員

          工出于個人利益向供應商索要或利用權(quán)力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

          ☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據(jù),供應商憑此單據(jù)到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應商開具相應發(fā)票,供應商將財務核章的收費單據(jù)交給談判員,談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務部未開具相應發(fā)票,供應商有權(quán)拒絕交納。

          ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權(quán)從應付貨款中扣除。

          關于供應商建議或投訴舉報

          ●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

          ●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內(nèi)容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

          供應商管理制度 篇4

          1.目的

          選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

          2.適用范圍

          為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

          3.職責

          3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。

          3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

          3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

          4.程序

          4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。

          4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

          4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。

          4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

          4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

          4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

          4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

          4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

          4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。

          4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

          5.相關文件

          《危險化學品安全管理制度》

          《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

          6.相關記錄

          合格供方清單

          供應商管理制度 篇5

          第一章 總 則

          第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風險,保證物資采購質(zhì)量,切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設,根據(jù)《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結(jié)合企業(yè)實際,特制定本辦法。

          第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

          第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

          第四條 供應商管理堅持以下原則:

          (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;

          (二)供應商資源內(nèi)部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;

          (三)常用物資供應商入庫為主原則;

          (四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

          (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

          第五條 戰(zhàn)略供應商、內(nèi)部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。

          第二章 管理機構(gòu)和職責分工

          第六條 為加強供應商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。

          組 長:趙金修

          副組長:陳廷章

          成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

          領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

          領導小組職責:

          1、審定供應商管理相關制度與辦法;

          2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

          3、審批在庫供應商考評結(jié)果;

          4、協(xié)調(diào)解決供應商管理過程中的重大問題。

          第七條 供應商管理職責劃分

          (一)物資供應部職責:

          1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

          2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

          3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

          4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

          5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。

          6、制定公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

          7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

          8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

          9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

          10、組織調(diào)查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

          11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

          (二)企管部職責:

          1、參與制定公司供應商管理制度;

          2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

          3、參與公司自購物資供應商評審;

          4、其他相關工作。

          (三)綜合管理部職責:

          1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

          2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

          3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;

          4、其他相關工作。

          第三章 供應商分類

          第八條 按供應商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商、臨時供應商。

          (一)戰(zhàn)略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內(nèi)部認可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

          (二)重點供應商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大,技術含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術裝備先進,履約本事較強,在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。

          (三)一般供應商:指其產(chǎn)品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

          (四)內(nèi)部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關系,且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

          (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

          第四章 供應商準入

          第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

          (一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

          (二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿(mào))申請準入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

          (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

          第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

          (一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

          (二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。

          (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。

          (四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。

          (五)財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況。

          (六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。

          (七)內(nèi)部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

          第十一條 供應商準入必要條件

          (一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件:

          1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

          2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。

          3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

          (二)重點供應商準入必要條件:

          1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應商;

          2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務體系;

          3、具有二年及以上業(yè)務合作史,并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時、服務良好。

          (三)一般供應商準入必要條件:

          1、具備準入供應商的基本條件;

          2、具有一年及以上業(yè)務合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務能夠滿足安全生產(chǎn)要求。

          (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據(jù)實際需要選用推薦。

          第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商根據(jù)準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

          (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經(jīng)供應商管理領導小組審批后可低于3家。

          (二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

          (三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應商庫進行管理。

          (四)內(nèi)部供應商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。

          (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規(guī)定,推薦審批按有關程序進行。

          第十三條 準入供應商的基本權(quán)利和義務

          (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質(zhì)疑與投訴;

          (二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務相關的采購和服務信息;

          (三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價、詢價、招標等活動;

          (四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進行履行;

          (五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;

          (六)理解永煤控股相關部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的咨詢;

          (七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,不以不正當手段搞競爭;

          (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

          (九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

          (十)中標后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

          (十一)嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平;

          (十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

          第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

          (一)重點供應商:

          1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數(shù)量不能滿足招標需要時,應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

          2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結(jié)果時將加分情景備注注明。

          3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

          (二)內(nèi)部供應商:

          1、對河南煤化集團評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結(jié)果審批時備注說明。

          2、內(nèi)部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

          (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。

          第五章 供應商信息庫建立和維護

          第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

          第十六條 供應商入庫程序

          (一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序

          按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

          (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

          1、推薦申請

          物資供應部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

          2、資格預審

          企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

          (1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進行年檢的,應由當?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

          (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

          (3)組織機構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

          (4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。

          (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

          (6)生產(chǎn)本事、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。

          (7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的書面授權(quán)及委托證明文件。

          (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。

          (9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

          (10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

          (11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。

          3、準入評審

          物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

          4、準入核準、錄入建庫

          物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

          第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。

          第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護,物資供應部必須及時將與庫內(nèi)供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

          第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

          第六章 供應商選用推薦

          第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

          (一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

          (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

          (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。

          (四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

          第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

          (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

          (二)按供應商評價結(jié)果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

          (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。

          第二十二條 供應商選用推薦程序

          (一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。

          (二)自購物資供應商選用推薦程序

          1、各部門根據(jù)自購物資供應商信息庫,結(jié)合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。

          2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀檢監(jiān)察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調(diào)查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

          3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

          第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

          第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

          (一)與生產(chǎn)緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

          (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

          (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

          (四)認為其他應當考察的情形。

          對在河南煤化集團內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

          第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結(jié)果可不予認可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

          (一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協(xié)調(diào),原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。

          (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協(xié)調(diào),原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。

          (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。

          第七章 供應商考核評價

          第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價,臨時供應商不參與考評。

          第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務等方面信息實行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據(jù)。

          第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

          第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結(jié)果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。

          (一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

          (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

          1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;

          2、各部門根據(jù)通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結(jié)果按要求報送物資供應部,對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。

          3、物資供應部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產(chǎn)、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布,年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

          第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

          第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

          供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

          第三十四條 供應商評價達標級別要求:

          (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級,該供應商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應商。

          (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

          (三)內(nèi)部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務不及時給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團,停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應商資格。

          (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

          第八章 供應商退出

          第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業(yè)務,及時清理出庫。

          (一)商業(yè)賄賂;

          (二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;

          (三)報價不實、低價位承諾未兌現(xiàn);

          (四)資質(zhì)材料弄虛作假;

          (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

          (六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價格;

          (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

          (八)經(jīng)查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

          (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

          (十)售后服務不及時,年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

          (十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

          (十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質(zhì)量管理和技術水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

          (十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務,且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;

          (十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權(quán),擾亂正常經(jīng)營秩序的。

          (十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

          對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權(quán)限進行嚴肅職責追究。

          第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時,能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應商管理領導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

          第九章 附 則

          第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機關處理。

          第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責公司。

          第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

          供應商管理制度 篇6

          第一章 總 則

          第一條 目的

          為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商,規(guī)范供應商管理,優(yōu)化供應商梯隊,促進戰(zhàn)略性采購體系建設,持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度,結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。

          第二條 適用范圍

          本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

          第三條 術語定義

          一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

          二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

          三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。

          四、關鍵指標:指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

          第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

          一、產(chǎn)品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍

         。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ;

          (二)負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

         。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;

         。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;

         。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔;

         。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;

         。ㄆ撸┴撠煾鶕(jù)供應商評級結(jié)果進行科學的訂單分配;

         。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;

         。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

          二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

          (一)負責與供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流;

         。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

          (三)負責與供應商關于技術方面的交流;

          (四)負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

          三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

          (一)負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

          (二)負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

         。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質(zhì)方面的交流;

          (四)負責對供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

          四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部(以下簡稱“產(chǎn)品部”)在供應商管理工作中的職責

         。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;

         。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;

          (三)負責在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。

          五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

          (一)負責對供應商評價結(jié)果進行審核;

         。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監(jiān)督。

          六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

          (一)負責受理公司內(nèi)部、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報;

         。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂啤⑹轮斜O(jiān)督、事后追查。

          七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

         。ㄒ唬┴撠煾鶕(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標;

         。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。

          第二章 供應商準入制度

          第五條 評價范圍

          凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。

          代工廠的準入,由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導,完成前期調(diào)查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。

          第六條 資格認證

          一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

          二、證件:新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證)等。

          三、設備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備;有獨立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。

          四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時供給財務報表。

          五、經(jīng)過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。

          六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

          七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

          第七條 樣品驗證

          一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。

          二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。

          第八條 實地考察

          一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

          二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。

          第九條 商務談判

          由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

          第十條 綜合評定

          品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

          第十一條 試合作、整改與淘汰

          一、經(jīng)評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

          二、經(jīng)評定為整改的新供應商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據(jù)其整改成果重新評定。

          三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

          四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

          第十二條 到貨驗證

          一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

          二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結(jié)果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發(fā)技術中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后,確實需要修正驗收標準的,由研發(fā)技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

          三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃,在五個工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。

         。ㄒ唬 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

         。ǘ 試合作期間內(nèi),累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應商準入制度重新評定。

         。ㄈ 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應商準入制度重新評定。

          四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

          第三章 供應商評價制度

          第十三條 供應商評價原則

          一、公平公正原則

          本制度第二條規(guī)定的所有供應商,都應依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價;所有被評價的供應商都應當收到評價結(jié)果。

          二、目標一致原則

          供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事,進而達成戰(zhàn)略合作,實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

          三、競爭擇優(yōu)原則

          科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經(jīng)過競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應商梯隊。

          四、整改優(yōu)先原則

          應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

          五、持續(xù)改善原則

          供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續(xù)改善的工作,應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。

          第十四條 供應商評價標準

          合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。

          第十五條 供應商評價程序

          一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。

          二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。

          三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價,并將評價結(jié)果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。

          供應商評價結(jié)果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;

          (一)得分≥90分:優(yōu)秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

         。ǘ80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

          (三)70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。

         。ㄋ模┑梅郑70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進行評定。

          四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

          五、非季度及年度評價時光,如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價。

          第十六條 供應商的檔案管理

          一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

          二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

          三、 負責印刷類業(yè)務的采購員,應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

          四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。

          五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

          第四章 供應商實地考察制度

          第十七條 供應商實地考察原則

          一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。

          二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

          三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

          四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術中心與采購部(必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權(quán)利。

          第十八條 供應商實地考察資料

          一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

          二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。

          第十九條 對供應商實地考察結(jié)果的考核

          一、 《供應商實地考察評分表》的結(jié)果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

          二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,并給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,并予以解除勞動合同。

          三、 《供應商實地考察評分表》結(jié)果分類

         。ㄒ唬 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項,則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

          (二) 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。

         。ㄈ 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

          第五章 供應商淘汰制度

          第二十條 供應商淘汰標準

          凡供應商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

          一、 在合作過程中,一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內(nèi)累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

          二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的;

          三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務正常開展的;

          四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;

          五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的;

          六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

          七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

          八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;

          九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的;

          十、 行情發(fā)生變化時,不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;

          十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

          十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

          第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

          一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。

          二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽,報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。

          三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

          三、代工廠的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論,報上級部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。

          第二十二條 黑名單期限

          凡被淘汰的供應商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。

          第二十三條 淘汰的審慎原則

          對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。

          第二十四條 對不公正評價的懲處

          任何有權(quán)參與供應商評價的人員,均不得以私人原因?qū)⿷套龀鰺o理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

          第六章 附 則

          第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。

          第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權(quán)歸集團產(chǎn)品運營中心。

          供應商管理制度 篇7

          一、目的

          加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

          二、范圍

          適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

          三、職責

          1.責任部門:財物部

          2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

          四、程序

          1.材料供應商的評定和管理

          (1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

          (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

          (3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

          2.合格供應商的管理

          (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

          (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

          (3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

          (4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

          3.設備供應商的評定和管理

          (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

          五、附件

          《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

          《合格供方名錄》aq-bzh45

          供應商管理制度 篇8

          1、目的確保合同的執(zhí)行力。

          2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

          3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

          4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權(quán)處理。

          5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

          6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:

          1、檢查標書的完整性;

          2、開啟標書;

          3、宣讀標書;

          4、匯總計算平值;

          5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);

          6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。

          7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

          供應商管理制度 篇9

          為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務于酒店。

          供貨商管理細則:

          1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

          2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

          3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

          4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。

          5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

          供應商管理制度 篇10

          第一章:總則

          第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

          第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

          第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

          第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

          第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

          (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

          (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

          (三)具有良好的履行合同的記錄;

          (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

          (五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

          (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

          (七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

          (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

          (九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

          (十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

          具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

          (一)經(jīng)批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

          (二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

          外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。

          第三章:供應商的權(quán)利與義務

          第五條:xx采購供應商享有以下權(quán)利:

          (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

          (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠?qū)φ袠恕⒃u標等有關規(guī)定提出質(zhì)疑;

          (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權(quán)益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關提出書面投訴。

          第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

          (一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

          (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

          (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

          (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

          (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

          第四章:xx采購供應商資格申請與審核

          第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

          第八條:供應商資格的審定程序

          (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

          1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

          2、銀行信用證明;

          3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

          4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件;

          5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

          6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

          7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

          8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

          9、有關資格審定的其他材料。

          (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

          (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

          第五章:供應商的變更和終止

          第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

          第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

          第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

          第六章:供應商的違規(guī)處理

          第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

          (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

          (二)帶給虛假投標材料的;

          (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

          (四)與采購機關或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

          (五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

          (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

          (七)向采購主管機構(gòu)、采購機關、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;

          (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

          (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

          (十)其他觸犯國家法律的行為。

          第七章:附則

          第十三條:本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

          供應商管理制度 篇11

          1、目的

          為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

          2、范圍

          本公司承包商與供應商。

          3、職責

          1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

          2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

          3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

          4、承包商管理制度

          4.1資格預審

          1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

          2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

          3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

          4.2選擇

          1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

          2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

          4.3開工前的準備

          1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:

          (1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;

          (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

          (3)是否為員工配備勞動防護用品;

          (4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;

          (5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu);

          2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠證。

          3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

          4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

          4.4作業(yè)過程監(jiān)督

          1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。

          2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

          3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

          4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

          1)項目完工后,項目相關管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

          2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應包括:

          (1)承包商資質(zhì)證書復印件;

          (2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;

          (3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu);

          (4)安全管理制度目錄;

          (5)特種作業(yè)人員證書復印件;

          (6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關資料。

          3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

          5、供應商管理制度

          5.1資格預審

          1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

          2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等進行預審。

          3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

          5.2選用

          1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等方面進行確認,選擇供應商。

          2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

          3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

          4)對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

          5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

          5.3續(xù)用

          1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。

          2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

          3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

          4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

          6、相關的文件

          《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

          本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

          供應商管理制度 篇12

          一.總則

          1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

          2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

          二.管理原則和體制

          1.公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

          2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

          3.公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

          4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

          5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

          三.供應商的篩選與評級

          公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

          1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

          2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

          3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

          4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

          5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

          6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營團隊;(2)員工素質(zhì)。

          7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

          具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權(quán)重和打分標準。

          篩選程序。

          1.對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應商名單;

          2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組;

          3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

          4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

          四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

          五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

          六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

          七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

          八.管理措施

          1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

          2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

          3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

          4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

          5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

          6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關系。

          九.附則

          本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

          供應商管理制度 篇13

          1、目的

          為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

          2、范圍

          本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

          3、職責

          各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

          4、資料

          4、1管理原則和體制

          4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

          4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

          4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

          4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

          4、2供應商的評定資料

          4、2、1資質(zhì)鑒定,供應商應帶給相關資質(zhì)證明,具備合法性。

          4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

          4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

          4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

          4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。

          4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

          4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

          4、3供應商評定步驟

          4、3、1采購部進行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

          4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構(gòu)成考查報告。

          4、3、3依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

          4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的.進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

          4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

          4、6管理措施

          4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。

          4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

          4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

          供應商管理制度 篇14

          第一章總則

          第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本,促進我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。

          第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

          第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。

          第二章職責

          第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準,以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

          第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

          (一)貫徹落實公司供應商管理規(guī)章制度。

          (二)負責公司供應商信息動態(tài)維護。

         。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。

         。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。

          第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術部負責參與供應商評價工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結(jié)果。

          第三章分類

          第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關聯(lián)度以及使用的相關要求,將采購物資分為以下幾類:

         。ㄒ唬〢類物資:公司生產(chǎn)進行所需要進行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,可通過檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。

         。ǘ〣類物資:公司生產(chǎn)進行不需要進行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。

         。ㄈ〤類物資:公司生產(chǎn)進行所需的,無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術人員認定的物資,例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學試劑等。

          第八條根據(jù)供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度,將供應商分為以下幾五類:

         。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

         。ǘ┖细窆⿷蹋≦S):能夠形成穩(wěn)定(品質(zhì)價格周期穩(wěn)定)供應的供應商。

         。ㄈ﹥(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。

          (四)黑名單供應商(BS):連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

          第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

         。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):物流部根據(jù)采購物資的需要,聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質(zhì)量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

         。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用(批量購進的最大金額應不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質(zhì)量技術部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

         。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S):列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購,能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準。

         。ㄋ模﹥(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

         。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

          第十條采購部負責組織質(zhì)量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

          第四章準入原則

          第十一條公司供應商實行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

         。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。

         。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質(zhì)量要求,有持續(xù)改進的愿望與能力。

         。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。

          (四)保證按時、按量供貨。

         。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時,價格有競爭力。

         。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。

          供應商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。

          第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購,C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

          第五章準入程序

          第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

          第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關資料,經(jīng)采購部門報質(zhì)量技術部。

          第十六條質(zhì)量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核,并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預審:

         。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

         。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績證明或其他資信資料的。

         。ㄈ┯羞`反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

         。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題的。

          第十七條質(zhì)量技術部按照《供應商準入評審項目和內(nèi)容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質(zhì)量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況,統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

          第十八條質(zhì)量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

          第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商,質(zhì)量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。

          第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質(zhì)量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內(nèi)容主要包括:相關法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

          第六章考核評價

          第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結(jié)合的方式,對合格供應商進行考核評價。

          第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質(zhì)量技術部。

          第二十三條質(zhì)量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質(zhì)量檢驗結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,還應盡快進行相關的現(xiàn)場質(zhì)量審計。

          第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限于以下內(nèi)容:

         。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。

          (二)供應商的供貨業(yè)績。

          (三)供應商的質(zhì)量保證能力。

         。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價格。

         。ㄎ澹┙回浨闆r。

         。┓⻊涨闆r。

          第二十五條根據(jù)考評結(jié)果,對物資供應商實行分級管理?荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商?荚u不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。

          第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

          非不可抗力原因,單方面變更合同的;

          售后服務未達到合同要求的;

          連續(xù)三年無供貨交易的。

          第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

         。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ,單方面解除、終止合同的;

         。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的;

          (三)違反合同約定,進行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。

          第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內(nèi)及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內(nèi)不得準入。

         。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的;

         。ǘ_取準入證的;

         。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的;

         。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;

         。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;

         。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;

         。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。

          第七章附則

          第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

          供應商管理制度 篇15

         。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

         。ǘ┳袷貒业姆、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

         。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

         。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務的能力;

          (五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

         。┞男欣U納社會保障、稅收義務;

          (七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;

         。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

         。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

          (十)政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。

          供應商管理制度 篇16

          為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

          一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

          二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

          三、經(jīng)選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

          四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

          五、供應商評價條件:

          1、產(chǎn)品質(zhì)量;

          2、技術服務;

          3、交貨速度;

          4、對用戶的需求能否作出快速反應;

          5、供應商的信譽;

          6、產(chǎn)品價格;

          7、延期付款能力;

          8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);

          9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

          供應商管理制度 篇17

          第一章 總則

          第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

          第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

          第二章 具體的管理制度

          第一條 供應商的資質(zhì)

          采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

          1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

          2、ISO9001/20xx版證書;

          3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

          4、我方需要其他的資料。

          第二條 供應商的基本信息

          1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

          2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

          3、公司的網(wǎng)址

          第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

          第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

          1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。

          2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

          第三章 附則

          本制度自公布之日起開始生效。

          供應商管理制度 篇18

          為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

          一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

          二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

          三、經(jīng)選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

          四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

          五、供應商評價條件:

          1、產(chǎn)品質(zhì)量;

          2、技術服務;

          3、交貨速度;

          4、對用戶的需求能否作出快速反應;

          5、供應商的信譽;

          6、產(chǎn)品價格;

          7、延期付款能力;

          8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);

          9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

          供應商管理制度 篇19

          1、目的

          為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

          2、范圍

          本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

          3、職責

          3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

          3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。

          3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。

          4、內(nèi)容

          4.1 實施程序

          4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以協(xié)助。

          4.1.2 采購部門進行初步調(diào)查,填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

          4.2 樣品需求與樣品確認

          4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。

          4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應多于兩件。

          4.2.3 樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

          4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

          4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)量部,作為檢驗的依據(jù)。

          4.3 管理評審

          4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

          1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

          2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質(zhì)量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評

          審,并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

          3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。

          4.4 合格供應商名單

          4.4.1 采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

          4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

          4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

          4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。

          4.5 對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督

          4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

          4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

          4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立

          4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

          5 、記錄

          《樣品確認表》

          《供應商基本資料表》

          《合格供應商名單》

          《供應商綜合評價表》

          供應商管理制度 篇20

          第一章 總則

          第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

          第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

          第二章 具體的管理制度

          第一條 供應商的資質(zhì)

          采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

          1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

          2、ISO90012000版證書;

          3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

          4、我方需要其他的資料。

          第二條 供應商的基本信息

          1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

          2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

          3、公司的網(wǎng)址

          第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

          第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

          1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約職責等。

          2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

          第三章 附則

          本制度自公布之日起開始生效。

          供應商管理制度 篇21

          第一章:總則

          第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應,客觀評價供應商的資質(zhì)和能力。

          第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

          第二章:供應商調(diào)查

          第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產(chǎn)所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調(diào)查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

          第4條:已建立的供應商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。

          1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等

          2、供應商的材料供應情況。

          3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。

          4、供應商的技術專長。

          5、供應商的生產(chǎn)能力。

          6、供應商管理水平。

          7、供應商的財務和信用狀況。

          第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

          1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

          2、供應商目錄。

          3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

          4、引進工廠固定供應商。

          5、銷售代理介紹。

          6、工廠的銷售代表。

          7、網(wǎng)絡搜索。

          第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調(diào)查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據(jù)。

          第七條:當供應商調(diào)查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關信息。

          第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調(diào)查表中填寫相關數(shù)據(jù)。

          第三章:供應商評審

          第九條:采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

          第10條:合格供應商應遵守本條件。

          1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

          2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。

          3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

          4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

          5、供應商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價格更便宜。

          6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

          7、如果供應商是代理商,則應調(diào)查其制造商是否符合上述條件。

          第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

          1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

          2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經(jīng)理組成。

          第12條:供供應商審查的材料。

          1、能力,包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

          2、質(zhì)量,包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等

          3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

          4、時間,包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

          5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

          6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

          第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經(jīng)理批準。

          第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產(chǎn)地進行現(xiàn)場評估,并準備評估結(jié)果。

          第15條:供應商審查時間。

          1、一般供應商的一般評審周期為一年。

          2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

          3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

          第四章:合格供方檔案管理

          第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

          第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

          第十八條:采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。

          第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

          第五章:供應商評估

          第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

          第21條:評估方法。

          對供應商實行評分制度,滿分100分。

          1、90~100為一流供應商。

          2、80~89分為二級供應商。

          3、70~79分為三級供應商。

          得分低于4、70的供應商不合格。

          第22條:考核項目及評分標準。

          供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

          供應商考核項目及評分標準

          第23條:考核頻次。

          重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

          第24條:評估結(jié)果的處理。

          1、評估結(jié)果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

          2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對提交的糾正措施和結(jié)果進行確認并存檔。

          3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對提交的糾正措施和結(jié)果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

          4、考核結(jié)果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

          5、買方應書面通知供應商評估標準和結(jié)果。

          第25條:合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督。

          1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品,應及時通知供應商。如果產(chǎn)品不合格,應警告供應商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進行采購。

          2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

          第六章附則

          第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

          第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

          第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準后生效,修改時適用。

          第二十九條本制度實施后,原相關系統(tǒng)自動終止

          供應商管理制度 篇22

          公司供應商管理制度

         。ㄔ囆校

          第一章總則

          第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經(jīng)營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質(zhì)量,增強供應安全系數(shù)及供應可靠性,特制定本制度。

          第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

          第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

          第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

          第二章機構(gòu)及職責

          第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

         。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度;

         。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ;

         。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作。

          第六條各單位采購部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作,履行以下主要職責:

         。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組,落實供應商準入管理工作。

         。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

         。ㄈ┮罁(jù)平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

          第三章供應商準入管理

          第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

         。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格;

          (二)具備國家和相關部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等;

          (三)具有良好的商業(yè)信譽,近三年經(jīng)營活動中無違法記錄;

         。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

         。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

          第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:

         。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復本及復印件;

         。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件;

         。ㄈ┙M織機構(gòu)代碼證;

          (四)法定代表人證書或委托代理證明及復印件;

         。ㄎ澹┫嚓P資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

          (六)企業(yè)通過的IS09001體系證明文件;

         。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P年度財務報告及近三年業(yè)績報告;

          (八)特殊行業(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書;

         。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的資信文件。

          第九條供應商準入審批程序

         。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》,同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

         。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質(zhì)文件初審后,將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。

         。ㄈ┰u定合格的供應商進行送樣,由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

         。ㄋ模┙(jīng)綜合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告,經(jīng)主管領導審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

          第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

          第十一條供應商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

          第四章供應商的考核管理

          第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

          第十三條供應商評價標準(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

         。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產(chǎn)品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產(chǎn)使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產(chǎn)的,本項不得分。

          (二)價格:產(chǎn)品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

          資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

          (三)交貨期:交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項不得分。

          (四)售后服務:售后服務主要考核供應商產(chǎn)品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。

          第十四條供應商等級劃分

         。ㄒ唬〢級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)

         。ǘ〣級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

         。ㄈ〤級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

          (四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)

          第十五條供應商考核處理

         。ㄒ唬〢級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

         。ǘ〣級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

         。ㄈ〤級供應商:由采購部、技術部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-

        【供應商管理制度】相關文章:

        供應商管理制度04-24

        供應商安全管理制度07-22

        餐飲供應商管理制度08-02

        材料供應商管理制度07-25

        供應商管理制度及流程07-29

        供應商管理制度范本09-02

        供應商管理制度(15篇)06-10

        供應商管理制度(精選20篇)10-12

        供應商管理制度(精選15篇)07-28

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>