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      2. 幼兒園獨立賬目管理制度

        時間:2022-05-24 16:29:11 制度 我要投稿

        幼兒園獨立賬目管理制度(精選5篇)

          在日常生活和工作中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家收集的幼兒園獨立賬目管理制度(精選5篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        幼兒園獨立賬目管理制度(精選5篇)

          幼兒園獨立賬目管理制度1

          為了加強財務工作管理,提高工作效益,確保資金運用,結合本單位實際情況,特制訂以下制度:

          一、購買教育材料,必須由教師制訂計劃、由年級組長填好購物清單交園辦。凡購買辦公用品和日常用品及低值易耗品等,先報總務,由總務統(tǒng)一填寫購貨清單,經園領導批準后方可購買,必須由專人驗收,統(tǒng)一保管并建帳,辦理領用手續(xù)。

          二、各種原始憑證的報銷,必須由經辦人簽字,然后由園長、財務審核或驗證人簽字后,方可報銷。

          三、對于報銷的原始憑證,財務人員必須認真審核,發(fā)票是否合法,內容是否真實,大寫與小寫金額是否一致。

          四、100元以下使用現(xiàn)金,超過100元必須使用轉帳支票,使用前由經辦人填寫付款申請單,寫明對方單位全稱,購物名稱,金額數,經園長同意后才可領取轉帳支票或匯票。

          五、教職工因公出差的差旅費,按有關規(guī)定限額。出差人員填制好報銷單憑證,由財務人員審核,經園長審批后方可報銷。

          六、經常核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、帳簿記錄,根據業(yè)務發(fā)生需要,不定期地進行核對,發(fā)現(xiàn)差錯,查明原因及時糾正。

          七、印簽章分人保管,下班前認真仔細檢查箱門是否關好,必須上鎖加密碼。

          八、現(xiàn)金收入必須及時送存銀行,做到不坐支,不得設立“小金庫”。

          九、專控物品,上報主管部門,經有關部門批準后方可采購。

          幼兒園獨立賬目管理制度2

          一、幼兒園財產必須具備有效的適用性,計劃添置調撥財產必須適用于幼兒園的發(fā)展需要。對具有復、長期使用的財產,應當注意保養(yǎng)維修,延長使用期。

          二、向領導提出合理化建議,有計劃地充實與更新教學設備,根據需要與可能不斷添置各類財產。

          三、養(yǎng)成幼兒愛護公物的的良好習慣,抵制各種侵犯公共財產的行為,減少和避免財產的損失,維護財產的安全,損壞公物要賠償。

          四、加強財產管理,貫徹“統(tǒng)一領導,分工管理,層層負責,合理調配,管理結合,物盡其用”的原則。遵守制度,責任到人,對低值易耗品,幼兒園也要加強管理。嚴格按照《貴州省中小學物資管理暫行辦法》管理幼兒園各類財產。

          五、每年按時進行財產清查,做到、帳實相符,對盤盈虧的,查明原因,按規(guī)定入帳。對損壞的財產應查明原因分清責任,經領導批準。貴重的應由主管部門批準后,再做妥善處理。

          六、財產管理人員,調動或調離,要將經管的財產逐一清點造冊。帳實相符后,向接辦人員逐一交待清楚,雙方在清查表上簽字,并由財產主管負責人監(jiān)交。

          幼兒園獨立賬目管理制度3

          一、收支管理制度

          1、設兼職會計管理幼兒園收支事務,嚴格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據。

          2、報銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經濟業(yè)務內容、數量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發(fā)票內容如不能反映詳細情況的,需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。

          二、票證管理制度

          1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

          2、各種票據使用前必須實行登記備案,票據必須加蓋幼兒園公章。

          3、票據開票人開票收費時,相關項目內容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應簽字或蓋章。記帳聯(lián)應定期向會計繳銷,票據使用完畢后,存根聯(lián)繳交會計,并領取新的票據。

          4、建立財務會計檔案資料保管制度,有關業(yè)務歸檔后須編制清冊,專人保管。

          三、財產物資管理制度

          1、經濟業(yè)務發(fā)生以后必須立即記賬,做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內各種財產都要登記造冊,貴重物品要有專人負責保管,對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,對人為的不合理損壞物品應追究責任,并按制度賠償;

          2、隨時反映財產物資收入、發(fā)出和結存情況,財產物資收發(fā)手續(xù)齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

          3、建立定期和不定期的財產清點制度,對財產物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。

          4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費,原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學習用品,在節(jié)約的基礎上保證各項供應工作;

          5、幼兒園的一切財產物品外借,必須經園長同意后方可借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負責修理或照價賠償。

          四、財務相關人員職責

          1、會計員職責

          (1)、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策,為教育教學服務。

         。2)、工作認真細致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結,按時完善報帳手續(xù)。

         。4)、認真做好往來帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。

         。5)、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結,手續(xù)齊備。

          (6)、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用,

         。7)、堅持原則,發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

         。3)、認真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細算,協(xié)助園長搞好學期和年度預算,合理安排經費,計劃開支。

          2.采購員職責

         。1)、按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。

         。2)、關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事,節(jié)約開支,減少浪費,執(zhí)行物品驗收制度,嚴禁利用工作

          (3)、配合制訂好食譜。

         。4)、負責采購幼兒園日常所需一切用品。

          幼兒園獨立賬目管理制度4

         。ㄒ唬┱J真學習貫徹執(zhí)行《會計法》,遵守國家的各項財經法規(guī)、制度和崗位責任制。

         。ǘ⿻嬋藛T必須加強政治學習,努力鉆研業(yè)務,不斷提高自身的業(yè)務素質。學校領導要為財務人員的業(yè)務提高提供有利條件。

         。ㄈ⿻嬋藛T要堅持原則,遵紀守法,忠于職守、廉潔奉公,嚴格履行財務審批手續(xù)。

         。ㄋ模⿻嫅{證,會計帳簿,會計報表等資料必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

         。ㄎ澹┤魏尾块T和個人不得偽造、變造會計憑證、會計帳簿及其它會計資料,不得提供虛假的財務會計報告。

         。⿻嬋藛T必須按規(guī)定使用、登記會計憑證、帳簿,帳目要做到日清月結,要及時,準確、完整上報各種財務報表,定期向領導報告財務收支情況。

          (七)對于不合理的票據和不合法的支出,會計人員有權拒付。

         。ò耍┴攧沼≌潞皖I導印鑒不得由財務一人保管,印鑒必須分開管理。

         。ň牛⿲W校的固定資產要定期盤點,新購入和調配的要及時入帳,報廢的要及時上報申請報損,固定資產必須作到帳帳、帳物相符。

         。ㄊ╅_展增收節(jié)支工作,各項開支要有計劃,不得盲目支出、占用、挪用專項資金,收入要入財政專戶。

          (十一)會計檔案要及時歸檔,不得丟失、損壞。

         。ㄊ⿻嬋藛T變動時必須經上級主管部門同意,必須辦理交接手續(xù),出納員交接可由本校會計或領導監(jiān)交,會計交接由教育局主管人員參加監(jiān)交。

          幼兒園獨立賬目管理制度5

          幼兒園收入是保證全園工作順利進展的保證,全園教職工應齊心協(xié)力創(chuàng)收節(jié)支,努力為幼兒園經費收入出謀獻策,尤其是各班的'老師,應密切配合幼兒園收費工作,使幼兒園的一切經費收入足額、及時的收取。

          一、健全財務預、決算制度

          1.每學年初,根據本園自籌經費和上撥經費的實際財力,必須周密考慮、詳細分析、合理安排,認真編好切實可行的年度財務預算計劃,經園務會議通過后生效。

          2.年終會計根據全年經費開支情況,認真做好財務決算工作編制財務決算表會計人員對經費開支情況要認真做好記錄,及時掌握經費使用情況,定期向園領導匯報,以便領導及時調劑控制。

          二、現(xiàn)金管理制度

          幼兒園一切經費收入應交行政出納員開具收據,屬幼兒園統(tǒng)一收入,集中管理,全部存入規(guī)定的銀行,不能公款私存,F(xiàn)金使用必須按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,除職工工資、獎金、勞保、福利、出差及起算點(1000元)以下零星支出外,其他一律通過銀行進行轉帳結算。出納員庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,F(xiàn)金收付應逐日記清,不準坐支。支付現(xiàn)金時,嚴格按現(xiàn)金規(guī)定范圍辦理。領用現(xiàn)金和繳付現(xiàn)金,應當面點清,事后出現(xiàn)差錯概由收款人負責。

          三、現(xiàn)金領用審批及報銷制度

          1.經費使用嚴格按預算計劃執(zhí)行,對事先無計劃或超計劃的項目一般不予支付,確實需要,根據所需款項大小,經有關會議研究同意后,方能支付。凡自制原始憑證(包括外來原始憑證)必須有經手或制表人、驗收人及有關合同、協(xié)議書,經園領導審批后,才能支付。

          2、報銷的發(fā)票一般是正式發(fā)票,超月份的發(fā)票一般不報銷,超年度的發(fā)票作廢。

          3、教職工因公出差或辦公事借款,應填寫借款單,經園長簽字后方可領取。借用公款出差,必須在返校后的一周內辦好報銷結帳手續(xù),否則所借的公款自下個月開始從工資中扣回,直至扣清為止。

          4、出差報銷:教職工參加各種會議和函授(函授住宿費實行包干)應憑本單位介紹信和通知書(無通知書者由有關領導簽署會議時間、地點),按會議規(guī)定時間、地點填寫報銷單,經會計審核,園長簽字后給予報銷。

          5、幼兒園需購置固定資產和材料,首先要填寫購物清單,由園長批準后,方能購買。購物報銷時,應有正式商家發(fā)票,反面應有經辦人、驗收人、用途說明,由園長簽字方能報銷。

          6、訂購教學資料、學生學習資料以及外出打印資料,須經園領導審批,方能辦理。

          四、健全會計檔案

          1、會計憑證按期裝訂成冊,歸檔保管;對于各種帳簿、報表、年度終了歸檔保管。

          2、借閱會計檔案須經園長批準,并要辦理一定手續(xù)方能出借。

          3、年度會計報表永久保存,各種帳簿和會計憑證至少保存五年。

          4、財務印鑒及現(xiàn)金支票管理分開存取,現(xiàn)金支票、園長印鑒由出納管理,財務章由會計或后勤主任管理。

          五、收、退費制度

          1、按收費許可證、上級有關部門文件或上級批準項目收費。

          2、收費前向家長發(fā)出收費通知。

          3、交費人員每學期一次性交費。

          4、缺席的幼兒學期末由各班班主任填寫幼兒伙食費、代管費找補清單,再到財務室退還伙食、代管等費。

          5、每學期公布代管費費用,多還少補。

          6、每月公布伙食費費用。

          7、收費人員在辦理收費過程中,如遇差錯,由個人承擔責任。

          8、請家長妥善保管好交費發(fā)票。

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