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      2. 退稅的申請(qǐng)書(shū)

        時(shí)間:2024-10-31 13:10:47 退稅申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文

          在當(dāng)今社會(huì)生活中,申請(qǐng)書(shū)使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),我們?cè)趯懮暾?qǐng)書(shū)的時(shí)候要注意態(tài)度要誠(chéng)懇、樸實(shí)。什么樣的申請(qǐng)書(shū)才是合理的呢?以下是小編幫大家整理的退稅的申請(qǐng)書(shū)范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文1

        ____國(guó)稅局:

          我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

          根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

          ___________公司(公章)

          ____年____月____日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文2

        xxxxxx稅局:

          xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxxx市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的'元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          xxxxxxxxxxxx公司

          xx年xxxx月xxxx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文3

        xxx國(guó)稅局:

          我公司是xxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          xxx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xxxx原因,被扣繳增值稅xx元。

          根據(jù)xxx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)! 

          申請(qǐng)人:xxx

          20xx年xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文4

          xxx稅局:

          本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:**銀行

          銀行賬號(hào):********

          特此說(shuō)明!

          申請(qǐng)公司:XXX

          日期:20xx年X月XX日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文5

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的`2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請(qǐng)公司:xxxxx

          申請(qǐng)日期:20xx年xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文6

        杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

          茲有杭州xx有限公司, 稅號(hào):330103768xxx。 銷售收入:xx元, 應(yīng)納稅所得額:xx元, 已繳所得稅:xx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

          申請(qǐng)人:杭州xx有限公司

          日 期:8月21日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文7

        _______稅局:

          20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的'個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          ____________公司

          20____年____月____日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文8

        xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至xx年xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

        申請(qǐng)公司:

          申請(qǐng)日期:

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文9

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司于5月31日完成度企業(yè)所得稅匯算清繳,一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;度多繳納企業(yè)所得稅額元;度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅x元。

          特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

          附送資料:

          1、度企業(yè)所得稅申報(bào)表

          2、一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

          xxx有限公司

          xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文10

        xx國(guó)稅局:

          我公司是xxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xxx原因,被扣繳增值稅xx元。

          根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

          xxx公司(公章)

          xx年xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文11

        編號(hào):

          ____海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅____________元,增值稅:____________元,消費(fèi)稅_________元

          2.申請(qǐng)退稅理由:

          報(bào)關(guān)差錯(cuò)

          3.申請(qǐng)退還金額:

          關(guān)稅____________元,增值稅:____________元,消費(fèi)稅_________元

          4.申請(qǐng)人名稱:______

          5.開(kāi)戶銀行:______

          6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):______

          7.大額支付號(hào):____

          申請(qǐng)人蓋章:______

          申請(qǐng)人聯(lián)系______郵政編碼:______聯(lián)系人:____

          ______________年______月______日

        退稅的`申請(qǐng)書(shū)范文12

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬(wàn)元,地址:xx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

          公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的`申報(bào)。

          我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。

          因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

        x

          20xx年xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文13

        xx國(guó)稅局:

          我公司是xxxxxxxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。xx月份,我公司銷售收入xxxx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xxxx原因,被扣繳增值稅xxxx元。根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此,請(qǐng)核準(zhǔn)!

          xxxxxx公司(公章)

          20xx年xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文14

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

        x

          20xx年xx月xx日

        退稅的申請(qǐng)書(shū)范文15

        xxxx稅局:

          xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxxx市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        x

          20xx年xx月xx日

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