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      2. 退稅申請書

        時間:2024-07-28 17:24:41 美云 退稅申請書 我要投稿

        退稅申請書(精選10篇)

          在現(xiàn)在的社會生活中申請書與我們的關系越來越密切,請注意不同的對象有不同的申請書。相信許多人會覺得申請書很難寫吧,以下是小編整理的退稅申請書,歡迎閱讀與收藏。

        退稅申請書(精選10篇)

          退稅申請書 1

        連云港地稅局:

          xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxx元,稅款于xx月xx日繳入連云港市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        xxx公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 2

        國家稅務局:

          我公司于5月31日完成度企業(yè)所得稅匯算清繳,一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額xx元;度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額xx元;度多繳納企業(yè)所得稅額xx元;度應退企業(yè)所得稅額xx元。

          根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅xx元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料:

          1、度企業(yè)所得稅申報表

          2、一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

        xxx有限公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 3

        xx稅局:

          本公司xx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。

          請予核準。

          特此說明!

        xx單位

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 4

        xx稅務局:

          我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補xx年度虧損xxxx元后,全年應繳所得稅額xxx元,已預繳了xxx元,多繳xxx元,現(xiàn)申請退稅。

          以上妥否,請批示。

        申請人:xx單位

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 5

        xxx稅局:

          本公司xx(納稅編碼:xx)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是xxxx元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxxxx元。

          在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:xx銀行

          銀行賬號:xx

          特此說明!

        申請公司:xxx

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 6

        地稅局領導:

          20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

          由于xx經開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

        xxx

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 7

        xxxx稅務局:

          我公司屬于xxxxxx企業(yè),根據(jù)財稅xxxxxx號文件,我公司貼合退稅要求,20xx年實際繳納所得稅共計xxxxxx元,應退所得稅xxxxxx元,特申請退稅。

        xxx

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 8

        xx市下城區(qū)國稅局:

          茲有xx有限公司,稅號:xxxxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準!

        申請公司:xxxx

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 9

        xxxx國稅局:

          依據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xxxx元,實現(xiàn)增值稅xxxx元,已繳納xxxxx元,多預繳的稅金應辦理退稅xxxxx元。

          依據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

          特此報告,請審批!

        此致

        敬禮!

        xxx

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 10

        xx國稅局:

          我公司是xxxxx。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          xx月份,我公司銷售收入xxxx元由于xxxx原因,被扣繳增值稅xxxx元。

          根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

          特此報告,請核準!

        申請公司:xxx

          20xx年xx月xx日

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