申請退稅申請書
隨著時代在進(jìn)步,我們每個人都可能要用到申請書,不同的使用場景有不同的申請書。寫起申請書來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的申請退稅申請書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
申請退稅申請書1
xx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請。
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
申請退稅申請書2
_______稅務(wù)局:
我公司為_______(類型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補(bǔ)_______年度虧損_______元后,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:_______單位
_______年_______月_______日
申請退稅申請書3
_____________海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書申請書怎么寫家庭困難補(bǔ)助(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的.銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
2.申請退稅理由:____申請書怎么寫___________________________________申請書貧困補(bǔ)助_________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_申請書格式______________元。
4.取款人姓名申請書范文簡寫:____________________申請書______________申請書__________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________
申請人簽章:申請書格式______________________________
____________年____________月___________申請書的正確格式圖片_日
申請單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:_________________________申請書范文簡寫____申請書范文簡寫___
聯(lián)申請書怎么寫系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
申請退稅申請書4
編號:
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..2.申請退稅理由:報關(guān)差錯3.申請退還金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..4.申請人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號:xxxxxx7.大額支付號:xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx
申請退稅申請書5
xx稅局:
本公司xxxx。因xx年x月x日在申報稅款所屬期為xx年x月x日至xx年x月x日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年x月x日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。
請予核準(zhǔn)。
特此說明!
xx單位
xx年x月x日
申請退稅申請書6
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
20xx年x月x日
申請退稅申請書7
XX市XX區(qū)XX稅務(wù)局:
經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請格式
XX稅務(wù)局
我單位20xx年度應(yīng)納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
XX有限公司
年 月 日
申請退稅申請書8
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請誤征退稅。
申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。
增值稅退稅申請報告,大致如下:
增值稅申請退稅報告
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準(zhǔn)!
**********公司(公章)
年月日
申請退稅申請書9
XX國稅局:
我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。
根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準(zhǔn)!
XXXX公司(公章)
XX年XX月XX日
申請退稅申請書10
xxxx國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。
特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
望批準(zhǔn)!
xxx
日期:20xx年xx月xx日
申請退稅申請書11
XX國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
XXXXXX有限公司
XX年XX月XX日
申請退稅申請書12
xxxx稅局:
本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx
特此說明!
xxx單位名字
xxxx年x月xx日
申請退稅申請書13
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復(fù)!
納稅識別號:620301XXX768
納稅編碼號:620xxXXX00092
開戶行名稱:建設(shè)銀行股份有限公司金昌新華東路支行
開戶行收款帳號:620xxXXXXXXX88598
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市圣鑫汽車銷售有限公司
20xx年2月21日
申請退稅申請書14
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
4.申請人名稱:___________________________________________________
5.開戶銀行:_____________________________________________________
6.開戶銀行賬號:_________________________________________________
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:
1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
申請退稅申請書15
xx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納稅款。特此申請。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
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