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      2. 增值稅普通發(fā)票退稅申請書

        時(shí)間:2024-08-25 11:41:07 申請書 我要投稿
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        增值稅普通發(fā)票退稅申請書(通用6篇)

          隨著社會(huì)在進(jìn)步,我們都會(huì)用到申請書,請注意不同的對象有不同的申請書。那么申請書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編整理的增值稅普通發(fā)票退稅申請書(通用6篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        增值稅普通發(fā)票退稅申請書(通用6篇)

          增值稅普通發(fā)票退稅申請書1

        尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

          您好!

          20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費(fèi)附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請公司:xxx

          日期:20xx年x月xx日

          增值稅普通發(fā)票退稅申請書2

        尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

          您好!

          公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的'文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納xxxx年x月。特此申請。

          申請公司:xxx

          日期:20xx年x月xx日

          增值稅普通發(fā)票退稅申請書3

        尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

          您好!

          本公司xxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:xx銀行。

          銀行賬號:xxxxxxxx。

          特此說明!

          申請公司:xxx

          日期:20xx年x月xx日

          增值稅普通發(fā)票退稅申請書4

        尊敬的`稅局領(lǐng)導(dǎo):

          您好!

          20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          申請公司:xxx

          日期:20xx年x月xx日

          增值稅普通發(fā)票退稅申請書5

          尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

          您好!

          本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

          請予核準(zhǔn)。

          特此說明!

          申請公司:xxx

          日期:20xx年x月xx日

          增值稅普通發(fā)票退稅申請書6

        尊敬的稅局領(lǐng)導(dǎo):

          您好!

          我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報(bào),

          請予核準(zhǔn)。

          特此說明!

          申請公司:xxx

          日期:20xx年x月xx日

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