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        信用社綜合治理的自查報(bào)告

        時(shí)間:2022-06-11 01:36:45

        關(guān)于信用社綜合治理的自查報(bào)告

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        關(guān)于信用社綜合治理的自查報(bào)告

          根據(jù)縣聯(lián)社關(guān)于印發(fā)《***縣農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》以及聯(lián)社的安排,為了切實(shí)加強(qiáng)信用社經(jīng)營(yíng)管理,提升信用社內(nèi)控水平,有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防案件發(fā)生,我社立即召開全體職工會(huì)議,傳達(dá)省聯(lián)社劉印樓同志在全省農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作會(huì)議上的講話,在全社開了動(dòng)員會(huì),結(jié)合信用社實(shí)際情況,并作了詳細(xì)的自查安排,制定了一系列的措施,按照要求進(jìn)行了自查活動(dòng),具體報(bào)告如下:

          一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),精心準(zhǔn)備

          成立了信用社案件防范專項(xiàng)治理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由**同志任組長(zhǎng),**同志任副組長(zhǎng),***、***、**、**、***等同志為成員,全面開展專項(xiàng)治理自查工作。對(duì)信用社進(jìn)行了全面自查,明確自查人責(zé)任,使自查工作覆蓋到全社各項(xiàng)業(yè)務(wù),自查面均達(dá)到100%。

          二、自查內(nèi)容:

          主要檢查:

          1、規(guī)章制度健全及落實(shí)情況

          2、存貸款等業(yè)務(wù)情況

          3、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)情況

          4、科技網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理情況

          5、安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)情況

          三、方法步驟:

          由案件專項(xiàng)治理小組組長(zhǎng)牽頭,檢查信貸、會(huì)計(jì)(含儲(chǔ)蓄)、出納的行為動(dòng)態(tài),排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動(dòng)、不正常交友的問題或現(xiàn)象;檢查業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)和執(zhí)行情況,重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度落實(shí)情況;主辦會(huì)計(jì)帶領(lǐng)檢查會(huì)計(jì)核算、資金清算及結(jié)算情況,單位銀行結(jié)算賬戶開銷戶、內(nèi)外賬及金融機(jī)構(gòu)往來對(duì)賬情況,印押(機(jī))證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。

          四、工作要求:

          統(tǒng)一思想,認(rèn)真負(fù)責(zé)。全體職工要把本次專項(xiàng)治理自查工作作為一項(xiàng)至關(guān)重要的工作來抓,不流于形式,不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合,查深查細(xì),不留“死角”,杜絕“盲區(qū)”,在工作中要做到專項(xiàng)治理與貸款五級(jí)分類相結(jié)合,與內(nèi)控制度相結(jié)合。既有分工又要合作,遇有不明情況及時(shí)溝通,發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向主任報(bào)告。

          自查情況如下:

          一、各項(xiàng)存款

          1,對(duì)公存款。我社共有人民幣銀行結(jié)算帳戶**戶,**個(gè)基本結(jié)算賬戶,**個(gè)專用賬戶。都經(jīng)過人民銀行核準(zhǔn),余額總計(jì)為***萬元,經(jīng)銀企對(duì)賬,與**余額相符。沒有挪用客戶資金的現(xiàn)象,且未能按要求及時(shí)對(duì)賬,未按時(shí)發(fā)放帳單**筆。客戶辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù),領(lǐng)用支票,更換內(nèi)容等,都能按要求辦理,或及時(shí)備案;業(yè)務(wù)憑證、及印簽都使用正確,核對(duì)無誤。存在問題是:個(gè)別開戶單位提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中沒有年檢;

          2、儲(chǔ)蓄存款。儲(chǔ)蓄存款截止自查時(shí)余額為***萬元,通過逐步核對(duì),底卡相符,賬卡相符。存在問題是:原部分存款身份證號(hào)與實(shí)際不符。

          二、貸款方面

          截止8月末,我社共有貸款***筆***萬元,其中信用貸款***筆***萬元,抵押貸款**筆***萬元;以形態(tài)分,正常貸款為***筆***萬元,不良貸款為***筆***萬元。

          2008年1月1日至2008年8月30日期間共新投放貸款***筆,金額***萬元,經(jīng)查發(fā)現(xiàn),貸款逾期未按規(guī)定催收**筆,金額***萬元(已收回),滿額抵押貸款**筆***萬元,部分貸款沒有按月結(jié)息。

          2008年1月1日前貸款共**筆,**萬元,經(jīng)查,共有超過訴訟時(shí)效的***筆***萬元,部分貸款沒有按月結(jié)息。

          三、會(huì)計(jì)憑證檢查情況

          經(jīng)過對(duì)2008年1月1月至8月31日所有會(huì)計(jì)憑證的按份檢查,發(fā)現(xiàn)以下問題:1、會(huì)計(jì)憑證要素不齊,主要體現(xiàn)在部分開戶資料不全,沒有地址,電話等資料;2、柜員存在個(gè)人為自己辦理業(yè)務(wù)問題;3、前幾個(gè)月大額現(xiàn)金支現(xiàn)沒有留存客戶身份證資料;4、有用錯(cuò)憑證情況,有手寫情況;5、單據(jù)有貼補(bǔ)現(xiàn)象;6、個(gè)別取款憑條沒有取款人簽字。

          四、重要憑證管理

          截止自查時(shí),我社共有庫存存折***份,存單***份,單位存單***份,個(gè)人存款證明書***份,定期存款證明書**份,借款憑證***份,貸款收回憑證***份,資金調(diào)劑憑證***份,資金調(diào)劑憑證收回**份,股金證***份,現(xiàn)金支票***份,轉(zhuǎn)賬支票****份。通過總分賬核對(duì),賬實(shí)核對(duì),經(jīng)查賬實(shí)相符。開戶單位領(lǐng)用重要空白憑證都出具了正規(guī)手續(xù),領(lǐng)用單上都出具了預(yù)留印鑒。

          各職工在領(lǐng)用時(shí),都按照規(guī)定進(jìn)行了蓋章、簽字;在使用中,都按照規(guī)定進(jìn)行了逐筆銷號(hào),銷號(hào)不及時(shí),登記薄使用規(guī)范。

          五、印、押、證管理方面

          我社共有業(yè)務(wù)印章**枚單位公章**枚、業(yè)務(wù)清訖章**枚,按照分管原則,公章由會(huì)計(jì)保管,業(yè)務(wù)公章,業(yè)務(wù)清訖章由柜臺(tái)人員使用保管,在工作中,能較好地按照要求執(zhí)行。沒有一人既使用重要憑證又保管印章的現(xiàn)象。

          六、現(xiàn)金管理方面

          核對(duì)庫存后,帳款相符。

          在現(xiàn)金管理方面,我社制定了現(xiàn)金支取權(quán)限,儲(chǔ)蓄5萬元至20萬元由會(huì)計(jì)審批,20萬元以上由主任審批,5萬元以下由經(jīng)辦人員自行掌握,并使用了大額提現(xiàn)審批臺(tái)帳、大額現(xiàn)金提現(xiàn)備案臺(tái)帳,能按要求及時(shí)向人民銀行報(bào)送大額支現(xiàn)備案表。

          七、內(nèi)部資金方面

          我社內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)使用等均嚴(yán)格按規(guī)定辦理,無違規(guī)現(xiàn)象。

          八、調(diào)劑資金方面

          我社無調(diào)劑資金。

          九、安全管理方面

          范設(shè)施達(dá)標(biāo),各員工能正常執(zhí)行安全保衛(wèi)制度。存在問題:由于條件限制守庫室內(nèi)無衛(wèi)生間.

          十、信用社員工行為排查及排查“九種人”

          經(jīng)過對(duì)各信用社負(fù)責(zé)人及員工的排查,沒有發(fā)現(xiàn)違反商業(yè)賄賂的情況。在排查“九種人”的過程中,普遍存在不按規(guī)定休假、長(zhǎng)期在一個(gè)崗位上工作的人員,特別是重要崗位工作人員,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)我社人員輪崗輪調(diào)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),**名人員中,同一崗位工作**年以上的有**人,另外**人實(shí)行了輪換。

          針對(duì)自查中存在的問題,我社將采取以下措施進(jìn)行整改:

          一、加強(qiáng)對(duì)案件專項(xiàng)治理工作的學(xué)習(xí)力度,提高對(duì)案件專項(xiàng)治理的認(rèn)識(shí),全體行動(dòng),共同防范風(fēng)險(xiǎn)。

          二、加強(qiáng)信貸管理,切實(shí)提高信貸質(zhì)量,規(guī)范信貸檔案,健全貸款手續(xù)。

          三、加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的管理。

          四、嚴(yán)格履行存貸款手續(xù)。

          五、根據(jù)其它不足的情況進(jìn)行積極整改。

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