1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 財務(wù)費用管理的自查報告

        時間:2022-07-01 16:12:47 報告 我要投稿

        財務(wù)費用管理的自查報告

          在生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編為大家收集的財務(wù)費用管理的自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        財務(wù)費用管理的自查報告

        財務(wù)費用管理的自查報告1

          為貫徹東莞市教育局《東教計〔20xx〕17號關(guān)于開展民辦學校財務(wù)管理情況專項檢查的通知》精神,我園立即對上財務(wù)管理情況進行了認真的專項檢查,現(xiàn)將檢查情況報告如下:

          一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

          1、幼兒園配有財務(wù)辦公處,配有財務(wù)人員1人。

          2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

          3、財務(wù)人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,有二十年會計工作經(jīng)驗,積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓,能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。

          4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴格做到?顚S。

          二、強化幼兒園收入收費行為的管理

          嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標準,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象,幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了?顚S。

          三、加強財務(wù)支出管理

          幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

          四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

          根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的`投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余!

          所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

          此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視,以《東教計〔20xx〕17號關(guān)于開展民辦學校財務(wù)管理情況專項檢查的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要更細致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理,扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作。

        財務(wù)費用管理的自查報告2

          根據(jù)xx的要求,我聯(lián)社由計財部牽頭,對20xx年度的財務(wù)費用、“小金庫”治理情況進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

          一、總體情況

          通過全面自查,我社雖然在規(guī)范財務(wù)行為等方面有較顯著的改善,但仍存在部分問題,如:費用科目使用錯誤、費用結(jié)算不合規(guī)、受理不合規(guī)發(fā)票、未嚴格執(zhí)行財審會議事規(guī)則等情況。

          從自查情況來看,未發(fā)現(xiàn)我社存在“小金庫”現(xiàn)象,但財務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作水平有待進一步提高。

          二、存在的問題

         。ㄒ唬┌l(fā)票審查不嚴

          財務(wù)人員未嚴格審查發(fā)票各項要素,

         。ǘ┵M用科目使用錯誤

          未嚴格按照財務(wù)管理辦法列支費用,導致科目使用錯誤,如xx。

         。ㄈ┵M用結(jié)算不合規(guī)

          費用結(jié)算未按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。如報銷上年度費用。

         。ㄋ模┪磭栏駡(zhí)行財審會議事規(guī)則

          未嚴格按照財審會議事規(guī)則進行相關(guān)費用的審批,部分發(fā)票審批單財審會人員未簽字。

          三、整改情況

          此次自查共發(fā)現(xiàn)問題8個,其中已整改5個,3個問題無法整改,在以后的工作中防止此類問題發(fā)生。

          以上為我社的自查報告,有不妥之處,請指正。

        【財務(wù)費用管理的自查報告】相關(guān)文章:

        財務(wù)費用管理自查報告(精選5篇)12-07

        財務(wù)費用自查報告06-17

        財務(wù)費用管理的自查報告范文(精選5篇)12-09

        財務(wù)費用報銷自查報告06-17

        銀行財務(wù)費用合規(guī)的自查報告12-10

        財務(wù)費用排查的自查報告(通用5篇)12-10

        財務(wù)費用排查自查報告(通用5篇)12-07

        財務(wù)費用專項審計報告09-23

        學籍管理的自查報告05-31

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>