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      2. 審計局調(diào)查上半年的工作總結(jié)

        時間:2021-06-12 17:38:30 總結(jié) 我要投稿

        審計局調(diào)查上半年的工作總結(jié)

          緊緊圍繞旗委旗政府工作中心,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以保護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會為目標(biāo),以全面提升審計工作水平為核心,嚴(yán)格審計執(zhí)法,強(qiáng)化審計監(jiān)督職能,在深化改革、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)又好又快發(fā)展,加強(qiáng)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

        審計局調(diào)查上半年的工作總結(jié)

          20*年上半年,我局在旗委、旗政府和上級審計機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞旗委旗政府工作中心,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以保護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會為目標(biāo),以全面提升審計工作水平為核心,嚴(yán)格審計執(zhí)法,強(qiáng)化審計監(jiān)督職能,在深化改革、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)又好又快發(fā)展,加強(qiáng)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

          一、審計工作完成情況

          今年1至5月,我局共完成19個審計和審計調(diào)查項(xiàng)目,其中同級財政預(yù)算執(zhí)行審計8個,行政事業(yè)單位審計8個,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計3個。另外還有還有3個固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和2個行政事業(yè)單位財政、財務(wù)收支審計和涉農(nóng)專項(xiàng)資金審計調(diào)查、人畜飲水工程審計調(diào)查、農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金審計調(diào)查正在實(shí)施過程中。通過審計共查出違規(guī)資金10,754萬元,促進(jìn)增收節(jié)支1,514萬元,增加財政預(yù)算收入1,484萬元。

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)對財政性資金的審計,規(guī)范財政分配秩序和財政收支行為。

          上半年,我局進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行審計的“永恒主題”地位,加大了工作力度,從規(guī)范財政預(yù)算分配行為,促進(jìn)財政部門進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算,推動規(guī)范的管理和使用為目標(biāo);著力解決支出預(yù)算過于簡單,政策透明度不夠高,隨意性較大的問題,并延伸審計了國土資源局、廣播電視服務(wù)中心等部分預(yù)算執(zhí)行單位。通過審計發(fā)現(xiàn)旗財政滯留專項(xiàng)資金4,743萬元,截留預(yù)算收入1,484萬元,虛列支出3,398萬元,虛假配套資金116萬元,少配套資金93萬元,違規(guī)退稅60萬元,向非本級預(yù)算單位撥款335.7萬元,欠收煤炭資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)10,872.8萬元。審計實(shí)施結(jié)束后,及時向旗領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。審計結(jié)果受到了旗政府的重視,旗長專門聽取“同級審”的結(jié)果報告,對存在的問題,進(jìn)行詳細(xì)的了解,探討解決的途徑和辦法;就財政年度取得的成績進(jìn)行總結(jié),對存在的問題核查原因,探求堵漏糾錯的手段和方法,提出整改的方法,并就財力緊張和存在的問題,探討如何增加資金的使用效果。

          鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計平穩(wěn)推進(jìn)。上半年我們對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算進(jìn)行了審計,在總結(jié)去年的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,對財政決算審計主要抓好以下幾點(diǎn):一是審計年度財政決算真實(shí)性、合規(guī)性、效益性,看鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的有效性;二是審計涉農(nóng)負(fù)擔(dān),看財政轉(zhuǎn)移支付政策的執(zhí)行情況;三是審計鎮(zhèn)級財政的債務(wù)問題,看鎮(zhèn)政府整體運(yùn)行質(zhì)態(tài);四是審計鎮(zhèn)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,看法紀(jì)觀念、會計基礎(chǔ)工作。審計發(fā)現(xiàn)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)超標(biāo)準(zhǔn)列支招待費(fèi)74.1萬元,固定資產(chǎn)管理不規(guī)范,以個人名義購車54.7萬元,而且1個蘇木實(shí)際有車5臺,而賬面反映13臺。

         。ǘ┳ズ眯姓聵I(yè)單位審計。在審計中,審計人員堅持“三個側(cè)重”,即側(cè)重經(jīng)費(fèi)支出規(guī)范性的審查,實(shí)施財政支出改革后,行政事業(yè)單位的財務(wù)規(guī)范化程度得到提高,但仍有一些單位存在虛列支出、白條列支現(xiàn)象;側(cè)重其他收入的審查,隨著行政事業(yè)單位收入渠道多元化,除了財政撥入資金和行政性收費(fèi)外,還有房租收入、培訓(xùn)費(fèi)收入、利息收入等其他收入,檢查是否將收入足額上繳,有無坐收坐支和私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象;側(cè)重對往來款項(xiàng)的審查,除了對應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)真實(shí)、帳齡、能否收付等進(jìn)行分析外,還注意檢查是否將收支轉(zhuǎn)入往來款中核算。此外,我局注重從人民群眾反映比較強(qiáng)烈的領(lǐng)域,社會普遍關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題入手,努力提高審計工作的針對性和實(shí)效性。

         。ㄈ┘訌(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政。

          為進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,我局以財務(wù)收支為主線,以“摸清家底、分清責(zé)任”為目標(biāo),以審計質(zhì)量為核心,把審計的重點(diǎn)放在檢查有無做假帳,有無重大決策失誤造成損失浪費(fèi),有無重大違法違規(guī)問題,有無管理上的重大漏洞等方面。在審計中注意把帳內(nèi)審查與帳外清查、定量分析與定性評價、審計查處與審計公開、處理單位問題與追究個人責(zé)任、查處經(jīng)濟(jì)問題與總結(jié)推介先進(jìn)、審計財政財務(wù)收支與審查經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)等幾個方面有機(jī)結(jié)合起來。上半年對我旗離任的3名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,審計查出違規(guī)金額86萬元,管理不規(guī)范金額24萬元。

          二、采取的工作措施

          為了全面完成審計任務(wù),更好地提高審計質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:

         。ㄒ唬┚o緊抓住發(fā)展機(jī)遇

          全市審計工作會議召開以后,旗委、旗政府認(rèn)真研究和部署,于4月15日召開了全旗財稅、審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為歷史之最。20*年4月15日,我旗召開了財稅審計工作會議,這是自審計機(jī)關(guān)成立以來,首次召開的規(guī)模最大、層次最高的全旗審計會議。會議中旗委、人大、政府、政協(xié)的分管領(lǐng)導(dǎo)到會并做了重要講話,鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政一把手、財政所長,旗直單位主管財會的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理人員以及財政、國稅、地稅、審計股級以上干部參加了此次會議。會議中我局負(fù)責(zé)人回顧了近幾年來的工作情況,通報了20*年及今后一段時期的審計工作目標(biāo)。旗人民政府常務(wù)副旗長同志對審計工作提出了幾點(diǎn)要求:一是審計工作應(yīng)本著監(jiān)督與服務(wù)并舉的原則,調(diào)整好審計思路,為地方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù);二是從過去的就帳論帳,轉(zhuǎn)變到促進(jìn)制度的建立健全,內(nèi)控機(jī)制的有效實(shí)施;三是從對各項(xiàng)資金的監(jiān)督轉(zhuǎn)變到怎樣管好用好資金從宏觀的角度提出審計建議,以便發(fā)揮資金的'使用效益;四是從審計處理處罰轉(zhuǎn)變到促進(jìn)單位和部門糾正和改進(jìn)問題,加強(qiáng)經(jīng)營管理。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機(jī)遇,在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上解放思想、與時俱進(jìn)、創(chuàng)新思維、推進(jìn)改革,在思路、理念、內(nèi)容、重點(diǎn)、方法、手段等方面有別于傳統(tǒng)審計,實(shí)現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性調(diào)整或轉(zhuǎn)變,從而進(jìn)一步鼓舞了審計干部的士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。

         。ǘ┮郧逦墓ぷ魉悸分鲗(dǎo)審計工作

          我們在年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點(diǎn),做到有的放矢地尋求工作突破,實(shí)踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點(diǎn)再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進(jìn)一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點(diǎn),審計方向更加明確,審計目標(biāo)更加清晰,工作動力更加充足。

          (三)以嚴(yán)格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作

          為全面實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo),我們緊密結(jié)合審計工作實(shí)際,對現(xiàn)有的規(guī)章制度做了進(jìn)一步修定和完善,分別從全年審計工作任務(wù)、任務(wù)分工及責(zé)任追究落實(shí)、規(guī)范審計文書、加強(qiáng)審計宣傳四個方面,對全年工作進(jìn)行了細(xì)化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點(diǎn)突破口,保證了工作的順利進(jìn)行,夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。此外,我們還對審計紀(jì)律等提出了嚴(yán)格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進(jìn)了廉潔從審,樹立了審計機(jī)關(guān)和審計人員的良好形象。

         。ㄋ模┮愿檰栃Т胧┞鋵(shí)審計整改

          對審計決定的落實(shí)和整改是審計成果的充分體現(xiàn),在年初我們要求每個審計組對所審計的項(xiàng)目有重點(diǎn)地選擇1至3個跟蹤檢查審計決定落實(shí)情況,檢查被審計單位根據(jù)審計決定進(jìn)行整改情況;同時今年我們從宏觀的角度出發(fā),注重審計結(jié)果公開,對審計結(jié)果,在出具審計報告后,送旗幾大班子主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門,對審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性、苗頭性等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題,必要時要在一定范圍內(nèi)予以審計通報。

         。ㄎ澹┮院椭C的審計環(huán)境保證審計工作

          我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年組織對全局人員進(jìn)行了體檢;配備了筆記本電腦等辦公設(shè)備,達(dá)到了審計人員人手一臺筆記本電腦;此外,我們還進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),根據(jù)旗委、旗政府的要求在領(lǐng)導(dǎo)干部中開展了“凝心聚力”活動,在全體干部職工中開展了“干部紀(jì)律作風(fēng)集中整頓”活動,促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的持續(xù)良好。

          三、審計存在的問題及下一步工作打算

          存在的主要問題是審計人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)工作有待于加強(qiáng),審計人員在知識面、政策水平與新形勢下開展審計工作的需要不夠適應(yīng),尤其是缺少固定資產(chǎn)投資審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和績效審計人員,致使一些審計項(xiàng)目不能按期完成或正常開展;審計信息化建設(shè)步伐較為滯后;審計成果轉(zhuǎn)化工作還需進(jìn)一步加強(qiáng);審計處理難的問題還不同程度存在。對這些問題,我們將在今后在工作中認(rèn)真加以改進(jìn),同時建議市審計局加大培訓(xùn)力度,今后多開展工程審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、績效審計等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn),從而全面提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

          在下一步的工作中,我們主要從以下幾方面開展審計工作:

          一是從講政治、顧大局的高度,搞好旗委、旗政府交辦的審計事項(xiàng),嚴(yán)肅查處經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的違法違規(guī)行為,維

          護(hù)我旗經(jīng)濟(jì)秩序,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù);

          二是完成好上級審計機(jī)關(guān)下達(dá)的審計工作任務(wù),對基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險等五項(xiàng)基金、鹽業(yè)公司等項(xiàng)目進(jìn)行審計;

          三是加強(qiáng)重大投資項(xiàng)目審計。注重對關(guān)系國計民生的國家重點(diǎn)投資項(xiàng)目、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程等項(xiàng)目的審計和調(diào)查,關(guān)注質(zhì)量效益、促進(jìn)減少損失浪費(fèi)和節(jié)約資源,提高工程建設(shè)管理水平和投資效益;要促進(jìn)規(guī)范投資行為和工程建設(shè)管理,注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并嚴(yán)肅查處;要繼續(xù)探索項(xiàng)目跟蹤審計,推動工程建設(shè)順利進(jìn)行;

          四是穩(wěn)步推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。要積極推進(jìn)任中審計,突出審計成果的有效運(yùn)用,重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展應(yīng)承擔(dān)的履職責(zé)任和財務(wù)收支、決策管理、個人行為規(guī)范問題,嚴(yán)肅查處嚴(yán)重違法違規(guī)和因決策失誤導(dǎo)致的損失浪費(fèi)問題;

          五是加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計和審計調(diào)查。在檢查資金管理使用真實(shí)性、合法性的同時,將全面開展效益審計,重點(diǎn)關(guān)注資金使用效益情況,揭露和糾正重大損失浪費(fèi)問題,嚴(yán)肅查處各種違法違規(guī)行為,促進(jìn)資金的安全、完整和規(guī)范管理,確保惠民政策的落實(shí)。

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