1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 采購管理制度

        時間:2024-06-30 12:34:45 制度 我要投稿

        采購管理制度

          在現在的社會生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢?下面是小編精心整理的采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        采購管理制度

        采購管理制度1

          一、總則

          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

          采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

          二、目的作用

          1、作為采購部開展工作的規范依據。

          2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

          3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據

          三、采購部人員職責及管理制度

          1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

          2、建立完善的采購管理制度,對供應商進行合格供方評定工作;

          3、編寫統一格式的采購計劃,內容包含數量、質量、價格等采購要求;

          4、與供應商的比價、議價、談判工作;

          5、經與供應商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

          6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;

          7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;

          8、每年度對原有合格供方進行復審,淘汰不合格的供應商;

          10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況,以提升產品品質及降低采購成本。

          11、執行公司質量方針,質量目標的落實;

          12、負責與供應商以及其他部門的.協調工作;

          13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

          四、標準采購作業程序

          一.請購單的開立、遞送

          1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

          2、需用日期相同,屬同一供應廠商供應的物資商品,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。

          3、緊急請購時,由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因,并注明“緊急采購“章,以急件遞送。

          二.請購案件的撤銷

          1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

          2、采購部門辦妥撤銷后,依下列規定辦理:

          1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后,送回原請購部門。

          2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。

          3。原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門。

          三.采購工作的劃分

          1、日常采購:由使用部門或公司辦公室負責辦理。

          2、銷售商品的采購:由采購部負責辦理。

          3、采購部長對于重要材料的采購,直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。

          四.采購作業方式

          除一般采購作業方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

          1、集中計劃采購:凡大批量采購的商品,須以集中計劃辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。

          2、長期報價采購:凡經常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后按照公司需求分批采購。

          五.采購作業處理期限

          采購部門應依采購地區及市場供需,分類制定商品采購作業處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。

          六.詢價、比價、議價

          1、采購經辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經核準得以電話詢價之外,另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。

          2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明,經使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

          3、對于廠商的報價資料經整理后,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向廠商議價。

          4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

          七.呈核及核決

          1、采購經辦人員詢價完成后,于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核,并依請購核決權限呈核。

          2、采購核決權限:采購部長以上管理人員。

          八.進度控制及事務聯系

          1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進度控制表“控制采購作業進度。

          2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時,應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“,經呈主管核示后轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

          3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時,應主動與供應廠商聯系催交,并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。

          九.廉潔條款

          1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

          2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

          3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

          4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。

          5、杜絕其他商業賄賂行為。采購經辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節輕重給予處罰,直至除名。

        采購管理制度2

          第一章總則

          第一條 為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

          第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

          第三條 在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

          一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

          二)、采購計劃和審批程序應當明確;

          三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

          四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

          第二章 職責分工與授權審批

          第四條 建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

          采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

          市場部:

          一)、采購計劃審批;

          二)、詢價與確定供應商;

          三)、采購合同的審核與備案;

          四)、付款的審核。銷售部:

          五)、采購、驗收;

          第五條 建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

          第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

          第三章 采購計劃與審批控制

          第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

          第八條 加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

          第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

          第四章 采購與驗收控制

          第十條 建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的.透明化。

          建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

          第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

          第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。

          第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

          第五章 付款控制

          第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

          第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。

          加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

          第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

          第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

          第六章 監督檢查

          第十九條 建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

          第二十條 對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

        采購管理制度3

          一、職責部門:業務部

          1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案。

          2、負責制定采購計劃,執行采購作業。

          3、負責編制《采購物資分類明細表》。

          4、負責對采購物資的進貨驗證

          5、編制《供方評定記錄表》

          二、采購物資分類

          采購物資分為三類:

          1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

          2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

          3、輔助物資,非直接用于產品本身的`起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

          三、對供方的評價

          1、業務部根據采購生產需要,通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄,根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。

          2、對有多年業務往來的重要物資的供方,應提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

          a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

          b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;

          c、供方顧客滿意程度;

          d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應,維修服務等);

          e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等

          3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

          4、對于一般物資供方,除應提供必要的質量證明文件外,還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業務部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。

          5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,業務部相關人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

          6、供方產品如出現嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

          7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方年度業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批準,但應加強其供應物資的進貨驗證,并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

          四、采購

          1、采購計劃

          業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經廠長批準后實施采購。

          2、采購的實施

          a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;

          b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

          五、采購產品的驗證

          1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

          2、具體的采購作業,由采購員以“采購單”的形式執行。

        采購管理制度4

          1 目的

          加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

          2 適用范圍

          本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

          3 工作職責

          3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

          3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

          4 物資管理要求

          4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

          4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

          4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

          4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

          4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

          4.3 材料采購計劃編制

          4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

          4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

          4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

          4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

          4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

          5 材料采購合同

          5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

          5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

          5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

          5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

          6 材料的驗證

          6.1 根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

          6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

          6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的'進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

          6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

          6.5 需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

          6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

          7 本制度從公布之日起施行。

        采購管理制度5

          一、 經費的審批報銷

          學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財

          務制度和財經紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重

          大問題。

          1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長

          簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

          2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的'會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通

          知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門審核,校長簽字,按財務管理規定及

          時報銷。

          3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的

          報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務

          主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否

          則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

          4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律

          的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

          5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽字后予以支出。

          二、財物(校產)管理制度

          為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。

          加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則

          ,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共

          識,切實加強財物的常規管理。

          1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結

          合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

          2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員

          雙重責任制。根據校產分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、

          組、人,誰用誰管,有獎有罰。

          3、新購置的固定資產,必須符合審核、采購、驗收、報銷手續,經會計

          和財物管理員按發票登記后,方可使用。

          4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物

          價一致。

          5、總務處每學期對校產全面清查一次。

          6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼

          在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內

          公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

          7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

          8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實

          到人保管使用。

        采購管理制度6

          為規范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為,保障公眾餐飲安全,根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經營許可實施細則(實行)》等法律、法規及規章,制定本管理制度。

          一、指定經培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

          二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品,應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購,并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的,與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發企業采購食品、食品添加劑及食品相關產品。

          三、從生產加工單位或生產基地直接采購時,應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

          四、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量或長期采購時,應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品經營許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

          五、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)少量或臨時采購時,應當確認其是否有營業執照和食品經營許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的.每筆購物憑證或每筆送貨單。

          六、從農貿市場采購的,應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

          七、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的,應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業直接采購的,應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

          八、采購乳制品的,應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

          九、批量采購進口食品、食品添加劑的,應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

          十、采購集中消毒企業供應的餐飲具的,應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章(或簽字)的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

          十一、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前,餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

          十二、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

        采購管理制度7

         。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN售商或者直接供貨的生產者)的許可證和合格的證明文件。

         。ǘ⿲徣氲牟牧,索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

         。ㄈ┵徣朐牧蠒r,索取供貨商出具的正式銷售發票;或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實地址和聯系方式;銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

          (四)索取和查驗的.營業執照(身份證明)、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票(憑證)應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關檔案應當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

          原材料采購查驗記錄制度

          (一)每次購入原材料,如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

         。ǘ┎扇≠~簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存,保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

          (三)管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況,對即將到保質期的材料,應當在進貨臺賬中作出醒目標注,并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示;對超過保質期、變質、質量不合格等,應當立即停止使用,進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理,處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

        采購管理制度8

          1 、目的和范圍

          ——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

          ——本制度適用于車用物資采購管理。

          2、職責

          (1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

          (2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

          (3)總經理負責大額采購的審批。

          (4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

          3 、程序

          (1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

          (2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

          (3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

          (4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

          (5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

          (6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的'供方。

          (7)配件的質量管理

          (8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。配件質量重點抓好三個環節:a采購環節;b入庫檢驗環節;c裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

          (9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

          (10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

          (11)采購時間的管理

          (12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

          (13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

          (14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

          (15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

        采購管理制度9

          為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

          一、加強領導

          1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

          2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

          二、物資管理部門職責

          采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

          1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部;醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

          2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

          3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

          4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

          三、采購原則與方式

          1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

          2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

          3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

          4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

          5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

          四、采購方法:

          1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。

          2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

          3、20萬元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施。股東會審批4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由董事會審批。

          5、2萬元以下的'設備及物資采取詢價方式采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。

          五、采購程序

          1、計劃和立項:

         。1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

          (2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實施。

         。3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。

         。5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢價比價結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

          2、調研、論證、詢價。

          物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價,考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

          3、招標、議標

          醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

          六、驗收和入庫

          1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

          2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格后方可入庫。

          3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

          4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

          5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收,5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

          6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

          七、物資的報銷

          物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

          八、常規物資采購時限

          各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

          九、采購監督

          醫院監事會是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

        采購管理制度10

          為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

          一、崗位責任

          1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

          2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。

          3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

          4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

          5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

          6、主任負責對采購合同、付款的審批。

          7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

          二、活動流程

          1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

          2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

          3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發票。

          對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

          4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

          5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

          6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

          三、其他相關控制措施

          1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

          2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的`全過程。

          3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對采購業務各個環節的控制。

          4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

        采購管理制度11

          一、醫療設備采購

          應當按照國家、省市縣相關法律,法規的規定要求進行采購。

          二、醫療設備的采購申請程序

          1、乙類大型醫療設備,向縣衛生藥監局、縣政府相關部門及遵義市衛生局申請,上報省衛生行政部門審批。

          2、二萬元以上普通醫療設備,向縣人民政府和(或)縣衛生藥監局申請,審批后,向縣財政局申請,審批并確定采購方式后,將采購執行通知交縣政府采購管理辦公室執行。

          3、向采購部門提供所需要的技術參數數據和相關信息。

          4、接到縣政府采購管理辦公室的中標通知書后與供應商簽訂采購合同。

          5、需緊急采購的醫用設備報縣衛生藥監局或縣人民政府備案,由縣衛生藥監局或縣人民政府采購部門確定采購方式。

          三、二萬元以下普通醫療設備,在院長及分管副院長領導下,由院務

          會討論決定,在充分征求申請科室意見下進行詢價采購。

          四、醫療設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。

          1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

          2、醫療器械生產或經營許可證。

          3、營業執照的復印件。

          4、醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。

          5、產品檢測報告。

          6、產品合格證。

          7、銷售人員的`單位授權或委托書。

          8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

          9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

          五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

          1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求

          2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

          3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

          4、產品應有生產日期或批(編)號。

          5、限期使用產品,應標明有效期。

          6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

          7、整件醫療器械需附產品合格證。

        采購管理制度12

          公司程序文件版號: a

          修改號: 0

         5.1物業管理物品采購控制程序頁碼: 1/3

          1.目的:

          確保采購的物品符合質量要求。

          2.適用范圍:

          適用于公司各部門對物業管理服務相關物品的采購。

          3.引用文件:

          3.1質量手冊第4.6、4.10、4.13章

          3.2 is09002標準第4.6、4.10、4.13章

          4.職責:

          4.1公司各部門職責:

          4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業管理項目所需物品的購置計劃。

          4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。

          4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核,公司副總經理負責物品購置計劃的審批。

          4.1.4經副總經理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。

          4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。

          4.2工程維修部的職責:

          4.2.1工程維修部負責物業分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。

          4.2.2當住戶發現分承包商提供的日常維修材料存在質量問題或材料不足時,工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證,并對其發出《整改通知書》。

          5.工作程序:

          5.1物品的購置計劃由各部門根據本部門相關物業管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。

          5.2購置計劃要明確產品的名稱、規格、型號、數量、購置用途與時間要求,有特釋要求的`應注明。

          5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定,經部門領導核定后,交管理者副代表審核,并由副總經理審批。

          5.4經副總經理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負責實施。

          5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。

          5.6辦事員根據各部門的購置計劃,要進行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應結合實際,以免造成資金的浪費。

          5.7對物品采購的要求:

          5.7.1辦事員在進行采購時,應從《合格供應商名單》中選擇供應商,并根據各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進行,以確保物品的及時供應。

          5.7.2工程維修部應建議物業分承包商對用量較大、數量較多且長年經常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產廠家或專業生產廠家生產的產品,以確保產品的使用壽命和使用安全。

          5.7.3對各專業有特殊要求的物品,辦事員要會同專業技術人員共同去選購,以避免使用的困難。

          5.8對物品的驗收:

          5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。

          5.8.2物業分承包商購置的與物業管理相關的所需品,應與工程維修部共同驗收,并將驗收結果報工程維修部歸檔。

          5.8.3對各專業有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應會同專業技術人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結果。

          5.9對不合格產品的處理:

          5.9.1經辦事員采購的物品,在進行檢查驗收時,發現產品質量或規格型號不符合要求,或產品質量有問題,放到指定區域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進行更換,已更換仍不符合要求或質量的產品,要提出退貨,以避免造成經濟損失。

          5.9.2物業分承包商采購的物品,工程維修部主任負責審查材料月計

          劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質量要求。

          5.9.3對提供不合格產品的生產廠家或物品供應商,要進行調整,好中選優,以確定長期合作供應商。

          6.支持性文件與質量記錄:

          6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01

          6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01

          6.3《入庫登記表》&n

        采購管理制度13

          1.目的

          明確采購付款的過程及節點控制,做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理,加強公司現金內部控制和管理,確,F金業務安全、準確運營的制約和監督。

          2.適用范圍

          本流程適用于所有與采購用款管理環節有關的部門和人員。

          3.職責

          3.1采購部控制好采購付款節點,使付款計劃與財務支付能力的平衡。

          3.2采購部負責根據采購計劃及預算,編制《用款申請單》。

          3.3采購部負責協同財務與供應商對賬,定期安排付款。做好應付賬款的日常管理,保證每筆業務的正確性。

          3.4企管部審核款項,使匯款業能順利開展。核對訂單與入庫單及發票是否完全一致。

          3.5企管部制約并監督現金業務的運營。

          3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。

          3.7財務部負責應付賬款對賬的.日常管理和監督事務。

          3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。

          4.工作程序及要求

          4.1預付款:

          41.1采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協商、談判,雙方達成一致意見后,確定采購的付款方式為預付款采購

          4.1.2經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同

          4.1.3合同簽訂后,采購部根據企業生產、經營的實際需求發出采購訂單,詳細說明采購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容

          4.1.4采購部相關人員根據采購訂單預算情況,計算預付款數額,填寫《預付款申請書》報采購經理、企管部、總經理審批。

          4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商,注明貨物名稱、數量及到貨時間。

          4.1.5.2供應商接到傳真,根據訂貨內容備貨。

          4.1.6.1采購部通知供應商發貨,供應商安排裝車。

          4.1.6.2供應商裝車完畢,傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章,附有物流司機簽字。

          4.1.6.3采購部接到傳真,核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。

          4.1.7財務部按照相應程序將貨款劃入供應商賬戶,保存好匯款或付款憑證,同時通知供應商查收款項并開具發票

          4.1.8.1采購部與供應商溝通,確認款到后通知供應商發貨,并安排接貨。

          4.1.8.2貨到后,如有余款未付請,采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核,總經理審批,安排付清余款。

          4.1.9.1財務部付清余款,通知采購部.

          4.1.9.2采購部與供應商溝通,確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開具發票并郵遞至我司。

          4.1.10財務部收到發票后入賬,做好記錄。

          4.2現金:

          4.2.1采購部根據各部門需求制訂采購計劃,報采購經理審核和企管經理審批。

          4.2.2采購部根據企業實際生產、經營的需要及庫存情況,確定單項采購項目;根據采購項目的當期市場狀況、價位等,采購部確定此項采購項目所需費用,編制采購預算。

          4.2.3.1采購人員根據采購項目預算,填寫《借款單》,報采購經理審核。

          4.2.4企管經理對采購項目及借款進行審批,通過后,財務部按照相應程序支付借款。

          4.2.5采購人員進行采購活動,根據企業的實際要求,對所要購買的貨品進行比較、選擇。

          4.2.6交易達成后,采購部與之結算貨款并索取發票

          4.2.7采購人員整理各項單據,詳細列明各項費用情況,填寫《報銷單》,交采購經理、企管部、總經理審批,報銷采購費用。

          4.2.8財務部做好會計記錄,登記各類賬目,相應單據存檔備查。

          4.3應付款:

          4.3.1采購人員根據采購合同的付款約定,收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄,核對合同的執行情況,匯總應付貨款款項。

          4.3.2采購部、財務部每月定期與供應商對賬.

          4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶聯來我司對賬,月結供應商每月27號對賬。采購會計協同財務應付會計與供應商對賬無誤后,公司財務出納根據應付金額寫欠條交給供應商。

          4.3.2.2外地供應商每月27號發上月25好至本月的業務對賬單,對賬單需蓋供應商公司公章。采購會計負責對賬單的審核工作,審核無誤后簽字存檔。并復印一份給財務應付會計進行復核。復核中發現賬務不一致是及時追查原因,并做相關處理。

          4.3.3.1采購會計根據供應商對賬結果,協同財務部應付賬款會計,編制每月的應付賬款表。

          4.3.4采購部供應商主管核對應付款表,在應付款表上填寫付款金額,報總經理審批。

          4.3.5財務部根據審批后的實際付款金額安排付款。

          4.3.6財務部將付款回單復印件一份轉采購部,通知采購部款已付。采購部通知供應商結款

          4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開具的欠條,采購人員通知供應商取款結賬。

          4.3.6.2外地供應商,采購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。

          4.3.7采購部進行付款記賬。

          付款目前主要有三種形式

          a.現金:隨機接到財務結算記賬員電話通知,近期付款情況。采購會計根據結算記賬員提供的數據,抄寫付款客戶、付款時間、金額。

          b.轉帳支票:隨機接到財務結算出納電話通知,近期支票付款情況。采購會計根據出納提供的數據,抄寫付款客戶、付款時間、金額。

          c.銀行匯款:采購會計根據采購員填寫的用款申請單綠聯記賬。

          5.參考資料

          5.1《山東惠發食品有限公司采購用款申請單》

          5.2《山東惠發食品有限公司采購合同》

          5.3《借款單》

          5.4《貨比三家記錄表》

          5.5《月應付款批款表》

        采購管理制度14

        一、目的

          為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

          三、采購及物流審批權限

          1、采購申請單

          采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

         。1)估算金額在元以內,由部門經理審批。

         。2)估算金額在元至元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

          (3)估算金額在元至元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

         。4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

          2、采購訂單(或采購合同)

          采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

         。1)采購金額在元以內,由采購經理直接審批。

         。2)采購金額在元至元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

         。3)采購金額在元至元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

         。4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

         。5)采購金額在元以上,財務經理附核。

          3、驗收入庫審批權限

          1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

          2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

          3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

          4、領用發貨審批權限

          1、出庫金額在元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

          2、出庫金額在元至元的單據,需分管副總加批。

          3、出庫金額在元以上的單據,需總經理加批。

          四、物資采購流程

          1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

          2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

          3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

          4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

          五、支付流程及審批權限

          1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

          2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

          3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

         。1)發票金額在元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

         。2)發票金額在元至元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

         。3)發票金額在元至元的,需總經理加批。

         。4)發票金額在元以上的,需董事長加批。

          六、供應商的管理

          1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

          2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

          3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

          4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

          5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發新的供應商。

          6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的`供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

          七、采購紀律規定

          1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

          2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

          3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

          4、采購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

          八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

          九、本制度從20xx年3月18日試行。

        采購管理制度15

          一、公司所有辦公用品的采購工作

          統一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

          二、辦公用品的分類

          本制度所規定的.辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

          三、辦公用品的采購

          1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統一購買。

          2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

          3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

          四、辦公用品的領取

          1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

          2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續。

          五、辦公用品的管理

          1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

          2、各表單至辦公室文秘室領取。

          六、報銷規定及程序

          1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

          2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

          3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

          4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納。

          本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行,謝謝工作支持與合作!

        【采購管理制度】相關文章:

        采購管理制度06-13

        采購控制管理制度08-01

        采購流程管理制度08-05

        采購內部的管理制度12-23

        物資采購管理制度09-25

        采購招標管理制度04-02

        餐飲采購管理制度12-04

        餐廳采購管理制度11-13

        物品采購管理制度02-21

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>