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      2. 供應商管理制度

        時間:2023-07-27 07:26:32 制度 我要投稿

        供應商管理制度(推薦)

          在我們平凡的日常里,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編整理的供應商管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        供應商管理制度(推薦)

        供應商管理制度1

          1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

          2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

          3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

          4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

          5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

          6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

          7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

          8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

          9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

          10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

          11 、負責處理自購物資供應商的.質疑和投訴。

        供應商管理制度2

          1、目的

          為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

          2、范圍

          本公司承包商與供應商。

          3、職責

          1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

          2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

          3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

          4、承包商管理制度

          4.1資格預審

          1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

          2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

          3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

          4.2選擇

          1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

          2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

          4.3開工前的準備

          1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

          (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

          (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

          (3)是否為員工配備勞動防護用品;

          (4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

          (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

          2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

          3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

          4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

          4.4作業過程監督

          1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

          2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

          3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

          4.5表現評價與續用

          1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

          2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

          (1)承包商資質證書復印件;

          (2)過去3年的安全生產業績;

          (3)安全生產管理機構;

          (4)安全管理制度目錄;

          (5)特種作業人員證書復印件;

          (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

          3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

          5、供應商管理制度

          5.1資格預審

          1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

          2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

          3)預審完畢后,選取合格的`供應商送公司相關負責人進行選擇。

          5.2選用

          1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

          2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

          3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

          4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

          5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

          5.3續用

          1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

          2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

          3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

          4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

          6、相關的文件

          《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

          本制度自下發之日起執行

        供應商管理制度3

          1目的

          為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

          2范圍

          本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

          3職責

          各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

          4資料

          4、1管理原則和體制

          4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

          4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

          4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

          4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

          4、2供應商的評定資料

          4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

          4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

          4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的'批應潛力。

          4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

          4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

          4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

          4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

          4、3供應商評定步驟

          4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

          4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

          4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

          4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。

          4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。

          4、6管理措施

          4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

          4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

          4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

        供應商管理制度4

          1.目的和范圍

          1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

          1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

          2.相關文件和術語 無

          3.職責:

          3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現場實地考察。

          3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

          4.工作程序

          4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的.依據。

          4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。

          4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。

          4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

          供應商評價表

          年 月至 年 月 供應商名稱:

          項目配分考核內容及方法得分考核人

          價格201.根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

          品質30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

          逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

          配合度201.出現問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

          備注A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

          評價結論

        供應商管理制度5

          適用范圍:

          所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

          規范目的:

          1、全面了解供應商的資質,信譽及供貨能力。

          2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

          3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本,保證產品的'質量和交貨期。

          第一部分:評估小組人員的組成

          第一條:評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

          第二條:專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

          第二部分:工作內容及程序

          第三條:評估工作依據二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

          第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

          第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

          第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結果。

          第七條:評估結果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協調小組進行分檔。

          第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

          第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

          第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批準認可。

          第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

          第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

          第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理!堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

          第十四條:所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔,并交公司辦公室和集團協調小組備案。

          第三部分:評估表格

          第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

          第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

          第十七條:本規范監督執行人:公司采購協調小組負責人。

        供應商管理制度6

          1.目的

          選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

          2.適用范圍

          為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

          3.職責

          3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

          3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

          3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

          4.程序

          4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

          4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的`供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

          4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

          4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

          4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

          4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

          4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

          4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

          4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

          4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

          5.相關文件

          《危險化學品安全管理制度》

          《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

          6.相關記錄

          合格供方清單

        供應商管理制度7

          供應商管理制度

          1.總則

          1.1制定目的

          為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

          1.2適用范圍

          凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

          1.3權責單位

         。1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

         。2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

          2.供應商管理規定

          2.1供應商開發

          供應商開發程序如下:

         。1)供應商資訊收集。

         。2)供應商基本資料表填寫。

          (3)供應商接洽。

         。4)供應商問卷調查。

         。5)樣品鑒定。

          (6)提出供應商調查申請。

          2.2供應商調查

          供應商調查程序如下:

         。1)組成供應商調查小組。

         。2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

         。3)列入合格供應商名列。

          2.3訂購、采購

          訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

          2.4供應商評鑒

          供應商評鑒程序如下:

         。1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

         。3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規定獎懲。

          2.5供應商復查

          (1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

         。3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

          2.6供應商輔導

          (1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

         。3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

          2.7供應商獎懲

          2.7.1獎勵方式

          對優秀之供應商有下列獎勵方式:

          (1)A等供應商,可優先取得交易機會。

         。2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

          (3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

          (4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

         。5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,

          年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

          2.7.2懲處方式

         。1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

         。2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

         。3)(3)E等供應商即予停止交易。

         。4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

         。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

          (6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

          標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節,戰略采購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

          統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的`可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后,對合格供應商發出詢價文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

          后續工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

          A:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

          B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

          C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

          C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

          C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

          D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

          E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

          F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

          G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。

          G2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

        供應商管理制度8

          第一章 總 則

          第一條 為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

          第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

          第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

          第四條 供應商管理堅持以下原則:

          (一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

          (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

          (三)常用物資供應商入庫為主原則;

          (四)數量控制,生產性企業為主原則;

          (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

          第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

          第二章 管理機構和職責分工

          第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

          組 長:趙金修

          副組長:陳廷章

          成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

          領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

          領導小組職責:

          1、審定供應商管理相關制度與辦法;

          2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

          3、審批在庫供應商考評結果;

          4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

          第七條 供應商管理職責劃分

          (一)物資供應部職責:

          1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

          2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

          3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

          4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

          5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

          6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

          7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

          8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

          9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

          10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

          11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

          (二)企管部職責:

          1、參與制定公司供應商管理制度;

          2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

          3、參與公司自購物資供應商評審;

          4、其他相關工作。

          (三)綜合管理部職責:

          1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

          2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

          3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

          4、其他相關工作。

          第三章 供應商分類

          第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

          (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。

          (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。

          (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

          (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

          (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

          第四章 供應商準入

          第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

          (一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

          (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

          (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

          第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

          (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

          (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

          (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

          (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

          (五)財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況。

          (六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

          (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

          第十一條 供應商準入必要條件

          (一)戰略供應商準入必要條件:

          1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

          2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

          3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

          (二)重點供應商準入必要條件:

          1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

          2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

          3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

          (三)一般供應商準入必要條件:

          1、具備準入供應商的基本條件;

          2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

          (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

          第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

          (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的`專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

          (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

          (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

          (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

          (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。

          第十三條 準入供應商的基本權利和義務

          (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

          (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

          (三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

          (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

          (五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

          (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

          (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

          (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

          (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

          (十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

          (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

          (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

          第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

          (一)重點供應商:

          1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

          2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

          3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

          (二)內部供應商:

          1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

          2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

          (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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          第五章 供應商信息庫建立和維護

          第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

          第十六條 供應商入庫程序

          (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

          按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

          (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

          1、推薦申請

          物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

          2、資格預審

          企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

          (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

          (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

          (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

          (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

          (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

          (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

          (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

          (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

          (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

          (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

          (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

          3、準入評審

          物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

          4、準入核準、錄入建庫

          物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

          第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

          第十八條 對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

          第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

          第六章 供應商選用推薦

          第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

          (一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

          (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

          (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

          (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

          第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

          (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

          (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

          (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

          第二十二條 供應商選用推薦程序

          (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

          (二)自購物資供應商選用推薦程序

          1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

          2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

          3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

          第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

          第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

          (一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

          (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

          (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

          (四)認為其他應當考察的情形。

          對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

          第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

          (一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

          (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

          (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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          第七章 供應商考核評價

          第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

          第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

          第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

          第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

          (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

          (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

          1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

          2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

          3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

          第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

          第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

          供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

          第三十四條 供應商評價達標級別要求:

          (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

          (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

          (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

          (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

          第八章 供應商退出

          第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

          (一)商業賄賂;

          (二)重大質量問題引發重大事故;

          (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

          (四)資質材料弄虛作假;

          (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

          (六)配套產品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

          (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

          (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

          (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

          (十)售后服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

          (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

          (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

          (十三)準入后連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

          (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

          (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

          對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

          第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

          第九章 附 則

          第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

          第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

          第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

        供應商管理制度9

          第一章總則

          第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。

          第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。

          第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業采購的總成及零部件。

          第二章零部件采購的基本原則

          第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。

          零部件采購應遵循下列原則:

          1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;

          2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優選擇供應商;

          3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;

          4、從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;

          5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;

          6、實行a、b點動態管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態管理,優勝劣汰;

          7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;

          8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;

          第三章工作流程及控制要點

          第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。

          潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。

          通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批準后成為合格潛在供應商。

          對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:

          質量體系管理能力(500分) ;

          中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;

          財務狀況(100分) ;

          產品研發能力(200分) ;

          工藝保證能力(200分) ;

          交付服務能力(100分) ;

          特殊優勢(不評分,作為參考)

          潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。

          潛在供應商資格認可合格標準:

          1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。

          2.下列情況之一者,必須經過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。

          沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。

          對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。

          1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。

          供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。

          2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。

          第八條制造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。

          第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的'總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產品開發試制協議。

          第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。

          公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。

          合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產品的生產成本,并按產品開發試制協議的要求提供裝車樣件。

          中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。

          第十二條根據樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。

          第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。

          供應商日常業績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。

          評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。

          評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。

          對優秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批準后實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。

          第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。

          第四章

          第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。

          本辦法由制造部負責解釋。

          附則

          供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

        供應商管理制度10

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

          三、職責權限

          1、總經理負責采購管理制度的審批;

          2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

          3、人力資源行政部負責采購管理制度的`制定。

          4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

          4、廉潔原則:

          (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

          (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

          (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

          (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

          6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

          五、采購流程

          1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

          (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

          (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

          (1)具有合法經營主體者。

          (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

          (3)信譽良好者。

          (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

          5、合同簽定:

          (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

          (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

          6、進度跟催

          (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

          8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

          9、采購流程圖:(附后)

          六、考核:

          凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

          七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

          八、本制度附件:

          1、《XXXXX請購單》

          2、《XXXXX詢價記錄表》

        供應商管理制度11

          一、總則

          1、為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

          2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

          二、管理原則和體制

          1、公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

          2、對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

          3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

          4、公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

          5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

          三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

          1、質量水平。

          包括:

         。1)物料來件的優良品率;

         。2)質量保證體系;

         。3)樣品質量;

         。4)對質量問題的處理。

          2、交貨潛力。

          包括:

         。1)交貨的及時性;

          (2)擴大供貨的彈性;

         。3)樣品的及時性;

         。4)增、減訂貨貨的批應潛力。

          3、價格水平。

          包括:

         。1)優惠程度;

         。2)消化漲價的潛力;

         。3)成本下降空間。

          4、技術潛力。

          包括:

          (1)工藝技術的先進性;

          (2)后續研發潛力;

          (3)產品設計潛力;

          (4)技術問題材的反應潛力。

          5、后援服務。包括:

          (1)零星訂貨保證;

          (2)配套售后服務潛力。

          6、人力資源。

          包括:

         。1)經營團隊;

          (2)員工素質。

          7、現有合作狀況。

          包括:

         。1)合同履約率;

          (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

         。3)合作年限;

         。4)合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時,應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

          1、對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

          2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的.供應商評選小組;

          3、評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

          4、經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

          四、核準為供應商的,始得采購;沒有透過的,請其繼續改善,保留其未來候選資格。

          五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

          六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

          七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

          八、管理措施

          1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

          2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

          3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

          4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

          5、公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

          6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產權關系。

        供應商管理制度12

          第一章:總則

          第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。

          第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

          第二章:供應商調查

          第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

          第4條:已建立的供應商調查問卷數據。

          1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

          2、供應商的材料供應情況。

          3、供應商所供材料的質量狀況。

          4、供應商的技術專長。

          5、供應商的生產能力。

          6、供應商管理水平。

          7、供應商的財務和信用狀況。

          第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

          1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

          2、供應商目錄。

          3、相關行業的行業期刊。

          4、引進工廠固定供應商。

          5、銷售代理介紹。

          6、工廠的銷售代表。

          7、網絡搜索。

          第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據。

          第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

          第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

          第三章:供應商評審

          第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

          第10條:合格供應商應遵守本條件。

          1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

          2、供應商已建立并驗證質量體系。

          3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

          4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

          5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優,在同等質量下價格更便宜。

          6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

          7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

          第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

          1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

          2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

          第12條:供供應商審查的材料。

          1、能力,包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

          2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的.穩定性、產品質量認證等

          3、價格,包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

          4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

          5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

          6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

          第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。

          第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,并準備評估結果。

          第15條:供應商審查時間。

          1、一般供應商的一般評審周期為一年。

          2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

          3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

          第四章:合格供方檔案管理

          第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

          第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

          第十八條:采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價等級分配采購數量。

          第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

          第五章:供應商評估

          第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

          第21條:評估方法。

          對供應商實行評分制度,滿分100分。

          1、90~100為一流供應商。

          2、80~89分為二級供應商。

          3、70~79分為三級供應商。

          得分低于4、70的供應商不合格。

          第22條:考核項目及評分標準。

          供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

          供應商考核項目及評分標準

          第23條:考核頻次。

          重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

          第24條:評估結果的處理。

          1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

          2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

          3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

          4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

          5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

          第25條:合格供應商的質量監督。

          1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

          2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

          第六章附則

          第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

          第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

          第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。

          第二十九條本制度實施后,原相關系統自動終止

        供應商管理制度13

          1、目的確保合同的執行力。

          2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的.市場調研報告進行評審。

          3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

          4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

          5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

          6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平值;5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

        供應商管理制度14

          為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

          一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

          二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

          三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

          四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的.供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

          五、供應商評價條件:

          1、產品質量;

          2、技術服務;

          3、交貨速度;

          4、對用戶的需求能否作出快速反應;

          5、供應商的信譽;

          6、產品價格;

          7、延期付款能力;

          8、銷售人員的素質(才能、品德);

          9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

        供應商管理制度15

          為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

          一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

          二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

          三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

          四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

          五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

          理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

          六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

          七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的`安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

          八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

          九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

          十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

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