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      2. 學校采購員管理制度

        時間:2023-03-14 12:18:09 文婷 制度 我要投稿
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        學校采購員管理制度(通用27篇)

          在現(xiàn)在的社會生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編為大家整理的學校采購員管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        學校采購員管理制度(通用27篇)

          學校采購員管理制度 篇1

          一、辦公用品由總務(wù)處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,由購添部門事先提出購買申請,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》,提出申請,注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,填寫項目應(yīng)完整、準確。

          二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則,力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)(含1000元)的購置,由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置,經(jīng)學校領(lǐng)導班子會研究批準。(除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外)

          三、物品采購由總務(wù)處負責辦理,采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的'物品時,吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負責的態(tài)度,認真考察市場,采用詢價機制,所購物品物美價廉,并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責。

          四、凡是納入政府采購的項目,無論數(shù)額大小,一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。

          五、物品購置后,采購人員及時將實物交給保管員,做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

          六、采購結(jié)算要及時,一次一清。采購一周內(nèi),采購人員負責將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行,因特殊原因不能立即結(jié)算的,也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù),日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。

          七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員,要嚴格執(zhí)行采購制度,照章辦事。個人簽字要認真審核,逐級簽字,逐級負責。

          八、不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負責。

          學校采購員管理制度 篇2

          第一章、總則

          第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動,提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項目質(zhì)量,促進廉政建設(shè),特制定本辦法。

          第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關(guān)制度制定。

          第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

          本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設(shè)工程項目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務(wù)等;本辦法所稱服務(wù),是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

          第四條、學校采購工作應(yīng)當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

          第五條、學校采購項目應(yīng)當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

          第二章、組織機構(gòu)

          第六條、為了組織好學校的采購工作,學校成立采購工作領(lǐng)導小組,學校采購工作領(lǐng)導小組下設(shè)采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學校采購工作領(lǐng)導小組是采購工作的領(lǐng)導、決策機構(gòu),負責統(tǒng)籌領(lǐng)導學校的采購工作。學校采購工作領(lǐng)導小組由分管采購工作的校領(lǐng)導任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關(guān)職能部門負責人組成。

          第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達采購任務(wù),審核采購經(jīng)費支出,受理采購投訴,建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家,參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督,負責辦理采購工作領(lǐng)導小組會議會務(wù)。

          第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構(gòu)。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實施細則和相關(guān)的采購工作流程,接受學校采購辦下達的采購任務(wù),組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實施招標、談判、詢價等采購活動,負責公告采購項目的中標或成交信息,受理采購質(zhì)疑,收集建立供應(yīng)商資料庫,建立供應(yīng)商誠信記錄檔案,協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作,負責組織協(xié)議供貨采購,負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

          第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作,協(xié)助采購預算的編制,建立驗收專家資料庫并組織驗收,負責采購結(jié)束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。

          第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作,負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報,確保采購活動的公正、公開和公平。

          第十一條、各有關(guān)部門要密切配合,共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

          第三章、貨物和服務(wù)的采購

          第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

          采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦編制采購預算,并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書,以省財政廳采監(jiān)處預算執(zhí)行確認書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務(wù)。

          第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的.貨物和服務(wù),由學校采購中心組織采購,采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

          采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務(wù)。

          第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù),由學校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購。

          采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購報告,項目歸口管理部門審批立項,向?qū)W校采購中心提出采購申請,學校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負責人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組,集體采購完成后向?qū)W校采購中心提交嘉興學院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。

          第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù),由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購)。

          第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目,原則上每年確定一次供應(yīng)商,按年度對供應(yīng)商履約情況進行考核,考核結(jié)果良好,經(jīng)學校采購工作領(lǐng)導小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。

          第十七條、由學校采購中心進行的采購活動,省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定,其他項目原則上以公開招標方式完成采購,但涉及地方及學校重大活動等的應(yīng)急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

          第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負責提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應(yīng)當完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強、技術(shù)復雜的項目,必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

          民生項目、敏感項目、技術(shù)復雜的項目或使用部門認為有必要的項目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的,時間一般應(yīng)不少于3天。重大項目(預算金額在100萬元及以上的項目)的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審,聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織,參加聯(lián)審的成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負責人、法律顧問和有關(guān)專家等。

          第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。

          第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機抽取評審(包括評標、談判、詢價等)專家。采購項目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家,但可以列席評審會議。

          第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持;項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作,任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結(jié)束后,評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調(diào),采購辦進行全程工作監(jiān)管。

          第二十二條、采購結(jié)果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。

          第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。

          第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后,項目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應(yīng)按學校有關(guān)規(guī)章制度,做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

          學校采購員管理制度 篇3

          為了提高學校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。

          一、物資采購計劃制度

          1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。

          2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

          3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的.物資要提出應(yīng)急采購計劃。

          4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。

          5、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

          二、物資采購制度

          1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

          2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

          3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

          4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

          三、物資采購要求

          1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

          2、所有采購均需二人或二人以上進行。

          3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

          四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

          1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。

          2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

          學校采購員管理制度 篇4

          為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學校情況,特制定本制度:

          一、加強領(lǐng)導

          1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

          2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負責。

          二、采購計劃和審批

          1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

          2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

          3、采購學校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議決定通過后,會計按預算校準后起草報告報場領(lǐng)導審批后,校長報紅星四場分管學校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

          三、采購原則及方式

          1、學校日常辦公用品由學校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。

          2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

          3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

          4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

          5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

          四、采購物資票據(jù)的核銷

          1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務(wù)處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學校財務(wù)報銷。

          2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學校不予審批報銷。

          五、采購物資的管理

          1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

          2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

          學校采購員管理制度 篇5

          為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。

          一、加強領(lǐng)導

          1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組,由校長、分管校長和總務(wù)處、工會人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

          2、成立物資采購小組,由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處。

          二、采購計劃和審批

          1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃,報需要采購部門的領(lǐng)導、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

          2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報市米購辦統(tǒng)采購。

          三、采購原則及方式

          1、采購物資本著公平、公正、公開的.原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

          2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

          3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

          4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

          5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

          四、采購物資的登記和領(lǐng)用

          物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗收,再由分管采購主任簽字認可,最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。

          五、采購物資的報銷

          物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗收,再由分管采購領(lǐng)導簽字認可,最后給校長審批報銷。

          學校采購員管理制度 篇6

          為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理,規(guī)范大件、大親物資采購工作,從源頭上預防不正之風,治理腐敗,促進學校廉政建設(shè),根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,結(jié)合我校實際,特制定物資采購暫行辦法。

          一、物資界定標準

          物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

          二、采購方式

          在界定標準以上的,采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的,數(shù)量較多,金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。

          三、采購原則

          1、保證質(zhì)量,價廉物美。

          2、公開程序、公平競爭、公正操作。

          3、擇優(yōu)選點,統(tǒng)一批量購買。

          4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護公司利益。

          四、采購范圍

          教學類:課桌椅、黑板、玻璃等;

          基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備;

          行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等;

          學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的集中采購等;

          醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等;

          伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等;

          其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

          五、采購組織

          根據(jù)采購任務(wù),學校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導小組,組長由分管校領(lǐng)導擔任,成員由學校辦公室總務(wù)處部門負責人組成。

          (一)物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為:

          1、審定采購內(nèi)容;

          2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加,專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘;

          3、確定采購方式和程序;

          4、領(lǐng)導采購工作,確定采購人員,并組織采購;

          5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。

          六、采購程序

          1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領(lǐng)導批準。

          2、學校物資采購領(lǐng)導小組,根據(jù)領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。

          3、采購人員進行市場調(diào)研,了解其他學校購置物品的情況,了解有關(guān)廠家供貨的情況,了解該物資的'品牌廠家及當前價格。

          4、如要議標的,由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準,安排購物日程,準備有關(guān)資料。

          5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函,要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等,競標廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,報價書或標書由供貨單位蓋章并封存,形成暗標,存入保險柜,議標會前任何人不得拆封。

          6、如確有必要,在議標工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。

          7、舉行議標會議,對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議,當場拆封暗標,綜合質(zhì)量、價格,確定一家或幾家為中標單位。

          8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,貨款結(jié)算應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后,方可付款。

          9、大件、大親物品由使用單位負責驗收,采購領(lǐng)導小組參加,重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,采購領(lǐng)導小組應(yīng)追究責任。

          10、采購完成后,須將全套議標材料分類立成卷宗,歸入公司綜合檔案室。

          七、采購紀律

          1、采購大宗物品必須集中進行,不得化整為零處理。

          2、在大件、大宗物品采購的過程中,經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,否則將追究紀律責任。

          3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

          4、采購物品的驗收,要以樣品為準,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報,經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告,必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。

          5、一些需要長期購買的批量物資,應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位實行淘汰制,定期評議并重新議標,不搞一次議標定終生。

          6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,學校財務(wù)部門一律不得報銷或預付貨款。

          7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔,防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),在物資采購時,校級領(lǐng)導特定關(guān)系應(yīng)回避。

          學校采購員管理制度 篇7

          一、設(shè)立招標采購小組

          組長:校長

          聯(lián)絡(luò)員:總務(wù)科長

          成員:紀委書記 分管后勤校長 總務(wù)科專項負責人 采購員 使用單位負責人一名

          二、工作職責

          1.負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),組織市場調(diào)研,按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。

          2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

          3.負責業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用,負責采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

          4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督,確保落實,并負責聽取使用單位的意見和建議。

          三、前期準備

          1.要加強計劃性,盡量形成批量規(guī)模,吸引廠商,促進競爭,產(chǎn)生效益。

          2.要加強市場調(diào)研,做好前期準備。要首先做好選型工作,滿足教學科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數(shù);公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

          3.要根據(jù)采購需求制定標書,標書內(nèi)容應(yīng)詳細具體,以免引發(fā)爭議。

          4.要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

          四、議事規(guī)則

         。ㄒ唬┗咀谥

          招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標,并對個人的評標意見負責。

         。ǘ┙M織紀律

          招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,不得接受投標人的宴請,不得收受投標人的.禮物,不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題,組長是第一責任者,工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。

         。ㄈ┰u標原則

          堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準;堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,同質(zhì)比價;堅持質(zhì)量第一,以防止中標價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標;爭取最大回報率。

         。ㄋ模┰u標方法

          在各投標廠商開標后,招標小組成員要進行充分地討論評標,要求各抒己見,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者,少數(shù)服從多數(shù),如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束,要現(xiàn)場做出《招標記錄》,招標小組成員要當場簽字,每次招標要建立招標檔案一套,以備查考。

          (五)大型采購項目,聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

          五、工作程序

          1.集團購買與招標項目確定(組長負責);

          2.項目公示(聯(lián)絡(luò)員負責);

          3.應(yīng)標單位材料送達(聯(lián)絡(luò)員負責);

          4.相關(guān)市場調(diào)研(申請單位及聯(lián)絡(luò)員)

          5.項目說明會(應(yīng)標單位參加、聯(lián)絡(luò)員負責通知);

          6.工作組和議,敲定購買對象與應(yīng)標單位;

          7.履行法律手續(xù),公示結(jié)果。

          六、幾項原則

          1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

          2.一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務(wù)科長、采購員參與招標;

          一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標;

          一次采購3000~5000元的,由紀委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標;

          一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標小組全體成員招標。

          學校采購員管理制度 篇8

          一、辦公用品實行集中定購,有總務(wù)主任負責,經(jīng)分管校長審核,報校長批準。

          二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準,再安排專人購置。

          四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

          五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

          六、總務(wù)處是學校負責采購物資的職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

          七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學校批準的'采購計劃進行采購,未經(jīng)批準,不得采購。

          八、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。

          九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

          十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

          十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

          十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

          學校采購員管理制度 篇9

          為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學校行政會議研究,結(jié)合我校具體實際,特制定本制度。

          一、物資采購工作堅持五原則:

          1、堅持公開、公平、公正的原則。

          2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

          3、堅持節(jié)約實用的原則。

          4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

          5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

          二、物資采購工作程序:

          1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

          2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。

          3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

          4、采購人員根據(jù)完整的`審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

          5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

          6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

          三、物資采購注意事項:

          1、物資采購工作由學校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān),總務(wù)處負責落實。

          2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

          3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參與采購。

          學校采購員管理制度 篇10

          一、請購

          1、各科教師凡要采購教學用品、教學設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時補填物品采購申請表。

          2、各班主任一般應(yīng)在開學初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

          二、審批

          凡請購學校辦公用品者,均應(yīng)由學校校長審批。

          三、采購

          1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準,由總務(wù)處驗收入庫。

          2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。

          3、采購員必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

          4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

          四、驗收

          保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。

          五、報銷

          采購員向出納報銷時,發(fā)票應(yīng)有采購員的'經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學校領(lǐng)導的簽批,同時要把物品采購申請表一起上繳,出納員方可給予報銷。

          六、領(lǐng)用

          1、所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。

          2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

          七、借用

          凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。

          1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。

          2、校外單位或個人借用,須經(jīng)學校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。

          3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

          八、維修

          1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

          2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。

          3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。

          學校采購員管理制度 篇11

          一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。

          二、購置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

          三、醫(yī)療設(shè)備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的`醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應(yīng)做到公開、公平、公正。

          四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設(shè)備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應(yīng)報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應(yīng)報當?shù)卣少彶块T批準。

          五、采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購,以保障臨床需要。

          六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。

          七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責任。

          學校采購員管理制度 篇12

          一、必須嚴格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。

          二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志,必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關(guān)證件。嚴禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。

          三、采購的食品原料必須新鮮、無污染,符合應(yīng)有的`營養(yǎng)要求,并具有相應(yīng)的感官性狀。

          四、禁止采購下列食品:

          1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

          2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

          3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

          4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

          五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

          六、運輸食品的工具應(yīng)當保持清潔,運輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。

          學校采購員管理制度 篇13

          一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。

          二、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質(zhì)保量。

          三、學校正常的教育教學、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。

          四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應(yīng)變化。

          五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的.物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報主管部門進行政府采購。

          六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責。

          學校采購員管理制度 篇14

          本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

          一、采購管理制度目的

          加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

          二、采購管理制度范圍

          本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。

          三、采購管理制度職責

          3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

          3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

          3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。

          3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

          3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

          3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

          3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

          3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

          3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

          3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

          四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

          4.1物資采購的計劃、申請與審批

          4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

          4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

          4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

          4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的`配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

          4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

          4.2采購比價

          4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

          4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進行比價;10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。

          4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行

          4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

          4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

          4.3采購管理制度實施及物資驗收

          4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

          4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

          4.3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

          4.3.4采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

          4.4結(jié)算

          4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

          4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

          4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

          4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

          五、采購管理制度責任

          5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

          5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

          5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

          5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

          5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

          5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

          5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

          5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。

          六、采購績效考核

          6.1采購績效評估的指標

          采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

          6.1.1時間績效

          由以下指標考核時間管理績效:

          (1)停工斷料影響工時。

          (2)緊急采購(如空運)的費用差額。

          6.1.2品質(zhì)績效

          由以下指標考核品質(zhì)管理績效:

          (1)進料品質(zhì)合格率。

          (2)物料使用的不良率或退貨率。

          6.1.3數(shù)量績效

          由以下指標考核數(shù)量管理績效:

          (1)呆滯物料金額。

          (2)呆滯處理損失金額。

          (3)庫存金額。

          (4)庫存周轉(zhuǎn)率。

          6.1.4價格績效

          由以下指標考核價格管理績效:

          (1)實際價格與標準成本的差額。

          (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

          (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

          (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。

          6.1.5效率指標

          其他采購績效評估指標有:

          (1)采購金額。

          (2)采購金額占銷貨收入的百分比。

          (3)采購部門的費用。

          (4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。

          (5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數(shù)。

          (7)訂單處理的時間。

          (8)其他指標。

          6.2采購績效評估的方式。

          本公司采購人員之績效評估方式,采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。

          6.2.1績效評估說明

          (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

          (2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。

          (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,即: 績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

          6.2.2目標管理考核規(guī)定

          (1)每年12月,公司制定年度目標與預算。

          (2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算,提出本部門次年度之工作目標。

          (3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標,制定個人次年度之工作目標。

          (4)采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后,報人事部門存檔。

          (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

          (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

          6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

          (1)依公司有關(guān)績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》。

          工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準。

          6.2.4績效評估獎懲規(guī)定

          (1)依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。

          (2)年度考核分數(shù)80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

          (3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員,其年度考核分數(shù)應(yīng)高于85分。

          (4)年度考核分數(shù)低于60分者,應(yīng)調(diào)離采購崗位。

          (5)年度考核分數(shù)在60-80分之間者,應(yīng)加強職位訓練,以提升工作績效。

          七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

          學校采購員管理制度 篇15

          一、食堂財務(wù)管理的總體要求

          集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè),必須以服務(wù)職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,開設(shè)集團總部食堂結(jié)算戶,由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

          二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

         。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應(yīng)堅持“勤進快銷,以銷定進,以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。

          (二)建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。

         。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后,方可登記入賬。

         。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

         。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為:進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應(yīng)對進庫存貨進行按月定期清查盤點,年末結(jié)束進行一次全面的清查盤點,做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)調(diào)整。

          三、集團總部食堂收入管理

         。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算,節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費,實行月初預收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認伙食收入的辦法。即:集團總部預收伙食費時,不作“食堂收入”,暫掛“應(yīng)付帳款或預收款”,每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結(jié)算。

         。ǘ┛惋埵杖,各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

         。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入,一律記入食堂收入,不得轉(zhuǎn)移存儲。

         。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

         。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾В载撚,集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的,集團總部可給予一定經(jīng)費補助。

          四、集團總部食堂支出管理

         。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

          1、伙食支出:是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的.各項支出。具體包括:

         。1)糧食支出:集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

         。2)菜金支出:集團總部食堂燒菜所耗用的支出;

         。3)調(diào)料支出:集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

          (4)燃料支出:集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

         。5)職工就餐時所用的水果;

         。6)其他材料支出:集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

          2、其他支出:集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

         。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟(guī)定。

          1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應(yīng)填制食堂物資入庫單,數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關(guān)帳簿。現(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

          2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章,并記入有關(guān)賬簿。

          3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出,須經(jīng)食堂負責人審核,報集團總部領(lǐng)導審批后,向食堂出納辦理報銷手續(xù),直接列入當月支出。

          4、食堂需購置固定資產(chǎn),由食堂負責人提出申請,報集團總部領(lǐng)導審核,審批同意后,方可按集團總部招投標(集中采購)目錄及標準規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。

          5、食堂人員的聘請人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù),其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。

         。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出,原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐,費用按實際支出成本結(jié)算。

         。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”,采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報銷。

          (五)所有結(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范,票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項,票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實,符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復印紙等);發(fā)票的正確性:內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等;要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開,填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚;開票時,同時要求填寫付款方(集團公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

         。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導統(tǒng)一簽字后支付,其他也由領(lǐng)導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導審批,發(fā)票報銷時附審批單。

          五、集團總部食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理

         。ㄒ唬┦程秘攧(wù)收支結(jié)余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應(yīng)以盈利為目的,必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的

          收益和其它收支的收益應(yīng)當單獨反映。

         。ǘ┦程脩(yīng)每月反映財務(wù)盈虧狀況,按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,消除虧損。

          學校采購員管理制度 篇16

          一、目的

          為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

          二、工作程序

         。ㄒ唬┎少徳瓌t

          1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

          2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的'原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

          3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

         。ǘ┎少徤暾

          1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

          2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

          3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

         。ㄈ┎少徚鞒

          1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核,審核通過后方能進行采購。

          3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

         。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

          1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。 2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

          4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

         。ㄎ澹┎少彿绞

          1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

          2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

         。┎少弻嵤

          1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

          2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

          3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

         。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

          1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

          2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

         。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規(guī)范

          1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

          2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責,不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

          三、附則

          各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

          學校采購員管理制度 篇17

          一、指導思想和編制原則:

          為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

          依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團實際情況,通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

          二、管理范圍:

          集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

         。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括:

          1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購,合同估算價在400萬元以下;

          2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

          3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

          4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

          (同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

         。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括:

          1、公司類:

          公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

          2、服務(wù)類:

          服務(wù)類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務(wù)項目。

          3、生產(chǎn)類:

          生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。

          4、其他類:

          公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

          三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

          (一)建立供應(yīng)商庫

          1、發(fā)布建庫公告

          供應(yīng)商邀請公告:應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

         。ㄈ霂斓墓⿷(yīng)商需提交法人資格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認證資質(zhì)證書,質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

          明文件,業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

          2、結(jié)合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價指標體系,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行分類分級,確定每類供應(yīng)商入庫名額。

          3、供應(yīng)商資格審核、評估

          根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面,確定入庫供應(yīng)商。

          (注:供應(yīng)商評審小組由財務(wù)部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

         。ǘ┕⿷(yīng)商管理

          分類分級管理:

          根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應(yīng)商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

          根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分級管理,分級應(yīng)至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

         。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

          動態(tài)管理:

          1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法;對入庫供應(yīng)商進行有效的生產(chǎn)周期管理(供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應(yīng)商,應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化,保證供應(yīng)商庫能進能出,供應(yīng)商級別能上能下,切實發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。

          2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時,在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準入、評價、退出標準,以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。

         。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

          四、采購流程和通用要求

          (一)提出采購需求

          需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

         。ǘ┚幹撇少徲媱

          采購部根據(jù)采購需求,結(jié)合年度采購總規(guī)劃,編制采購計劃;

          (三)確定采購方式

          按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

         。ㄋ模┡鷾什少徲媱

          根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字)批準后開始實施采購作業(yè);

         。ㄎ澹┚幹撇少徫募

          采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應(yīng)商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的',文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項。

          采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

          采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動;應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

          響應(yīng)文件格式:包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報價表、響應(yīng)方案等。

         。⿲徍瞬少徫募

          評審的內(nèi)容應(yīng)包括:

          1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

          2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性;

          3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭;

          4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

         。ㄆ撸﹫(zhí)行采購

          根據(jù)第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外,應(yīng)在供應(yīng)商庫中進行供應(yīng)商選擇;之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進行管理。

         。ò耍┐_定成交供應(yīng)商

          公示成交供應(yīng)商候選人:采購項目評審或談判結(jié)束后,采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單,及時在供應(yīng)商庫中進行公示。

          公告成交供應(yīng)商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。

          發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應(yīng)及時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要,應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果(如價格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

         。ň牛┎少徍贤暮炗

          1、確定合同文本

          2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標采購項目應(yīng)在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

          3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金,供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

          4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。

         。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤!

          (十一)貨物到達后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

         。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P(guān)的資料、信息提交財務(wù)進行審核和付款。

          五、采購方式及適用條件

          采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

          (一)比選采購標準

          采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

          1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

          2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

          3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

          4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

          5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

          (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

          (二)競爭性談判采購標準

          競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一:

          1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

          2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購;

          3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務(wù)類;

          (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

          (三)詢價采購標準

          單項合同估算價在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務(wù)類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關(guān)審批流程。

         。ㄔ儍r采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

         。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴

          所購商品的來源渠道單一,或?qū)賹@、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù),是只能從唯一供應(yīng)商處采購,經(jīng)集團公司審批同意后,方可采用該方式。

          (五)框架協(xié)議采購標準

          框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一:

          1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復出現(xiàn);

          2、市場競爭激烈,需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

          3、需要和特定供應(yīng)商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

         。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

          注:所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進行管理。

          六、監(jiān)督和考核

          采購領(lǐng)導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。

          監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

         。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

         。ǘ┎少彶坎少彿秶、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

         。ㄈ┎少復对V及處理情況;

          集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應(yīng)當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)處理。

          七、退貨管理

          驗收不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記,作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。

          關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通和問題輔導,督促其進行改進,并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。

          提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商,采購部可根據(jù)實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。

          八、附則

         。ㄒ唬┎少徲媱澗幹

          采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

          采購部在各單位采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

         。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y,必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

         。ㄈ┎少復瓿珊螅嚓P(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

         。ㄋ模┘瘓F監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

         。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件:

          《采購工作(業(yè)務(wù))流程說明》

          《采購需求表》《采購計劃表》

          《供應(yīng)商管理辦法》(暫行)

          以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務(wù)審核后通過。

          學校采購員管理制度 篇18

          一、采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資提出合理化建議。

          二、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,供貨及時。

          三、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

          四、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。

          五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

          六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

          七、及時與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。

          物資報廢制度

         。ㄒ唬┓册t(yī)療器材因使用年久,自然老化不能修復;因技術(shù)落后、無使用價值;損壞后無修復價值時,以及一般物資因變質(zhì)變殘無法使用可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù),予以報廢。

         。ǘ┬鑸髲U的`各種器材,必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進行簽定,出具證明方可報廢。

         。ㄈ┐笮驮O(shè)備儀器報廢時,由使用科室寫出設(shè)備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告,由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價,經(jīng)財務(wù)科、院長鑒字后上報級部門批準,方可辦理報廢手續(xù)。

         。ㄋ模﹫髲U時由科室填寫報廢單,一式二份,隨同物品一起交器械科,辦理報廢手續(xù)。如因責任事故造成器材報廢時,還應(yīng)追究當事者責任。

          物資發(fā)放、盤點制度

          一、各科室應(yīng)有專人負責物品保管和領(lǐng)用,其他人不得隨意進入倉庫領(lǐng)物品。

          二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發(fā)放,當面點清物品浸透量,規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立即退換,如一時解決不了的物品暫緩領(lǐng)回,等物品換回后通知部門領(lǐng)用。

          三、倉庫的一切物品領(lǐng)用時,須按科室分類詳細登記,有領(lǐng)物人簽名,月終由倉庫匯總送財務(wù)科核算。

          四、建立嚴格的物資領(lǐng)用手續(xù),發(fā)放時,應(yīng)認真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名,準確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。

          五、臨時性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品,發(fā)放的時間不受限制,發(fā)放的原則是核實原因報總務(wù)科長批準后,即可發(fā)貨。

          六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間,各科室按申請計劃領(lǐng)貨,其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。

          七、倉庫物資第季度盤點一次,各類物資盤點由財務(wù)會計與倉庫人員負責,盤點后將結(jié)果書面上報財務(wù)科、總務(wù)科負責人。

          八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫(yī)院程序處理,不得自行處理。

          學校采購員管理制度 篇19

          為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經(jīng)費,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

          一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

          二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的.計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會審批。

          三、對單筆購置5000元

          ,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

          四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

          五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

          六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

          七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。

          八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

          九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          學校采購員管理制度 篇20

          一、公司所有辦公用品的采購工作

          統(tǒng)一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

          二、辦公用品的分類

          本制度所規(guī)定的'辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

          三、辦公用品的采購

          1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。

          2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

          3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

          四、辦公用品的領(lǐng)取

          1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

          2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

          五、辦公用品的管理

          1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

          2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

          六、報銷規(guī)定及程序

          1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;

          2、未經(jīng)辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

          3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務(wù)不予報銷。

          4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

          本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

          學校采購員管理制度 篇21

          為了提高學校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。

          一、物資采購計劃制度

          1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。

          2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

          3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

          4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。

          5、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

          二、物資采購制度

          1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

          2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

          3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的'各項要求采購物資。

          4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

          三、物資采購要求

          1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

          2、所有采購均需二人或二人以上進行。

          3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

          四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

          1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。

          2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

          學校采購員管理制度 篇22

          一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質(zhì)量法》及《食品衛(wèi)生法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求,必須從正規(guī)渠道購進各種商品、食品等,并索取“三證”,杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質(zhì)及過期商品進入超市,嚴禁在超市內(nèi)經(jīng)營過期、變質(zhì)以及不合格商品。

          二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品,禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經(jīng)營行為和經(jīng)營活動,如有發(fā)現(xiàn)有此類情況將交由相關(guān)執(zhí)法部門處理。

          三、 超市經(jīng)營范圍要符合合同要求,不得經(jīng)營無包裝或自行加工的食品、飲料,不得經(jīng)營白酒,不得經(jīng)營藥品及其他需要特別許可證的`商品。

          四、 杜絕強賣現(xiàn)象,所有商品實行明碼標價,超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格,

          五、 超市員工患病期間不得上崗,在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內(nèi)喝酒、吸煙,保持良好的形象。

          六、 禁止在承租范圍外經(jīng)營、嚴禁亂堆亂放,并保持店內(nèi)及周邊3米范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生,保持店內(nèi)商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛(wèi)生,并及時清運,積極采取防鼠、防蠅措施。

          七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關(guān)等。因工作需要接電時必須經(jīng)學院有關(guān)部門同意。

          八、 超市在營業(yè)期間內(nèi)禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設(shè)備維修等特殊情況確需動火作業(yè)的,應(yīng)由學院負責消防安全管理的責任部門批準,并采取嚴密的防范措施,確保用火安全。

          九、 超市內(nèi)柜臺、貨架應(yīng)合理布置,不得遮擋消防設(shè)施,并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應(yīng)按規(guī)定設(shè)置燈光指示標志。

          十、 在經(jīng)營服務(wù)過程中,必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生,如果出現(xiàn)安全責任事故,校園超市相關(guān)人員必須承擔全部責任。

          十一、 超市經(jīng)營活動接受全院師生的監(jiān)督。

          學校采購員管理制度 篇23

          為了更好地貫徹落實普陀區(qū)教育局制定的采購管理制度,進一步規(guī)范我校政府采購行為,不斷強化采購管理工作,特制定本制度。

          一、堅持原則,依法辦事。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開,用途公開,采購內(nèi)容、數(shù)量公開,價格、質(zhì)量公開,同時做到“三比”(即比質(zhì)、比價、比服務(wù))的采購原則。

          二、把握環(huán)節(jié),注重詢價。把握重點環(huán)節(jié),嚴格規(guī)范詢價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。

          三、優(yōu)質(zhì)服務(wù),維修及時。做好售后服務(wù)工作,對采購的物品在使用中所反映售后服務(wù)問題,及時與供應(yīng)商聯(lián)系,作出相應(yīng)處理,并及時予以解決。

          四、嚴格規(guī)程,規(guī)范操作。

          學校在每年下半年根據(jù)資金來源及資產(chǎn)管理中心要求,由各使用部門根據(jù)需要提出預算項目,包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等,報校長室審批。凡涉及“三重一大”的,由校黨政會議討論通過,審批通過后的項目報結(jié)算中心會計,編入下一年預算。上級主管部門審批后的項目由校長授權(quán)總務(wù)部門進行操作。

          總務(wù)部門在采購納入政府采購范圍的'項目(即《各中小學、幼兒園及有關(guān)教育單位常規(guī)設(shè)備配置目錄》之中的設(shè)備)時,應(yīng)按照規(guī)定辦理申報手續(xù)。同時,采購人員根據(jù)采購金額、采購預算及底價和

          其他實際情況,在政府采購網(wǎng)上選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進行采購活動。

          采購的貨物必須符合國家質(zhì)量安全標準方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫;財務(wù)室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的發(fā)票等資料齊全后付款入賬。

          每項采購活動(特別是金額萬元以上的采購活動)完成后的采購文件由采購部門按要求交學校檔案室保存,不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設(shè)備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內(nèi)容。

          由于需要采購的設(shè)備個性化較強或不在政府目錄中等原因,未經(jīng)政府集中采購程序的,按以下流程進行采購:由采購工作小組對需采購的設(shè)備向不少于3家供應(yīng)商進行詢價或邀標,形成3名(含3名)以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明;采購完成后經(jīng)設(shè)備驗收合格后按規(guī)定入庫入賬,并將相關(guān)采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。

          學校采購員管理制度 篇24

          1、為加強學校辦公用品管理,本著節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責任,統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化,結(jié)合本校實際情況特制定本制度。

          2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

          3、辦公用品由總務(wù)處集中管理,實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。

          4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

          5、事務(wù)負責對辦公用品的`采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核,并配合大宗辦公用品的采購。

          6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬。

          7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

          8、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,應(yīng)由學校各處室事先提出購買報告,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長(各室管理員)上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請,報分管校長審核簽字,交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品,均由當事人承擔全部責任。

          9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃,經(jīng)詢價、比價后,確定合適的供應(yīng)商。

          10、凡一次性購買金額預計超過1000元的,必須至少安排兩人一起外出采購;

          11、.對于大宗辦公用品,由支委、校委會成員共同商議后,指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實施配合。

          12、采購物資時,采購負責人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證。

          13、物資采購完畢,須在10個工作日內(nèi),填寫《財務(wù)報銷單》,經(jīng)校長審核后,按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應(yīng)予拒銷。

          14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》,事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。

          15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。

          16、學期末,教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。

          17、教職工到崗時,所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時,須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

          18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。

          19、本制度未盡事宜,按學校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          20、本制度自制定之日起實施,由學?倓(wù)室負責解釋。

          學校采購員管理制度 篇25

          為了加強學校食品衛(wèi)生管理,落實采購食品原料來源,提高學校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。

          一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

          二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

          三、進行采購進貨驗收的食品包括:

         、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜、調(diào)味品、米面及其制品等);

         、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

         、凼称诽砑觿ㄈ缃湍、色素等);

          ④其他產(chǎn)品。

          四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識,購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的.食品、蔬菜及原材料。

          五、盡可能實行定點采購,嚴把食品采購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

          六、采購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

          學校采購員管理制度 篇26

          為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。

          一、加強領(lǐng)導

          1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組,由校長、分管校長和總務(wù)處、工會人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

          2、成立物資采購小組,由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處。

          二、采購計劃和審批

          1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃,報需要采購部門的領(lǐng)導、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

          2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報市米購辦統(tǒng)采購。

          三、采購原則及方式

          1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

          2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

          3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的'購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

          4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

          5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

          四、采購物資的登記和領(lǐng)用

          物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗收,再由分管采購主任簽字認可,最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。

          五、采購物資的報銷

          物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗收,再由分管采購領(lǐng)導簽字認可,最后給校長審批報銷。

          學校采購員管理制度 篇27

          第一章 原 則

          第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據(jù)我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

          第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

          第三條采購原則

          1. 采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則。

          2. 采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

          第二章采購的計劃管理

          第四條學校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的`物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān),核實匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

          第五條學校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

          第六條嚴把進貨渠道關(guān),本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購。

          第三章采購過程管理

          第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

          第八條對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學校領(lǐng)導安排成立招標工作組,根據(jù)采購物資的特點,臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進行評標,評標人員采取不固定的方式進行組合。

          第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

          第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

          第十一條學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購買價由校長決定。

          第十二條采購人員將物資采購回來,由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領(lǐng)導方可簽字報銷。

          第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況,并提出有關(guān)意見或建議。

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