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      2. 文件管理制度

        時間:2024-01-06 12:19:02 賽賽 制度 我要投稿

        文件管理制度(精選23篇)

          在現(xiàn)實社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編精心整理的文件管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        文件管理制度(精選23篇)

          文件管理制度 1

          第一條 管理要點

          1、 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用。

          2、 文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件等。

          3、 制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質(zhì);正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內(nèi)容等信息;措辭規(guī)范,表達無歧義。

          4、 根據(jù)文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據(jù)編號定期歸檔,做好相應(yīng)的文字記錄,以備查閱。

          第二條 制度規(guī)范

          1、 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

          2、 公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

          3、 公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā);各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的`文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā)。

          4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。

          5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。

          6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經(jīng)理批準后方可借閱。

          7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

          8、 按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

          9、 根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

          第三條 文件管理流程設(shè)計

          1、 內(nèi)部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

          2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

          3、 借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

          文件管理制度 2

          一、目的

          通過對經(jīng)營部檔案的管理確保公司所有經(jīng)營資料的完整性并保障公司經(jīng)營活動的可追溯性,有效督導(dǎo)經(jīng)營部職員嚴格執(zhí)行相關(guān)工作程序并作為公開、公平考核經(jīng)營部職員工作成績的依據(jù)。

          二、適用范圍

          適用于經(jīng)營部所有工作人員的檔案管理,并作為經(jīng)營部人員文件處理程序指導(dǎo)文件。

          三、管理職責

          3.1經(jīng)營部配備檔案管理員運用專用電腦及文件柜開展檔案管理工作。

          3.2檔案管理員負責經(jīng)營部檔案的電腦輸入、輸出處理及分類整理、保密管理,提供檔案處理意見;負責對檔案的完整性及審批程序與公司工作程序及制度的核對工作;負責管理檔案的借閱、外調(diào);負責客戶定單的傳真、確認工作。

          3.3經(jīng)營部主管負責檔案管理員的工作指導(dǎo)、監(jiān)督及檔案資料處理的建議工作;負責經(jīng)營部職員經(jīng)營資料的監(jiān)督管理及相關(guān)經(jīng)營資料評審程序監(jiān)督管理。

          3.4經(jīng)營部職員按工作程序開展工作并配合檔案管理員工作及時提供準確、全面的經(jīng)營資料,以便于轉(zhuǎn)化為經(jīng)營部檔案。

          3.5財務(wù)部負責經(jīng)營部合同、定單、發(fā)貨記錄等經(jīng)濟類檔案的審計、統(tǒng)計、報告工作;負責經(jīng)營部檔案管理專用電腦與財務(wù)部電腦聯(lián)網(wǎng)的管理工作。

          3.6總經(jīng)理負責財務(wù)部與經(jīng)營部檔案管理工作的協(xié)調(diào)及監(jiān)督;負責經(jīng)營部經(jīng)營資料歸檔情況的監(jiān)督;負責經(jīng)營部檔案借閱、外調(diào)的審批及經(jīng)營部檔案處理的最終審批。

          3.7董事長負責財務(wù)部對經(jīng)濟類檔案管理工作的監(jiān)督審核及報告的審批。

          四、管理程序

          4.1經(jīng)營部合同必須依照公司相關(guān)要求逐級審批后簽訂并結(jié)合合同評審文件方可視為有效文件存檔。

          4.2客戶訂單經(jīng)逐級審批后發(fā)貨的文檔方可視為有效文件存檔。

          4.3客戶反饋情況的書面報告、經(jīng)營部職員工作總結(jié)報告、經(jīng)營部工作計劃(工作報告)經(jīng)有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)批示意見后方可視為有效文件存檔。

          4.4經(jīng)營部會議記錄由參會人員簽名后作為有效文件存檔。

          4.5客戶聯(lián)系資料、客戶經(jīng)營情況由客戶負責人簽名后作為有效文件存檔。

          4.6經(jīng)營部投標文件經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認標書內(nèi)容之日起存檔。

          4.7量體訂制的客戶個人資料自客戶驗收產(chǎn)品之日起存檔。

          4.8發(fā)貨記錄自倉庫發(fā)貨并傳真客戶確認之日起作為有效文件存檔。

          4.9經(jīng)營部職員出差記錄、經(jīng)營部制度及工作程序文件由經(jīng)營部負責人簽名確認后交檔案管理員整理記錄作為有效文件存檔。

          4.10檔案管理員將1-9文件轉(zhuǎn)化為檔案時必須依據(jù)有效文件要求進行核對后方可進行文件轉(zhuǎn)化處理。

          4.11檔案管理員發(fā)現(xiàn)不符合要求的文件應(yīng)反饋至經(jīng)營部負責人進行監(jiān)督協(xié)調(diào),保障文件的有效性。對于未按程序要求確立的文件經(jīng)營部負責人應(yīng)調(diào)查研究事情原因并出具說明性文件交總經(jīng)理審批后作為該文件的補充資料一同交檔案管理員進行存檔管理。

          4.12檔案管理員應(yīng)對不完整的文件監(jiān)督并催促相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)補充完整進行轉(zhuǎn)化并管理。

          4.13檔案管理員應(yīng)先對有效文件進行分類整理編號,并就文件名稱、文件編號、主題內(nèi)容、歸檔時間、檔案年限、存放位置等相關(guān)內(nèi)容輸入專用電腦并按數(shù)據(jù)庫管理要求進行檔案管理。

          4.14檔案管理員的檔案柜應(yīng)進行分類編號并將檔案按電腦內(nèi)所示內(nèi)容及存放位置放入專用檔案柜。

          4.15經(jīng)營部打印資料由檔案管理員于專用電腦及設(shè)備進行操作,便于文件的轉(zhuǎn)換工作。未在專用電腦中處理過的合同文件必須原文輸入電腦,合同原件放于檔案柜內(nèi)。

          4.16財務(wù)部電腦與經(jīng)營部檔案管理專用電腦聯(lián)網(wǎng)并進行維護工作。便于隨時查閱、審核、統(tǒng)計合同、發(fā)貨單、客戶訂單等相關(guān)經(jīng)濟類檔案資料。

          4.17借閱經(jīng)營部檔案須經(jīng)營部負責人同意;外調(diào)經(jīng)營部檔案須經(jīng)經(jīng)營部負責人同意并有總經(jīng)理簽名同意。檔案管理員應(yīng)對借閱、外調(diào)檔案進行登記并及時督促回收。

          4.18檔案管理員應(yīng)參照《公司機密管理程序》保證經(jīng)營部檔案的保密工作,設(shè)置電腦密碼、鎖好檔案柜,保管好鑰匙。保障檔案的整潔,進行對檔案柜防潮、防蟲處理,對電腦資料進行及時備份處理。

          五、獎懲條例

          5.1檔案管理員恪盡職守,保證了文件轉(zhuǎn)化為檔案資料手續(xù)的準確正規(guī),保證了檔案資料的機密性、保證了公司經(jīng)營的有效追溯的.將進行表彰及相應(yīng)的經(jīng)濟獎勵。

          5.2經(jīng)營部職員能主動、及時、準確、全面的提供文件資料進行歸檔工作,全力配合檔案管理員進行工作的將進行表彰并將能此工作配合和檔案資料內(nèi)體現(xiàn)的內(nèi)容作為經(jīng)營部職員工作考核、評定工資、獎金的主要依據(jù)。

          5.3對于違反檔案管理程序條例,未按程序進行文件審批,不準確、全面提供文件資料,未配合檔案管理員工作的將進行批評、警告及經(jīng)濟處罰并作為工作不良記錄存檔,供工作考核、評定工資、獎金時的重要依據(jù)。

          5.4對于未按照本程序進行操作的檔案管理員按所造成的影響和損失進行批評、警告及相應(yīng)經(jīng)濟處罰,并作為工作考核、評定工資、獎金的主要依據(jù)。

          5.5對于未經(jīng)許可私自動用檔案管理專用電腦,私自開啟檔案柜,私自調(diào)閱檔案資料,私自對進行檔案資料復(fù)印、拷貝的將依照《公司機密管理程序》相關(guān)條款進行處罰并作為不良記錄存檔。

          文件管理制度 3

          一、收文

          1、建立《收文登記表》,由辦公室派專人進行文件收文處理。

          2、實行收文登記批辦制度,收文由秘書辦理登記,填《公司收文批辦單》,統(tǒng)一交辦公室負責人,辦公室負責人按文件內(nèi)容及各部門分工和職責,傳達部門負責人辦理。

          3、辦理文件的有關(guān)人員均應(yīng)簽字,有關(guān)工作完成后,將文件退辦公室存檔保管。經(jīng)辦人員需要留存的文件,經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意后可留存復(fù)印件。

          4、各部門收到的函件,應(yīng)交辦公室即時登記,交簽字后2、3條處理。

          5、各有關(guān)人員注意保密,不得泄露本公司機密。

          二、發(fā)文

          1、公司發(fā)文由有關(guān)部門起草,建立《發(fā)文登記表》,由辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)出。

          2、每次發(fā)文須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,并留底存欄。

          3、各部門對公司所發(fā)的內(nèi)部文件必須認真貫徹執(zhí)行。

          4、向上級單位呈報的文件,由辦公室派專人,按公文傳進程序進行。

          5、監(jiān)理項目中的一般業(yè)務(wù)文件,需要辦公室打印的,需辦公室主任簽字批準。

          三、文件查詢

          1、凡查詢、復(fù)印、借閱文件,均需申請、登記。

          2、凡涉及公司經(jīng)營機密及項目當事人有關(guān)機密的`文檔需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后才能查詢。不允許復(fù)印的文件,只能在公司辦公室查閱,允許復(fù)印的文件,不得帶出公司,只能在公司復(fù)印。

          文件管理制度 4

          為進一步加強本公司安全生產(chǎn)管理工作,預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故,提高本公司安全生產(chǎn)管理水平,根據(jù)本公司具體情況,特制定如下安全生產(chǎn)檔案(以下稱安全臺帳)管理制度,請遵照執(zhí)行。

          一、安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況,在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產(chǎn)管理的`作用,本公司所屬生產(chǎn)單位均必須遵照本制度,根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責范圍分別建立相應(yīng)的安全臺帳,安全臺帳由各生產(chǎn)單位指定專人負責,保證資料收集的及時、準確、齊全。

          二、各生產(chǎn)單位安全臺帳分門別類,按時間順序(以年度為界)裝訂成冊,編寫相應(yīng)的目錄。

          三、各生產(chǎn)單位安全臺帳資料分為以下幾大類:

          1、責任書:承包合同、安全管理機構(gòu)設(shè)置的文件、安全組織網(wǎng)絡(luò)圖、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責任狀、特種作業(yè)人員安全責任狀、生產(chǎn)單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術(shù)人員、安全員、車間主任(工區(qū)、段、隊)長、班組長安全生產(chǎn)崗位責任制。

          2、制度文件:有關(guān)部門制訂和下發(fā)的制度性文件。

          3、通知、通報:有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。

          4、花名冊:全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關(guān)身份證明、安全資格證書復(fù)印件。

          5、新工人(含民工和臨時工)三級教育資料。

          6、安全檢查、安全學(xué)習、安全宣傳培訓(xùn)教育活動情況資料。

          7、機械、電氣等設(shè)備管理資料(含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。

          8、安全技術(shù)交底資料。

          9、危險化學(xué)品、民用爆破器材管理臺帳資料(如有則建立)。

          10、安全事故應(yīng)急預(yù)案、事故記錄和報告資料、安全事故調(diào)查處理材料。

          11、安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳(附票證復(fù)印件)。

          四、以上安全臺帳統(tǒng)一采用a4紙格式,各部門可根據(jù)具體情況要求增加表格。

          五、每年年終臺帳裝訂成冊保存。

          六、公司對各部門安全臺帳的建立落實情況督促和監(jiān)督,并定期進行檢查,檢查時間為每季進行一次。

          文件管理制度 5

          局辦公室負責我局對外行文和公文的收發(fā)處理工作,為使行文和收文處理規(guī)范化,特規(guī)定如下:

          一、行文

          (一)凡以我局名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦科室擬稿,經(jīng)科室負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)初審后,送辦公室核稿,經(jīng)辦公室核稿后送局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。重要文件需由局領(lǐng)導(dǎo)審核,主管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。聯(lián)合行文必須同時送有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)會簽,方可發(fā)出。

          (二)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文稿交辦公室統(tǒng)一登記、分類編號。由擬稿科室打印、校對、裝訂,上行文由辦公室發(fā)送并催辦,平行文和下行文由擬稿科室分發(fā)。

          (三)行文規(guī)則參照《國家行政機關(guān)公文處理辦法》(國發(fā)[XX]23號)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,行文流程按局辦公處理系統(tǒng)流程進行。

          二、收文處理

          (一)所有發(fā)至我局的公文(含傳真件公文和附有領(lǐng)導(dǎo)的.批示或上級部門轉(zhuǎn)我局處理的公文),由局辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,送局領(lǐng)導(dǎo)閱示或送有關(guān)科室辦理。

          (二)文件按辦件、閱件進行分類。辦公室負責人根據(jù)文件內(nèi)容和規(guī)定的傳閱范圍,提出辦文意見,送局領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)科室閱辦。需要辦理的公文,經(jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后辦理,辦公室根據(jù)文件內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)批示予以催辦。

          (三)對急辦件,辦公室應(yīng)立即將文件送交局領(lǐng)導(dǎo)批閱。領(lǐng)導(dǎo)不在時,辦公室應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容及時限要求,交相關(guān)業(yè)務(wù)科室或人員辦理。事后及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報并做好督辦工作。

          (四)一般公文通過局內(nèi)網(wǎng)辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專人傳送。

          (五)凡外出開會、學(xué)習帶回的文件及材料原件須交辦公室登記存檔。

          三、保密文件收發(fā)管理

          (一)遵守公司統(tǒng)計報表管理制度,保密資料統(tǒng)一由本局兼職保密員收發(fā)、傳遞、清退和銷毀,并嚴格把好收發(fā)關(guān)、傳閱關(guān)、清退關(guān)“三關(guān)”。

          (二)制發(fā)文件時,經(jīng)辦人要根據(jù)文件、資料的內(nèi)容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數(shù)量,送局領(lǐng)導(dǎo)審批后印發(fā)。

          (三)保密文件、保密資料必須在辦公室內(nèi)進行傳閱,未經(jīng)批準不得擅自擴大傳閱范圍;不準擅自復(fù)印或抄錄保密文件,不得將文件帶出辦公室;確因工作需要攜帶外出的,需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準,并要妥善保管。

          (四)復(fù)印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續(xù)。嚴禁將保密文件、保密資料拿到社會上營業(yè)性場所復(fù)印。

          (五)借閱保密文件、保密資料須按閱讀范圍借用,并辦理登記、簽字手續(xù)。用完后,要及時歸還。

          (六)對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發(fā)現(xiàn)欠缺要及時追查,防止丟失。

          (七)銷毀保密文件、保密資料時,必須登記造冊,經(jīng)主管局領(lǐng)導(dǎo)批準,送區(qū)保密局指定的地點處理,嚴禁將文件出賣給廢品收購站。

          文件管理制度 6

          為加強公司安全基礎(chǔ)檔案管理,發(fā)揮好檔案服務(wù)于安全工作的功能,完善安全管理過程監(jiān)督,特制定本制度。

          1、實行安全文件收發(fā)登記制度,上級來文和下發(fā)文件,先行登記、分類存放,按照領(lǐng)導(dǎo)簽批意見督辦落實。

          2、文件應(yīng)按照收發(fā)順序整齊放入檔案盒中,卷首制作目錄,年終裝訂存檔。

          3、嚴格按檔案管理要求建立健全各種基礎(chǔ)資料檔案,實行從業(yè)人員一人一檔,安全管理每一個過程一檔,每項活動、工作一檔,檔案資料做到真實、有效、完整。

          4、基礎(chǔ)檔案資料要分類存檔保管,檔案分為長期檔案和短期檔案,短期檔案滿3年之后可以進行銷毀處理。

          5、檔案基礎(chǔ)資料管理信息,必須實現(xiàn)從購置到退出市場的全過程監(jiān)督,及時進行更新,確保檔案資料完整性。

          6、檔案資料借出必須辦理相關(guān)登記手續(xù),經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可借閱。

          7、檔案資料由安全科安排專人負責管理,實習專柜存放,落實防護措施,防止損毀。

          文件管理制度 7

          1、醫(yī)院內(nèi)部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長簽發(fā),辦公室同意行文。

          2、上級下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關(guān)職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統(tǒng)一登記。

          3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

          4、送交各部門的文件應(yīng)定期收回,對到期未退的應(yīng)進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。

          5、醫(yī)院下發(fā)的'各類文件、通知,各科應(yīng)及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。

          6、院辦公室對需歸檔的文件應(yīng)根據(jù)文件的作者、內(nèi)容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。

          7、醫(yī)院下發(fā)的重要文件,各病區(qū)、科室應(yīng)及時傳達貫徹,病區(qū)負責人或科室主任簽字,并在規(guī)定時間上交院辦公室歸檔備查。

          文件管理制度 8

          為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收,確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性,特制定本規(guī)定。

          1、文件的發(fā)放:

          (1)財務(wù)部、生產(chǎn)部、營銷部辦公室以本部門名義構(gòu)成且在本部門管轄范圍內(nèi)發(fā)放的文件,各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關(guān)聯(lián)部門之間發(fā)放實施的文件,由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。

          (2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時,務(wù)必將文件打印并復(fù)印好,由部經(jīng)理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

          (3)任何文件,發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門的所有文件,由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在,由部門在場人員簽名代收。代收人務(wù)必負責及時將文件轉(zhuǎn)給部門負責人。需個人接收的文件由部門內(nèi)部建立“文件發(fā)放回收登記表”,并由個人親自簽字接收。

          (4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學(xué)習材料等),發(fā)放人只需發(fā)放到相關(guān)正科長級管理人員,再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關(guān)個人。

          2、文件的更改:

          (1)任何原因造成文件的個別字句需要更改,且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀,由原編制構(gòu)成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數(shù)據(jù)性或原則性的須報直屬部經(jīng)理簽字認可),連同編制構(gòu)成部門負責人的私章送原發(fā)放人,由原發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

          (2)文件發(fā)放人根據(jù)更改字數(shù)多少和繁簡狀況,可到現(xiàn)場為原件人更改,也能夠收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時務(wù)必用雙線劃掉原字句,在劃掉的字句對應(yīng)上方行距空間寫上新字句,并在更改處蓋上原編制構(gòu)成部門負責人的私章。

          3、文件的換頁:

          (1)任何原因造成文件單頁大面積修改,需換頁的,由原編制構(gòu)成將需修改頁面進行修改并打印、復(fù)印好,由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數(shù)據(jù)性、原則性修改須部經(jīng)理簽字認可)送原文件發(fā)放人,由原文件發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍予以換頁。

          (2)所有需換頁的文件,由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間,將原頁銷毀。

          4、文件的.回收、作廢:

          (1)因公司制度匯總、部門調(diào)整、規(guī)劃變化等原因,造成原文件資料與新文件資料重復(fù)、沖突而失效的,由匯總部門或新文件編制構(gòu)成部門負責人,安排原發(fā)放人予以回收。

          (2)文件發(fā)放人在回收文件時,務(wù)必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關(guān)欄內(nèi)簽名后回交。

          (3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門,對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

          (4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。

          5、其它規(guī)定:

          (1)任何部門以公司名義構(gòu)成的文件討論稿或正式稿,務(wù)必發(fā)放到董事長兼總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、公司各職能部門負責人及其他相關(guān)聯(lián)人員,以便了解公司政策方向,根據(jù)公司各方面狀況系統(tǒng)地進行修改,確保接口部門的相互配合。

          (2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務(wù)必在檔案室存檔備案。

          (3)任何文件相關(guān)部門負責人接收后務(wù)必領(lǐng)學(xué)或傳達應(yīng)執(zhí)行的員工,認為有必要復(fù)印下發(fā)到相關(guān)員工時,須向原發(fā)放部門提出申請,由原發(fā)放部門復(fù)印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復(fù)印下發(fā),避免文件使用范圍失控,造成有效和無效版本的混淆。

          (4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關(guān)部門需留存?zhèn)洳樽C明的,發(fā)放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員務(wù)必在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

          文件管理制度 9

          1.目的

          為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。

          2.范圍

          公司在籌備、成立、生產(chǎn)、管理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

          3.內(nèi)容

          3.1公司下列主要安全生產(chǎn)資料應(yīng)進行檔案管理:主要安全生產(chǎn)文件、風險評價信息;培訓(xùn)記錄;標準化系統(tǒng)評價報告;事故調(diào)查報告;檢查、整改記錄;職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄;安全生產(chǎn)會議記錄;安全活動記錄;法定檢測記錄;關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案;應(yīng)急演習信息;承包商和供應(yīng)商信息;維護和校驗記錄;技術(shù)圖紙;人員資格證;安全評價報告等。

          3.2公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交行政部集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

          3.3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統(tǒng)、簽署完備。

          3.4歸檔文件材料必須準確地反映企業(yè)生產(chǎn)、基建和生產(chǎn)管理等各項活動的真實內(nèi)容和歷史面貌。

          3.5歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規(guī)律,保持同一案卷內(nèi)文件材料的有機聯(lián)系。

          3.6歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

          3.7歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應(yīng)附發(fā)文底稿。

          3.8歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

          3.9非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與其文字說明一并歸檔。

          3.10外文(或少數(shù)民族文字)材料若有漢譯文的應(yīng)與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

          3.11為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書寫文件材料應(yīng)用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復(fù)寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

          3.12歸檔范圍及保管期限

          3.13歸檔時間:

          (1)管理性文件材料一般應(yīng)在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發(fā)簿一同移交行政部歸檔。

          (2)凡專項工程、專題項目等由發(fā)生部門將文件材料整理后經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及項目負責人審定后向行政部移交歸檔。周期長的'可分階段、單項歸檔。

         。3)外購設(shè)備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調(diào)試后歸檔。

         。4)工程項目在竣工驗收后三個月內(nèi)接收歸檔。

         。5)每年形成的財務(wù)檔案,由行政部及有關(guān)部門保存一年,在下一年的第一季度內(nèi)向行政部移交歸檔。

          (6)電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。

         。7)榮譽檔案由給合辦收集整理后于次年統(tǒng)一歸檔。

         。8)聲像檔案在每次活動結(jié)束后整理歸檔。

         。9)相關(guān)會議(技術(shù)會議、專題會議、年度工作會議),在會議結(jié)束后歸檔。

          (10)外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內(nèi)整理歸檔。

          (11)變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

          (12)公司內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

         。13)公司產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

          3.14檔案查(借)閱制度

          檔案借閱是行政部的日常業(yè)務(wù)工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務(wù)的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

         。1)凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在行政部閱檔室查閱。查閱內(nèi)容根據(jù)檔案密級程度,取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,同時做登記。

         。2)本公司有關(guān)人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續(xù),超過兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字。但要如期歸還。

          (3)借閱檔案者應(yīng)愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)及時反映給主管領(lǐng)導(dǎo)。

          (4)外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內(nèi)容也須經(jīng)總經(jīng)理同意審核后方能帶出。

         。5)凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。

          3.15檔案的保密制度

         。1)凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

         。2)非綜合行政部人員不得隨便進入行政部,行政部門窗及箱柜應(yīng)及時關(guān)鎖。

          (3)全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執(zhí)行企業(yè)保密規(guī)定,不失密。否則應(yīng)追究責任。

         。4)凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續(xù),一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復(fù)制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續(xù)。

         。5)查閱人員對檔案內(nèi)容承擔保密義務(wù),違反規(guī)定造成后果者必須追究責任。

         。6)檔案人員要忠于職守,認真執(zhí)行各項保密制度。

         。7)定期對保密檔案保管情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

          3.16行政部管理制度

          (1)檔案存入檢查:

          1)檔案出入行政部要清點、登記。

          2)定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

         。2)行政部管理:

          1)行政部未經(jīng)許可,外來人員不得擅自進入。

          2)檔案柜、卷排列科學(xué)、合理、整齊、美觀,便于調(diào)卷。

          3)行政部門窗須安裝窗簾,行政部內(nèi)采用白熾燈且照度不超過100lx。

          4)避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

          5)行政部嚴禁堆放食品和易燃易爆物,必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災(zāi)的可能。

          8)行政部須做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

          9)做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構(gòu)成情況的準確、及時、科學(xué)的統(tǒng)計工作。

          10)建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統(tǒng)計臺帳。

          3.17檔案鑒定、銷毀制度

         。1)根據(jù)《檔案法》中的相關(guān)規(guī)定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

         。2)保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

          (3)從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監(jiān)別檔案的價值。

         。4)檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質(zhì)量達到規(guī)定標準。如果鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確,不完整,應(yīng)及時責成有關(guān)部門修改、補充。

         。5)銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告報總經(jīng)理審批。銷毀檔案時要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛(wèi)人員銷毀或監(jiān)銷,防止失密。檔案銷毀時要有二人以上監(jiān)銷,并在清冊上簽字。

          3.18檔案工作人員崗位職責

          (1)認真學(xué)習貫徹執(zhí)行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務(wù)。

         。2)負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

         。3)積極做好檔案的服務(wù)利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

         。4)做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

         。5)嚴格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內(nèi)容。

         。6)負責對本部門檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

          文件管理制度 10

          一、目的

          為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。

          本制度適用于公司與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。

          二、職責

          2.1 安全環(huán)保部負責制定本制度,并負責綜合監(jiān)督管理。

          2.2 各部門負責本部門文件檔案的管理,并負責監(jiān)督檢查和考核。

          2.3 各部門管理人員負責本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。

          三、內(nèi)容

          3.1文件資料收集,安全生產(chǎn)文件檔案內(nèi)容如下:

          3.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。

          3.1.2上級主管部門安全生產(chǎn)文件、批復(fù)文、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及會議資料等。

          3.1.3公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學(xué)習資料、領(lǐng)導(dǎo)指示材料等。

          3.1.4安全生產(chǎn)工作計劃、總結(jié)、報告等。

          3.1.5各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。

          3.1.6供應(yīng)商、承包商相關(guān)材料。

          3.1.7安全設(shè)施檢測、校驗報告、記錄等。

          3.1.8安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告。

          3.2立卷歸檔

          3.2.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用。

          3.2.2應(yīng)根據(jù)文件資料的`重要性,按時間永久、長期和短期等三種進行時間整理,分類歸檔。

          3.2.3各部門在每年2月底前對上年度的文件資料進行歸檔,統(tǒng)一保存。

          3.2.4各種文件資料按一定特征進行排列和系統(tǒng)化,應(yīng)層次分明,編寫頁碼,填寫卷內(nèi)文件資料目錄。

          3.2.5不同價值,不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當區(qū)別管理,單獨立卷。

          3.3檔案保管

          3.3.1檔案應(yīng)入柜上架,科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放。

          3.3.2應(yīng)采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞。

          3.4檔案借閱

          3.4.1文件資料檔案借閱,必須辦理借閱手續(xù),借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續(xù)借手續(xù)。

          3.4.2借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人。

          3.4.3歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記本上注銷。

          3.5檔案銷毀

          對于過期并失去保存價值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準,可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄。

          四、本制度由安全環(huán)保部制定并負責解釋,自發(fā)布之日起實施。

          文件管理制度 11

          一、總則

          1、為提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我企業(yè)實際情況,特制定本制度。

          2、文件管理內(nèi)容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業(yè)函、電、來文,本企業(yè)上報、下發(fā)的各種文件、資料。

          3、本企業(yè)各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。

          二、發(fā)文管理

          1、凡以我公司名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經(jīng)辦公室核稿后送總經(jīng)理簽發(fā)。

          2、經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的文件由辦公室統(tǒng)一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

          3、發(fā)出的文件、傳真應(yīng)追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應(yīng)及時進行補發(fā)或改用其他方式發(fā)送。

          4、所有由辦公室發(fā)出的傳真、文件等應(yīng)統(tǒng)一登記,并標注發(fā)送單位、日期,由發(fā)件人簽名。其他部門自主發(fā)送的,由發(fā)送部門自行負責。

          5、發(fā)文辦理工作程序:

          (1)擬稿:公司公文、日常業(yè)務(wù)和事務(wù)性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內(nèi)容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。

         。2)核稿:核稿是指由擬稿部門經(jīng)理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發(fā)做好準備。

         。3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關(guān)事宜,需給有關(guān)部門會簽。有關(guān)部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復(fù)核,復(fù)核的主要內(nèi)容為是否已協(xié)商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

         。4)簽發(fā):以公司名義報送的所有公文一律送總經(jīng)理簽發(fā)。簽發(fā)公文時如有修改,應(yīng)在原文上圈改并簽署姓名和日期。

         。5)發(fā)文登記:此時的發(fā)文登記是指對待發(fā)文稿進行復(fù)核,重點看審批簽發(fā)手續(xù)是否完備,附件是否齊全,格式是否統(tǒng)一、規(guī)范,符合要求的文稿由辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見成文稿的內(nèi)容,并對待發(fā)文稿進行編注發(fā)文字號,確定份數(shù)后印制。

         。6)用印:用印是指辦公室對已印制好的公文進行蓋章。

         。7)存檔:在發(fā)文辦理流程結(jié)束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發(fā)公文進行存檔(應(yīng)包含底稿、正文兩份,及有關(guān)電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的公文,經(jīng)過鑒定和總經(jīng)理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應(yīng)當進行登記,由二人監(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。

          三、收文管理

          1、所有發(fā)至本企業(yè)的文件(含傳真和政府部門傳達的公文、業(yè)務(wù)往來文件等),由辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,送總經(jīng)理閱示或送有關(guān)部門辦理,為避免文件擠壓,一般應(yīng)在當天完成送閱。

          2、接收傳真應(yīng)明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉(zhuǎn)交,并由接收人簽收。

          3、外出辦公帶回的文件及資料應(yīng)及時向總經(jīng)理上報或移交辦公室,直接上報總經(jīng)理的根據(jù)總經(jīng)理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)向上級報告或指定專人、轉(zhuǎn)交其他有關(guān)部門辦理,并由辦公室保留原件或復(fù)印件存檔。

          4、辦公室收到文件,應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)全面統(tǒng)籌,送總經(jīng)理批示或交有關(guān)部門閱辦。需要辦理的公文,經(jīng)請示總經(jīng)理后辦理,根據(jù)文件內(nèi)容、總經(jīng)理批示予以催辦。

          5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應(yīng)嚴格遵守傳閱規(guī)定和保密范圍,所有文件如需外借或復(fù)印必須辦理文件借閱手續(xù),經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱。

          6、個人或部門閱讀文件應(yīng)抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借給其他人,閱讀完后應(yīng)及時交還給檔案管理員。

          7、收文辦理工作程序:

         。1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公室簽收、拆封,對需納入收文辦理的',應(yīng)統(tǒng)一進行收文登記。

          (2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關(guān)或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數(shù)、等逐項進行登記。

          (3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關(guān)規(guī)定的,辦公室應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容、性質(zhì)、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經(jīng)理批示后交有關(guān)部門辦理。

          (4)批辦:批辦是指總經(jīng)理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

          (5)承辦:承辦是指按照總經(jīng)理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關(guān)部門協(xié)商辦理,并負責回復(fù)辦理結(jié)果。

         。6)催辦:催辦是指根據(jù)總經(jīng)理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結(jié)果。

         。7)注結(jié):文件辦理完畢,應(yīng)在《收文登記簿》或公文處理單上注結(jié),注明辦理日期,并簡要寫明辦理結(jié)果。

          (8)存檔:在收文辦理結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)公文的相互聯(lián)系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經(jīng)過鑒定和總經(jīng)理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應(yīng)當進行登記,由二人監(jiān)銷保證不丟失、不落銷。

          四、保密文件管理

          1、嚴格遵守保密制度,保密資料統(tǒng)一由檔案管理員收發(fā)、傳遞、銷毀等,并嚴格把關(guān)。

          2、制發(fā)保密文件時,經(jīng)辦人要根據(jù)文件、資料的內(nèi)容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數(shù)量,報送總經(jīng)理審批后印發(fā)。

          3、借閱、復(fù)印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續(xù),嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業(yè)性場所復(fù)印。

          4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發(fā)現(xiàn)欠缺要及時追查,防止丟失。

          五、文件的銷毀

          1、對于多余、重復(fù)、過期和無保存價值的文件,辦公室應(yīng)定期清理造冊,按照公司有關(guān)規(guī)定,辦理銷毀手續(xù)報總經(jīng)理批示。

          2、經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)在檔案管理員和辦公室主任的共同監(jiān)督下進行銷毀。

          六、附則

          1、本制度由公司辦公室負責解釋。

          2、本制度自發(fā)文之日起實施。

          文件管理制度 12

          1、目的

          為了使本公司采用的外來文件處于受控狀態(tài)、不損壞、不丟失、保持其完整性、統(tǒng)一性和有效性,便于檢索、查找和及時更新,特制定本制度。

          2、適用范圍

          國家有關(guān)法律法規(guī);

          壓力管道元件制造相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范;

          壓力管道元件的型式與參數(shù)、設(shè)計、制造、檢查和驗收、檢驗與試驗方法等國家標準和行業(yè)標準(含指導(dǎo)性技術(shù)條件);

          型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告;

          分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。

          3、控制內(nèi)容

          3.1辦公室主任負責對本公司壓力管道元件產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準的收集、購買、歸檔、登記造冊、貯存和管理工作。

          3.1.1積極掌握壓力管道元件相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國家標準和行業(yè)標準的發(fā)展動態(tài);

          3.1.2及時采用適合于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范國家標準和行業(yè)標準,淘汰舊法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準;

          3.1.3經(jīng)確認有效適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準均應(yīng)加蓋“受控”章,記錄標準清單;

          3.1.4每年定期對公司所有采用的'法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準進行清理,過期淘汰的舊法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)加蓋“作廢”章,并注明新替代法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準名稱,存檔妥善保管;

          3.1.5產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件所采用的標準均須由技術(shù)負責人負責簽字確認;

          3.2外來文件的保管、發(fā)放和借閱。

          3.2.1外來文件統(tǒng)一由辦公室負責保管;

          3.2.2外來文件的發(fā)放范圍由技術(shù)科長確認,質(zhì)保工程師審批;

          3.2.3外來文件發(fā)放的文本一律是復(fù)印件,并加蓋“受控”章,由使用部門負責人簽字領(lǐng)用;

          3.2.4本公司外來文件一律不得外借,內(nèi)部借閱須由借閱部門負責人簽字借閱,定期歸還。

          4、本制度由辦公室負責實施。

          文件管理制度 13

          1、公文辦理一般包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發(fā)、印刷、用印、傳遞、歸檔、銷毀等程序;

          2、凡酒店的收文(信、函)包括領(lǐng)導(dǎo)的親收件,由總經(jīng)理室秘書處簽收、登記,轉(zhuǎn)交董事長或總經(jīng)理;

          3、公文登記后,根據(jù)總經(jīng)理的批示,由總經(jīng)理辦公室轉(zhuǎn)交各位領(lǐng)導(dǎo)傳閱,如需轉(zhuǎn)交有關(guān)部門閱辦,應(yīng)由總辦秘書送交,并經(jīng)登記、簽收后方可送交;

          4、閱讀文件應(yīng)按規(guī)定范圍,秘密級以上文件須到總經(jīng)理辦公室閱讀,因工作需要借閱文件應(yīng)辦理手續(xù),用完后及時退還,秘密級以上文件,各級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員均不得攜離辦公室;

          5、各部門或個人對承辦的公文,必須認真負責,按規(guī)定期限迅速辦理,不得拖延積壓;

          6、各部門均應(yīng)實行公文催辦制度。負責辦理公文的人員,對自己經(jīng)手處理的公文,應(yīng)件件有著落,事事有下文,轉(zhuǎn)辦要及時,催辦有結(jié)果,防止積壓誤事;

          7、公文辦完后,應(yīng)根據(jù)文書立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定,及時將公文定稿,正本和有關(guān)材料整理立卷,當年文件應(yīng)于第二年第二季度移交完畢;

          8、各級干部調(diào)動時,應(yīng)將文件(含保密記錄本)清理移交,凡參加會議帶回的.文件,應(yīng)及時送總辦秘書處登記保管;

          9、沒有保存價值的文件,經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準,由總經(jīng)理定期銷毀。銷毀秘密文件,要進行登記,有專人監(jiān)督,保證不丟失、不漏銷,秘密級以上文件不準作廢出售,一律集中銷毀。

          文件管理制度 14

          一、管理職現(xiàn)

          1、技術(shù)部負責技術(shù)文件(工藝、檢驗規(guī)范)的編制、更改、負責人負責審核。

          2、總經(jīng)理負責對技術(shù)文件的適宜性進行審批。

          3、品控部負責技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。

          二、工作程序

          1、生產(chǎn)行政部針對產(chǎn)品的要求,通過,確定應(yīng)有的技術(shù)文件(包括配方、工藝、檢驗規(guī)范等)。

          2、根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實到有關(guān)人員,收集有關(guān)資料,作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù),這些資料應(yīng)由技術(shù)部負責人對其適宜性進行評審。

          3、通過評審,由開發(fā)人員對產(chǎn)品進行開發(fā),編制相應(yīng)的技術(shù)文件,這些文件在適當?shù)碾A段,由生產(chǎn)行政部對其符合性進行評審,必需時由質(zhì)量負責人如今有關(guān)部門一同進行評審。評審符合要求后,交技術(shù)部負責審核、總經(jīng)進批準后進行小樣試驗。

          4、通過批準,由化驗室 負責小親試樣,對小樣進行產(chǎn)品特性的總體驗證。

          5、在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求,應(yīng)由原開發(fā)人員負責對設(shè)計開發(fā)文件作更改,更改后仍應(yīng)進行審批。

          6、通過驗證,產(chǎn)品符合要求,可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認的`方法對產(chǎn)品進行鑒定。

          7、通過鑒定,由開發(fā)人員對技術(shù)進行一次完整性的檢查,正式定稿,定稿的文件由質(zhì)量負責人員進行審核、總經(jīng)理批準后,作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。

          8、審批后的正搞,由品控部移交到技術(shù)部進行歸檔,根據(jù)需要,技術(shù)部負責指派專人對文件進行復(fù)制,發(fā)放到需使用的部門,進行使用。

          9、在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進行更改,由使用部門提出報技術(shù)部,負責人簽注意見后,由原開發(fā)人員進行更盡管,當指定其它人員更改,應(yīng)取得相應(yīng)的背景資料。

          10、更改后,應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由技術(shù)部負責原稿進行修改,對發(fā)下文件同時進行修改。

          11、任何人員、任何部門均不得擅自更改文件,對制訂審批后的文件應(yīng)嚴格執(zhí)行。

          12、本制度由生產(chǎn)行政結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實施情況。

          13、當發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況,質(zhì)檢部將開出《糾正措施處理單》限期進行整改,嚴重的應(yīng)按違反廠紀廠規(guī)進行處理,對造成損失將追究經(jīng)濟責任,對造成事故的移交有關(guān)方面處理。

          文件管理制度 15

          一、文件材料歸檔

          1、歸檔范圍

          凡是公司及各分公司、小區(qū)經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料都應(yīng)定期歸檔保存在公司檔案室。

          2、歸檔時間

          對公司規(guī)定應(yīng)當立卷歸檔的材料,必須由檔案形成部門按規(guī)定收集、整理后,定期移交給本單位檔案室及檔案工作人員進行集中管理,任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。

         。1)文書文檔(包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案)。

         。2)會計檔案先在財務(wù)部門保存一年后移交檔案室。

         。3)設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。

          (4)特種載體檔案,隨時歸檔。

         。5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。

          3、歸檔要求

         。1)歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)。

         。2)歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。

          (3)歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。

          (4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續(xù)。

         。5)歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的,由經(jīng)辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的`資料后裝訂成冊。

          二、檔案借閱

          1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù),歸還時對所借檔案應(yīng)予以檢查核對,并注銷。

          2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。

          3、外單位要查閱檔案,需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面同意批準,方可借閱,借閱人要登記簽名。

          4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發(fā)現(xiàn)以上情況,視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。

          5、借閱檔案要嚴守機密,不得轉(zhuǎn)借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。

          6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準,摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。

          7、對借出的檔案,管理人員應(yīng)及時催還。

          三、檔案保密

          1、認真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作,維護檔案的安全,做好公司的保密的工作。

          2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴格遵守保密制度,不準將檔案給無關(guān)人員翻閱,若有泄露,按保密規(guī)定處理。

          3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內(nèi)容。

          4、檔案室應(yīng)根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。

          5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。

          6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續(xù),移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。

          文件管理制度 16

          1.目的

          防止在服務(wù)過程中因公用設(shè)施和服務(wù)過程無標識或標識不當導(dǎo)致各類不合格的發(fā)生。

          2.適用范圍

          適用于公司各部門的日常工作。

          3.職責

          3.1總經(jīng)理或授權(quán)人負責公用設(shè)施、倉庫內(nèi)物資、重要、危險部位及其他服務(wù)過程標識的監(jiān)察。

          3.2部門主管和崗位責任人負責標識的安裝和檢查。

          4.方法和過程控制

          4.1公用設(shè)施的標識

          4.1.1機電設(shè)備按各設(shè)備名稱、設(shè)備責任人標識,標識牌掛(貼)在設(shè)備顯眼部位。

          4.1.2消防通道出入口、消防設(shè)施處設(shè)置相應(yīng)消防標識。

          4.1.3配電室、水泵房、泳池機房、監(jiān)控中心、倉庫、辦公室、公共衛(wèi)生間等部位在出入口上方或門上貼上有部門名稱的標識。

          4.1.4所有設(shè)備間出入門上應(yīng)有機房重地,非請勿進的標識。

          4.1.5所有閥門上應(yīng)作上標識以確認閥門開閉狀態(tài)。

          4.1.6倉庫內(nèi)的物資名稱和用途需掛貼于貨架或物資上,并在庫房門上貼嚴禁煙火的告示牌。

          4.1.7樓層的標識貼于本樓層的顯著位置。

          4.1.8在進天臺的通道上應(yīng)有天臺重地,非請勿進的標識。

          4.1.9變壓器和高壓環(huán)網(wǎng)柜上掛高壓危險,請勿靠近告示牌。

          4.1.10游泳池必須標明水的深度。

          4.1.11天臺顯眼部位應(yīng)掛貼高空拋物,手下留人等字樣的警示牌。

          4.2服務(wù)過程的標識

          4.2.1高空作業(yè)時,在危險區(qū)域周邊用警戒帶圈出警戒區(qū)域,對區(qū)域內(nèi)的財產(chǎn)要做好防護措施,并放置有危險勿進,高空作業(yè),注意安全等字樣的告示牌。

          4.2.2配電設(shè)備維修時,必須在開關(guān)上掛有人工作,禁止合閘的`告示牌。

          4.2.3清洗辦公室及其他較光滑位置的地面或天氣潮濕時,應(yīng)在顯眼部位放置小心地滑的告示牌。

          4.2.4在公共場所刷油漆時,如果油漆未干而現(xiàn)場又無工作人員時,應(yīng)在顯眼位置放置油漆未干告示牌。

          4.2.5泳池、兒童娛樂設(shè)施、會所等設(shè)施暫停開放期間,在顯眼部位掛放暫停使用告示牌,清潔時掛放清潔中字樣的標識。

          4.2.6維修公共衛(wèi)生間設(shè)施時,應(yīng)放置維修中或停用字樣的告示牌。

          4.2.7樓內(nèi)保潔員在進行樓梯道、樓層保潔工作時,應(yīng)在單元防盜門或明顯位置懸掛此區(qū)域在清潔中字樣的標識。

          4.2.8對于其他有追溯性要求的服務(wù)過程(如一些清潔、保安、設(shè)備維護服務(wù))標識,應(yīng)通過制定明確的服務(wù)規(guī)范和做好質(zhì)量記錄予以實現(xiàn)。

          4.3標識的管理

          4.3.1各部門自行制作的標識,必須嚴格參照公司ci手冊標識所規(guī)范的樣式,所有ci手冊所規(guī)范的標識,部門必須嚴格執(zhí)行。

          4.3.2各部門如需設(shè)置中英文對照標識,需將中文及譯文內(nèi)容報品質(zhì)主管審批。

          4.3.3如發(fā)現(xiàn)標識已經(jīng)被污染、涂抹、撕毀、破損或已失去標識意義,應(yīng)及時更換、替補或撤消。

          4.3.4當設(shè)置標識的位置需要更改或撤銷標識時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)品質(zhì)主管同意后方可執(zhí)行。

          文件管理制度 17

          1.目的

          建立文件與資料管理制度,規(guī)范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。

          2.依據(jù)

          《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號)》及附錄。

          3.適用范圍

          本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀等。

          4.職責

          4.1質(zhì)量管理部負責組織制訂質(zhì)量管理體系文件,并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行;

          4.2文件使用部門、人員嚴格按本制度進行文件的.使用。

          5.內(nèi)容

          5.1公司質(zhì)量體系文件由質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責、操作規(guī)程、進貨評審、內(nèi)審等組成;

          5.2編制質(zhì)量管理文件時遵循以下原則:

          5.2.1合法性原則:質(zhì)量管理文件應(yīng)符合國家法律、法規(guī)以及部門規(guī)章和有關(guān)政策;

          5.2.2實用性原則:與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式相適應(yīng),與企業(yè)組織機構(gòu)、人員崗位設(shè)置、設(shè)施設(shè)備、計算機系統(tǒng)的設(shè)置相吻合,與企業(yè)經(jīng)營和質(zhì)量控制的實際流程一致、實用;

          5.2.3高效性原則:在合法及實用原則前提下,管理要求適當高法定標準,采用先進科學(xué)的管理辦法和手段,提高工作效率,推動企業(yè)不斷改進和提高;

          5.2.4強制性原則:提供必要的人力、財力、物力和措施,有必要的獎懲措施和辦

          文件管理制度 18

          1.目的

          為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,確保安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等得到控制,確保使用文件的適宜性和有效性,特制定本規(guī)定。

          2.適用范圍

          本規(guī)定適用于燒結(jié)廠各部門。

          3.管理職責:

          3.1綜合辦公室是文件的歸口管理部門,負責所有廠級文件的發(fā)布和歸檔工作。負責起草有關(guān)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟責任考核等文件的編制。

          3.2安全科負責起草有關(guān)安全文件的編制。

          3.3技術(shù)科負責起草有關(guān)質(zhì)量、工藝等文件的編寫。

          3.4機動科負責起草有關(guān)設(shè)備、維護、能源消耗、備件材料等文件的編制。

          3.5生產(chǎn)科負責起草有關(guān)生產(chǎn)、環(huán)保等文件的編寫。

          4.文件管理要求:

          4.1引用法規(guī)、標準

          文件制定要依據(jù)國家法律法規(guī)、天津市地方法規(guī)、《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及公司相關(guān)標準。

          4.2文件編寫要求:

          4.2.1簡單說明編寫目的;

          4.2.2明確執(zhí)行文件涉及的范圍;

          4.2.3實施活動的主管部門與相關(guān)部門的職責和權(quán)限。

          4.2.4文件內(nèi)容和要求:作為文件的.主要內(nèi)容,要明確相關(guān)部門應(yīng)做些什么,由誰來做,如何做,達到什么標準,信息如何反饋,獎勵與考核等。

          4.2.5文件實施日期。

          5.文件審批

          文件編寫后,由部門負責人核稿后,送交主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。

          6.評審與修訂

          6.1文件評審

          6.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。

          a)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化;

          b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

          c)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化;

          d)管理機構(gòu)的管理職責發(fā)生重大變化時;

          6.1.2評審內(nèi)容

          a)與法律、法規(guī)符合性;

          b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

          c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

          d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

          6.2文件修訂

          6.2.1修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。

          a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

          b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

          c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

          d)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責;

          e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺行動;

          6.2.2修訂組織權(quán)限:制度文件的修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。

          6.2.3修訂依據(jù):

          6.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

          6.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

          6.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出的合理化建議。

          6.2.4修訂后的制度文件,要履行會簽手續(xù),最后由廠長審批后,修訂版發(fā)布實施。

          7.制度文件的終止執(zhí)行

          因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準終止。

          文件管理制度 19

          一、總則

          1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

          2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

          3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的'管理。

          二、技術(shù)文件的編制

          1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

          具體包括:

          文件管理制度

          1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

          2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。

          3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

          4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

          2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須符合國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。

          3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制,各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。

          三、技術(shù)文件的提交

          1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范文件管理制度

          認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

          2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

          3、設(shè)計文件的提交以starteam為準,設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的目錄。

          4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。

          四、技術(shù)文件的歸檔

          1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權(quán)、利。

          2、技術(shù)文件應(yīng)保證標題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

          3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其文件管理制度

          中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

          4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

          5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

          6、歸檔文件時,須填寫《設(shè)計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

          五、技術(shù)文件的借閱

          1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法保持不具權(quán)限的文件。

          2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可通過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進行查閱。

          文件管理制度

          3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

          4、如有特殊情況需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

          5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

          六、責任追究

          各部門應(yīng)嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律責任的權(quán)利。

          文件管理制度 20

          一、嚴格履行保密職責,嚴守秘密,責任分明。

          二、有專人負責領(lǐng)取密級文件,并由a、b角負責公務(wù)網(wǎng)的文件接收,并及時做好收文登記(并注明密級)、編號、傳遞、簽收、保管等工作。

          三、將已閱處的保密文件及時放入專用保密箱,確保文件的。

          四、保密文件采取專用文件夾進行傳閱,注明周轉(zhuǎn)時間、文件編號、文件件數(shù),嚴格辦理閱讀者簽名手續(xù)。

          五、嚴格按規(guī)定控制傳閱范圍,每個環(huán)節(jié)都嚴格把關(guān),確保文件在每個環(huán)節(jié)的`安全。

          六、嚴格做好不復(fù)印保密文件,不擅自擴大傳閱范圍,不自行橫傳、不隨意摘抄密件內(nèi)容,不向傳閱范圍之外的人員談?wù)撁芗䞍?nèi)容,真正做到將其泄密可能降到最低。

          七、按規(guī)定及時清退密級文件。

          八、按規(guī)定統(tǒng)一上交保密廢紙。

          文件管理制度 21

          一、文件與資料識別

          1、各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時,必須按標準化要求制定符合標準的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

          2、對外來文件要進行識別與分析,在轉(zhuǎn)發(fā)或修訂下發(fā)時要進行標準性轉(zhuǎn)換,下傳的文件必須符合標準化文件要求。

          3、各種資料的收集、整理要以標準資料格式進行裝訂收藏。

          4、對資料的內(nèi)容進行識別分析,不符合標準化要求的'要修改完善。

          二、文件與資料的管理規(guī)定

          1、文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。

          2、下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”,登記表格式必須符合標準化要求,并將保存文件下發(fā)登記表存檔。

          3、建立文件、資料檔案庫,專人負責管理和保存。

          4、借閱、查詢各種資料、文件時,要建立借閱、查詢登記表。

          5、文件、資料要整理規(guī)范,保存有序,管理到位,查找便捷。

          6、若文件、資料需更新、補充、增加,必須經(jīng)過保管員進行操作,非工作人員不得隨意進行修改。

          7、妥善保護文件、資料,不得隨意外借;查詢文件時不得在文件上做任何標記,不得損壞。

          8、文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作,制定相應(yīng)的安全措施,保證文件、資料的安全。

          文件管理制度 22

          為規(guī)范和加強站內(nèi)的安全檔案的`管理,實行制度化管理,特制定本制度。安全生產(chǎn)檔案必須由專人管理安全生產(chǎn)檔案。

          1、安全生產(chǎn)檔案內(nèi)容:

          (1)安全生產(chǎn)管理管理人員任命書及變動情況記錄。

          (2)從業(yè)人員檔案(包括安全運行、培訓(xùn)教育、獎懲等信息)。

          (3)特種作業(yè)人員資格證名單。

          (4)特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案。

          (5)危險源管理清單。

          (6)監(jiān)測資料(設(shè)備運行狀況、巡檢記錄、交接班記錄等)。

          (7)職工健康檔案及職業(yè)病檔案資料。

          (8)安全生產(chǎn)整改情況記錄。

          (9)安全例會及安全日、月活動記錄。

          (10)安全生產(chǎn)隱患排查方案、平安交通實施方案等各種方案及落實情況;

          (11)事故記錄和統(tǒng)計資料。

          (12)傷亡登記表存檔情況。

          (13)崗位作業(yè)操作規(guī)程。

          (14)安全措施經(jīng)費及使用情況。

          (15)事故應(yīng)急救援預(yù)案、演練、實施記錄。

          2、要編寫詳細的目錄并分檔存放,以形成標準化、規(guī)范化。

          3、按期上報給各有關(guān)部門,定期向職工公布檔案管理情況。

          4、主要領(lǐng)導(dǎo)要檢查檢查檔案管理情況,使之完善化、科學(xué)化。

          文件管理制度 23

          1.技術(shù)文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類!笆芸亍蔽募概c質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)文件。

          2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識,文件更改幅度較大時,予以換版。換版文件下發(fā)后,必須將原文件由行政部收回,以保證使用有效版本。

          3.文件領(lǐng)用者,因文件丟失或者損壞需要領(lǐng)用新文件時,到行政部填寫《文件處理單》,經(jīng)常務(wù)副總審核、批準后方可領(lǐng)用。

          4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件,并保持文字清晰,外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》,經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準后方可借閱。

          5.作廢文件銷毀時,由該部門填寫《文件處理單》,由總經(jīng)理審核、批準后統(tǒng)一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

          6.質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容由使用部門設(shè)計,行政管理部門審查批準,統(tǒng)一編號控制。質(zhì)量記錄表需要更改時,仍由原審批部門審批。

          7.質(zhì)量記錄填寫:要求個部門質(zhì)量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數(shù)據(jù)準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質(zhì)量記錄原則上不準更改,如有失誤或者計算錯誤時,在改動處劃改并簽名。

          8.質(zhì)量記錄的借閱:外來人員借閱質(zhì)量記錄經(jīng)常務(wù)副總批準后辦理借閱手續(xù)借閱,公司人員經(jīng)行政部部長批準后,辦理借閱手續(xù)。

          9.質(zhì)量記錄的管理和保存:質(zhì)量記錄由本部門制定專人負責保管,注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質(zhì)量記錄清單》的`要求實施。

          10.各類質(zhì)量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂,行政部負責歸檔并規(guī)定期限保存。

          11.質(zhì)量記錄銷毀:對于超過保存期的質(zhì)量記錄,由行政部和使用部門負責簽字,包常務(wù)副總審核批準后,進行銷毀并填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》,需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統(tǒng)一保存。

          12.行政部對質(zhì)量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄,填寫《監(jiān)督檢查記錄》,發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。

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