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      2. 員工手冊公司管理制度

        時間:2022-12-28 17:53:33 制度 我要投稿
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        員工手冊公司管理制度

          在不斷進步的社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編精心整理的員工手冊公司管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        員工手冊公司管理制度

        員工手冊公司管理制度1

          一、計算機

          1、公司計算機分個人使用和公用兩種。

          2、已明確專人使用的計算機,使用人必須負責該計算機設(shè)備的清潔、保養(yǎng),每部計算機設(shè)置密碼,由使用者本人和網(wǎng)管掌握。

          3、任何人未經(jīng)同意嚴禁使用他人計算機。

          4、公用的計算機由使用部門指定專人進行維護。

          5、計算機出現(xiàn)故障,請及時報至網(wǎng)管,由網(wǎng)管盡快修理。

          6、下班后,必須將計算機主機及顯示器的電源關(guān)閉。

          7、員工領(lǐng)用計算機時,應(yīng)簽字。

          二、網(wǎng)絡(luò)

          1、嚴禁因私上網(wǎng)聊天。

          2、嚴禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。

          3、嚴禁上網(wǎng)下載與工作無關(guān)的資料。

          4、嚴禁在公司計算機上玩計算機游戲。

          5、嚴禁在上班時間看與工作無關(guān)的光盤。

          三、打印機

          1、公司采用網(wǎng)絡(luò)共享打印機,由各部門負責日常維護,如發(fā)生故障報網(wǎng)管維修。

          2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過一面的紙進行打印。

          3、嚴禁無紙打印。

          四、傳真機

          1、公用傳真機由前臺秘書負責定期保養(yǎng)及故障排除,各部門專用傳真機由本部門負責維護。

          2、前臺負責收取傳真,電話通知員工到前臺簽字領(lǐng)取。

          五、復印機

          1、復印機由前臺秘書負責定期保養(yǎng)及故障排除。

          2、使用人在復印機出現(xiàn)故障時,應(yīng)及時通知前臺處理。

          3、員工復印完畢后,應(yīng)及時將所有文件取走,違者績效扣減10分/次。

          4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過一面的紙進行復印。

          六、公用筆記本

          1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負責保管。

          2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管辦理領(lǐng)借用手續(xù)。

          3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

          七、公用投影儀

          1、公用投影儀由網(wǎng)管負責保管。

          2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管,辦理借用手續(xù)。

          3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

          八、車輛管理規(guī)定

          1、司機負責車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;

          2、司機負責車輛的日常清潔,保證車輛內(nèi)外干凈整潔;

          3、嚴禁司機違章行車,出車違章罰款由駕駛?cè)酥Ц叮?/p>

          4、司機必須拒絕用車人違章駕駛的要求;

          5、司機違章行為造成車輛事故,修理費用的50%由責任人承擔;

          6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。

        員工手冊公司管理制度2

          1、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要,使用自己購買的或公司所有的通訊工具(手機、傳呼機)而產(chǎn)生的通訊費用。(通訊費用報銷標準參見附表2)

          2、除特殊情況外,公司不為員工購買通訊工具(手機、傳呼機)和手機卡等,也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。

          3、如員工使用的通訊工具為公司所有,其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。

          4、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案,沒有登記的不予以報銷。

          5、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具,以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的,公司將試情節(jié)輕重予以處罰,嚴重的將取消其報銷資格。

        員工手冊公司管理制度3

          一、標準作息時間:

          1、員工每周工作五天,周一至周五,平均每周工作時間不超過40小時,每日工作不超過8小時(不含用餐時間)。

          2、上下班時間為:上午9∶00至12:30,下午13:30至18∶00;其中午餐時間為12:30~13:30,嚴禁遲到。執(zhí)行年薪制的管理人員需每天工作8小時即可,不受此時間限制。

          3、特殊崗位如:編輯部、物流部及司機崗位的員工因工作性質(zhì)不同,不執(zhí)行以上作息時間的,本部門需依據(jù)完成工作的需要,另行規(guī)定上下班及休息時間,該部門考勤規(guī)定必須經(jīng)人力資源部及總裁審核批準后方可執(zhí)行,否則工作時間同上。

          4、員工上下班必須在前臺簽到,公司將以簽到記錄作為員工的出勤依據(jù),簽到表需要員工本人親自填寫,嚴禁他人代簽,代簽者與被代簽者同時當月績效扣減5分/次。

          5、請假以半小時為單位。

          二、遲到早退曠工:

          1、晚于規(guī)定時間上班者即為遲到;早于下班時間離崗者即為早退(正常填寫外出單的除外)。

          2、遲到、早退半個小時以內(nèi)者,當月績效扣減1分/次;一個小時以內(nèi)者當月績效扣減2分/次;一個小時以上者當月績效扣減5分/次,管理人員翻一倍。

          3、遲到超過半天、早退超過半天、當日無或缺少簽到記錄,無《請假申請單》或者《外出單》者視為曠工,曠工一日,績效扣減20分。

          4、遲到或早退三次計為一次曠工。

          5、遲到、早退、曠工員工,其直接上級領(lǐng)導應(yīng)親自聯(lián)系本人查明原因,以便加強管理。

          6、在一個自然月份里累計遲到、早退5次(含)以上、或月累計曠工2天、半年累計曠工8天、年累計曠工15天者公司予以辭退處理。

          三、外出管理辦法

          1、因公外出:

          a、凡外出洽談公事或因公辦事,出門時應(yīng)提前到前臺領(lǐng)取填寫《外出單》,注明外出地點及返回時間,攜帶手機,以便公司與外出人員及時聯(lián)系。

          b、《外出單》需直接上級及主管副總裁簽字確認,如相關(guān)負責人不在公司,則需電話請示,并報人力資源總監(jiān)批準。

          c、外出后如因故未能按時返回公司,應(yīng)先以電話通知直接上級、本部門負責人、主管副總裁及前臺,前臺在《外出單》上注明晚歸原因及返回時間。

          d、由于業(yè)務(wù)上的需要而例行定時外出者,由各部門呈報,經(jīng)總裁核準后,經(jīng)前臺登記備查。

          e、員工因工作原因外出或其它特殊情況未及時交《外出單》的,須在下一工作日10:00前,報人力資源總監(jiān)審核后交前臺,否則視同無效,以曠工處理。

          f、管理人員外出,也需填寫《外出單》,報上一級領(lǐng)導簽字。

          2、因私外出:按《休假管理制度》中的請假程序辦理。

          3、出差:員工出差,需提前填寫《出差申請單》,報前臺備案。

          四、考勤管理

          1、前臺每天負責將每日出勤情況匯總,報上級領(lǐng)導審核。

          2、每月1日,前臺將上月考勤情況匯總,報上級領(lǐng)導審批后,送交人事主管作為工資計算的依據(jù)。

          五、加班

          1、員工應(yīng)于工作時間內(nèi)保質(zhì)保量完成工作任務(wù),努力學習業(yè)務(wù)知識以提高工作效率,盡量不拖延時間進行加班。由于個人原因?qū)е碌墓ぷ魑窗磿r完成,其超時工作不視為加班。

          2、因工作需要,確實需要加班,需要申請加班人員提前到前臺領(lǐng)取《加班申請單》,填寫完畢由部門負責人、主管副總裁審批,人力資源部審核簽字確認;未按加班審批流程辦理均不視為加班。

          3、公司會議、搬遷、培訓、節(jié)慶活動及出差人員的差旅路途等均不視為加班;凡享有提成或獎金的崗位如渠道開發(fā)、銷售等崗位,其超時工作不視為加班。

          4、為了保障員工的正常休息,加班員工公司盡量安排倒休,倒休申請流程按照請假流程執(zhí)行;由于工作原因休息不了的,按照國家法律法規(guī)規(guī)定補償員工加班工資。

        員工手冊公司管理制度4

          第一條會議管理

          (一)會議召集前通知:

          1、會議日期及開會時間。

          2、會議目的及宗旨。

          3、與該項會議有切身關(guān)系的人員及會議記錄人員。

          4、與會者應(yīng)準備的資料。

          5、會議室的布置工作,應(yīng)具備的設(shè)備。

         。ǘ⿻h管理要領(lǐng)

          1、嚴格遵守會議的開會時間。

          2、會議開始時主持人(召集單位)就會議議題作簡潔說明。

          3、會議進行中的注意事項:

          1)發(fā)言內(nèi)容是否偏離會議主題。

          2)發(fā)言者是否過于集中于某些人、事。

          3)會議從頭到尾是否有人沒發(fā)言。

          4)發(fā)言的內(nèi)容是否斟酌結(jié)論推進。

          4、在必須延長會議時間時應(yīng)先取得與會人員的同意。

          5、尊重主持人或發(fā)言人,請不要隨意接話、插話。

          6、應(yīng)把會議的結(jié)論整理出來交給全體人員表決。

          (三)會議注意事項:

          1、發(fā)言者應(yīng)控制時間。

          2、不可打斷他人的發(fā)言。

          3、不可中途離席。

          4、會議中關(guān)閉所有的通訊設(shè)備或者把通訊設(shè)備調(diào)成無聲狀態(tài),以免打擾他人。

         。ㄋ模⿻h種類

          1、公司會議:主要包括公司年度總結(jié)會、年度預算會,全體員工大會,由公司總經(jīng)理批準,各部門主管負責召集。專業(yè)會議:主要包括業(yè)務(wù)、綜合(如經(jīng)營活動)分析會,由各部經(jīng)理批準,主管、業(yè)務(wù)員負責召集。

          部門會議:各部門召開的工作會,由各部門主管決定召開并負責召集。

          其他會議:涉及多個部門負責人參加的各種會議,由總經(jīng)理或主管、副總經(jīng)理批準,辦公室組織并負責召集。

          第二條出差管理

         。ㄒ唬榕浜媳竟緲I(yè)務(wù)需要,以達成公司經(jīng)營目標,公司必須調(diào)派員工出差。

          (二)員工出差前應(yīng)填具'出差申請單'。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依決定權(quán)限呈報后,向財務(wù)人員預支差旅費,出差人于出差前須預支差旅費者,應(yīng)于出差期間可能需要之差旅費金額范圍內(nèi),于《出差申請單》內(nèi)填寫,經(jīng)部門經(jīng)理核準后,總經(jīng)理審批。并經(jīng)財務(wù)主管審核應(yīng)借費用后,向出納員領(lǐng)取預支款項。(《出差申請單》為兩份,一份交財務(wù)部以備報銷查證,一份交管理部備案)

          (三)出差途中,除因病或遭遇意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長期限,否則,除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。出差完畢返回公司后,應(yīng)于五日內(nèi)上交有關(guān)憑證,并填寫《差旅費支出明細表》,與出差旅費單據(jù)并呈,經(jīng)部門經(jīng)理核準、財務(wù)主管審核,總經(jīng)理審批再向出納結(jié)賬,領(lǐng)取應(yīng)補差旅費或交還預支差旅費之余額。

          (四)差旅費的規(guī)定

          1、差旅費指因公出差發(fā)生的'住宿、交通和補助費用等。

          2、申請差旅費需提前填寫《出差申請表》,審批后將申請表交至財務(wù)部后借支差旅費。

          3、住宿標準

          董事長、總經(jīng)理:實報實銷。

          其他員工:省會城市不超過250元/雙人間/日,地級市城市不超過200元/雙人間/日,縣級市城市不超過150元/雙人間/日。

          員工入住的酒店應(yīng)以保證員工安全、衛(wèi)生、并有利于完成公司交予的出差任務(wù)的前提下,既能較好的體現(xiàn)公司形象又能夠降低公司差旅費為標準,全體出差人員應(yīng)樹立強烈的成本意識,努力降低差旅費的開支。若實際發(fā)生額低于以上標準,則實報實銷。

          4、交通標準

          飛機:董事長、總經(jīng)理或由董事長、總經(jīng)理批準的人員可乘坐飛機,并全部乘坐經(jīng)濟艙位,其他人員無權(quán)乘坐飛機。

          火車:長途以硬臥為準,短途以硬座為準,未經(jīng)批準,不得乘坐軟臥(席)及以上等級列車,如確因時間緊等原因未能買到普通硬臥車票而買到硬臥以上等級車票的,應(yīng)由乘車人或購票人提出申請報總經(jīng)理同意,管理部備案。

          火車長短途判定標準,應(yīng)滿足以下任意一點:

          乘坐時間在7個小時以上的為長途,7個小時以下為短途。

          乘車的大部分時間在夜間行駛的是長途,乘車的大部分時間在白天行駛并能夠到達目的地的是短途。

          在非正常時點(如:春運等)如無法實現(xiàn)乘坐火車,經(jīng)公司領(lǐng)導批準可以乘坐飛機。

          因公出差乘坐飛機,公司將為其購買航空意外保險。

          5、補助標準

          差旅補助包括出差人員因公午餐費、交通費、通信費以及其它雜項開支。

          董事長、總經(jīng)理實行實報實銷。

          補助時間計算方法為按實際差旅天數(shù)計算。

          餐費補助標準:省會城市40元/人/日;地級市城市30元/人/日,縣級市城市20元/人/日,返回公司將不允許另行報銷餐費。

          出差期間的宴請招待應(yīng)嚴格控制,宴請需提前向本部門主管及有關(guān)領(lǐng)導申請。

          在公司同意統(tǒng)籌的情況下,出差員工駕駛個人汽車前往出差地,汽油費、過橋(路)費、停車費等實報實銷,其它補助按以上標準執(zhí)行。

          6、本著高效、節(jié)約的原則,公司嚴格控制差旅人次、住宿、交通標準、行程安排等,出差須提前說明。

          7、由于特殊原因差旅費超標的,出差人必須寫出原因,經(jīng)總經(jīng)理審批后方準予以報銷。

          8、出差人員應(yīng)對差旅費票據(jù)的合法性、真實性負責,出差人員應(yīng)按財務(wù)規(guī)定把票據(jù)粘貼整齊并填寫清楚,凡票據(jù)不齊全者,不予報銷。

          9、職務(wù)為身兼數(shù)職的,出差補助以職務(wù)最高的計算。

          10、差旅費納入部門財務(wù)核算。

          第三條信息系統(tǒng)管理制度

         。ㄒ唬┤粘9ぷ髦贫

          1、員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設(shè)備(包括其外圍設(shè)備)。

          2、員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應(yīng)自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設(shè)備。不得安裝盜版軟件,不得自行安裝internet上下載的免費軟件。

         。ǘ┬畔⑾到y(tǒng)保密管理

          1、每一位員工應(yīng)對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內(nèi)存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認證機制的系統(tǒng),應(yīng)設(shè)置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設(shè)置和保管。密碼遺忘,用戶自行負責。員工離開公司時,應(yīng)事先取消密碼,并通知管理部核實后方可簽離。

          2、每一位員工應(yīng)牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò)的密碼。密碼不應(yīng)放置在別人易于獲取的地方,不得將用戶名及密碼轉(zhuǎn)讓他人使用。涉及保密文件的用戶應(yīng)每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時,應(yīng)填寫上網(wǎng)申請記錄單,由部門主管簽字確認后,由信息中心開設(shè)網(wǎng)絡(luò)登錄帳戶,電子郵件信箱和共享目錄權(quán)限。

          3、員工離開公司時,應(yīng)到管理部簽離。經(jīng)辦公室主任確認所有網(wǎng)絡(luò)權(quán)限取消并簽字后,員工方可離開公司。

          4、每一位員工應(yīng)積極主動的檢查所使用的計算機內(nèi)是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應(yīng)檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上拷貝文件之前,應(yīng)確認文件不含有病毒。

          第四條環(huán)境與衛(wèi)生

          為保持公司擁有一個良好的工作環(huán)境,所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則:

          1、下班前請清理好自己座位上的文件,將它們鎖入文件柜。

          2、請愛護自己使用的機器、座位及其它辦公用具。

          3、與其他員工友好相處、禮貌待人。

          4、避免浪費公司的財產(chǎn)或其他資源。

          5、使用筆記本電腦的員工,每天結(jié)束工作時必須將電腦鎖入柜中。若因個人原因造成機器或零件的丟失,將由員工個人負責賠償。

        員工手冊公司管理制度5

          一、總則

          1、各部門使用辦公用品,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作他用。

          2、各部門購買辦公用品應(yīng)有計劃性,如因工作需要臨時性的采購,僅限于處理緊急事件。

          3、員工要愛護公共辦公用品,發(fā)現(xiàn)機器故障應(yīng)及時向行政部報告。

          4、行政部對各部門使用的辦公用品,具有監(jiān)督管理的職責,發(fā)現(xiàn)有浪費行為予以制止,并按辦公用品的實際成本扣發(fā)當事人。

          二、預算

          1、各部門于每月20日,將本部門下個月所需常規(guī)辦公用品的預算表報前臺。

          2、前臺匯總各部門預算后,列入行政部下月度預算中,25日報財務(wù)部,經(jīng)總裁審核通過后執(zhí)行。

          三、采購規(guī)定

          1、公司采購執(zhí)行招標方式,對多家辦公用品供貨商對比,按照物美價廉的原則,選取性價比最優(yōu)的一家,確定供貨商名單,明確哪些辦公用品由哪些供貨商供貨,且須簽訂正式的購銷合同,以保障購銷雙方利益。

          2、數(shù)額較大的購買合同,由公司臨時組成采購小組進行合同談判,嚴禁由單個人操作。

          3、日常辦公用品,由前臺按預算向公司指定的辦公用品供貨商統(tǒng)一購買。

          4、電子類辦公用品,由網(wǎng)管按預算向公司指定的供貨商統(tǒng)一購買。

          5、各部門偶爾使用的極特殊的辦公用品,由行政部采購專員進行購買,特殊情況下,經(jīng)人事行政總監(jiān)批準后可由各部門自行購買。

          四、入庫規(guī)定

          1、辦公用品由前臺進行保管,所有購買回的辦公用品均需到前臺辦理入庫手續(xù)。

          2、前臺訂購的辦公用品,由供貨商填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

          3、非前臺采購的辦公用品,由采購人員到前臺填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

          五、領(lǐng)用規(guī)定

          1、辦公用品分為耐用品和易耗品。

          2、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書器、文件欄、文件夾、筆筒、打孔器、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等。

          3、耐用辦公用品于新員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的,必須以舊換新。新員工領(lǐng)用時需在《新員工領(lǐng)用辦公用品清單》上簽字。

          4、易耗辦公用品包括:打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、記事本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、曲別針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

          5、易耗辦公用品,員工請于每周四下午前臺辦理領(lǐng)用,并在《辦公用品領(lǐng)用表》上簽字,其它時間不予辦理。

          6、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、白板筆、涂改液、膠水)實行以舊換新原則。簽字筆、圓珠筆實行以舊筆芯換新筆芯的原則,為方便遺落后他人送回,請在自己的辦公用品上標明姓名。

          7、電子類耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由網(wǎng)管核查確實不能使用,以舊換新。

          六、保管規(guī)定

          1、前臺每月底,完成本月入庫統(tǒng)計,及各部門領(lǐng)用統(tǒng)計,匯同財務(wù)人員按照臺賬對庫房中的辦公用品進行盤點:當前存量=上月余量+本月采購量—本月領(lǐng)用量。

          2、數(shù)據(jù)有出入的,需由保管人員進行賠償。

          七、結(jié)賬

          按財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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