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      2. 出差管理制度

        時間:2023-10-30 12:05:50 宗澤 制度 我要投稿

        出差管理制度(精選20篇)

          現(xiàn)如今,接觸到制度的地方越來越多,制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的出差管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        出差管理制度(精選20篇)

          出差管理制度 1

          一、人員能在當天返回的不視為出差。

          二、出差申請程序及辦法

          1、申請出差流程:凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx,部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批,部門經理出差由副總或其授權人批。

          2、出差返回時,需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等,并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。

          3、未接到總部和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用,主管人員及財務亦不得審批。

          三、出差報銷規(guī)定

          加強公司業(yè)務人員的出差管理,特對出差報銷作如下規(guī)定:

          1、差旅總費用包括:旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

          2、旅途交通費包括:各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費,必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

          四、出差期間因公支出的下列費用,準予據(jù)實報銷。

          1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的'(特殊情況按第七點規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

          2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認后方可報銷。

          3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認的,不予報銷。

          4、出差人員乘座交通工具標準:飛機,火車,汽車,輪船,須批準,硬臥,大巴,二等

          5、市內交通費,伙食及住宿補貼標準實銷)

          出差管理制度 2

          一、審批程序

          1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經相關負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

          2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的,在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。

          3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經部長審核由總經理審批,各部長以上的管理人員由總經理審批。

          4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經理批準借支。

          二、乘車規(guī)定

          1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

          2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

          3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

          4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

          三、出差補助標準

          1.餐補:50公里以內的需就餐的'每餐10元,50公里以外的每餐15元。

          2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

          3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

          4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。

          注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

          四、回到公司后,必須在三個工作日內填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經總經理審批再到財務部報銷。

          出差管理制度 3

          第1條:總則

          1、為使本公司員工因公出差(公務培訓除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;

          2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行;

          3、本制度涉及審核批準的事項中,權責部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權人可代理實施,未經明確指定的人員確認無效;

          第2條:出差類型定義:

          1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出;

          2、當日出差:單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。

         、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。

          ⑵短途出差人員不得在外住宿;

          ⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。

          3、遠途出差:單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具,國內每日交通費用應控制在50元(非長途)以內,超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

          4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通(優(yōu)先動車二等座,若無座可向直屬領導申請高鐵二等座)、長途巴士為原則;但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。

          第3條:出差簽核程序

          一、個人申請出差

          出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請,并于旺財考勤上填寫出差申請,核準后方可執(zhí)行;

          二、公司指派出差

          1、即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

          2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

          三、其他規(guī)定

          1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定;

          2、因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經批準,出差后補辦手續(xù);

          3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址;

          4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費。

          第4條:出差費用標準及相關規(guī)定:

          一、出差時間核算:

          1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,6小時以內按半天算;

          2、出差期間14:00以前(含)到達常駐辦公地按半天計算;

          3、出差期間14:00以后到達常駐辦公地按全天計算;

          4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

          二、出差費用標準:詳見附件一

          第5條:出差費用預支、核銷程序

          一、出差費用支付方式

          出差人員先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷;

          二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

          1、住宿費用按標準報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

          2、業(yè)務招待費用額度由總經理或coo核準,未經核準費用自理。

          3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

          4、當日出差者不報銷住宿費。

          5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。

          6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

          7、若出差住宿費相關憑證丟失,須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷,否則不予報銷。

          8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后,可酌情安排調休。

         、婧虽N程序

          1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。

          (1)填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權限逐級核準:

          A:部門負責人出差報銷單據(jù)須經公司總經理核準;

          B:部門負責人以下出差須報部門負責人確認,總經理審批;

          2、財務復核程序

         。1)財務單位人員按照本制度規(guī)定,復核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等;

         。2)經復核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

          3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:

         。1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的`支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

          (2)《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

         。3)出差期間發(fā)生的費用中,如有《公司出差費用標準》未包含的支出項,由出差人員平均分攤自行承擔,特殊情況報總經理批準按批復報銷;

          4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均列入各部門預算項目中;

          5、預支款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

          第6條:附則

          1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

          2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責,報公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。

          3、本制度自頒布之日起實施。

          第7條:附表

          出差管理制度 4

          一、目的:

          為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

          二、范圍:

          因公出差的領導及員工。

          三、申請及批準:

          1、員工出差前應填寫《出差申請表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù);

          2、申請批準后應及時到財務部備案;

          3、出差的審核批準權限如下:

          3.1當日出差由部門經理批準;

          3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

          3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示其主管領導,并獲批準。

          四、出差補貼范圍及辦法:

          1、總經理、副總經理出差標準:

          1)、食宿標準:見附表一。

          2)、交通補助:憑有效票據(jù)實報實銷,公司派車的將不予以報銷。

          3)、其它報銷:

          公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷,涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的.。

          2、部門經理及負責人

          1)、食宿標準:見附表一。

          2)、交通補貼:憑有效票據(jù)報銷火車票(臥鋪、動車、高鐵)、汽車及(公交車自理),酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

          3)、其它報銷:

          公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執(zhí)行的,可實報實銷;涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

          3、普通員工

          按附表一執(zhí)行,經總經理批準執(zhí)行的費用,可實報實銷。

          五、出差規(guī)定:

          1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

          2、原則上要按照預定時間準時返回,因私事延誤必須履行請假手續(xù);所產生的費用自行承擔。

          3、出差時間,必須遵守法紀法規(guī),嚴禁滋擾生事,破壞公司聲譽,若有違反,將受公司嚴重處罰。

          4、嚴禁假公濟私,以出差名義辦理私人事務。

          5、出差歸來,須在3日內(周末除外)到財務部辦理報銷手續(xù);若有特殊情況,必須向總經理及財務告之清楚。

          6、出差期間,除因公需要,可向財務部申請借款。

          7、和領導一起出差的,可享受同等待遇;報銷須據(jù)實執(zhí)行,嚴禁虛報假報。

          8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

          六、出差報銷流程

          1、報銷的審批權限

          1)、公司員工因公出差,自行墊付出差費用,出差返回的三日內,提交《出差費用報銷單》,經部門經理審核簽字確認后,由內勤于每周一,周四統(tǒng)一交財務核算確認,然后由總經理審批簽字,最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷,所有單據(jù)交由部門內勤協(xié)助辦理。

          2、員工差旅費報銷標準。

          1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種,未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          2)、出差補助標準額

          2.1)、員工出差不超過一日的視同正常出勤,因此產生的交通費用實報實銷。

          2.2)、長途出差補助標準:(包含住宿費、交通費和膳食費)

          出差標準現(xiàn)劃分為三級:總經理級別;經理級別;普通銷售人員;

          注:住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付。

          3)、員工出差交通報銷標準

          3.1)正常情況下實報實銷( 火車,汽車 ,輪船等),所有報銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。

          3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

          3.3)銷售人員出差,經理級別每月話費補貼100元;其他人員每月話費補貼50元。

          七、附則:

          1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起,開始執(zhí)行。

          2)、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋,報總經理核準后施行,修改或終止時亦同。

          出差管理制度 5

          為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標準:

          一、公出人員交通費

          1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

          2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

          3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

          二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費,按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。

          宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

          1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

          2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

          3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每一天40元。

          4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。

          5、因工作需要超出差旅費包干標準的.,需總經理事先批準方可實報實銷。

          6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

          7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。

          三、報銷票據(jù):

          公出人員報銷票據(jù)務必貼合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

          四、報銷時間:

          公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

          五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

          出差管理制度 6

          職責分工:

          集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核,董事局主席特批除外。

          差旅費借支和報銷標準:

          1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:

          1.1交通費:往返行程之路費

          1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準

          1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準

          2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

          差旅費用管理規(guī)定:

          1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

          2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

          3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

          4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的.發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業(yè)務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

          5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。

          6、員工借出差之便就近探親的,須經集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

          7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

          8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。

          9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?/p>

          10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。

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          目的

          為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作,合理高效地使用資金,控制公司費用開支,特制度本制度

          適用范圍

          用于公司員工因工作需要,受公司派遣前往異地洽談業(yè)務,開發(fā)市場,協(xié)調關系或處理公司事務,開會,學習的活動

          制度細則

          員工出差審批及可報銷費用

          1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

          2.高層管理人員出差需總經理書面批準,其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準3.差旅費用包括城際交通費用,住宿費用,出差地市內交通費用,出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的,不報銷除正常汽油費,過橋過跟費,停車費以外的交通費用

          費用標準

          1.住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)

          1)一類地區(qū):北京,上海,廣州,大連,深圳,青島,珠海,廈門,汕頭,寧波,海南

          2)二類地區(qū):省會(除成者),天津,重慶,煙臺,溫州,湛江,中山,佛山,蘇州,揚州,

          北海,無錫

          3)三類地區(qū):上述二類以外的地

          2.市內交通費用(包括公共汽車,地鐵,中大巴,出租車等,及因此產生的相應過橋路,停車費用)

          3.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

          差旅費的報銷的相關規(guī)定

          1.員工出差前必須填寫《出差申請單》,寫清楚出差地點、預計時間、出差目的,出差計劃經部

          2.需要事先借款的',必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額,憑審批后的《出差申

          3.要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫,須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出

          4.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項

          5.員工在差旅期間的所有費用支出,都應取得正式發(fā)票,并據(jù)此報銷,對于不能取得正式發(fā)票的,

          6.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排,無需《出差申請單》,差旅費用每周報銷一次

          附則

          本管理規(guī)定自董事會通過、簽發(fā)之日起生效,修訂時亦同

          本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時,以本管理規(guī)定為準

          本管理制度的解釋權屬公司財務部

          出差管理制度 8

          (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預計天數(shù)等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。

         。2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

         。3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間,部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

         。4)差旅費用標準,出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

          一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

          二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

          三類城市:A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

          因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

         。5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

         。6)統(tǒng)計補助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出發(fā)時間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的`,當日以一天計。

         。7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。

          出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

         。8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發(fā)生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

          出差管理制度 9

          為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。

          1、差旅所乘坐交通工具標準

          (a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600公里(含)以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的.金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,在非常緊急的情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。

          (b) 自駕車報銷標準

          為防止出現(xiàn)安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。

          自駕車報銷標準:150公里內每車每次補助 150元, 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元, 300—600 補助 700 元, 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

          2、差旅住宿、補貼標準:

          員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼,不再報銷其他費用。

          3、出差日期的計算

          員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按4-1(b)執(zhí)行。

          4、員工出差前,到財務處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總,包括出差申請,各類票據(jù),按差旅費報銷制度規(guī)定,在結束出差一周內到財務報銷費用,過期不予報銷。

          員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù)),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字,人力、財務部經理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實后辦理。

          備注:以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

          5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

          出差管理制度 10

          第一章總則

          第一條目的

          為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第二條審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

          (1)企業(yè)領導班子成員出差,報請總經理審批。

         。2)部門負責人出差,報請總經理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領導審批。

          (4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章出差管理細則

          第一條因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

          第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

          第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的`,須事先征得分管領導同意。

          第六條出差標準規(guī)定

          (1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3—1。

          (2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理;超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

          (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章出差費用借款及報銷

          第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始票據(jù)粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第三條業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式蓋章,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。

          第四條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

          第二條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

          出差管理制度 11

          一、總則

          1、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,

          結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

          2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

          二、出差審批

          1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

          2、出差審批權限:

         。╝)

          分管經理出差由總經理審批;

         。╞)

          部門負責人出差由分管經理或總經理審批;

          (c)

          其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。

          三、差旅費支出內容及標準

         。ㄒ唬┎盥觅M報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

         。ǘ┩党霾畹攸c交通費標準

          1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

          2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

          3、出差人在當?shù)厮俗墓、打車費用據(jù)實報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

         。ㄈ┳∷藜把a貼標準

          1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

          2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,以車、船票時間為準。

          3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。

          四、報銷程序

          1、報銷人把與差旅費相關的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的'后面,所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

          2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核。

          3、持財務人員審核完畢后的有關單據(jù)交總經理或分管副總經理審批;

          4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

          出差管理制度 12

          為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

          一、辦理程序

          1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

          2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

          3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(jù)(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

          二、費用標準

          總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

          1、住宿標準(金額單位:xx元,下同):

         。1)總經理:實報實銷

          (2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

          (3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

         。4)具體規(guī)定:出差人員的'住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

          2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

         。1)總經理:實報實銷

          (2)中層管理人員:80元/天

         。3)其他人員:60元/天

         。4)具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

          3、交通工具標準:

          (1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

         。2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

          (3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

          三、其他

          1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

          2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

          3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

          本制度經總經理核準后自公布之日起生效

          出差管理制度 13

          一、差旅原則

          1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

          2.因公出差享受差旅費用報銷。

          3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

          4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

          5.因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關工作,否則不予報銷。

          二、差旅報銷標準

          1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

          2.交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據(jù)文件要求予以報銷)。

          3.中途伙食補助:鄉(xiāng)級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

          4.市內交通費:縣內出差(往返)20元/每人每天,省內交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

          5.職工多人同去同一目的地,市內交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復計算。

          6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

          7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的`,一切由個人自理。

          8.所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

          9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

          10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

          11.出差回后一周內報銷,出差時需攜帶公務員卡,每次填一張差旅單,經院長簽字后報銷。

          12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經過院長同意的,安全自己負責。

          13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

          14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

          三、住宿費報銷標準

          1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

          2、市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

          3、省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

          四、報銷程序:

          由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由分管領導簽字后,再由校長審批簽字后到財務處報銷。

          五、說明:

          1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

          2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。

          3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。

          出差管理制度 14

          根據(jù)公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,公司有責任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規(guī)章。

          一、使用范圍

          1、本規(guī)章適用于公司全體員工;

          2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游;

          3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。

          二、指導原則

          1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任;

          2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險;

          3、公司有權利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風險。

          三、規(guī)定

         。ㄒ唬┤松戆踩

          1、員工出差必須辦理出差手續(xù),在總經理允許后到財務室支取合理差旅費用;

          2、員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序為:火車、客車、小汽車、飛機;

          3、員工在攜車外出調貨時,應保證同去貨車性能正常并符合國家標準,確保貨車駕駛人員技術閔熟,并有貨車駕駛經驗在三年以上;

          4、員工出差前應將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應保持警惕,防止被盜;

          5、員工出差盡量避免一個人單獨行動,如單獨一個人出差時,必須確認出差地的治安條件,并要求客戶陪同;

          6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方,住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店;

          7、員工在出差地有乘車要求時,應優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具;

          8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件,如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等,有人身安全威脅時,應及時向公司匯報,并服從當?shù)卣块T指揮,或向有關部門求救,確保自身安全;

          9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時,應緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時向相關部門求助,并第一時間通知公司;

          10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī);

          11、公司組織員工不得到風險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動,不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動,所組織活動必須確保零風險、零意外;

          12、員工因公出差受傷,所產生的的一切費用由公司承擔。

         。ǘ┴敭a安全

          1、出差期間,對于公司的一切財物如筆記本、錢款等,應妥善保管;

          2、出差期間丟失損壞公共財物的,應按折舊后100%賠償;

          3、出差期間丟失公司財產的.,應按實際價格的100%賠償。

         。ㄈ┬畔踩

          1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制,不得丟失,對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任;

          2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料,應及時匯總上報,對一些保密資料需嚴格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;

          四、備注

          1、本規(guī)章有公司安全生產領導小組制定,一經通過,立即執(zhí)行;

          2、本規(guī)章種條款并未完善,如有異議,請及時與安全生產領導小組溝通,安全生產領導小組保留對本規(guī)章的修改完善權。

          出差管理制度 15

          目 的

          為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。

          應用范圍:

          本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

          內 容:

          公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由,不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,根據(jù)實際情況分為二個基礎標準

          一、 總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元,

          二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元,根據(jù)實際情況不能超出標準的`10%,若超出此范圍均由個人承擔。

          企業(yè)人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負擔。

          本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內)且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用,補助標準如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

          員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標部分,將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明;如未在規(guī)定時間內提供相關證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

          因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生,宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場,前往火車站的出租車費實報實銷, 在進行報銷時,出示出差申請單,財務部方能給予報銷。

          本制度經總經理核準,自頒布之日起生效。

          出差管理制度 16

          一、職責

          1、業(yè)務員職責:

          1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

          1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內填具《差旅費報銷單》,并結清暫支款,多退少補。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

          2、財務職責:

          2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,并給予相應金額的旅差費,未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

          2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的`時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

          2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

          二、管理制度

          1、出差的審核決定權限如下:

          1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內由部門領導核準,3日以上(含3日)由部門領導核準,部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

          1.2出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應處罰。

          1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付,欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為:河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);

          河南省外元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。

          1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

          1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

          1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

          三、附件

          1《出差申請單》

          2《差旅費預支申請表》

          3《差旅費報銷單》

          出差管理制度 17

          為了加強銷售部業(yè)務人員的出差管理,提高出差效率,嚴格控制出差費用,特制定本制度。

          一、出差手續(xù)辦理:

          1、填寫“出差申請單”,經分管副總核準后,向財務部借支差旅費;單筆借款不得超過5000元,總借款不得超過2萬元。

          2、出差期間的工作及業(yè)務安排應有具體的出差計劃與總結報告,每周一將周總結與計劃發(fā)給各營銷專員。

          3、業(yè)務人員出差歸來三天內,到財務部辦理報銷手續(xù),所有發(fā)票均為正式發(fā)票(如無正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認)。財務人員應根據(jù)“出差申請單”認真審核,核對無誤后簽名,報總經理批準報銷,一次性結清出差預借款。長期駐外業(yè)務人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員,由營銷專員代辦報銷手續(xù)。

          4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。

          二、差旅費報銷

          1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位:元等項目級標準職務部門經理大區(qū)業(yè)務經理業(yè)務經理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特殊地區(qū)。

          2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助,憑住宿發(fā)票計算實際天數(shù)補貼,不需其他票據(jù)。

          3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的.辦法,特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;

          4、住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷,超標準的,超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結算,該城市住宿費用不再另外報銷。

          5、因業(yè)務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由,部門經理和大區(qū)業(yè)務經理每人每次就餐標準不得超過70元,業(yè)務經理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準,事前經相關領導批準方可執(zhí)行。

          6、特殊地區(qū)指各省會城市、直轄市、經濟特區(qū)(深圳、廈門、海南)。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。

          三、差旅報銷其他規(guī)定

          1、隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特殊情況處理。

          2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。3、趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

          4、不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。

          5、屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

          6、出差天數(shù)的計算,原則為:當天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計算;

          7、實行差旅費報銷制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù),實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需經總經理批準,否則,財務部不報銷。

          出差管理制度 18

          1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

          2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

          3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

          4、住宿費報銷辦法

         、僮∷拶M限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準,然后據(jù)實報銷。

          ②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

          ③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

         、軐W校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

          5、交通費報銷辦法

         、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

          ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

          ③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

          ④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

          ⑤乘坐火車的'按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發(fā)個人補助費。

         、藿浥鷾食俗w機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

          6、出差人員的伙食費補助辦法

         、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

         、诮泴W校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

         、坌I(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

          7、出差人員通訊費補助辦法

          ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

         、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

          8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

          9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

          10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關專項經費中報銷。

          出差管理制度 19

          一、根據(jù)有關文件和制度,結合我校的實際,采用限額內的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時,在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時,按實際金額報銷。

          二、本校員工因業(yè)務需要出差,出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,登記出差相關內容。

          三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部借支相當數(shù)額的'差旅費。并填寫借款單。其預借款額,須經由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫借款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。

          四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據(jù)實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。

          五、出差人員住宿、城區(qū)交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內交通及個人伙食費。

          1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。

          2、交通費80元/天

          3、雜費80元/天

          六、往返交通費和業(yè)務招待費不在以上限額內。

          1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙),坐車時間在8小時以內的,必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車硬座車票費的票價報銷。

          2、出差期間若需要有業(yè)務招待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務招待費在批準額度內實報實銷。

          七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關系學校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當?shù)刈夥,以?jié)約酒店住宿成本。

          八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。

          九、員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經核實如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

          十、出差人員在出差期間或出差后,應及時將出差相關狀況向部門主管匯報,并及時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。

          出差管理制度 20

          一、報銷范圍:

          本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

          二、出差審批辦法:

          1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

          如要借款,應填寫"領款單",根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

          2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

          三、差旅費報銷原則

          (1)市區(qū)內出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的`,發(fā)出差補助費六十元每天。

         。2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

         。3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。

         。4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

         。5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

         。6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

          四、差旅費報銷有關注意事項

          1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

          2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。

          3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

          4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

          5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

          6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。

          7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

          8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

          五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。

          本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。

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