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      2. 財務檢查整改報告

        時間:2024-06-18 13:49:29 整改報告 我要投稿
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        財務檢查整改報告

          在不斷進步的時代,報告使用的頻率越來越高,不同的報告內容同樣也是不同的。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編收集整理的財務檢查整改報告,希望對大家有所幫助。

        財務檢查整改報告

        財務檢查整改報告1

        縣教育局計財股:

          我中心校根據《云南省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求,對我校財務工作認真進行了檢查整改,現將整改情況匯報如下

          一、認真學習,提高認識

          認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結合我校實際,經校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領導小組。

          組長:XXX(校長)

          副組長:XXX(副校長)

          組員:XXX。

          二、依據制度要求認真進行整改

          在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

          通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、

          會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現金日記賬也沒有問題,無需整改。

          存在問題:

        1、出納員中還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;

        2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

        3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作,分塊整改,把所缺的.內容整改完整。

          總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯發[20xx]97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白,還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理,確保學校義務教育保障機制經費的安全性,使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

        特此報告

          二0XX年九月二十八日

        財務檢查整改報告2

        縣紀委、監察局:

          根據積石山縣財務檢查組對我校財務檢查情況中發現的問題,針對我校實際,現將整改情況匯報如下:

          一、認真學習,提高認識

          認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結合我校實際,經校務會研究決定,成立了高關初級中學財務整改領導小組。

          組長:妥文華(校長)副組長:羊豪(副校長)組員:齊學勇、馬福財、妥文祥、寧得省、馬啟云(會計)。

          二、依據制度要求認真進行整改

          在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

          三、存在問題

          20xx年094號記賬憑證中,20xx年1—12月工會經費應由個人承擔支付,因我校對政策文件情況領會不夠,將工會經費從公務費中支出,違反了財經紀律,現將就此事與總工會協商后,由縣總工會將20xx年1—12月份的工會經費退回,并及時入了賬。(附有繳費收據及銀行進賬單)

          財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,嚴格按省上“雙審”工作要求管理好學校財務。自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白,還領導一個清白”。使學校的'"義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理,確保學校義務教育保障機制經費的安全,使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

          初級中學

          20xx年10月14日

        財務檢查整改報告3

          一、調整監督檢查范圍和內容,突出檢點

          在監督檢查的范圍上,市財經監督檢查工作由注重對下監督調整為強化本級監督,重點監督檢查市本級財政財務收支情況以及財政管理、財政改革各項法律法規的執行情況;在監督檢查的內容上,重點加強政府非稅收入征繳入庫、專項資金的支出管理,確保政府非稅收入應收盡收,各項財政專項資金?顚S,關注和檢查帶有全局性的、推動難度較大的財政改革措施的落實情況。

          二、調整監督檢查方式,注重檢查實效

          在監督檢查的數量上,縮小檢查面,年內突出抓好政府非稅收入征繳情況、強農惠農政策的落實情況、中央擴大內需項目資金、民生工程專項資金、權重部門會計信息質量的監督檢查;在監督檢查的切入點上,除保留必要的事后檢查外,對一些重大資金、重大財政改革等事項,將檢查切入的關口前移,事中實施不定期抽查,發現情況,及時糾正;在監督檢查的協作上,進一步加強與其他財經執法機構的溝通聯系,適時開展聯合檢查,加大監督檢查力度。

          三、調整部分檢查處理程序,確保檢查有序

          調整部分檢查處理程序,按照財政部《財政檢查工作辦法》(財政部第32號令)的規定,繼續實行檢查組長負責制。同時,改變以往檢查組直接與單位反饋意見的做法,減小檢查組自由裁量權。檢查組檢查結束后將檢查工作底稿帶回,嚴格按照《財政違法行為處罰處分條例》有關規定,制作分單位、項目的書面財政檢查報告,初步提出處理意見和整改措施,由財經監督檢查機構召開檢查人員會議集體討論,統一違規定性和處理意見,并報財政局研究決定后下達財政檢查處理、處罰決定書。

          四、完善監督檢查與財政業務信息互通平臺,實行信息共享

          建立檢查信息全面收集制度,主要包括單位基礎信息、收支總額、財政性資金管理使用、財政改革措施執行、會計信息質量、內部控制制度、國有資產管理等情況,全面反映被查單位的管理全貌;建立檢查信息全面報告制度,檢查組對收集的檢查信息要全部帶回,深入分析,全面報告,不得隱瞞不報或有選擇上報;建立檢查與業務信息共享制度,財政業務科(股、室)在下達指標文件或辦理重大支出撥款時,應同時將文件抄送或將有關情況通報給財經監督檢查機構,財經監督檢查機構在檢查過程中發現的問題、作出的處理和提出的建議,應及時反饋給業務科(股、室),為業務科(股、室)進一步加強管理,采取必要的補救、改進措施提供依據和參考;積極探索對財政監督檢查中發現的違法亂紀問題進行披露的制度,提高財政監督的權威性、及時性和有效性。

          五、完善執法質量內部控制機制,提高執法質量

          建立檢查復核制度,在財經監督檢查機構內部指定專門科(股、室)或專門人員負責檢查復核,加強對檢查程序、檢查內容、檢查證據、檢查處理依據等合法性的復核;制訂檢查處理與處罰流轉程序,建立起從制訂檢查計劃、下達檢查通知,到作出處理、處罰決定、立卷歸檔檢查資料等一整套工作流轉制度,規范檢查行為;建立重大情況事前報告制度,在檢查中遇到重大阻礙或發現重大違紀問題和重大線索,檢查組應及時向財經監督檢查機構領導報告,再由財經監督檢查機構領導視情向財政局領導報告。

          縣(市、區)財經監督檢查機構作出的.檢查處理、處罰決定,應同時抄報市財經監督檢查辦公室,市財經監督檢查辦公室要加強審查,杜絕涉及財經監督檢查行政復議案件的發生。

          六、加強財政監督檢查機構和隊伍建設,提高執法水平

          為全面履行財政監督檢查職能,加大對重大惠民政策、重大項目資金的監督檢查,各級財政部門要按照省財政廳的要求,提出整合財經監督檢查機構職能的意見。財經監督檢查人員要進一步加強政治業務學習,特別是新出臺的財經法律法規,要掌握條款,加深理解,提高檢查職業敏感性和違紀問題查處判斷能力。要進一步加強對檢查信息的處理分析,充分利用檢查收集的第一手資料,深入分析財經領域違紀問題出現的深層原因,找出日常管理中的薄弱環節,有針對性地提出改進的辦法和措施,為各級領導決策當好參謀助手。要進一步培養愛崗敬業、廉潔奉公、依法監督的工作作風,善于發現問題,敢于堅持原則,為財政事業保駕護航。各級領導要進一步關心財經監督檢查機構隊伍建設,充實監督檢查人員,保證必要的監督檢查經費。各部門、單位要進一步支持配合財經監督檢查工作,共同維護好我市良好的財經秩序。

          七、20xx年財政監督檢查工作重點

         。ㄒ唬┲醒霐U大內需項目資金使用情況的檢查;

         。ǘ┟裆こ虒m椯Y金使用情況的檢查;

         。ㄈ⿵娹r惠農專項資金使用情況的檢查;

         。ㄋ模┲攸c企業(單位)非稅收入征繳情況的檢查;

         。ㄎ澹┚葹膶m椯Y金使用情況的檢查;

          (六)會計信息質量檢查的檢查;

          (七)《政府采購法》執行情況的檢查;

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