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        餐飲業(yè)采購管理制度

        時間:2022-02-09 16:42:10 餐飲業(yè)采購管理制度 我要投稿

        餐飲業(yè)采購管理制度

          一、管理制度主要特征

          1.權(quán)威性。

          管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定,在其適用范圍內(nèi)具有強制約束力,一旦形成,不得隨意修改和違犯;

          2.完整性。

          一個組織的管理制度,必須包含所有執(zhí)行事項,不能有所遺漏,如發(fā)現(xiàn)或新的執(zhí)行事項產(chǎn)生,應(yīng)相應(yīng)的制定管理制度,確保所有事項“有法可依”;

          3.排它性。

          某種管理原則或管理方法一旦形成制度,與之相抵觸的其他做法均不能實行; 特定范圍內(nèi)的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍,在這個范圍內(nèi),所有同類事情,均需按此制度辦理;

          4.可執(zhí)行性。

          組織所設(shè)置的管理制度,必須是可執(zhí)行的,不能偏離組織本身事務(wù),成為一紙空文;

          5.相對穩(wěn)定性。

          管理制度一旦制定,在一般時間內(nèi)不能輕易變更,否則無法保證其權(quán)威性。這種穩(wěn)定性是相對的,當(dāng)現(xiàn)行制度不符合變化了的實際情況時,又需要及時修訂。

          6.社會屬性。

          因而,社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。

          7.公平公正性。

          管理制度在組織力對每一個角色都是平等的,任何人不得在管理制度之外。

          二、餐飲業(yè)采購管理制度(通用5篇)

          在現(xiàn)實社會中,我們每個人都可能會接觸到制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家整理的餐飲業(yè)采購管理制度(通用5篇),歡迎閱讀與收藏。

          餐飲業(yè)采購管理制度1

          (一)、采購工作流程中須規(guī)范事項:

          1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調(diào)味品。

          2 簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

          3.制定采購計劃,廚師長根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,申購數(shù)量遵循“最小庫存”原則。

         、俨少徤暾垎斡蓮N師長根據(jù)酒店實際需求填寫,采購申請必須填寫一式三聯(lián),報采購部經(jīng)理審批,采購部作出復(fù)查,無誤后組織采購。 ②采購申請單一共三聯(lián):第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。

          (二)、貨比三家工作流程:

          每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價,然后確定選用那家供應(yīng)商的物品。

          (三)、采購項目的結(jié)算

          1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過20xx元,超過20xx元的須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或辦理代收貨款;辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)酒店經(jīng)理同意。

          2.辦理結(jié)算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

          3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

          4. 倉庫根據(jù)庫存量,遵循“最小庫存”原則,上報申購計劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,報總經(jīng)理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

          原材料貨物驗收制度

          1.由倉管員、廚師長(質(zhì)量檢查)、采購員共同驗收,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長簽字認(rèn)可(驗收單壹式三聯(lián))。廚師長(質(zhì)檢員)不定時抽檢質(zhì)量。

          注:收貨單沒有倉管員、廚師長當(dāng)天簽字無效。 供貨商憑收貨單結(jié)算。

          2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量,廚師長把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。

          3、倉管員根據(jù)驗收貨物信息,據(jù)實填寫驗收臺賬。

          餐飲業(yè)采購管理制度2

          第一條 基本原則

          1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

          2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

          3.所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏貌少,急購需征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,方能采購。

          4.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

          5.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

          第二條 審購程序

          (一) 耗用物品的審購程序

          1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購部門辦理。

          2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

          3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。

          (二) 自購菜品的申購程序

          1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購部門辦理。

          2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點時,庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。

          (三) 供貨商送貨的申購程序:

          1、需貨部門填寫申購物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交采購部門辦理。

          2、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管,不需填寫申購單。

          3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

          第三條 采購數(shù)量的確定原則

          為提高經(jīng)濟效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

          (一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

          1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

          2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量。

          (二) 庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

          1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

          2、庫存量上下限的計算公式:

          最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

          最高庫存量=每日需用量×15天

          第四條:貨物的驗收原則

          (一) 驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

          根據(jù)使用部門要求標(biāo)準(zhǔn)

          (二) 驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):

          根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

          (三) 驗收人員:

          采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、三人共同驗收。

          (五) 驗收程序:

          1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。

          2、對不符合采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。

          第五條 倉庫管理

          (一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

          (二)、貨物入庫

          1、認(rèn)真驗收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

          2、開出入庫驗收單

          3、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù),并錄入電腦。

          (三)、庫存保管

          1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

          2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

          3、設(shè) “慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負(fù)責(zé)人。

          (四)、發(fā)放管理

          1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

          2 、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

          第六條 采購事項

          1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。

          2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運,以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

          3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

          4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨列明并說明原因,報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報賬。

          餐飲業(yè)采購管理制度3

          第一章總則

          第一條目的

          為規(guī)范原材料的采購程序,節(jié)約采購成本,保證采購質(zhì)量,滿足經(jīng)營的需求,特制定本制度。

          第二條范圍

          本制度適用于對企業(yè)所有食品原料的采購管理。

          第二章采購方式及供貨商的確定

          第三條采購方式的確定

          1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,可選擇供貨商送貨的方式。

          2.使用頻率低,不易集中采購的貨物可由采購人員采購。

          3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

          第四條供貨商的確定

          1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商,并對其進行綜合考察,以便了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

          2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨,主要從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行分析和比較。

          3.確定供貨商。試用兩個月后,由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式投票表決。

          4.簽訂供貨合同。確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同期限不得超過一年。

          5.供貨商的更換與續(xù)用。在合作過程中,若發(fā)現(xiàn)供貨商有違反合同的行為,在合同期滿前,由審查小組討論決定是否更換和續(xù)用。

          第三章采購定價管理

          第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行變更。

          第六條定價程序。由總經(jīng)理同采購人員根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果,與供貨商討價還價后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購人員簽字,以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

          第七條價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制。不同的貨品,其最高限價范圍如下。

          1.干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價的7%。

          2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價的5%。

          3.零星物品的價格不得高于市場零售價的6%。

          4.低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

          5.蔬菜平均在一元以下的,其采購價格不得高于市場批發(fā)價的13%。價格在一元以上的,其采購價格不得高于市場批發(fā)價的9%。

          第八條春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其采購價格范圍可適當(dāng)放寬。

          第四章審購程序

          第九條零星物品的審購程序

          1.對于經(jīng)常性物品的'申購應(yīng)由所需部門定期報計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購人員辦理。

          2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式兩份,并寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

          3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明,限時購買。

          第十條供貨商送貨的物品的申購程序

          1.所需部門填寫申購物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購人員辦理。

          2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點時,庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。

          3.只有采購人員有權(quán)通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

          第五章采購數(shù)量的確定

          第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

          1.實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

          2.每日營業(yè)結(jié)束前,使用部門根據(jù)存貨量、經(jīng)營情況、儲存條件及送貨時間,確定次日的采購數(shù)量。

          第十二條庫存物品的采購數(shù)量

          1.綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因素,

          根據(jù)最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

          2.庫存量的計算公式

          最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

          最高庫存量=每日需用量×15天

          第六章原料采購衛(wèi)生管理

          第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)要求,掌握必要的食品感官檢查方法。

          第十四條采購食品應(yīng)遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常,采購肉類、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。

          第十五條采購人員不得采購腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品,不得采購《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品,不得采購無證商販的食品。

          第十六條采購人員采購食品時應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好采購記錄;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品,還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。

          第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑,食品包裝上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、

          食用或者使用方法等內(nèi)容。

          第十八條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品,應(yīng)向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

          第十九條采購蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品,應(yīng)通過正規(guī)渠道進貨(可通過定點采購方式實現(xiàn)),確保無農(nóng)藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染,并索取檢驗合格證明。

          第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備必須符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有檢驗合格證。

          第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑,必須符合相關(guān)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

          第二十二條采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設(shè)備,必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標(biāo)識。

          第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔,嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。

          第二十四條采購食品入庫前應(yīng)進行驗收,出入庫時應(yīng)登記,作好記錄,建立臺賬。

          第二十五條入庫必須做到以下幾點。

          1.無證貨物不得采購,缺證或證照存在實質(zhì)瑕疵不得入庫。

          2.入庫必須按制度規(guī)定如實詳細(xì)填寫報表,報表應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。

          3.入庫食品、原料等必須分類分格放置,并加標(biāo)注,徹底杜絕庫內(nèi)食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現(xiàn)象。

          4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。

          第二十六條先索證驗貨,后加工制作,再進入餐廳供餐銷售,嚴(yán)禁無廠名和廠址、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期限的“三無”產(chǎn)品混入,保障食品安全。

          第二十七條專人專管,先進先用,隨時抽查,每周定期檢查兩次,檢查有無過期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品,并做好檢查記錄,及時報告并采取有效措施,保證食品安全。

          第二十八條廚房加工人員應(yīng)及時反饋加工制作中出現(xiàn)的食品質(zhì)量、衛(wèi)生異常情形與問題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后,必須立即采取措施解決。

          第二十九條勤進貨、勤盤庫存,保證提供新鮮食品。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),隨時報告庫存食品衛(wèi)生安全情況。

          餐飲業(yè)采購管理制度4

          為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

          第一條 基本原則

         。保疂嵶月,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

         。玻畤(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

         。常訌姴少彽氖虑肮芾,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

         。矗胁少,必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏貌少,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

         。担簿哂泄餐匦缘奈锲,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

         。叮少徫锲吩跅l件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

          7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查;

          第二條供貨商的確定原則

          1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

          2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

          3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

          4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

          5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

          餐飲業(yè)采購管理制度5

          一、 現(xiàn)金采購

          1.采購員應(yīng)在采購前準(zhǔn)備好足夠的備用金,采購日記本、筆以及申購單等采購必備用品。

          2.采購員進入市場后應(yīng)該先對市場的整個行情做個了解,并對所需采購的貨品進行摸底察看,貨比三家。

          3.采購員應(yīng)在同質(zhì)的情況下,以及其他優(yōu)惠的條件下(如:可以退貨或可以換貨),以最適合的價格進行采購。

          4.采購員應(yīng)該嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定和操作程序進行采購。以利相互監(jiān)督,防止作弊。

          5.采購員應(yīng)該盡量滿足使用部門的申購數(shù)量以及特殊貨品的特殊要求。以保證酒店的營業(yè)所需。

          二、 配合驗收

          1.采購員必須保質(zhì)保量的將所采購的貨品安全運抵酒店。

          2.采購員應(yīng)該積極配合驗收部門進行驗收,但是不能以任何形式對驗收工作進行干擾,以免影響驗收部門的正常工作。

          3.如遇質(zhì)量有問題的貨品,采購員應(yīng)該及時的進行退換或再行采購,以保證酒店的正常營運。

          4.在驗收時,如遇正常損耗,采購員應(yīng)該在填寫報銷單時予以注明。

          5.在驗收時,如遇非正常損耗,采購員應(yīng)該在填寫報銷單時,以實際數(shù)量填報。

          三、 報銷

          1.采購員在報銷前,應(yīng)該首先填寫已經(jīng)驗收后并經(jīng)過驗收主管簽字認(rèn)可的采購貨品的清單,按照貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價以及使用部門等要求進行填寫,然后與自己的備用金進行核對。無誤后,方能填寫報銷單,并附上申購單、以及采購貨品清單,然后經(jīng)主管簽字后,及時報銷。

          2.如遇正常損耗,應(yīng)有驗收主管簽字認(rèn)可,并可以按照實際采購的數(shù)量,進行結(jié)算。

          3.如遇非正常損耗,采購員應(yīng)該填寫損耗單,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可報銷。并以實際驗收數(shù)量,進行結(jié)算。

          四、 其他

          1.采購員應(yīng)該以公司利益為重,應(yīng)該遵循應(yīng)有的職業(yè)道德和行業(yè)操守。

          2. 為了保證公司的利益及保護供應(yīng)商的正當(dāng)權(quán)益,公司規(guī)定,采購員與供應(yīng)商之間,應(yīng)該采取回避制度。即任何采購員都不允許與供應(yīng)商之間保持業(yè)務(wù)以外的任何關(guān)系。不能向供應(yīng)商或與供應(yīng)商有關(guān)的人或公司,索要或收受物品、金錢或精神關(guān)懷(包括:請客吃飯、喝酒、看節(jié)目、娛樂、旅游等等)。一旦發(fā)現(xiàn),將根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定予以處罰。

          3.采購員應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)新的商品知識,以保證提供給酒店的貨品的安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價。

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