公司聯(lián)絡函范文
公司聯(lián)絡函范文1
致各供應商:
首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的`合作關系,規(guī)范我司的財務管理,現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定:
1,現(xiàn)金方式支付的貨款,貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單,加蓋貴司財務專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。
2,以非現(xiàn)金方式結算的貨款,由貴司委托一個收款帳戶,加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更,請及時以書面形式通知我司財務部。
3,貴司在查收到貨款后,請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務部。
4,由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后,不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛,我司不承擔任何經(jīng)濟責任。
特此申明。
順祝xx
xx有限公司
20xx年xx月xx日
公司聯(lián)絡函范文2
尊敬的供應商伙伴:
因我司今年供應商伙伴增多,需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整:
。1)送貨要求:供應商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼,商品代碼,型號,名稱,單位,數(shù)量,附帶我司采購訂單!
注:由于我方采購價格保密,請貴司送貨單,對應我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可,不需要含任何價格
。2)包裝要求:供方提供由我方確認的'產(chǎn)品包裝
。3)拒退要求:供方貨物到我司(睿恒)倉庫后,按有關驗收標準收,對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。
。4)供方需在24小時內(nèi)確認回傳,否則視默認誠望支持為謝!
致禮!
采購部:xxx
xx年x月x日
公司聯(lián)絡函范文3
致各供應商:
首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現(xiàn)基于本公司管理的需要,有以下事項請各供應商給予配合完成:
1.從20xx年1月份起,本公司的月結時間調(diào)整為每月的25日,各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單,對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱:hsyxxxxx@163.com,必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者,當月賬單將自動結轉(zhuǎn)到下月對賬。
2.請各供應商自20xx年1月份制作對賬單,務必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的,每一頁必須有小計數(shù)),否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單,請進入郵箱地址hsyxxxxx@126.com,密碼為hsyxxxxxx的收件箱索取)。
3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單,各供應商收到回傳的賬單后,于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務必蓋有公司公章或財務章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。
4.、如有12月份前還未對賬的.供應商,請在本月內(nèi)將賬單傳真至我司,以便各供應商后續(xù)的順利請款。
5.由于本公司現(xiàn)需建立供應商信息檔案,請各供應商在本月內(nèi)將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。
以上請各供應商配合為謝!
xx有限公司
20xx年xx月xx日
公司聯(lián)絡函范文4
尊敬的供應廠商:
公司xxxxxxxxxxx先生/女士:
您好!非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作!我司一直秉乘“互利合作,共同發(fā)展”的理念同全體供應廠商緊密合作。在日常工作中,如我們工作人員有配合不足之處,敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意!為適應市場及公司未來發(fā)展需求,我司將從20xx年8月份起,對供應商的管理逐步規(guī)范引導,具體有以下幾個方面變化:
1、從即日起,供應給我司的物料除了須符合RoHS指令外,還應符合PFOS指令的要求(詳細說明見附件資料)。
2、供應商來料,同之前一樣,需提供PFOS(或RoHS)報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效,需蓋上貴公司印章,盡量為英文版,MSDS報告中英文均可。
3、每批次來料取消原有的《供應廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的`表格,依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù);每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》(未提供出貨檢驗報告的拒收);每批采購訂單,倉庫人員按PO數(shù)量收貨,超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應商來料的物料標識卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個包裝箱或袋上都有標識,外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應商來料,須嚴格規(guī)范包裝(外包裝盡可能是紙箱或膠箱,內(nèi)包裝每袋數(shù)量應統(tǒng)一,以便清點數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝,必要時須做相關的防護)。
6、所有的供應商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書。
7、供應商來料,月統(tǒng)計未達到質(zhì)量目標的,會被邀請到我司進行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項,如有疑問,歡迎洽詢!在此,衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景!
xxxx制品有限公司
采購供應中心
二零xx年七月二十七日
公司聯(lián)絡函范文5
聯(lián)絡函有如下三種方式:
1、企業(yè)聯(lián)絡函:
致:各供應商;
為確保我公司物流程序正常運行,現(xiàn)對各廠商送貨做如下要求:
1、 廠商送貨必須按采購所下的采購數(shù)量送貨,不得超額送貨。保證有單有貨,有貨有單,否則系統(tǒng)將無法正常進行入庫處理;
2、 廠商必須在送貨單上注明該批物料正確的采購單號;
3、 所有供應商送貨必須先到天美材料倉接受確認,不得直接送貨到天苑廠或外協(xié)廠,否則不予辦理入庫手續(xù);
以上幾點請各廠商嚴格執(zhí)行,不安以上程序辦理所有的損失由供應商承擔。
另:重申以下兩點:
(1)每月4號前必須將上月的對帳單傳真到我司采購部,8號前到我司開具手續(xù)回執(zhí),否則當月的貨款自動延到下月結算。
(2)每次送貨的`送貨單及我司倉管開具的入庫單請妥善保管,如有丟失我司概不負責。
順祝
商祺!
公司名稱
20xx年XX月XX日
公司聯(lián)絡函范文6
尊敬的客戶:
您好!
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務的'信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價格出現(xiàn)的下降,我司將從xx年06月21日起調(diào)整下降黃蠟管和扎線帶產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格,如有需要我司產(chǎn)品價格表,我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便,敬請您諒解!謝謝! 順祝商琪!
xx市場部
20xx年xx月xx日
公司聯(lián)絡函范文7
尊敬的客戶:
您好!
感謝貴司在以往的'合作中對我司產(chǎn)品及服務的信賴與支持。由于xx和xx的原材料價格出現(xiàn)的下降,我司將從xx年xx月xx日起調(diào)整下降xx和xx產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格,如有需要我司產(chǎn)品價格表,我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便,敬請您諒解!謝謝!
順祝
xx!
公司聯(lián)絡函范文8
xxxx大學:
根據(jù)公司發(fā)展計劃,今年需新招聘應屆畢業(yè)生xx余人,專業(yè)涉及電氣、電力系統(tǒng)、熱動、集控、熱工、財會等。
公司擬于 3月14 日到貴校進行應屆畢業(yè)生招聘,請貴校協(xié)助做好以下相關準備事宜。
1、發(fā)布招聘信息。
2、提供招聘、面試場所。
請貴校協(xié)助為盼!
xxxxx公司
二〇〇九年三月
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