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      2. 退稅申請(qǐng)書(shū)

        時(shí)間:2023-08-09 14:14:57 退稅申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)[精選15篇]

          在人們?cè)絹?lái)越重視發(fā)展的今天,很多場(chǎng)合都離不了申請(qǐng)書(shū),我們?cè)趯?xiě)申請(qǐng)書(shū)的時(shí)候要注意態(tài)度要誠(chéng)懇、樸實(shí)。那么申請(qǐng)書(shū)應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編整理的關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)[精選15篇]

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)1

        XX國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因XXXXx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'通知》(國(guó)稅發(fā)[]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

          企業(yè)(公章)

          申請(qǐng)日期:X月XX日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)2

        xxxxx稅局:

          xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxx市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        xxxxxx公司

          20xx年xx月xx日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)3

        東城區(qū)國(guó)稅二所:

          本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991、95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608、99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245、89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796、08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137、07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的`虧損額總計(jì)為:202223、45元。(20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)

          本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352、28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計(jì)算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)

          經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557、57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

          __有限責(zé)任公司

          20__年6月6日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)4

        _____稅局:

          本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_____)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131、96元。

          在_____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)開(kāi)戶行:_____銀行銀行賬號(hào):_____特此說(shuō)明!

          _____單位名字

          _____-7-25

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)5

        __稅局:

          本公司____。因__年__月__日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)_年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至__年__月__日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥__元。

          請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          特此說(shuō)明!

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:_________

          _______年_______月________日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)6

        XXX稅務(wù)局:

          我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

          寧波市XXXX有機(jī)涂料廠

          2月19日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)7

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊(cè)類型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

          公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報(bào)。

          我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:_____

          20_____年月日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)8

        xxx稅務(wù)局:

          我是被拆遷戶xx公司職工xxx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購(gòu)買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號(hào):xxx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

          特此申請(qǐng)

          申請(qǐng)人:xxx

        20xx年xx月xx日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)9

        __x稅局:

          本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:____銀行

          銀行賬號(hào):________________

          特此說(shuō)明!

          申請(qǐng)公司:xx

          日期:xx月xx日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)10

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司成立于年xx月,年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:,法定代表人:財(cái),注冊(cè)資本萬(wàn)元,地址:,登記注冊(cè)類型:公司,經(jīng)營(yíng)范圍:齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

          公司于年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:。貴局于年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報(bào)。

          我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計(jì)出口美元,人民幣元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

        此致

        敬禮!

        申請(qǐng)人:

          20xx年xx月xx日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)11

        _______海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          1、已繳稅款金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

          2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

          3、申請(qǐng)退還金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

          4、申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

          5、開(kāi)戶銀行:_____________________________________________________

          6、開(kāi)戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:

          __年__月__日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)12

        xx區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

          我司(廠)于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

          我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,________年xx—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能?chē)?yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員X名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號(hào)《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的.規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

          單位名稱(公章)

          ________年____月____日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)13

        杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

          茲有杭州xx有限公司,稅號(hào):330103768xxxx。銷(xiāo)售收入:xx元,應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

          申請(qǐng)人:杭州xx有限公司

          日期:8月21日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)14

        ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_______________________________

          ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的.有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

          附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表企業(yè)(公章)

          x年xx月xx日

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)15

        XXX國(guó)稅局:

          茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):XXXXXX。 銷(xiāo)售收入:XXXX元, 應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

          申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司

          日 期:8月21日

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