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      2. 申請退稅申請書

        時間:2022-06-23 17:31:27 退稅申請書 我要投稿

        申請退稅申請書(精選15篇)

          在這個高速發(fā)展的時代,申請書使用的情況越來越多,申請書是承載我們愿望和請求的專用書信。那么相關(guān)的申請書到底怎么寫呢?下面是小編收集整理的申請退稅申請書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        申請退稅申請書(精選15篇)

        申請退稅申請書1

          我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財,注冊資本xxxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經(jīng)營范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。

          公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

          我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

          我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

          因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

        此致

        敬禮!

          申請人:xxx

          xx年xx月xx日

        申請退稅申請書2

          編號:

          xxxx海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..2.申請退稅理由:報關(guān)差錯3.申請退還金額:

          關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..4.申請人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號:xxxxxx7.大額支付號:xxxx

          申請人蓋章:20xx-2-14

          申請人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx

        申請退稅申請書3

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          ____________有限公司

          ____年____月____日

        申請退稅申請書4

        xx縣國家稅務(wù)局:

          我公司屬于xxx企業(yè),根據(jù)財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,20xx年實際繳納所得稅共計xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請退稅。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        申請退稅申請書5

        xx市下城區(qū)國稅局:

          茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        申請退稅申請書6

        尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

          我公司成立于20xx年xx月xx日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年xx月xx日起。

          我公司20xx年xx月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年xx月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxxx元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年xx月的全部銷售收入為xxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年xx月至xx月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

          目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實詳細)

          申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

          1、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

          2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

          3、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負責(zé));

          4、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

          5、銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

          6、購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

          7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

          8、增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

          9、前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

          10、稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

          xxx

          20xx年xx月xx日

        申請退稅申請書7

        國家稅務(wù)局:

          我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

          公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

          我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

          我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

          因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

        此致

        敬禮!

          申請人:_____

          20_____年月日

        申請退稅申請書8

          一、《退稅申請表》由退稅申請人填寫,一式三份,并應(yīng)在“申請退稅理由”欄內(nèi)的填表日期上加蓋公章。

          二、《退稅申請表》各欄目填寫要求:

          1、納稅人:填寫退稅申請人的全名,不得簡寫。

          2、稅務(wù)登記證號碼:填寫退稅申請人七位計算機代碼。

          3、經(jīng)濟性質(zhì):填寫退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì)。

          4、開戶銀行:填寫退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的開戶銀行的名稱。

          5、帳號:填寫繳款單位(人)在開戶銀行的存款帳號。

          6、稅種:填寫申請退稅的稅種名稱。

          7、稅款所屬時間:填寫申請辦理退稅的稅款的納稅期限或計稅期。

          8、稅款繳納時間:填寫申請辦理退稅的稅款原繳納銀行的時間。

          9、金額:填寫申請辦理退稅的稅款金額。

          10、申請退稅理由:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的情況及稅款,申請退稅數(shù)額的'計算,填表日期等。

        申請退稅申請書9

        _______海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

          2.申請退稅理由:_______________________________________________。

          3.申請退還金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

          4.申請人名稱:___________________________________________________

          5.開戶銀行:_____________________________________________________

          6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

          注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

          說明:

          1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

          2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

          3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

          4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

          5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

        申請退稅申請書10

          ______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_申請書怎么寫家庭困難補助______________________________

          ___________原因不能按期申報退稅申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。

          附:出口退申請書怎么寫家庭困難補助稅延期申報明細表

          企業(yè)(公章)

          年月日

          以下由主管退稅機關(guān)填列

          經(jīng)辦人意見:

          ( )不同意。

          ( )同意延期

          至______年____月____日之前申報。

          經(jīng)辦人簽名:

          年月日

          領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

          年申請書的正確格式圖片月日

          說明:因為不同原因申請延期申報的,不得申請書怎么寫使用同一份申請書。

          企業(yè)名稱(公章):

          海關(guān)代碼:

          出口日期出口發(fā)票號

        申請退稅申請書11

        XX國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

          年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

          XXXXXX有限公司

          XX年XX月XX日

        申請退稅申請書12

        xx區(qū)國家稅務(wù)局:

          我司(廠)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

          我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應(yīng)納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員x名,能按照財務(wù)會計制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的應(yīng)納增值稅稅款。請批準(zhǔn)為盼。

          單位名稱(公章)

          xx年x月x日

        申請退稅申請書13

        寧?h國家稅務(wù)局:

          我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實際繳納所得稅共計XX元,應(yīng)退所得稅XX元,特申請退稅,資料《所得稅退稅申請書3篇》。

          此致!

        敬禮!

          申請公司:

          日期:

        申請退稅申請書14

        xx稅務(wù)局:

          公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納稅款。特此申請。

        此致

        敬禮!

          申請人:xxx

          xx年xx月xx日

        申請退稅申請書15

        國家稅務(wù)局:

          我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

          根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料:

          1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表

          2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

          xxx有限公司

          20xx年xx月xx日

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