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        企業(yè)退稅申請(qǐng)書怎么寫

        常用申請(qǐng)書 時(shí)間:2018-04-26 我要投稿
        【www.crossfitfinalpush.com - 常用申請(qǐng)書】

          企業(yè)退稅申請(qǐng)書怎么寫?如下是申請(qǐng)書網(wǎng)為大家整理的企業(yè)退稅申請(qǐng)書,歡迎大家借鑒。

          企業(yè)退稅申請(qǐng)書(一)

        XX:

          公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為: ,納稅人識(shí)別碼為: .我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20XX]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20XX年49號(hào))的文件精神,從20XX年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司 年 月和 月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納 年 月和 月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

          特此申請(qǐng)

          公司

          年 月 日

          企業(yè)退稅申請(qǐng)書(二)

        東城區(qū)國(guó)稅二所:

          本企業(yè)20XX年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20XX年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20XX年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,2011年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)2012年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 2011年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 2012年度45564.44元)

          本企業(yè)20XX年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

          經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

          致此

          xx有限責(zé)任公司

          20XX年6月6日

          企業(yè)退稅申請(qǐng)書(三)

        尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

          我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為××,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

          我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)

          目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)×次最大開(kāi)票金額×萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)×份最大開(kāi)票金額×萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

          申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料

          1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

          2.書面申請(qǐng)(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);

          3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

          4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

          5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

          6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

          7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

          8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

          9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

          10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

          (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

          申請(qǐng)單位:

          申請(qǐng)日期:

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