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        退抵稅申請(qǐng)報(bào)告

        申請(qǐng)報(bào)告 時(shí)間:2017-06-16 我要投稿
        【www.crossfitfinalpush.com - 申請(qǐng)報(bào)告】

          抵稅,是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額。如下為申請(qǐng)書網(wǎng)為大家?guī)?lái)的退抵稅申請(qǐng)報(bào)告,歡迎借鑒。

          退抵稅申請(qǐng)報(bào)告(一)

        國(guó)稅局:

          茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):330103768XXXXXX。 xxxx年銷售收入:XXXX元, xxxx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元,已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。

          特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

          申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司

          日 期:xxxx年8月21日

          退抵稅申請(qǐng)報(bào)告(二)

        XX稅務(wù)局:

          我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

          以上妥否,請(qǐng)批示。

          申請(qǐng)人:XXXX單位

          年 月 日

          退抵稅申請(qǐng)報(bào)告(三)

        **********稅局:

          本公司********************(納稅編碼:********)。因xxxx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在xxxx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開戶行:**銀行

          銀行賬號(hào):********

          特此說(shuō)明!

          ******單位名字

          20xx年x月x日

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