1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 交通項目支出績效評價報告

        時間:2022-12-24 16:14:29 評價 我要投稿

        交通項目支出績效評價報告(10篇)

          在生活中,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告包含標題、正文、結尾等。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發?下面是小編幫大家整理的交通項目支出績效評價報告,希望對大家有所幫助。

        交通項目支出績效評價報告(10篇)

        交通項目支出績效評價報告1

          項目名稱:工資及日常辦公經費

          項目單位:XX縣交通運輸局

          主管部門:XX縣交通運輸局

          評價人員:局機關項目績效考評小組

          時間:20xx年12月

          一、項目基本情況

          (一)項目概況

          項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

          項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

          (二)項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常運行

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

         。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

          (三)證據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

          (四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

          (五)本次績效評價的局限性

          三、績效分析及評價結論

         。ㄒ唬┛冃Х治

          投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

          過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

          指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

          績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

          (二)評價結論

          評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

        交通項目支出績效評價報告2

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

          xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

          基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

         。ǘ╉椖康目冃繕

          該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

          二、項目資金使用及管理情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金

          本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

         。ǘ╉椖抠Y金

          嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

         。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

          該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

          三、項目組織實施情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織情況

          負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

         。ǘ╉椖抗芾砬闆r

          建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

          四、項目績效的實現程度及評價結論

          1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

          2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

          3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

          五、其他需要說明的問題

         。ㄒ唬┲饕涷炞龇

          我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

         。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

          隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

        交通項目支出績效評價報告3

          一、單位基本情況

         。ㄒ唬└艣r

          1.主要職責職能

          組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展,提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作,協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

          2.機構情況

          武定縣交通運輸局設9個內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務股。

          3.人員情況

          武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

          4.履職總體目標及工作任務

          一是強力推實重點項目,助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

          二是加快農村路網建設,發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設,20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設。

          三是加強路域環境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動轉型升級,提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

         。ǘ┎块T預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

          我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。

         。ㄈ┎块T整體支出績效目標設立情況

          20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責,共設立了三個績效目標。

          一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

          二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。

          三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75%。

          (四)部門整體收支預算及執行情況

          20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

          (五)嚴控“三公經費”支出情況

          武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價的目的

          部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

         。ǘ┳栽u組織過程

          遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作,自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

          1、自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系,同時根據評價情況積累經驗,逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

          2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

          3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

          三、評價情況分析及綜合評價結論

         。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

          (二)履職完成情況:結合部門實際設立了產出績效目標,根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析,完成情況達到預期目標。

         。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責,按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著力行業監管,突出依法行政,著力優化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進展,著力補齊短板,突出精準扶貧,推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行,自評工作結合部門實際,從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析,圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

         。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門的領導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務實創新,主動適應經濟發展新常態,克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎,社會工作或服務對象滿意度較好。

          四、存在問題及整改情況

          (一)存在問題

          1.年初只預算基本支出,沒有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

          2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。

         。ǘ┱那闆r

          1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。

          2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

          五、績效自評結果應用和公開情況

          通過自評工作的開展,將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據,對自評工作中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和績效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

          六、主要經驗和做法

          一是建立健全各項相關制度,保障部門項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學性;三是明確分工,積極配合,財務部門與項目分管部門要及時溝通,動態監管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作;財務部門要嚴格把關,提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

          七、其他需說明的情況

          無。

        交通項目支出績效評價報告4

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

          20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

          20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元。基本工資,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86%。

          收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

         。ǘ┎块T整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

          1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

          完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

          2、預決算公開

          20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,并按要求做到及時、真實、完整。

          3、資產管理

          制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。

          4、三公經費控制

          根據中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元!叭苯涃M的使用低于預算費用。

          5、內部管理制度建設情況

          我局建立了內部控制領導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。

          6、項目績效總目標和階段性目標完成情況

         。1)項目績效總目標:貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策,結合我區經濟和社會發展需要,負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。

         。2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好;道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治?刂茀^內做到無綠化盲點,每條路應根據現有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

          7、預期經濟及社會效益

          我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。

          超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級,樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

         。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

          財政部門和預算部門根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的。

          進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

          (二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

          1、前期準備

          根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

          2、組織實施

          根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。

          3、分析評價

          按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

          三、主要績效及評價結論

          1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

          成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執行,實行內部報告審批制度,實時監控支出情況;對項目支出的經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。

          2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

          (1)實施進度

          20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常,其余待工程審定后撥付。

         。2)完成質量

          呈貢區超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執法人員3379人次,執法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產安全;二是加強多部門聯合治理工作,組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域,聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執法人員432人次,路政執法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。

          20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

          公交專用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。

          昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。

          南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

          20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線標線標志牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進場施工,于20xx年12月31日全面完工。

          呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

          瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

          3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

          昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。

          農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度,及時了解橋梁安全狀態,每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。

          “四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境,造就優美的城市綠軸風貌。

          20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態,保障行車通暢、安全。

          我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

          農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

          農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

          超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。

          四、存在的問題

          高速公路環境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。

          支出進度由于工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執行,導致每期支付進度總是滯后。

          五、有關建議

          1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

          2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

          3、支付進度要求不要全部統一要求,應按照項目性質進行安排。

          六、其他需要說明的問題

          無

        交通項目支出績效評價報告5

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介。

          南縣交通運輸局參與績效評價的項目共7個,項目支出預算計劃290萬元。其中包括:爭資立項70.6萬元,水運中心61.4萬元、證照工本費8萬元、道路運輸服務中心45萬元、質監站10萬元、紀檢督察5萬元、超限超載90萬元。

          1、爭資立項:用于爭取南縣交通工程項目,爭取把我縣建成交通樞紐中心;

          2、水運中心:用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導航等工作經費及各鄉鎮渡口碼頭安全的經費。確保全縣渡口碼頭水上暢通,盡量做到零事故發生。民眾出行更加便捷;

          3、證照工本費:用于道路運輸證、從業資格證、臨時線路牌、經營許可證(正、副本)等證的制作;滿足全縣交通運輸業辦證需要,創造更加便捷的交通基礎先決條件;

          4、道路運輸服務中心:用于道路運輸管理工作經費,加快道路運輸結構調整,強化道路運輸市場監管,保證道路運輸管理工作正常開展;

          5、質監站:用于交通建設工程項目質量與安全監督工作經費,保證了交通建設工程項目質量與安全監督工作的正常開展;

          6、紀檢督察:派駐紀檢監察組辦案經費。檢查局領導班子及成員遵守黨章和其他黨內法規,督促領導班子落實黨風廉政建設主體責任,履行對黨風廉政建設的監督職責;

          7、超限超載:用于貨物運輸車輛超限超載工作經費。普通公路超限超載率控制在1%以內,按照有關法律法規,在職責范圍內加強對超限超載車輛的監管,確保治超工作的`順利推進。

          (一)績效目標設定及指標完成情況。

          績效目標設定:落實項目實施情況,檢驗項目投入是否達到預期目標,總結分析問題,強化項目資金管理,進一步提升預算項目作用成效。

          指標完成情況:

          1、資金保障堅實有力,交通建設高速發展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標任務,我局積極與上級相關部門進行溝通,并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最,干線公路網絡進一步完善,農村公路提質改造加快推進,水運工程和道運工程建設如火如荼,為推動全面小康建設貢獻交通力量。

          2、治超管理不斷完善,養護管理取得新成績。以源頭治理促進行業自律,以多為監管筑牢治超防線。深化以路面養護為中心的日常管養體制,及時處置路面病害,重點加強對干線公路清掃、修補等日常性養護事務工作。

          3、黨風廉政建設深入推進,行業風清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨,始終把嚴肅政治紀律、政治規矩擺在首要位置。扎實開展“兩學一做”學習教育,組織生活和理論學習實現常態化、規范化,黨性建設、能力建設和作風建設切實加強。

          4、促進經濟發展,社會效益顯著。干線公路已經成為我縣產業布局的首選,實踐經驗表明,干線公路、農村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網絡。促進了物流資源有效配置,推動了農村產業的快速發展。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的:落實項目實施情況,強化項目資金管理,進一步提升預算項目作用成效。

         。ǘ┵Y金到位情況:20xx年部門預算專項資金共計290萬元,實際到位資金290萬元,資金到位率100%。

         。ㄈ┵Y金使用情況:專項資金共計支出290萬元,全部用于各項工作的開展。

         。ㄋ模╉椖拷M織情況分析:成立了績效評價小組,對有關文 件進行了科學分析研究,制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況,對收集的資料進行整理、匯總分析,并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分,形成綜合報告。

         。ㄎ澹╉椖抗芾砬闆r分析:在項目資金使用管理上,我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續,嚴格按照財經制度的有關要求,做到?顚S,單位分管領導對資金的使用進行全程監督,保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          三、項目績效情況

          (一)項目經濟性分析

          我局專項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務中心、質監站、紀檢督察、超限超載都實行項目預算管理。20xx年,我局深入開展 “隱患清零”,嚴守工程質量安全紅線,全年沒有發生一起安全生產責任事故。興盛車站連續三年被評為“群眾滿意車站”,水上轄區連續九年無事故,船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動穩步推進,各項風險隱患底數全清,157輛公交車輛駕駛區域防護隔離設施和201輛“兩客一!避囕v主動智能安防系統全部安裝到位,重大隱患“一單四制”進一步規范,企業主體責任進一步落實。截至11月,查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車輛61953臺,查處超限車輛42臺,卸載貨物739噸,改型車輛20臺。已建成第二套位于G353的不停車治超檢測系統,并于今年8月投入使用。

          (二)項目管理情況分析

          在資金使用和管理上,采取審批報銷制度。先開展工作,再憑票據經審批后報銷經費。重大事項和重要工作,須經過中心班子會議研究,先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下,最大限度的保障了工作開展。

          (三)綜合評價

          20xx年南縣交通運輸局各專項預算資金,在原預算口徑內,資金使用效率高,管理嚴謹,財務手續健全。最大限度的起到了保障業務開展需要。對全縣交通事業的發展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻,取得了良好的社會效益。

          四、存在的問題

          20xx年,我局交通事業發展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效,基本實現了預期的績效目標,但也還存在以下需要改進、完善和規范的問題。

         。ㄒ唬┴攧栈A工作須加強。

         。ǘ┛冃繕撕椭笜送鶕椖繉嶋H完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

          五、其他需要說明的問題

          加強基礎工作,提高專業水平會計基礎工作是行政事業單位內部控制的最基本環節,也是財務管理工作的重要基礎。要加強對財會人員的培訓,促其依法依規履職盡責,做好會計憑證收集、審核、編制,財務會計報表編制報送、財務會計數據分析等會計基礎工作,更好地為領導經濟決策和單位管理與事業發展服務。

        交通項目支出績效評價報告6

          為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據《南昌市財政局關于開展20xx年度預算績效管理有關工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)文件精神,運用科學、合理的評價方法對單位申報項目預算時明確的績效指標完成情況進行客觀、公正的評價,F將評價情況匯報如下:

          一、基本情況

          (一)項目概況

          1、項目背景

          交通運輸市國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業和服務性行業,隨著交通運輸業的大力發展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業穩定、健康有序發展。

          2、項目主要內容

          交通運輸行政執法監管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業以及機動車維修行業的方針政策和法律法規;二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業發展規劃、政策法規與標準,并協助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業安全管理和應急處置的相關事務性工作。

          3、項目實施情況

          20xx年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創建及行業管理工作。

          4、項目資金投入和使用情況

          20xx年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。

          20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬元。

          (二)項目績效目標

          1、總體目標

          推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。

          2、階段性目標

          20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質量考核,提升道路運輸行業服務水平。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍

          1、績效評價目的

          根據上級部門的工作部署和要求,運用科學、規范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。

          2、績效評價對象

          本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。

          3、績效評價范圍

          本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經費。

          (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

          1、績效評價原則

          (1)科學規范原則?冃гu價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

          (2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。

          (3)績效相關原則?冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。

          2、評價指標體系

          績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。

          3、評價方法

          本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

          (1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

          (2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

          (三)績效評價工作過程。

          1、前期準備:下發通知,單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數據獲取做了充分的準備。

          2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。

          3、分析評價:整理分析獲取的基礎數據等資料,依據制定的評價標準進行評價指標打分,根據結果提出建議并完成績效評價報告。

          三、綜合評價情況及評價結論

          本次績效評價遵循科學規范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執法監管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目決策情況。

          項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性;績效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。

          1、項目立項指標

          項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關正常,符合行業發展規劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規。

          2、績效目標指標

          績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數量指標中三級指標“業務咨詢數量≤6次”設置不合理,根據評分規則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調查對象,根據評分規則,扣權重分0.4分。

          3、資金投入指標

          資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經過科學論證,預算內容與項目內容相匹配,資金測算依據不夠充分,根據評分規則,扣權重分1分。

          (二)項目過程情況。

          項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。

          1、資金管理指標

          資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執法監管費用,預算執行率為100%。

          20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

          2、組織實施

          組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關財務管理規定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。

          (三)項目產出情況。

          項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。

          1、產出數量指標

          產出數量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業務咨詢6次,達到年初指標值。

          2、產出質量指標

          產出質量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業質量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。

          3、產出時效指標

          產出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。

          4、產出成本指標

          產出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發生8.5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;治超治限工作經費年度指標值為≤11萬元,實際發生5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發生10萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;執法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發生,根據評分規則,扣權重分2分。

          (四)項目效益情況。

          項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。

          1、社會效益指標

          社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。

          2、可持續效益指標

          可持續效益指標分值10分,實際得分10分?沙掷m效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。

          (五)滿意度情況

          滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調查群眾滿意度91%,根據評分規則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。

          五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

          20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。

          (二)存在的問題及原因分析

          1、預算編制不算合理,產出成本核算不夠準確;

          2、績效監控力度不足,預算執行力有待提高。

          六、有關建議

          1、進一步加強預算管理工作,參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況,進行科學合理單位預算編制。

          2、建立比較完善的監督機制,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率。

          七、其他需要說明的問題

          無。

        交通項目支出績效評價報告7

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

          20xx年財政下達的項目資金共26998.73萬元,具體情況如下:

          1.年初項目支出預算462.2萬元,其中:(1)縣道公路養護392.7萬元;(2)交通運輸事件指揮部辦公室工作經費4.86萬元;(3)公車運行維護費4萬元;(4)李中正假肢更換及維修費0.5萬元;(5)駐村工作經費3.8萬元;(6)交通信息指揮中心運行維護費40.5萬元;(7)農村四好公路示范性創建工作經費8.1萬元;(8)交通安全執法監管經費7.74萬元。

          2.年中下達項目資金26536.525萬元,其中:(1)20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金729萬元;(2)20xx年車輛購置稅收入補助地方資金(普通省道建設)4591萬元;(3)20xx年東西部協作項目資金390萬元;(4)20xx年農村客運村級招呼站(牌)整治資金41.28萬元;(5)20xx年第三批省級交通建設補助資金(汽車客運站“廁所革命”)50.1萬元;(6)“金通工程”省級補助資金75萬元;(7)2019年土地指標跨省域調劑收入項目資金(大河鎮佛石壩村暢通工程)25萬元;(8)20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金(整合)1273.695萬元;(9)20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(整合)918.65萬元;(10)20xx年車輛購置稅收入補助地方資金(普通省道和農村公路部分)5466.8萬元;(11)20xx年第一批省級交通專項資金3819.2萬元;(12)20xx年通鄉通村硬化路資金3296萬元;(13)赤溪鎮廟梁村村組道路建設工程資金112萬元;(14)20xx年中央財政成品油稅費改革轉移支付資金5312.8萬元;(15)20xx年暴雨洪澇災害災后恢復重建中央基建投資預算266萬元;(16)20xx年農村公路日常養護資金160萬元;(17)20xx年5A景區創建獎勵資金10萬元。

         。ǘ╉椖靠冃繕

          全面提升縣道公路管養水平,水毀恢復,道路搶險,確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實交通運輸安全責任落實,針對突發事件的應急處置,整治重點領域突出問題,堅決防范和遏制重特大事件的發生。保障一輛公車的日常運行,確?烧J褂霉噷ν话l事件的應急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運行,為構建智慧交通體系,為智慧南江提供保障。爭創國家級“四好農村路”示范縣,切實提高農村公路管理水平。安全生產例行檢查,開展專項安全執法監督檢查,深化平安交通建設,減少安全生產事故,確保全縣交通運輸安全生產形勢穩定。歸還原用于沙南路、南臺路修建的國開行貸款本息。保障5A景區創建工作開展。改造南江縣域內南江客運中心等8個汽車客運站廁所,更換110個公式牌內容,新(改)建招呼站199個,4家客運公司246輛車進行車輛改色、噴印標識,502名駕駛員的工裝制作,新增農村客運“四統一”車輛20輛。完成下達的農村公路、橋梁、國家現代農業產業園聯網路等交通項目建設。

          二、項目資金申報及使用情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

          嚴格按照相關程序、規定和要求,對項目進行申報及批復。

         。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

          (三)項目財務管理情況

          我單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。

          三、項目實施及管理情況

          我單位嚴格按照施工合同和工程進度撥付資金,并建立資金撥付臺賬。項目支出均按照財政資金的管理政策,國省市縣相關的專項項目建設管理的制度、法規嚴格執行“收支兩條線”管理。

          四、目標及績效完成情況

         。ㄒ唬┠繕巳蝿胀瓿汕闆r

          我局20xx年度項目資金共25項,其中:年初預算項目經費8個,共計462.2萬元,已執行361.13萬元,執行率78.13%。年中下達項目資金17個,共計為26536.525萬元,已執行17498.15萬元,執行率65.94%。主要原因是我局嚴格按照項目實施進度和程序撥付資金,未將資金全部撥付給業主單位,剩余資金將按項目進度及時撥付。

         。ǘ╉椖啃б媲闆r

          產出指標下的質量指標、時效指標、成本指標都達到預期要求的100%。效益指標下的經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標都達到預期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿意,保障人民生命財產安全,文明服務使群眾滿意度達到95%以上。

          五、評價結論

          20xx年我單位項目支出績效評價自評結果平均分為89.28分,屬于“良好”,項目支出保障了交通建設項目的正常實施,達到預期績效目標。

          六、存在的問題及建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

          1.績效目標設定有待更科學更合理。

          2.個別項目實施進度緩慢。項目建設進度不均衡,有個別項目進展緩慢。

         。ǘ┫嚓P建議

          1.加強預算績效管理。改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量。進一步加強各單位的預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。

          2.加強項目實施監控。認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;認真研究重點項目的執行,特別是涉及政府采購的項目,提早規劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。

          七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

          無。

        交通項目支出績效評價報告8

          一、基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r

          20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個,共完成投資62.59萬元。具體內容如下。

          1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作,包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。

          2、20xx年工作經費。縣財政安排非稅返還工作經費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標任務,保障局機關的日常工作運轉。

         。ǘ╉椖靠冃繕

          20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標,按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標,效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標,滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標,根據項目各自的情況和特點,設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

         。ㄈ╉椖拷M織管理情況

          20xx年開展的項目,均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等,制定項目管理制度,分解項目目標,層層落實各級組織和人員責任,平穩有序地開展好項目工作。

          二、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

          1、績效評價目的是為強化部門預算績效管理責任,提高財政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

          2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。

         。ǘ┛冃гu價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等

          1.績效評價原則

          根據績效評價管理辦法的相關規定,本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。

          2.評價指標體系(附表說明)

          3.評價方法

          評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。

         。ㄈ┛冃гu價工作過程

          1、認真開展前期工作

          根據下發的有關文件要求,我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的預算績效管理評價工作領導小組,負責預算績效評價工作的領導管理工作,領導小組下設辦公室,由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。

          2、有序開展績效評價

          為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織各股室召開了工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數據分析,開展了自評。

          三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

         。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論

          縣交通運輸局按項目評價要求,認真、及時收集相關的基礎數據、資料,認真做好自評工作,按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論,通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評,本單位自評得分100分,等級為“優”。

         。ǘ┛冃繕藢崿F情況等。(自評表附后)

          2個項目均按照年初設定的績效目標,穩步推進項目開展,并實現了20xx年項目支出績效目標。

          四、績效評價指標分析

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

          項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計劃,并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。

         。ǘ╉椖窟^程情況分析

          項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度,做到項目資金?顚S谩错椖开毩⒑怂、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

         。ㄈ╉椖慨a出情況分析

          項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面,根據項目各自情況,設置符合項目特點的三級產出指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

         。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

          項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面,設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

          五、主要經驗及做法

          一是成立組織機構。領導重視,成立了部門預算績效管理工作領導小組,負責預算績效評價工作的領導管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度,進一步規范了項目實施、資金管理等各方面內容;三是對項目實施確定了機構、人員,提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求;四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪;五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進行詳細查驗,層層把關,確保工程質量。六是規范項目結算審核。通過各方嚴格把關,有效的控制和節約了項目成本;七是狠抓竣工財務決算;八是做好資料歸檔。

          六、存在的問題及原因分析

          20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益,但還存在一些問題:在取得成績的同時,績效評價工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大,但人員較少,沒有專職的績效業務員,開展項目的資金持續保障難度較大等問題。

          七、有關建議

          預算績效工作的全面實施,能加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,提高財政資源配置效率和使用績效。下一步,我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善,不斷提高績效目標設置的科學性,加大績效運行監控的力度,及時調整績效目標設定的偏差,客觀公正對績效結果進行評價,對績效結果出現的問題及時整改,提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。

          八、其他需要說明的問題

          無。

        交通項目支出績效評價報告9

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬├ッ麝栕诤oL景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護,包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行,確保過往車輛行人的生命財政安全。

         。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況。

          1、項目績效目標

          (1)項目主要內容:通過對轄區內縣、鄉、村道巡查,發現路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的,組織設計單位現場踏勘后,根據設計單位編制的設計方案,有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉序驗收方可進入下一道工序。

         。2)項目實施進度計劃:計劃工期12個月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

          2、指標完成情況

         。1)20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路,草甸-水盆線、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

          完成修復路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護欄819.2米,更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米,新增標識牌102塊,標識修復5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標線、網格標線2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

         。2)對全區縣道以上公路進行清掃保潔,累計清掃路面約13600平方米。恢復自然災害、水毀路段。強降雨過程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

          3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度,對全區橋梁開展巡查,啟動橋梁公示牌、限載標識牌設置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標志牌36塊,限載告示標志20塊。

          4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。

          5.完成區級道路安全隱患點10個安全隱患點的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。

          6.完成學校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

          指標任務均已順利完成。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的。

          保障轄區內農村公路道路交通安全,降低交通事故發生率,保護過往行人、車輛的生命財產安全。為轄區居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴重后,造成更大的隱患。

          (三)項目資金(包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

          1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。

          2、資金到位。截止20xx年,已撥項目工程資金500萬元。

          3、資金使用。資金使用方面,我們做到了?顚S,支付范圍、標準、進度、依據符合規定,與預算基本一致。

         。ㄈ╉椖拷M織情況分析,主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

          1、組織架構。為了使該項目能夠順利實施,成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領導小組,具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定,明確責任,合理分工,密切協作,為項目順利實施提供保障。

          2、實施流程。①找有資質的單位進行設計、預算。②通過招標找到有資質的單位,對轄區內農村公路進行全年養護。③通過對轄區內農村公路進行巡查,檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。④發現隱患、病害及時組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場,對現場情況進行分析、評估,由施工單位實施。

          3、監管措施。在項目建設中,為了確保工程質量、進度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規,對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理,努力化解工程風險,努力提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,確保安全,保證質量的指導思想,并從思想觀念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴把安全質量和文明施工關。

          (四)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

          根據《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開展養護工作。要求路政大隊、各鎮(街道)對轄區內縣、鄉村道路開展日常巡查,并按要求填寫巡查日志。

          三、項目績效情況

          主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;

         。ㄒ唬╉椖拷洕裕簩^大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個方案,通過比對選擇較為經濟有效的方案。施工單位招標報價應遵照中標單價編制。

          (二)項目效率:根據隱患實際情況規定處置時限,項目的均已在規定時限內完成。

         。ㄈ╉椖抠|量:隱患處置完成后,組織驗收。較大、較復雜工程組織專家驗收。

          四、存在的問題

         。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時間短,組織機構不健全,負責農村公路養護管理的同事僅有兩人,平時不僅要管控工程質量,還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務,包括交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術,不能做到多方兼顧。通過自查,我們發現項目實施過程中尚有不足之處,主要是項目管理機制還不夠完善,有待進一步完善。

         。ǘ┫嚓P建議針對存在的問題,我們將嚴格履行基本建設程序,通過制度建設,創新機制,規范管理,進一步完善現有的管理辦法,逐步建立管理規范,運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作,爭取把各項工作做好。

        交通項目支出績效評價報告10

          根據《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實〈關于全面實施預算績效管理的實施意見〉有關事項的通知》(三委發〔20xx〕9 號)精神,按照綿陽市財政局《關于開展 20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕5號)、三臺縣財政局《關于開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》(三財績〔20xx〕7號)要求,本著客觀、公正、科學的原則,對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內容如下:

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。

          局機關項目:

          1、項目前期費用

          完成20xx年項目建設前期費用支付,加快城鄉統籌發展進程,逐步實現交通運輸服務均等化。

          2、中涪路改建等項目補助資金

          完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

          3、農村公路補助資金及獎勵資金

          推進我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展,實現“建好、管好、護好、運營好”農村公路總目標。

          4、川交九處維穩經費

          確保原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控范圍。

          5、掃黑除惡專項經費

          整治行業亂象,打擊涉惡行為,為群眾創造便利的出行條件,為地方經濟發展提供便捷交通服務。

          6、質監辦工作經費

          進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理,保證我縣交通質監工作順利開展。

          7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金

          用于該項目被征地農民社會保險繳存,保障項目順利實施。

          8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金

          用于該項目所在鎮鄉征地拆遷費用。

          9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金

          項目實施村道建設40.98公里,提升農村公路服務水平。

          10、20xx年省級交通專項資金(成品油稅費改革轉移支付部分)(農村公路養護)

          按照“四好農村公路”總體要求,做好全縣縣道公路、縣內旅游干線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。

          11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金(危橋改造)

          該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作,提升農村橋梁交通安全,保障群眾順利通行。

          12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金(撤并建制村暢通工程)

          通過項目的實施,完成村道路建設84.6公里,提升農村道路交通服務水平。

          13、20xx年第一批省級交通專項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設)

          通過項目的實施,完成村道路建設84.6公里,提升農村道路交通服務水平。

          14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目

          完成西平鎮跨江大橋建設項目可研報告編制。

          15、20xx年度新增一般債券資金

          保障9個交通建設項目順利實施。

          16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補助資金

          給付中涪路項目運營補貼。

          17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點項目前期經費

          保障交通重點項目前期工作經費。

          18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金

          用于農村公路建設,提升縣內農村公路交通服務水平。

          19、20xx年第四批省級交通建設補助資金(公路災毀應急搶修保通)

          用于公路災毀應急保通,保障道路交通安全。

          航務所項目:

          1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽

          單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目

         。1)項目主要內容:公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目。

         。2)該項目具體績效目標:實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患,對促進區域經濟發展,改善人民群眾出行條件發揮積極作用。

          2、水上安全監控視頻運行經費項目

         。1)項目主要內容:該項目為水上安全監控視頻運行經費(視頻費及電費)。

         。2)該項目具體績效目標:通過使用視頻監控設備對水上安全進行監督,實現我縣重點渡口100%監控,維護水上安全秩序,保障人民群眾生命財產安全。

          3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目

         。1)項目主要內容:該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費開支。

         。2)該項目具體績效目標:通過該項目的實施,完成我縣水上安全目標管理,重點水域的監管和救助能力明顯提高,現代化水上交通監管和救助系統初步形成,水上安全形勢明顯好轉。

          4、劉營上渡口經費補助項目

         。1)項目主要內容:該項目資金用于劉營上渡口經營業主經費補助。

         。2)該項目具體績效目標:通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標,實現該轄區穩定和渡運暢通。

          5、吳家渡電站礙航補償費項目

         。1)項目主要內容:該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。

         。2)該項目具體績效目標:做好汛期安全檢查及監督工作,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

          6、海巡艇運行及維護費項目

         。1)項目主要內容:該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。

         。2)該項目具體績效目標:完成水上交通巡查、執法巡航任務,滿足海巡艇正常投入使用。

          7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目

         。1)項目主要內容:該項目資金用于建設海事碼頭(含應急救援物資儲備倉庫)2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。

         。2)該項目具體績效目標:進一步強化安全監管和應急保障能力,提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發生,保護全縣人民群眾生命財產和涉水設施安全。

          公管所項目:

          1、國道縣道鄉道日常養護

          按照“四好農村公路”總體要求,做好全縣國省干線、縣道公路、縣內旅游干線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。

          2、危橋建設及應急保通

          通過改造能加速沿線鎮鄉經濟的快速發展,為沿線人民群眾出行提供有力的保障,能更好的服務于沿線安全通行及當地經濟的發展。

          路政大隊項目:

          20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執法和路產恢復支出、公安路政聯合治理超限運輸專項支出共五個項目,五個項目均屬于日常經費支出,以保護我縣境內公路路產路權,保持良好的路況水平,實施此項工作的,一是做好交通戰備工作;二是為全縣的招商引資和經濟增長提供基礎保障;三是構建公路的建、管、養、運形成良性循環機制,延長公路的使用年限。

          (二)資金安排情況。

          局機關項目:

          1、項目前期費用,財政預算下達200萬元。

          2、中涪路改建等項目補助資金,財政預算下達20xx萬元。

          3、農村公路補助資金及獎勵資金,財政預算下達2500萬元。

          4、川交九處維穩經費,財政預算下達10萬元。

          5、掃黑除惡專項經費,財政預算下達5萬元。

          6、質監辦工作經費,財政預算下達5萬元。

          7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金,財政預算下達1815.62萬元。

          8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,財政預算下達1300萬元。

          9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金1678萬元。

          10、20xx年省級交通專項資金(成品油稅費改革轉移支付部分)(農村公路養護)355.8萬元。

          11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金(危橋改造)378萬元。

          12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金(撤并建制村暢通工程)1700.1萬元。

          13、20xx年第一批省級交通專項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設)521.9萬元。

          14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目200萬元。

          15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。

          16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補助資金33萬元。

          17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點項目前期經費102.17萬元。

          18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。

          19、20xx年第四批省級交通建設補助資金(公路災毀應急搶修保通)20萬元。

          航務所項目:

          1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及安全監管經費,財政預算下達40.5萬元。

          2、水上安全監控視頻運行經費,財政預算下達4.5萬元。

          3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費,財政預算下達10萬元。

          4、劉營上渡口經費補助,財政預算下達5.4萬元。

          5、吳家渡電站礙航補償費,財政預算下達18萬元。

          6、海巡艇運行及維護費,財政預算下達5萬元。

          7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬元(其中省級補助350萬元,地方財政配套480萬元)。

          公管所項目:

          1、國省干線公路及農村公路日常養護,財政預算下達1328萬元。

          2、公路日常養護市級補助資金236.4萬元。

          3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬元。

          4、危橋建設及應急保通費150萬元。

          路政大隊項目:

          1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元,主要用于協聘人員工資(還有加班夜班補助等)、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。

          2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出140萬元,主要用于協聘人員工資(還有加班夜班補助等)、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。

          3、全縣波形護欄恢復支出80萬元,主要用于全縣波形護欄損毀的恢復支出。

          4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元,主要用于公安路政聯合執法治理超限運輸交通費、伙食費。

          二、績效目標完成情況分析

         。ㄒ唬╊A算執行進度情況分析。

          我局(含下屬單位)20xx年共計34個項目,截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬元(含上級專項補助資金),實際支出為24064.89萬元,無結余,資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關資金管理辦法及報賬管理程序進行管理和使用,做到專款專用。

         。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

          1、我局(含下屬單位)20xx年共計34個項目,對照項目計劃完成目標,截止評價時點任務量完成100%,成本嚴格控制在批復資金范圍內。

          2、我局嚴格落實《預算法》及縣績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。通過該34個項目的實施,維護了道路及水上安全目標管理,確保道路安全暢通,保障人民群眾生命財產安全,完成了工作目標管理,消除安全隱患,對促進區域經濟發展,方便人民群眾出行發揮了重要作用,人民的滿意度達95%以上,完成年度績效目標100%。

          (三)績效指標完成情況分析。

          局機關項目:

          1、項目前期費用,通過項目的實施,提高了交通運輸服務,改善了通行服務水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標100%。

          2、中涪路改建等項目補助資金,通過項目的實施,提高了交通運輸服務,改善了通行服務水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標100%。

          3、農村公路補助資金及獎勵資金,通過項目的實施,20xx年成功創建市級示范鎮(鄉)3個,縣級示范村5個,推進了我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展,完成年度績效目標100%。

          4、川交九處維穩經費,通過項目的實施,確保了原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控范圍,未產生負面的社會影響,完成年度績效目標100%。

          5、掃黑除惡專項經費,通過項目的實施,整治行業亂象,打擊涉惡行為,為群眾創造了便利的出行條件,為地方經濟發展提供便捷交通服務,完成年度績效目標100%。

          6、質監辦工作經費,通過項目的實施,進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理,保證了我縣交通質監工作順利開展,對當地交通基礎建設質量監督作用,完成年度績效目標100%。

          7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金,解繳了該項目失地農民保險,確保項目正常有序推進,完成年度績效目標100%。

          8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,用于該項目鎮鄉征拆費用,保障項目順利實施,完成年度績效目標100%。

          9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金,村道建設40.98公里,提升農村公路服務水平。加快城鄉統籌發展進程,逐步實現交通運輸服務均等化。完成年度績效目標100%。

          10、20xx年省級交通專項資金(成品油稅費改革轉移支付部分)(農村公路養護),縣境內農村公路日常管理養護,提升道路交通服務水平,完成年度績效目標100%。

          11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金(危橋改造),實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建,方便群眾出行,完成年度績效目標100%。

          12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金(撤并建制村暢通工程),實施了84.6公里村道建設,方便群眾出行,完成年度績效目標100%。

          13、20xx年第一批省級交通專項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設),實施了84.6公里村道建設,方便群眾出行,完成年度績效目標100%。

          14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目,本年完成該項目可研報告編制事項,完成年度績效目標100%。

          15、20xx年度新增一般債券資金,保障了9個交通建設項目的正常實施,改善了通行服務水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標100%。

          16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補助資金,撥付了項目公司運營補貼,完成年度績效目標100%。

          17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點項目前期經費,用于交通建設項目前期費用,保障項目順利實施,完成年度績效目標100%。

          18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金,用于農村公路建設,提升縣內農村公路交通服務水平,完成年度績效目標100%。

          19、20xx年第四批省級交通建設補助資金(公路災毀應急搶修保通),用于公路災毀應急保通,保障道路交通安全,完成年度績效目標100%。

          航務所項目:

          1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員

          經費、培訓教育及汛期安全監管經費項目的實施,實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患,對促進區域經濟發展,改善人民群眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          2、水上安全監控視頻運行經費項目的實施,實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患,對促進區域經濟發展,改善人民群眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目的實施,完成我縣水上安全目標管理,重點水域的監管和救助能力明顯提高,現代化水上交通監管和救助系統初步形成,水上安全形勢明顯好轉。受益群體滿意度達95%以上,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          4、劉營上渡口經費補助項目的實施,完成劉營上渡口安全渡運目標,實現該轄區穩定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛,對促進區域經濟發展,改善人民群眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          6、海巡艇運行及維護費項目的實施,滿足海巡艇正常投入使用,完成了20xx年水上交通巡查、執法巡航任務。受益群體滿意度達95%,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目的實施,進一步強化安全監管和應急保障能力,提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發生,保護全縣人民群眾生命財產和涉水設施安全。受益群體滿意度達95%,完成年度績效目標100%,項目實施具有必要性和可持續性。

          公管所項目:

          1、國省干線公路及農村公路日常養護。

          截止20xx年12月31日,共計完成了國省干線公路、農村公路3323公里的養護維護、以及100余處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養護資金1328萬元,資金無結余,無違規記錄,完成了年度績效目標100%。

          2、公路日常養護市級補助資金。

          截止20xx年12月31日,共計完成了鄉道村道公路2700公里的管理維護,支付資金236.4萬元,資金無結余,無違規記錄,完成了年度績效目標100%。

          3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。

          截止20xx年12月31日共計完成了縣境內20余處曓雨災害應急搶險搶通工作,支付保通資金65萬元,資金無結余,無違規記錄,完成年度績效目標100%。

          4、危橋建設及應急保通。

          截止20xx年12月31日,共計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬元,年末資金無結余,無違規記錄。完成年度績效目標100%。

          路政大隊項目:

          1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施,屬于日常運行經費。經費支出內容包括:人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用,費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核,給予支付。

          2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出項目140萬元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施,屬于日常運行經費。經費支出內容包括:人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用,費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核,給予支付。

          3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施,屬于日常運行經費,該經費主要用于全縣境內國道、省道、縣道、鄉道因波形護欄損毀恢復等開支。

          4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施,屬于日常運行經費。該經費主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯合執法,每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。

          以上項目嚴格按照預算管理相關規定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用,嚴格按照“四制”管理,專帳核算,?顚S谩

         。ㄋ模╉椖啃б娣治。根據項目績效目標的完成情況,分析項目效益(包括:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續性影響等)。

          三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

         。ㄒ唬┪揖20xx年34個項目均未偏離績效目標。

         。ǘ╉椖繉嵤┲写嬖诘膯栴}、原因。

          項目資金補助標準一直未增加,但物價不斷上漲,加之近兩年申報預算時按比例減少,所以項目資金嚴重不足。

         。ㄈ┫嚓P建議。

          請財政部門根據交通發展的需要和工作的實際情況,適當增加各項目經費。

          四、績效自評結果擬應用和公開情況

         。ㄒ唬┰u價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據,實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

         。ǘ┌匆幎ㄔ谡T戶網站公開績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

          五、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題。

        【交通項目支出績效評價報告】相關文章:

        交通項目支出績效評價報告12-24

        交通項目支出績效評價報告10篇12-24

        項目支出績效評價報告12-17

        交通項目支出績效評價報告(通用6篇)12-17

        交通項目支出績效評價報告范文(精選5篇)12-19

        交通項目支出績效評價報告(集錦10篇)12-24

        交通項目支出績效評價報告(合集10篇)12-24

        財政項目支出績效評價報告12-16

        學校項目支出績效評價報告12-23

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>