- 相關(guān)推薦
費用報銷管理規(guī)章制度細則(實用)
在學習、工作、生活中,制度使用的情況越來越多,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的費用報銷管理規(guī)章制度細則,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
費用報銷管理規(guī)章制度細則1
總則:為了規(guī)范銷售人員的日常行為,加強其出差管理并做到有章可循,現(xiàn)制定本制度:
一、銷售人員出差類型:
1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務當天等返回者。
2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回者:
3、私事:請假休息者
二、公出或出差時應憑借出差申請表并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑借請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理:
1、因公出差,要求出差前填寫出差申請表并注明出差路線,事由、出差計劃及出差費用計算。
2、銷售人員出差必須經(jīng)銷售部門負責人簽字同意后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。
五、出差費用規(guī)定:
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況的費用需要應酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按一下的標準報銷及補貼
3、住宿補貼,一線城市180元,二線城市160元,三線城市140元,縣級市120元。
4、乘坐火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
5、電話補助按銷售制定的報銷,超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車。火車。
7、上一次出差回來后的出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不再準申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住,報銷時必須有住宿發(fā)票,超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。
六、業(yè)務招待費
1、業(yè)務招待費及禮品費(正式發(fā)票或蓋章收據(jù),并注明項目名稱。)
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出,七、手機號管理
1、開機時間必須是24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的`話費補助。
八、銷售人員的自覺性:
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落實到實處,銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差情況,將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后需加強自身安全防范意識,做到出入平安。
3、銷售人員出差回來后認真完成出差報告,總結(jié)出差成果,有針對性的進行陌生拜訪。
費用報銷管理規(guī)章制度細則2
1.總則:為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍:本公司所有員工均屬之
3.定義:
3.1快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料,配件,樣品以及其他貨品等。(銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)
4.組織與職責:
4.1:值班門衛(wèi):負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2:物流部:負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3:各部門:遞。
4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5.流程圖:(略)
6.執(zhí)行說明:
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外,如貨物中指定的.接收人不在,電話通知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。
6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記,經(jīng)部門負責人審批后交物流部,由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各(需求部門于每日16:30前送至物流部)
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的,物流部可拒接受理,對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇:選擇的原則是合理、負責任、低成本;寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權(quán)要求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單:用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。
7.寄件相關(guān)規(guī)定:
7.1.1物件分類:A類:緊急件;B類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等)類:普通件(如資料、文件、普通配件等)類:;C;D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發(fā)順豐快遞發(fā)
EMS或順豐快遞34CD發(fā)一般的快遞公司郵政。
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司(非順豐快遞),若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款,公司任何人不得選擇到付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試劑)產(chǎn)生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務部門費用核算。
8.執(zhí)行時間:凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
費用報銷管理規(guī)章制度細則3
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強公司差旅費用管理,統(tǒng)一報銷標準,根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1、出差定義:指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關(guān)的活動。
2、出差審批:部門負責人在決定派遣人員出差前,嚴格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》,以及提報次日的`行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計劃表》。
三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先扣回,等報銷時再行核付。
四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費,應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。
六、出差補助標準:餐費:15元/天,車費實報實銷。
七、報銷范圍
1、交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù),并填寫報銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。
費用報銷管理規(guī)章制度細則4
一、辦事處所有行政支出一律執(zhí)行財務“一支筆”制度,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和主任全部簽字后才能到財務報銷。
二、嚴格執(zhí)行有關(guān)經(jīng)費支出管理制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,保證人員工資和單位正常運轉(zhuǎn)必需的開支。
三、正常的費用報銷必須有正規(guī)的機打發(fā)票,字跡清楚,大小寫金額相符,印章齊全,不能涂改。自開出發(fā)票之日起兩個月內(nèi)報銷,跨年的發(fā)票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規(guī)發(fā)票的應根據(jù)支出用途據(jù)實填寫支出報銷單,并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字,金額不得超過500元。
四、各科室因業(yè)務和上級部門檢查需接待的,需事先請示領(lǐng)導同意,發(fā)票必須寫明招待事由,報銷發(fā)票必須有三人以上簽字,三天內(nèi)到財務報銷,逾期不予辦理。
五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的.,應據(jù)實認真填寫借款單,由分管領(lǐng)導審簽,主任確認后,到財務部門預借。
借款人須在公務辦完后7個工作日到財務辦理報銷手續(xù)(除特殊情況外)否則前款不結(jié)清,后款不予辦理借款手續(xù)。按規(guī)定一次或分次從工資中扣除借款。
六、對上級財政部門要求辦理政府采購的項目,應按要求辦理政府采購,否則,財務部門不予報銷。
七、財務報銷時間:每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務部門。借款500元以上的,寫明用途,經(jīng)分管領(lǐng)導同意,由主任簽字后,到財務預借。
八、工程借款必須有工程預算、有部門負責人簽字,才能借款,預算交財務一份存檔,否則財務不予辦理借款。
九、對外付款金額在2000元以上的,盡可能用轉(zhuǎn)賬支票支付,保證現(xiàn)金流量支出減少。
十、為了更好的建立健全會計管理檔案,各科室如有需要復印的發(fā)票和單據(jù),應在報銷前自己科室復印好留存。否則,裝訂后的票據(jù)查閱復印必須經(jīng)書記、主任同意后,才能復印辦理。
費用報銷管理規(guī)章制度細則5
第一章總則
第一條:為加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條:根據(jù)公司實際情況,將費用報銷分為交通費、差旅費、通訊費、培訓費、業(yè)務招待費、會議費、辦公費、其他費用等。
第三條:本制度適用公司各部門及分子公司。
第二章費用報銷制度及流程
第四條:費用報銷制度
1、報銷人應取得真實合法的原始憑證
(1)印章:國家或地方稅務局專用章+發(fā)票專用章,如少其中一個章,發(fā)票無效。
(2)財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);
(3)郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的査詢網(wǎng)進行核實,避免假票。
3、發(fā)票抬頭:購貨方名稱(需提供給開票者公司全稱,不得是簡稱或有錯別字),如果是增值稅專用發(fā)票,需提供給開票者公司的完整開票信息。
4、發(fā)票版面:不允許有任何涂改的痕跡,包括(金額、購貨方名稱以及其他項目),即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。
5、當報銷人獲得增值稅專用發(fā)票時,注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章,當場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致,避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時,注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊,不能有痕跡,避免以后在稅務局認證時通不過,造成不必要的損失。
6、當帶回發(fā)票聯(lián)以及專用發(fā)票聯(lián)時,及時將專用發(fā)票聯(lián)提供給財務及報銷;
第五條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報銷單據(jù)填寫應整潔美觀,不得隨意涂改;
2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好); 3、各票據(jù)應均勻貼在粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;
4、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列;
5、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,特殊備注用鉛筆填寫,便于審核后擦掉;
7、報銷單據(jù)各項目應填寫完整,大小寫金額一致;報銷單據(jù)不得涂改,經(jīng)涂改的票據(jù)金額不予報銷。
8、有實物的報銷單后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;
第六條:費用報銷流程
若未按照流程簽字報銷,財務有權(quán)拒絕審核、報銷。
第七條:報銷時間的規(guī)定
1、毎月1日至25日的每周二、四辦理費用報銷,每周三、五辦理對外付款業(yè)務。25日財務結(jié)帳,26日至月底不再辦理對外支付及費用報銷業(yè)務(經(jīng)營費用借款、出差借款除外報銷及對外付款的審批流程須提前辦理,待審批無誤后交到財務部,財務根據(jù)公司制度,在規(guī)定時間內(nèi)報銷及對外付款。由于特殊情況需要對外付款且未到付款時間,應提前向領(lǐng)導匯報并通知財務。)
2、原則上在完成領(lǐng)導審批后財務方予報銷,為了提高工作效率,在領(lǐng)導不在情況下,允許電話請示報銷后補簽。
3、超過三個月以上(含三個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。
4、營改增后,原地稅發(fā)票已停用,公司員工報銷費用提供原地稅發(fā)票的,財務部有權(quán)拒絕報銷。
第八條:差旅費報銷
1、公司人員因公外出所發(fā)生的交通費、住宿費、出差補貼等按規(guī)定標準在限額內(nèi)實行實報實銷,超出標準部分自行承擔。公司員工出差時提前填寫員工出差審批表,出差期限應該由派遣負責人視情況而定,員工將填寫好的出差審批表交于公司行政部,記錄考勤,若因工作需要延長出差時間的,應打電話向公司請示,若因為私事無故延長出差時間,公司不予報銷差旅費。
2、出差補貼及標準:出差住宿費按照不超過以下標準實報實銷,超出部分不予報銷;出差伙食費按照以下標準進行補貼,不再支付相應的餐費報銷。到消費較高的省市出差,如北、上、廣、深、杭州等地,報領(lǐng)導審批后可實報實銷。業(yè)務招待費報領(lǐng)導審批后,可實報實銷。
2.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,差額不予補償,超出標準部分自行承擔。
2.2出差期間招待客戶需要事先經(jīng)主管領(lǐng)導同意后方可報銷招待費,回來后補辦申請手續(xù)。
2.3出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
2.4不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.5部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
2.6到達目的'地后,因特殊原因等需乘坐坐出租車的,應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
2.7住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準
2.8出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。
2.9報銷差旅費須在回公司十日內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預支差旅費。
3、出差時索取發(fā)票的要求:
出差時會產(chǎn)生的費用有餐費、住宿費以及交通費。住宿費可索取專用發(fā)票,餐費、交通費索取普票。
第九條:辦公用費用管理
1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。由行政人事部統(tǒng)一負責經(jīng)辦和管理,做好采購入庫工作。
2、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導審批后,由行政人事部統(tǒng)一安排印制。
3、各部門所需辦公用品,統(tǒng)一到行政人事部領(lǐng)用,并做好領(lǐng)用登記。
4、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
5、個人領(lǐng)用的辦公用品、工具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,須辦理移交手續(xù),如有遺其他人不得隨意領(lǐng)取。
第十條:業(yè)務招待費管理
1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。招待費發(fā)票統(tǒng)一索取普票發(fā)票內(nèi)容不得出現(xiàn)“禮品、禮物"等字樣。
2、各部門因公招待須事先申請主管領(lǐng)導批準,原上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外,以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員提了申請并自已審批報銷。
3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事項、招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息,用鉛筆備注,便于審批后擦掉)。
4、其它非公招待客人一律個人承擔。
5、由于招待費即使開專票也不能抵扣,當產(chǎn)生招待我時可以讓對方開具會議費或者住宿費的增值稅專用發(fā)票。這種情況下提供的會議費或者住宿費專票用鉛筆在報銷單二備注上實際費用。
6、招待費發(fā)生時按次填寫費用報銷單,每次要與批復情況相符,不能多次累計匯總填報。
費用報銷管理規(guī)章制度細則6
一、職責
1.業(yè)務員職責:
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務職責:
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,并給予相應金額的旅差費,未按期結(jié)清借支款的'按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、出差的審核決定權(quán)限
1.省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導核準,3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導核準,部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
2.出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
3.出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付,欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);
河南省外__元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
4.搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
5.由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
6.出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
費用報銷管理規(guī)章制度細則7
總則:為了規(guī)范銷售人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型:
1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者;
2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者;
3、私事:請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理:
1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當?shù)仉娫,由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;
4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定:
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的.費用需向公司申請,公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼:__X元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元,省會城市250元,地級市220元,縣級市180元。
4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
備注:一線城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,沈陽,西安,深圳,廣州。
5、電話補助:業(yè)務員市內(nèi)50元以內(nèi),超出部分自負,出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,出差當月為250元以內(nèi),超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經(jīng)理以上級不超過20230元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
9、住宿費用按照標準入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。
11、業(yè)務員公差補助80元/天,經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務招待費:
1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否則不予報銷)。
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出,否則自負。
七、用款審批和費用核銷審批流程:
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后有銷售部經(jīng)理簽字,經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交銷售部經(jīng)理確認簽字,經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財務部門審核后報銷。
八、手機號管理
1、開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性:
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落到實處,銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
【費用報銷管理規(guī)章制度細則】相關(guān)文章:
費用報銷管理規(guī)章制度細則06-05
費用報銷管理規(guī)章制度03-31
公司日常費用報銷規(guī)定的細則06-23
費用報銷規(guī)章制度03-01
公司費用報銷規(guī)章制度02-19
費用報銷管理措施制度03-31
費用發(fā)票管理細則(精選12篇)10-17