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      2. 采購管理制度

        時間:2024-03-18 12:52:34 管理制度 我要投稿

        (熱)采購管理制度15篇

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        (熱)采購管理制度15篇

        采購管理制度1

          1 目的

          加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。

          2 適用范圍

          本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

          3 工作職責(zé)

          3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

          3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

          4 物資管理要求

          4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

          4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

          4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

          4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

          4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

          4.3 材料采購計劃編制

          4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

          4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

          4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

          4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項目材料部門負責(zé)組織實施。

          4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

          5 材料采購合同

          5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的.合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

          5.2 各種材料采購合同,由項目部負責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

          5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

          5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

          6 材料的驗證

          6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

          6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

          6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé),質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。

          6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

          6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

          6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

          7 本制度從公布之日起施行。

        采購管理制度2

          1目的

          加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。

          2適用范圍

          本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

          3工作職責(zé)

          3.1各項目部物料部是工程材料、設(shè)備和項目管理的集中管理部門。

          3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

          4物料管理要求

          4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

          4.2物料采購實行分級管理,物料種類分為:

          4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板;

          4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

          4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

          4.3材料采購計劃的編制

          4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

          4.3.2項目進度表(如計劃變更,需補充進度表),所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位(組)應(yīng)按材料種類,每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

          4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃,分別制定物料采購計劃。

          4.3.4重要材料的采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),由建設(shè)項目物料部負責(zé)組織實施。

          4.3.5采購后對物料進行準(zhǔn)確、及時的驗收,妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

          5物料采購合同

          5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的'合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定,并由合同成本部進行檢查和監(jiān)督。

          5.2項目部負責(zé)簽訂各種物資采購合同,合同成本部負責(zé)檢查和監(jiān)督。

          5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

          5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時向

          合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的,一年內(nèi)不得使用。

          6材料驗證

          6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時,項目部組織物料員不定期到供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)源頭進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

          6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進行核查的,不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。

          6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責(zé),由質(zhì)量主管和物料主管進行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責(zé)。

          6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,對來料(施工現(xiàn)場)進行驗收,并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

          6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

          6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

        采購管理制度3

          一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

          二、辦公室物品的采購,按照先批準(zhǔn)后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在xx元以上(含xx元)的,報辦公室主任審批。

          三、經(jīng)審批,由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在0元— xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的由三人共同購買。

          四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。

          五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

          六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的`領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。

          七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

          八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。

        采購管理制度4

          為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經(jīng)費,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

        一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

          二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

          三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

          四、采購單價在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的`日常開支由辦公室負責(zé)人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

          五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記,對價值在0元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

          六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

          七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。

          八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

          九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        采購管理制度5

          一、采購管理制度目的:

          為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

          二、采購管理制度原則:

          1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的'原則;

          2、嚴(yán)格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則;

          3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

          (一)選購三原則:

          (1)一種物品采購各部分別找三家

          (2)一種物品分別報三家

          (3)一種物品最后定一~三家

          (二)定購三原則:

          (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

          (2)同類物品價格最低

          (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

          (三)驗收三原則管理制度:

          (1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

          (2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

          (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換

          三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

          1、固定資產(chǎn)(含車輛):

          申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

          2、低值易耗品:

          申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

          3、辦公文具、耗材類:

          (1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商:

         、儆媱潈(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

         、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

          (2)耗材類申購流程:

         、儆媱潈(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

          ②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

          4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

         、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商;

         、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

          5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

        采購管理制度6

          1.目的

          為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

          2.適用范圍

          公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

          3.內(nèi)容

          3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》,星期日應(yīng)急采購除外;

          3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán),但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任;

          3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的.開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式(增票、普票),做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬;

          3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫,保管員必須當(dāng)日入erp賬;

          3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票;

          3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,避免扯皮;

          3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商,原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票,經(jīng)手人在接到發(fā)票后,必須在2日內(nèi)入賬,履行報銷手續(xù),不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔(dān)責(zé)任;

          3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發(fā)票的,要及時與部溝通,協(xié)商處理,財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上,針對實際情況給予變通處理。

          3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人,經(jīng)管理部核查事實清楚的,將給予每次1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關(guān)人員盡職盡責(zé),做好工作;

          3.10凡需總部采購事項一律通過流程(oa)申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

          3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項,必須通過郵件,經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請

          3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購,500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購,但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

          3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

        采購管理制度7

          為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將采用以下臨時購藥方式。

          一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請,并注明需要的.劑型、含量和數(shù)量。

        二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,交藥劑科。

          三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品。

          四、為避免過期失效等損失,申請人要負責(zé)所申購藥品的使用。

          五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種采購。

        采購管理制度8

          為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。

          1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

          2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

          3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的'物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。

          4、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

          5、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

          6分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

          7、財務(wù)室負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

          8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

        采購管理制度9

          1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責(zé)采購,供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī),依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后,方可進行采購。

          2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃,編制采購預(yù)算。

          3、應(yīng)成立專門的`組織負責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

          4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等,根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

          5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

          6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

          7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

        采購管理制度10

          為規(guī)范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序,節(jié)約采購成本,滿足經(jīng)營需要,提高管理水平,特制定本制度。

          一、基本原則

          1、采購應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量、同等價格質(zhì)量比服務(wù),根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、誠信、服務(wù)等因素,綜合評價后確定定點采購的合格供應(yīng)商,以確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

          2、原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特殊情況要分散采購少量原材料,經(jīng)食堂分管負責(zé)人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責(zé)人進行審查。

          3、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

          二、管理內(nèi)容

          1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

          2、廚房日用品采購(食品相關(guān)產(chǎn)品),燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

          三、管理方法

          (一)供貨商選擇

          1、初選供貨商:從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等。

          2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較。

          3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎(chǔ)上,由分管負責(zé)人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商,并簽訂供貨協(xié)議,協(xié)議-式三聯(lián):一份供應(yīng)商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。

          4、零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r隨機選擇供貨商,要求價格公道、質(zhì)量有保障。

          (二)采購數(shù)量的確定

          1、食品原料采購,每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜,主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況,列出采購計劃清單。

         、偌Z油、調(diào)味品類、干雜貨、低易耗品等

          此類物品的的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

         、谑卟、鮮貨類

          此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫散貨采購單,采購量根據(jù)每日所需量,可略微超量,但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定,采購量不得超過3天用量,采購入庫存放在魚缸內(nèi)。

         、廴忸

          此類食品原料要求根據(jù)每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。

          2、廚房日用品采購(食品相關(guān)產(chǎn)品)

          廚房用品短缺時,食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量,并向主管部門申請,填寫采購申請單。

          3、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

          (三)貨物驗收,對原材料采購有特殊要求的按合同嚴(yán)格執(zhí)行。

          1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責(zé)把關(guān),基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現(xiàn)象;肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥;干雜貨、調(diào)味品類要求包裝完好,未過期;其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

          2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員

          3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計劃單”進行驗收,確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認(rèn)簽字。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超出數(shù)量的`有權(quán)拒絕收貨。

          4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì),對驗收人員重重處罰,扣除當(dāng)月工資的30%

          (四)庫房管理

          1、庫房貨物分類記帳。

          2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結(jié)出數(shù)量合計。

          3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。

          4、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。

          5、對已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時清除。

          (五)采購費用使用

          1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結(jié)賬的方式,每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負責(zé)人審查報銷。

          2、散購物資,采購員用公務(wù)卡結(jié)算,按月統(tǒng)計報分管負責(zé)人審查報銷。

        采購管理制度11

          物業(yè)分公司選購管理程序

          總經(jīng)理辦公室負責(zé)按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務(wù)符合要求。

          1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。

          b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

          c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。

          以上要求必需文件化。

          2.各部門在選購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認(rèn)分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應(yīng)服務(wù)。

          3.選購合格服務(wù)活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。

          4.選購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。 5.對選購的物資、材料、服務(wù)按《選購管理程序》進行驗收。

          【第10篇】物業(yè)項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱:選購管理程序

          1.目的

          掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

          適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的.選購管理. 3.職責(zé)

          3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責(zé)物資選購的實施,行政副主任負責(zé)物資選購的管理掌握.

          3.2 品質(zhì)管理部負責(zé)組織對分供方進行評定和掌握.

          3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責(zé)選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序

          4.1 依據(jù)選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

          b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

          c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

          4.2.1 物資使用部門負責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

          4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準(zhǔn)時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

          4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

          4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

          4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

          4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

          4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

          4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

          4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

          4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).

          4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項報告.

          4.3.10 各級管理選購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

          4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

          4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

          4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.

          4.3.14 嚴(yán)格履約.

          4.4 選購物資的驗證

          4.4.1 物資購進后,選購員應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

          4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

          4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

          4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對選購物資的檢驗.

          4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

          4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

          4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負責(zé).

          4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.

          4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

          4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

          4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門負責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

          4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

          由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

          6.支持性和相關(guān)性文件

          bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

          bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

          bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

          bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

          bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

          bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

          【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序 城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序

          1.目的

          掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

          適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責(zé)

          3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責(zé)物資選購的實施,行政副主任負責(zé)物資選購的管理掌握.

          3.2 品質(zhì)管理部負責(zé)組織對分供方進行評定和掌握.

          3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責(zé)選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序

          4.1 依據(jù)選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

          b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

          c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

          4.2.1 物資使用部門負責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

          4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準(zhǔn)時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

          4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

          4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

          4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

          4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

          4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

          4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

          4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

          4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).

          4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項報告.

          4.3.10 各級管理選購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

          4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

          4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

          4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.

          4.3.14 嚴(yán)格履約.

          4.4 選購物資的驗證

          4.4.1 物資購進后,選購員應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

          4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

          4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

          4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對選購物資的檢驗.

          4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

          4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

          4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負責(zé).

          4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

          4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

          4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門負責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

          4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

          由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

          6.支持性和相關(guān)性文件

          **s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

          **s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

          **s4.6-01-f1-01《物資申請單》

          **s4.6-01-f2-01《入庫單》

          **s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

          **s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

        采購管理制度12

          第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財務(wù)部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。

          第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

         。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù);

         。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任;

         。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。

         。ǘ┤粘^k公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或?qū)H素撠?zé)辦理。

         。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

         。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧希氁约杏媱澽k理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

         。ǘ╅L期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

         。ㄈ┪唇(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

         。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,否則公司不予認(rèn)可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。

         。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈(quán)委派專人負責(zé),否則視為無效。

         。ㄒ唬┙(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

         。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

         。ㄈ┎少徑(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

         。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

         。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

         。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的`供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

          (三)采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

         。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。

         。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務(wù),第三聯(lián)交給采購員。

          1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

          2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務(wù)做賬。

          采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。

          采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時,由財務(wù)將款項匯出。

         。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”。

          (五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

        采購管理制度13

          為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:

          一、物品采購的申請程序

          申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下,應(yīng)先向行政管理部提出購物申請(填寫申購單)→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財務(wù)科核銷。

          二、零星物品的采購

          1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統(tǒng)一采購;

          2、采購人員應(yīng)采取急用先買,緩用后買;

          3、隨用隨買的零星物品采購,0元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;0元以上的物品,由董事長審批;

          4、采購工作要科學(xué)、合理,增強透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查,掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價實,物美價廉,就近采購。

          三、零星物品的保管

          1、零星物品由行政管理部負責(zé)保管,零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任,各施其責(zé),不得一人雙兼;

          2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的'物品可適量庫存,但要避免庫存過量積壓,在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省;

          3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字;

          4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用,科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管,機關(guān)事務(wù)管理科要及時回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;

          5、定期進行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時、適量增加庫存,保障供給。

          四、辦公用品的領(lǐng)取

          1、領(lǐng)取的原則是:工作任務(wù)清楚,使用目的明確.一次一領(lǐng),按規(guī)定領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時,應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意;

          2、領(lǐng)取時,領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時,須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字;

          3、辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù),保證辦公需要。對于消耗品,可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn),明顯超出常規(guī)的申領(lǐng),領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋,否則保管員有權(quán)拒付;

          4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng);

          5、大件物品領(lǐng)取后,應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員,保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫;

          6、為接受民主監(jiān)督,強化節(jié)約意識,每月由財務(wù)部通報一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

          五、辦公用品的使用

          1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家,牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本;

          2、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;

          3、精心使用辦公設(shè)備,認(rèn)真遵守操作規(guī)程,及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命;

          4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;

          5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費;

          6、對于高檔耐用辦公用品,部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng),人為造成設(shè)備損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任。

        采購管理制度14

          第一章總則

          第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

          第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

          第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

          第二章職責(zé)分工

          第四條市場部分管副總負責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。

          第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負責(zé)提供采購物品詳細資料。

          第六條資產(chǎn)管理部門負責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

          第七條市場部負責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。

          第八條各技術(shù)部門負責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

          第三章供應(yīng)商的控制

          第九條供應(yīng)商檔案的建立

          市場部負責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

          評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。

          供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

          第十條供應(yīng)商的審批

          由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告,造成損失的需要供應(yīng)商負責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

          市場部負責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

          第四章采購行為的審批及實施

          第十一條采購物品資料的控制

          采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

          第十二條采購行為的審批

          物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

          承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

          市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

          資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責(zé)驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應(yīng)詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責(zé)任人。

          第十三條采購的實施

          市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補充必需的'資料。

          市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

          對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

          部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

        采購管理制度15

          為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經(jīng)費的`使用效益,根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

          一、園后勤部門具體負責(zé)幼兒園物品的采購工作。

          二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。

          三、全園所需物品均由采購辦負責(zé)購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

          四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購,招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效,并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

          五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復(fù)比較,做到貨比三家。

          六、購回物品必須嚴(yán)格驗收,票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字,經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。

          七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

          八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請,如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。

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