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      2. 倉庫管理規章制度

        時間:2023-12-30 15:22:56 管理制度 我要投稿

        倉庫管理規章制度

          隨著社會不斷地進步,各種制度頻頻出現,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的倉庫管理規章制度,歡迎閱讀與收藏。

        倉庫管理規章制度

          倉庫管理規章制度 篇1

          1、倉庫負責人不定期抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象,發現問題,及時解決。

          2、保管員應經常對庫存產品進行檢查和整理,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。物資距保質期不到一個月(含)前應報驗,檢驗合格后才能發放。

          3、倉庫保管員根據物資入庫、出庫、存儲情況做到日清日結,保持賬、卡、物相符,每月倉庫組織一次盤庫,盤庫情況匯報部門負責人,年末應配合財務部搞好年終盤點工作。

          4、倉庫做到通風、防潮、清潔;倉庫內嚴禁煙火,生產用油料、化學藥品等易燃易爆物品應單獨設存放區,且配備足夠的消防器材等安全防護器具。

          5、入庫物資應按品種、型號上貨架或貨位,按區域整齊擺放并予以標識,保管員每天做好倉庫衛生打掃、存儲物資檢查等工作。

          6、倉庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放物資;根據銷售計劃,做好成品出入庫工作。

          7、保管員在月末結賬前要與各相關部門做好倉庫物資進出的銜接工作,各相關部門的`計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

          8、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經分管領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時向部門負責人匯報。

          9、物資(成品除外)允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,年盤存時統計上報,以便做到賬、卡、物一致。

          10、保管員調動工作,必須辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,部門負責人見證,雙方各執一份,報部門負責人存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償,但能夠證明系由接收工作人員造成損失的除外。對失職造成的損失,除按原價賠償外,還應給予紀律處分。

          倉庫管理規章制度 篇2

          (一)總則

          倉庫是企業物資供給體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理,保證財產物資的完好無損,防止物資的浪費,特制定本制度。倉庫的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量正確,質量完好,確保平安,收發迅速,面對生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

          倉庫物資一律采納金額管理。

          (二)管理員職責

          1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示,做好進出庫數據記錄卡

          2.負責進、出庫的清點核實工作,準時、正確地登記當日出入庫數據每月做到盤存一次并協作上級部門對實物進行核對

          3.把握好物品的平安庫存,根據生產的季節變化準時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息

          4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識,并做好出入庫記錄

          5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔

          6.庫內應清潔衛生,內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵,做好對倉庫物品防蟲防鼠工作,對發生霉變的物品準時上報上級部門

          7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。

          (三)物資入庫

          1.物資入庫,保管員必須專心驗收,嚴把質量關、價格關、數量關,經檢驗質量合格、數量無誤后,方能辦理入庫手續

          2.物資入庫,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用

          3.材料驗收合格,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清晰

          4.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任

          5.托收而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬

          6.車間余料入庫,倉庫保管員根據余料的名稱,數量開具入庫單,注明車間退料。

          (四)物資的儲存保管

          1.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放

          2.物資堆放的原則是:在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點便利,成行成列,文明整齊

          3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得實行“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法

          4.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨便利,留有回旋余地

          5.保管物資,未經科部長同意,一律不準擅自借出?偝晌镔Y,一律不準折件零發,特殊情況應經部長批

          6.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。

          倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

          (五)物資出庫

          1.發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖便利,違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任

          2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途,領料人簽字。屬計劃內的.材料應有材料計劃屬限額供料的材料應符合限額供料制度屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續,不得發料

          3.對于專項申請用料,除計劃選購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供給,不準一次性發料

          4.發料必須與領料人辦理交接,當面點交清晰,防止差錯出門

          5.全部發料憑證,保管員應妥善保管,不行丟失

          6.對于車間領料,屬車間定員領料,必須是固定崗位人員領取。其他車間領料,必須由車間主任簽字才可發料,否則,造成物料損失,由管理員承擔經濟責任。

          (六)其他有關事項

          1.記帳要字跡清晰,日清月結不積壓,托收、月報準時

          2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四全都

          3.制造五好倉庫(平安、優質、便利、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創五好倉庫的開展

          4.保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,需

          領導見證,雙方各執一份,報人事存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分

          5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

          倉庫管理規章制度 篇3

          一,工作目的:

          加強庫房物資規范管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。

          二,工作范圍:

          本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

          三,工作職責:

          1,生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和

          質量監督檢查。

          2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的

          稽查。

          四,工作基本要求:

          1,廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

          2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用

          單、報廢單),方可辦理。

          3,認真把好入庫關,切實做到三不收:

          無入庫單手續不收;

          實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

          件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收; 4,認真把好出庫關,切實做到三不發:

          無發貨通知單或出庫單不發;

          成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

          外包裝不牢固不發;

          5,車間、庫房要保持整潔,業務無關人員不準進入,認真做好“三防”工

          作(防火、防盜、防破壞)。

          6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

          A:原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的.應含:在外數)。

          B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

          C:成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

          D:綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

          E:復核當日操作者工票數量,每天登帳、月末匯總報表。

          五,操作細則:

          1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

          A:原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

          B:庫房收貨后應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后

          出具檢驗報告。

          C:庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單

          據傳遞,并即時報告相關人員。

          D:入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯系退貨事宜。

          入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同) 2,原材料出庫:

          A:每月末當日車間根據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

          B:原材料送外協加工發出。

          出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

          3,半成品、成品入庫:

          A:半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未

          經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,并做出醒目標識。

          B:成品必須經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

          C:成品入庫后,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,并即時填制存

          放卡。

          入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

          4,成品出庫:

          A;庫管員按發貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

          B:庫管員發貨后即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

          發貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,

          出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

          5,工具、輔料、備件的入庫:

          A:采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。

          B:入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

          C:日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計,關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產。

          6,工具、輔料、備件的出庫:

          A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發放。

          B:工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備

          等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

          C:對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退

          回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

          出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

          7,盤存:

          A:每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。

          B:每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

          C:總經理可根據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

          D:所有盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領

          導應提出處理意見,報總經理審批。

          六,公司根據需要,臨時下達的其它工作規定。

          倉庫管理規章制度 篇4

          1、倉庫保管員必須做實事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。

          2、食堂倉庫所有物品必須登記,注明物汽稱、購置日期、價格、數量、保質時間。

          3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

          4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

          5、領料人必須簽名,從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記,領出的物品只能公用,一律不能私用。

          6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。

          7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督,對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

          8、食堂倉庫管理員必須定時盤點,如發現物品短缺,要立即通知食堂管理人員購置和查找原因,即使解決問題,和指制定相應的防犯措施。

          9、倉庫管理人員應對入庫的.食品應嚴格進行檢查,重點檢查食品質量,發現食品變質或超過保質期,不能接收入庫,對三無產品拒絕接收。

          10、倉庫經常清掃保持清潔,不準堆放其他物品。

          11、倉庫入庫的米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

          12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標注汽。

          13、經常清理冰箱,保持冰箱內外潔凈。

          14、倉庫放物資要勤檢查,經常通風,發現問題及時上報并作妥善處理。

          15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,食堂倉庫管理人員要提高“四防〞意識,即“防盜、防霉、防火、防投毒〞。

          16、倉庫門窗要關好,鎖好,維護倉庫物資的平安。

          17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗,保持良好的個人衛生習慣,按照食樸業人員衛生要求,做好個人衛生。做到服裝整潔,不在食堂倉庫內吸煙。

          倉庫管理規章制度 篇5

          一、目的

          通過制定倉庫作業管理規定,指導和規范倉庫人員日常作業行為、操作流程,培養員工的規范意識,提高作業效率的作用。

          二、倉庫管理員職責

          負責倉庫的日常管理及維護工作;

          做好倉庫物料的收發存管理,嚴格按照倉庫作業流程要求收發物料;負責物料的清點及檢驗,及時上報異常情況;

          每日物料進出明細的記錄,收發日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫;合理劃分倉庫區域,做到區域標注清晰、物料擺放清楚;及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;

          不良物料及廢棄物料的定期上報處理;

          定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作;

          三、倉庫作業流程

          倉庫的作業流程主要涉及物料的驗收入庫,在庫管理以及領料出庫三大部分。

          (一)物料的驗收入庫

          1.物料到達倉庫,由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗,發現問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理,并拍照留存。

          2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區,待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。

          3.質檢完成,倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單,應注明發生日期、物料單價,然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。

          4.待經辦人(采購人員)、部門負責人簽字完成后,倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳,采購人員持一聯做報銷憑證。

          5.財務部系統入庫完成后,倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區,并根據原材料的屬性合理安排庫位,切記亂堆亂放。

         。ǘ┰趲旃芾

          1.入庫完成,根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案,并設置相應的庫位標識,方便進行物料的管理。

          2.保持倉庫通風、環境整潔、明亮,根據原材料的類別進行分開存放。

          3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中,應定期對倉庫庫存進行盤點,確保賬、物一致。

          4.及時處理廢舊原材料,分析產生廢料的原因,并提出解決方案。

         。ㄈ╊I料出庫(生產)

          1.生產部門發出生產計劃,由生產部(經辦人)列出詳細的物料需求清單,并注明原料用途(嬰兒禮品盒、發射器、接收器),由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單,并注明日期及原料用途,確認無誤后自己簽字確認,經辦人也需簽字確認。

          2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核,待簽字完成后方可辦理出庫手續,否則禁止出庫操作。

          3.審核完成后,由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。

          4.系統出庫完成后,倉管員將所需原材料交給生產部,并由生產部(經辦人)進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作,確認無誤后由經辦人簽字確認。

          5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間,出庫經辦人,物料接收部門等。

          四、倉庫作業管理規定

         。ㄒ唬┪锪系氖肇浫霂

          1.收貨時必須進行拆箱查驗,包裝破損嚴重應當拒收。

          2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。

          3.收貨時要求采購人員提供相應物料的“發貨清單”,沒有發貨清單暫緩辦理入庫操作。

          4.所有入庫物料的數量以及種類必須嚴格對照“發貨清單”進行查驗,新物料尤其需要仔細核對,必須認真檢查物料的質量。

          5.物料查驗發現問題,必須立即通知部門負責人及采購人員

          6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。

          7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續。

         。ǘ┰趲旃芾

          1.物料按照劃分的規定區域進行擺放,不得隨意擺放,嚴禁在規劃的區域外擺放物料。

          2.合理安排區域,采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。

          3.確保物料的標識正確,對標示錯誤的'必須及時糾正。

          4.保持倉庫通風,干燥。

          5.發現庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。

          6.盤點必須保證數量的準確性和公正性,不得出現弄虛作假,虛報數據等情況。

          7.物料庫存量低于警戒值時,倉管員應及時通知部門負責人。

         。ㄈ┪锪铣鰩欤ǔ鰩祛I料)

          1.嚴格按照“物料需求清單”發放物料,必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。

          2.出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。

          3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。

          4.未辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員應及時制止和糾正其行為。

          5.出庫手續不全,不得辦理出庫操作。

          6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。

          (四)來料異常及廢棄物料處理

          1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。

          2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數量。

          3.發現在庫物料異常,必須及時反饋上級部門處理。

          (五)倉庫衛生及安全

          1.每天對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用和損壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

          2.物料區域擺放合理,做到合理擺放和規劃。

          3.每天下班后檢查門窗、電源是否關閉,確保關閉后方可離開。

          4.非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

          5.倉庫內嚴禁吸煙,發現一例立即報告處理。

          (六)其他要求

          1.下達的工作任務無特殊原因需在規定的時間內完成,且保證工作品質。

          2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

          3.倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

          4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

          5.要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

          倉庫管理規章制度 篇6

          倉庫是企業各種物資周轉儲備的環節,是企業物資供應體系的一個重要組成部分,擔負著物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系,以維護公司利益,保障公司財產的安全完整,特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)

          一、安全

          正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫,如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

          二、原材料入庫

          供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據,即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收,收料員根據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》,并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后,倉管員及時辦理入庫手續,并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作,以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

          三、生產領料

          1、正常領料:

          生產PMC根據BOM標準用量開出領料計劃,需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對BOM用量,無誤后及時備料,并將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等,確認無誤后雙方在領料單上簽字。

          2、異常領料:

          在非正常領料時間內,因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃,需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字,倉庫方可發料。

          3、超領料

          生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多,造成原領物料不夠時需開超領單,由總經理簽字后方可到倉庫領料。

          四、半成品、成品入庫

          生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時,須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間:早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。

          五、銷售出貨

          1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨,倉管將準備好的貨物暫放待發貨區,通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等,確認無誤后,及時通知QC檢驗。

          2、在貨物發出時,物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發貨。

          3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數,并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

          六、盤點

          1、日盤;當天入庫,發貨的物料進行盤點,并與系統核對。

          2、月盤;對本月內經常發出,入庫或移動的'物料進行盤點。

          3、A、B、C盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

          4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

          七、單據處理

          單據是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統打印單,賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出,需事先由部門負責人批準,并填寫相應的《工作聯絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄,如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

          八、物流公司管理

          1、考察物流公司背景及公司資歷,是否具有合法的營運執照,公司注冊證明,規模大小,公司制度,運輸管理,承保構成,以及事故處理能力,包括事故賠償,后期方案改善等。

          2、索要運輸報價單,范圍包括國內主要大中城市零擔價格,報價中應體現按重量、體積的單價計費,另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效,真實,對于虛報價格,含糊價格,采取拒絕合作。

          3、約定提送貨,貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,單據交接,緊急處理方法等。

          4、每月對物流供應商進行KPI考核,內容包括破損率,準時率,投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

          九、化學品

          詳見《化學品倉庫管理制度》。

          倉庫管理規章制度 篇7

          為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

          一、倉庫日常管理

          1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

          2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入ERP系統,做到日清日結,確保ERP系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

          3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

          4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員,對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

          二、入庫管理

          1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

          2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

          3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

          4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

          5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

          件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

          6、因質量等原因而發生的退回產品,必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續,經檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續。

          三、出庫管理

          1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的'物料必須由車間主管(或其指定人員)領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

          2、成品發出必須由營銷部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

          四、報表及其他管理

          1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

          2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司

          日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

          3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

          5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規定執行。

          倉庫管理規章制度 篇8

          一、入庫

          1、行政物資入庫,需行政負責人填寫《入庫單》,并與行政倉庫保管員共同驗收,核對清點物資名稱、數量是否一致。

          2.物資入庫后,應擺放整齊,并標明物資名稱,以便查找。

          二、出庫

          1、物資出庫,應持HRM簽字的《出庫單》,交由倉庫保管員出庫,同時修改庫存量。倉庫物資,未經HRM批準,一律不準擅自借出。

          2、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

          3、所有物資出庫憑證,倉庫保管員應妥善保管。

          三、倉庫管理

          1、所購一切物資材料,嚴格實行先入庫、后使用制度。如發現行政物資短缺,應及時通知相關負責人補充購買。

          2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點,做到賬、物相符。

          3、倉管員要認真做好倉庫的'安全工作,經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發現問題應及時匯報。

          4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄,并附完整的入庫、出庫記錄。

          入庫單

          出庫單

          倉庫管理規章制度 篇9

          1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

          2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區。

          3、內容:

          1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

          2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

          3、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

          4、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

          5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

          6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

          7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

          8、規范倉庫貨物管理。

          9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

          11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

          12、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

          13、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的.順序原則出庫。

          14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

          15、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。

          16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

          17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

          18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

          19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

          20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

          21、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

          22、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

          23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

          倉庫主管職責

          1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調部門與各職能部門之間的工作。

          2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;

          3. 庫房的合理化布局和管理,合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;

          4. 制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,

          5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。

          6. 負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;

          7. 及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力;完成業務數據的整理和分析;

          8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;

          9. 監督各項管理制度的執行,制訂質量改善計劃,

          10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,

          11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。

          12. 建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;

          13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;

          14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數據管理和統計,

          15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;

          16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;

          17. 負責落實執行品質安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實施

          18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。

          19. 負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發貨及時率;收發貨準確率;單據完整率。

          倉庫管理規章制度 篇10

          為了加強化學試劑倉庫安全管理,保障國家財產和人民生命財產的安全,根據國務院《倉庫防火安全管理規則》、教育部《化學危險物品安全管理條例》、《關于技術物資管理制度》等有關規定,結合本部門工作實際,特制定本制度。

          一、認真貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,嚴格執行消防安全責任制、安全檢查制度和崗位責任制;

          二、嚴格執行入庫出庫制度,非保管人不得擅自進入倉庫;三、熟悉和掌握貯存物資,特別是易燃易爆物資的性質,必須了解其性質、危險程度、貯存和滅火方法;

          四、倉庫內物品應按不同性質分類存放。性質沖突或者滅火方法不同的物品,應當分類存放于不同的倉庫。危險化學品和非危險物品應當分開存放,貴重物品和一般物品應當分開存放;

          五、倉庫應始終保持清潔整潔,及時清除倉庫內外易燃雜物。沒有煙花!拒絕一切可能引起火災的因素,離開時關燈,確保倉庫安全;

          六、應根據所保存物品的不同性質,采取通風、冷卻、防潮、防霉、防霜等一系列措施,特別是易燃、危險物品。在高溫季節應特別注意;

          七、倉庫門窗應保持牢固、完好,防止盜竊,下班時應開啟防盜報警裝置;

          八、物品的包裝容器如有損壞、殘損、變質、分解等情況,應當及時報告,并安全處理;

          九、倉庫應配備相應種類和數量的消防設備,并放置在明顯的.地方和方便使用的地方。倉庫由專人管理,負責學習消防知識,經常檢查消防設備的完整性,了解各種消防設備的性能和使用方法;

          十、定期檢查本制度的執行情況。

          倉庫管理規章制度 篇11

          1、庫存商品要進行定位管理,其含義與商品配置圖表的設計相似,即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放,并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域:

          第一,大量存儲區,即以整箱或棧板方式儲存;

          第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架上;

          第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

          2、區位確定后應制作一張配置圖,貼在倉庫入口處,以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置,整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫,也可以不固定位置而彈性運用。

          3、儲存商品不可直接與地面接觸。

          一是為了避免潮濕;

          二是由于生鮮儀器吸規定;

          三是為了堆放整齊。

          4、要注意倉儲區的'溫濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。

          5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品安全。

          6、商品儲存貨架應設置存貨卡,商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同顏色的'標簽,以明顯識別進貨的日期。

          7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通,以便到貨的存放。此外,還要適時提出存貨不足的預警通知,以防缺貨。

          8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取,但考慮到效率與安全,有必要制訂作業時間規定。

          9、商品進出庫要做好登記工作,以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效,也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

          10、倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內。

          倉庫管理規章制度 篇12

          一,工作目的:

          加強庫房物資規范管理,保證內部物流暢通、為公司經營方案順當實施,滿意顧客需求,供應基礎保障。

          二,工作范圍:

          本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

          三,工作職責:

          1,生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

          2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

          四,工作基本要求:

          1,廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、便利生產;每發生一次進、出事項,應馬上按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

          2,全部物資出、入庫必需憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

          3,仔細把好入庫關,切實做到三不收:

          無入庫單手續不收;

          實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

          件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

          4,仔細把好出庫關,切實做到三不發:

          無發貨通知單或出庫單不發;

          成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

          外包裝不堅固不發;

          5,車間、庫房要保持干凈,業務無關人員不準進入,仔細做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

          6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

          A:原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含:在外數)。

          B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

          C:成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

          D:綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

          E:復核當日操工票數量,每天登帳、月末匯總報表。

          五,操作細則:

          1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

          A:原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對比送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否全都,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

          B:庫房收貨后應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。

          C:庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,并即時報告相關人員。

          D:入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清晰。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知選購人員聯系退貨事宜。

          入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

          2,原材料出庫:

          A:每月末當日車間依據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

          B:原材料送外協加工發出。

          出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

          3,半成品、成品入庫:

          A:半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,并做出醒目標識。

          B:成品必需經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

          C:成品入庫后,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,并即時填制存放卡。

          入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

          4,成品出庫:

          A;庫管員按發貨通知單組織貨源,支配包裝,填制出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清晰(核對品種、規格、數量、外包裝牢靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

          B:庫管員發貨后即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

          發貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,

          出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

          5,工具、輔料、備件的入庫:

          A:選購物資入庫時,由選購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自選購的物品不予入庫和報銷。

          B:入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

          C:日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放狀況進行統計,關注生產必需和消耗量大的物資、準時上報使用狀況,以便即時選購,確保生產。

          6,工具、輔料、備件的出庫:

          A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發放。

          B:工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

          C:對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知選購人退貨更換或重新選購。

          出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

          7,盤存:

          A:每月末,物資庫管員對管理范圍內的.物品自行盤存一次,發覺庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等狀況,要分析緣由,提出預防和訂正措施,并準時匯報。

          B:每年12月底,由公司辦擬訂盤存方案,報總經理審批后,對公司內全部材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參與:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和幫助工。

          C:總經理可依據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

          D:全部盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理看法,報總經理審批。

          六,公司依據需要,臨時下達的其它工作規定。

          倉庫管理規章制度 篇13

          1、物品驗收:

          (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

         、侔l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

          ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

         、蹖忂M的物品已損壞的不驗收

          (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

          2.入庫存放:

          (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

          (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

          (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

          (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

          3.保管與抽查:

         。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

          2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

          4.領發物資:

          (1)領用物品計劃或報告:

         、俜差I用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

         、趥}管員將報來的計劃按每天發貨的.順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

          (2)發貨與領貨:

         、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;

          ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

         、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

         、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

         。3)貨物計價:

          ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;

         、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

          5.盤點:

         。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

         。2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

          (3)盤點期間停止發貨。

          6.記賬:

         。1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

         。2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

         。3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

         。4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

          (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

         。6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

         。7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

         。8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

         。9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

          (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

         。11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

          7.建立檔案制度

         。1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

          (2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

          倉庫管理規章制度 篇14

          一、總則

          1、為了保障倉庫貨物保管平安、提高倉庫工作效率和物流對接規范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運平安。

          2、本方法適用于公司市場物流部門。

          二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

          (一)貨物入庫

          1、收貨后,辦理入庫手續時,倉管員必需對比貨物與選購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發覺型號、數量、規格不符,及包裝破損的,應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

          2、入庫貨物明細(入庫單)必需由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后,由檢驗員把單據交給物流文員準時入庫。由系統生成進貨單后,交與檢驗員核對,再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,做到帳、貨相符。

          3、若倉管員或檢驗員因工作失誤消失貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同擔當。

          (二)貨物出庫

          1、倉管員應根據文員供應的出庫單仔細核對出貨型號及數量。

          2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后,按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后,同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥當處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區

          3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,并交由部門主管統一管理。

          4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同擔當。

          5、發放貨物時,要根據先進先出的挨次原則出庫。

          (三)貨物盤庫

          1、文員:必需在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員,并協作倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統中的數據實際狀況后,發郵件通知部門主管.

          2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必需對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,根據文員供應的“庫存現量表”進行庫存盤點,與電腦中記錄的結存量核對,并存檔盤點后的單據。

          3、檢驗員:幫助倉管員進行每月盤庫,檢驗核查盤庫狀況。

          4、盤庫完畢確認無誤后,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”上簽字認可,并交由部門主管統一管理。

          三、貨物保管制度

          1、貨物入庫驗收后,按品種、規格、體積、重量等特征,堆放整齊、平穩,分類清晰,包裝外表要保持清潔,合理支配貨位;

          2、貨物堆碼做到科學、標準、符合平安第一、進出便利、節省倉容的原則,合理規劃倉庫空間,做到分區、分庫、分類存放和管理;

          3、倉庫內不得存放易燃易爆的危急品,并保持倉庫環境衛生。

          4、倉庫全部人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必需持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

          四、人員管理制度

          1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,留意清潔衛生,定期實施平安檢查,每天下班前在關閉各種電器電源后,必需關閉電源的總閘,和門窗,以確保平安(傳真機電源除外

          2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的`人員必需遵守倉庫管理制度;

          3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火,對違反此規定者將嚴厲處理。

          4、嚴格根據公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間),在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

          5、物流主管必需在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。

          6、聽從上級的工作支配,并按時保質保量完成上級交待的任務。

          7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

          8、本公司物流方面實現電腦化管理,全部貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必需熟識并嫻熟把握本公司系統的運用,確保物流部門正常運作。

          五、物流部主管職責

          1、物流部主管必需以身作則,不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。

          2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

          3、物流部主管負責物流部全部人員在工作上的支配,全部人員如有異議,必需先遵守,再擇時向市場部經理或總經理反映。

          4、物流部主管必需依據實際工作狀況,隨時完善和補充相應條款,并準時報送市場部經理,及抄送總經理備案。

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