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      2. 出差管理制度

        時間:2023-01-24 16:17:08 管理制度 我要投稿

        出差管理制度(15篇)

          在發(fā)展不斷提速的社會中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的出差管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        出差管理制度(15篇)

        出差管理制度1

          總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

          一、業(yè)務(wù)人員出差類型:

          1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

          2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;

          3、私事:請假休息者。

          二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。

          三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

          四、具體管理:

          1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算;

          2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報銷;

          3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn),報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫,由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合,否則不報銷有出入的部分;

          4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,出差后可以申請調(diào)休;

          5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

          五、出差費(fèi)用規(guī)定:

          出差費(fèi)用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

          第一階段:市場開拓期為六個月,時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

          1、出差費(fèi)用報銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

          2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

          3、出差補(bǔ)貼(見附表):

          4、電話補(bǔ)助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡,電話費(fèi)100元/月/人,超出部分自付

          5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車,飛機(jī)需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

          6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,經(jīng)理以上級別不超過10000元,若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。

          7、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

          8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

          9、出差需要借支的.需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。

          10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天,交通費(fèi)用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),超出部分自付)

          第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

          1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

          2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個人承擔(dān)。

          3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi),達(dá)成訂單后,所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。

          六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

          1、在第一階段市場開拓期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

          2、在第二階段市場發(fā)展期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

          3、上述提成均指稅前提成,實際領(lǐng)取時,必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

          注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

          七、業(yè)務(wù)招待費(fèi):

          1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否則不予報銷)。

          2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,否則自負(fù)。

          八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程:

          公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。

          1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后由部門主管簽字,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

          2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費(fèi)報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交部門主管確認(rèn)簽字,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷。

          九、手機(jī)號管理

          1、開機(jī)時間:必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。

          2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

          十、業(yè)務(wù)人員的自覺性:

          1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,要把工作落到實處,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

          2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識,做到出入平安。

          3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

          十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

          業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

        出差管理制度2

          第一章 總則

          第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

          第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

          第二章 一般規(guī)定

          第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條 出差的'審核決定權(quán)限如下:

          1、當(dāng)日出差

          出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

          2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

          由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          3、國外出差

          一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

         。1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

         。2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

         。3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

          第三章 出差借款與報銷

          第六條 費(fèi)用預(yù)算

          堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費(fèi)用。

          第七條 借款

         。1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

         。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

         。3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條 報銷

          嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

        出差管理制度3

          “差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念,雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多,但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示,到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元,占總旅行支出8700億美元的30%,這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場。

          不管國人對于“差旅管理”有多陌生,作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利(Hubert Joly)本月中旬在上海表示,隨著中國全球化進(jìn)程的加快,中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露,20xx年,嘉信力(CWT)在進(jìn)入亞太市場不到10年的時間里,商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān),比20xx年增加了45%,并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。

          國外部分

          第一條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:

         。ㄒ唬┓渤鰢涤诠局付ǖ攸c(diǎn)的交通費(fèi)按實報支,自行觀光的`交通費(fèi)自理。

         。ǘ┥拧⑺、雜費(fèi)按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

         。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

          第二條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

          二、出差管理規(guī)定

          第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

          第二條 員工出差依下列程序辦理:

         。ㄒ唬┏霾钋皯(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

         。ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報告單,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

          (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

         。ǘ﹪獬霾,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第三條 出差不得報支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計新。

          第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

          第五條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

          第六條 出差費(fèi)用的報銷:

          (一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

         。ǘ┥攀迟M(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

          (三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

          (四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

          三、員工出國辦法

         。ㄒ唬┓脖竟締T工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

         。ǘ┮蚬钆沙鰢藛T,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

         。ㄈ┏鰢藛T于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

         。ㄋ模┓钆沙鰢藛T,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

         。ㄎ澹┏鰢藛T應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

          國內(nèi)部分

          第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

          第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

         。ㄒ唬┏俗疖嚰伴L途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

         。ǘ┏俗喆瑧(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

         。ㄈ┮蚣币珓(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

         。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒撸坏迷賵笾Ы煌ㄙM(fèi)。

          第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

          A主管級:每日1,20元

          B一般級:每日1,00元

          第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

         。ㄒ唬┏俗嫵誊囋瓌t上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

         。ǘ╇妶箅娫捹M(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

         。ㄈ┼]費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

         。ㄋ模┮蚬缈偷馁M(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

         。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

          第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

          第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

          第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。

        出差管理制度4

          一、目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

          二、范圍:因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

          三、申請及批準(zhǔn):

          1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù);

          2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案;

          3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

          3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

          3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

          3.3出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo),并獲批準(zhǔn)。

          四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法:

          1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn):

          1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。

          2)、交通補(bǔ)助:憑有效票據(jù)實報實銷,公司派車的將不予以報銷。

          3)、其它報銷:

          公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷,涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

          2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

          1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。

          2)、交通補(bǔ)貼:憑有效票據(jù)報銷火車票(臥鋪、動車、高鐵)、汽車及(公交車自理),酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。

          3)、其它報銷:

          公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的',可實報實銷;涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

          3、普通員工

          按附表一執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用,可實報實銷。

          五、出差規(guī)定:

          1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

          2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回,因私事延誤必須履行請假手續(xù);所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

          3、出差時間,必須遵守法紀(jì)法規(guī),嚴(yán)禁滋擾生事,破壞公司聲譽(yù),若有違反,將受公司嚴(yán)重處罰。

          4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,以出差名義辦理私人事務(wù)。

          5、出差歸來,須在3日內(nèi)(周末除外)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);若有特殊情況,必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

          6、出差期間,除因公需要,可向財務(wù)部申請借款。

          7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,可享受同等待遇;報銷須據(jù)實執(zhí)行,嚴(yán)禁虛報假報。

          8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

          六、出差報銷流程

          1、報銷的審批權(quán)限

          1)、公司員工因公出差,自行墊付出差費(fèi)用,出差返回的三日內(nèi),提交《出差費(fèi)用報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,由內(nèi)勤于每周一,周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn),然后由總經(jīng)理審批簽字,最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷,所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

          2、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。

          1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種,未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          2)、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額

          2.1)、員工出差不超過一日的視同正常出勤,因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實報實銷。

          2.2)、長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi))

          出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級:總經(jīng)理級別;經(jīng)理級別;普通銷售人員;

          注:住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

          3)、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

          3.1)正常情況下實報實銷( 火車,汽車 ,輪船等),所有報銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

          3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報銷之列。

          3.3)銷售人員出差,經(jīng)理級別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元;其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。

          七、附則:

          1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起,開始執(zhí)行。

          2)、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,修改或終止時亦同。

        出差管理制度5

          一個公司,為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,可供參考。

          本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。

          本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

          2規(guī)范性引用文件

          下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

          修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

          是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

          《出差申請單》

          《差旅費(fèi)報銷單》

          《出差報告》

          3要求

          本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行

          3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:

          a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。

          b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

          3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費(fèi)以外的.任何費(fèi)用,交通費(fèi)憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

          3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費(fèi)。

          3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

          a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

          b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下實際票額發(fā)給交通費(fèi):

          a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

          b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

          c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費(fèi);

          d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報銷,不得再報支其他交通費(fèi)。

          3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi),按實際報支,其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報支。

          3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)),最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。

          a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180元,膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元,膳食費(fèi)每日50元;

          b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100元,膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元,膳食費(fèi)每日50元;

          注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

          3.8員工出差同行時要求同住,住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

          3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實報銷:

          a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費(fèi)用按實憑證報支;

          b、因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

          c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

          3.10出差費(fèi)用的報銷:

          a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,采取超標(biāo)自付原則;

          b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

          c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

          3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

          3.12員工出差得按實報支出差旅費(fèi),如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用,可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報支一律剔除。

          3.13員工報銷出差旅費(fèi)時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

          3.14出差一般不得報支加班費(fèi),但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

          3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi),憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

          3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

          3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布,施行,人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán),修改時亦同。

          3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

        出差管理制度6

          第一章總則

          第一條目的

          為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

          第二條審批程序和權(quán)限

          員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

         。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

         。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

         。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

          (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第二章出差管理細(xì)則

          第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

          第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

          第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

          第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

          第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

          第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

          (1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

         。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

         。3)出差時的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的`招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

          (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章出差費(fèi)用借款及報銷

          第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

          第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

          第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

          第四條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

          第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

        出差管理制度7

          1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

          2 范圍:因公出差的員工。

          3 形式:

          3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者;

          3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

          4 申請及批準(zhǔn):

          4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

          4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

          4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

          4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

          4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

          4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準(zhǔn)。

          5 差旅費(fèi)

          5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付:

          5.1.1 交通費(fèi)

          A. 盡量利用公司車輛;

          B. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

          C. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn),核實車票后,實報實銷。

          5.1.2 膳食費(fèi)

          標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計RMB¥70/日。

          5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

          5.2.1 交通費(fèi):實報實銷;

          5.2.2 膳食費(fèi)

          A. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;

          B. 海外出差員工,實報實銷;

          C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為:

          早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

          若酒店房費(fèi)已含早餐,則不再計發(fā)早餐費(fèi)。

          午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

          5.2.3 住宿費(fèi)

          出差地 職務(wù)

          海外

          北京、上海、香港

          其它城市

          總經(jīng)理級以上

          實報實銷

          實報實銷

          實報實銷

          經(jīng)理、工程師、主管

          實報實銷

          US$ 80-100 / 晚

          其它

          實報實銷

          US$ 80 / 晚

          RMB¥300

          5.2.3 接待費(fèi)

          僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi),接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。

          5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

          5.4出差已報銷膳食費(fèi)的員工,不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

          5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

          6 差旅費(fèi)報銷

          6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,經(jīng)批準(zhǔn)后,交財務(wù)部審核辦理。

          6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成:

          6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報告覆蓋一次往返旅程。

          6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。

          6.2.3涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的`目的。

          7 其他規(guī)定

          7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

        出差管理制度8

          一、職責(zé)

          1、業(yè)務(wù)員職責(zé):

          1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

          1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

          2、財務(wù)職責(zé):

          2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi),未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

          2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》中的信息。

          2.3個人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

          二、管理制度

          1、出差的審核決定權(quán)限如下:

          1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

          1.3出差報銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);

          河南省外元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))。

          1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費(fèi)。

          1.5由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報支當(dāng)日補(bǔ)貼。

          1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

          三、附件

          1《出差申請單》

          2《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》

          3《差旅費(fèi)報銷單》

          關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說明

          一、交通費(fèi)用

          1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內(nèi)汽車票按實際報銷,有特殊事項的'需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

          2、特殊事由出差可視情況決定,批準(zhǔn)后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。

          二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

          1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補(bǔ)50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

          2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

          三、臨時短途出差

          當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

          四、電話費(fèi)

          1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上,年底結(jié)算到各人費(fèi)用中。

          2、其它出差工作人員,按出差一天補(bǔ)助3元核定,特殊情況按實際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

        出差管理制度9

          為加強(qiáng)出差管理,特制定本制度,本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

          一、員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

          二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。

          三、員工出差得按實報支出差旅費(fèi),除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

          四、員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷,如兩日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下扣除。

          五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。

          六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用,憑票報銷。

          七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延長出差時間,須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者,后方可承認(rèn)報銷費(fèi)用。

          八、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,一律開除。

          九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。

          十、出差費(fèi)的'報銷

          1、出差人員出差完成后,憑所花費(fèi)用的各項單據(jù),由營銷總經(jīng)理審核,技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn),財務(wù)部方可予以報銷。

          2、出差費(fèi)用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。

        出差管理制度10

          第一章總則

          第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

          第二章一般規(guī)定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,

          事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

          1、當(dāng)日出差

          出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

          2、遠(yuǎn)途出差

          由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費(fèi)用預(yù)算

          堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費(fèi)用。第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

          (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

          借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

          第八條報銷

          嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

          第四章差旅管理

          第九條出差申請與報告

          (1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點(diǎn)和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

          (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

          (3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。

          (4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

          (5)員工出差后,必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作,并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。

          (7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。

          公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

          業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。

          出差補(bǔ)助費(fèi)、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

          工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

          工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。

          第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

          (1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的`出差補(bǔ)貼,否則不予計算出差補(bǔ)貼。

          (2)遠(yuǎn)途出差者,計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補(bǔ)貼;

          (3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

          (4)出差期間不得另外報支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

          第五章附則

          第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

          第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

          第六章:附表

          表1、出差審批單、出差審批單

          表2、出差報告單

        出差管理制度11

          第1條:總則

          1、為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓(xùn)除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;

          2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行;

          3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中,權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

          第2條:出差類型定義:

          1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出;

          2、當(dāng)日出差:單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

         、哦掏境霾钪煌ㄙM(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿;

          ⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。

          3、遠(yuǎn)途出差:單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元(非長途)以內(nèi),超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實支。

          4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通(優(yōu)先動車二等座,若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座)、長途巴士為原則;但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

          第3條:出差簽核程序

          一、個人申請出差

          1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請,并于旺財考勤上填寫出差申請,核準(zhǔn)后方可執(zhí)行;

          二、公司指派出差

          1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

          2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項;

          三、其他規(guī)定

          1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定;

          2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù);

          3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址;

          4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

          第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

          一、出差時間核算:

          1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,6小時以內(nèi)按半天算;

          2、出差期間14:00以前(含)到達(dá)常駐辦公地按半天計算;

          3、出差期間14:00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算;

          4、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

          二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):詳見附件一

          第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

          一、出差費(fèi)用支付方式

          1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

          二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

          1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付;由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

          2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

          3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

          4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

          5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報銷,特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

          6、本制度中涉及報銷的.費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

          7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進(jìn)行報銷,否則不予報銷。

          8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。

         、婧虽N程序

          1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。

         。1)填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn):

          A:部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

          B:部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),總經(jīng)理審批;

          2、財務(wù)復(fù)核程序

         。1)財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;

         。2)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項;

          3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明:

          (1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

          (2)《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

         。3)出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項,由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān),特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷;

          4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均列入各部門預(yù)算項目中;

          5、預(yù)支款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

          第6條:附則

          1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

          2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé),報公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。

          3、本制度自頒布之日起實施。

          第7條:附表

        出差管理制度12

          總則

          第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項,特制定本管理制度。

          第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

          第三條 本制度涉及審批的事項中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

          出差管理細(xì)則

          第四條 出差類型

         。ㄒ唬┙嚯x出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

          1、近距離出差之乘車費(fèi)用,憑乘車證明可予以實際報銷。

          2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理,如是臨時情況需住宿的,則需要電話申請、批準(zhǔn)。

          3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。

         。ǘ┻h(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。

          1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實際報銷。

          2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī)(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。

          1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)倉);依程序辦理好出差申請后,憑審核通過后的《出差申請單》,由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。

          2)部門經(jīng)理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。

          3、自備車輛出差者,公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi),但不報銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。

          4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。

          第五條 出差簽核程序

          (一)個人申請出差

          1、出差人員須提前2~5日提出書面出差申請,做好書面出差計劃,填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

          2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差,或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上,須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。

          3、部門主管及以下人員出差,由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排,報總經(jīng)辦審核,總經(jīng)理最后簽批;分、子公司部門經(jīng)理出差,由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

         。ǘ┕局概沙霾。

          1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

          2、指派出差的,受派人填寫書面《出差申請表》,指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

         。ㄈ┢渌(guī)定

          1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可辦理出差。

          2、因公務(wù)緊急,未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn),并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。

          3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記,并將通過審核的出差申請報管理部備案。

          4、出差期間,因工作實際需要延長出差時間的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。

          5、因病或意外事件需要延長出差時間的,回公司后提供相關(guān)的有效證明,經(jīng)調(diào)查核實后,補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

          6、出差人員到達(dá)出差目的地后,須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報道,如不執(zhí)行的,不予報銷。

          第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

          1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(住宿)略

          出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)略

          2、銷售部門人員出差,根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用,由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計劃,報總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。

          3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線,做好差旅費(fèi)用控制。

          第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報銷程序

         。ㄒ唬┏霾钯M(fèi)用預(yù)支方式

          1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,憑已核準(zhǔn)的'《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。

          2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用,出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷。

         。ǘ┏霾钯M(fèi)用報銷程序

          1、報銷規(guī)定

          1)住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)部分自付,低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報銷。

          2)交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

          3)所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)(例如坐機(jī)車。。等等),可由主管判定核可,不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查實,除追加報銷費(fèi)用外,另按公司制度進(jìn)行處罰。

          4)當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

          5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的,或擅自更改計劃出差路線的,所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷,同時按曠工論處。

          6)本制度涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支的,須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

          7)若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證,則按實際應(yīng)報銷住宿費(fèi)用的50%予以報銷。

          8)報銷發(fā)票遺失的,只按核準(zhǔn)報銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報銷。

          9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的,不予報銷住宿費(fèi)。

          10)員工出差期間一律不計加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進(jìn)行調(diào)休。

          2、報銷程序

          1)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷,并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份,否則不予報銷。

          2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報銷單》后,依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù),餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票,但需填寫付款證明單。

          3)填好報銷單的所有明細(xì)后,依程序進(jìn)行審核。

          A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核;

          B、管理部審核;

          C、財務(wù)審核;

          D、總經(jīng)理審核;

          3)財務(wù)部門復(fù)核程序

          A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷

          時間等。

          B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后,報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

          C、對于超標(biāo)部分,不予報銷。

          D、對于超過報銷時間的,只報銷實際費(fèi)用的50%。

          E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報銷、支出說明;

          1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出,其他人員要進(jìn)行簽字證明。

          2)《費(fèi)用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。

          3)出差報銷的費(fèi)用中,若遇公司不予報銷的部分費(fèi)用,由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

          第八條 附則

         。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控(fù)責(zé)解釋。

         。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理負(fù)責(zé),報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

          第九條 附表

          出差申請表 略

          參展人員報銷管理補(bǔ)充條例(備注:省外或者省內(nèi)出差期間,逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間,均不計加班工資,不計補(bǔ)休。)

          為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理,提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績,特制定本出差管理補(bǔ)充條例。

          參展費(fèi)用報銷由于參展地區(qū)的不同,例如國內(nèi)或國外參展?,或一級城市、二級城市,隨著地區(qū)不同,有不同的消費(fèi),故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),因此對外參展的費(fèi)用報銷,公司采用{專案處理},由帶隊團(tuán)長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。

          參展計劃表 略

          駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注:住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用,由公司統(tǒng)一安排。

          1、由于公司駐外費(fèi)用會因地區(qū)不同,消費(fèi)不一樣的情況,故而公司采用專案處理模式。

          2、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用,由公司統(tǒng)一支付。

          3、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下;

          古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略

          4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬,隨時侯查核對。

          5、駐外單位需在每月5號前做出費(fèi)用支出明細(xì)表,送公司管理部查核,并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

          6、駐外單位備有的流動資金,駐外人員不得私自挪用,違者嚴(yán)辦。

          7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底,并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

          8、駐外單位有特殊支出的,得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          實施日期:20xx年7月1日

          總經(jīng)理批準(zhǔn):

          總經(jīng)辦:

          財務(wù)部:

          管理部:

        出差管理制度13

          一、目的

          為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

          二、適用范圍

          《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。

          三、管理職責(zé)

          綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

          1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

          2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

          3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。

          四、出差申請辦理程序

          1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。

          2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

          3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

          五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)則

          1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

          1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。

          2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。

          3)到出納處借款。

          2.差旅費(fèi)報銷

          1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

          2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項。

          3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

          4)財務(wù)部審核后,到出納處報銷。

          3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

          4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。

          5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

          六、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)

          1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。

          2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行

          3.招待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的',須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。

          4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

          5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

          七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)

          1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

          2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

          3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。

          4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。

          5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。

          八、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)

          1.差旅承包費(fèi)按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計算。

          2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。

          九、出差外勤紀(jì)律

          1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。

          2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。

          3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

          七、附則

          本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。

        出差管理制度14

          (一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

          (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

          (三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記

          (四)員工出差得按實報支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之

          (五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付

          (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)

          (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)

          (八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實際報支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報支

          (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實憑證報支

          (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之

          (十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處

          (十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的`一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

        出差管理制度15

          第一章 總則

          第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

          第二章 差旅交通工具的管理

          第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

         。1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

         。2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

         。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報銷。

          (4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

          第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

          第三條 短期出差人員的規(guī)定

          (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

         。2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

         。3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

          第四條長期出差人員的規(guī)定

         。1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

         。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān)。

          (3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

         。4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

         。5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

          (6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

          第四章 出差借款與報銷

          第五條 借款

         。1)借款的`首要原則是“前賬不清,后款不借”。

         。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

         。3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

         。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

          第六條 報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

          嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

          第五章 差旅管理

          第六章 附 則

          第七條 出差報道

          (1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

         。2)出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

          第八條 本市出差

          (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

         。2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

          第九條 市外出差:

         。1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

          (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

          第十條 出差紀(jì)律

         。1)遵紀(jì)守法;

         。2)遵守公司制度;

         。3)注意安全,不從事危險活動;

          (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

         。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

          (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

         。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

         。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

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