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      2. 應收會計工作職責

        時間:2023-10-13 09:00:51 工作職責 我要投稿

        (優選)應收會計工作職責15篇

        應收會計工作職責1

          1、負責公司財務系統,應收財務處理;

        (優選)應收會計工作職責15篇

          2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

          3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法,保證應收核算的.真實性、合理性、合規性;

          4、保持與各部門的溝通,隨時解決應收產生情況及使用情況,保證應收核算的準確性;

          5、出具內部與應收相關的管理報表。

        應收會計工作職責2

          1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿易往來的英文合同的`管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統計和分析工作。

          2、負責與國際客戶溝通,協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。

          3、負責境內&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。

          4、負責監管分析境內&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統計、整理和分析。

          5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統計,發送給課題負責人復核批準,并跟進后續的發票和收款工作。

        應收會計工作職責3

          1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;

          2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;

          3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

          4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

          5.負責每月發票開具、抄報稅工作;

          6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

          7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

          8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;

          9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

          10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;

          11.整理每月記賬憑證并裝訂;

          12.負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;

        應收會計工作職責4

          1、負責應收款憑證的錄入;

          2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

          3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;

          4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

          5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的'各項工作;

          6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

        應收會計工作職責5

          1、應收賬款對賬,催賬工作,完成應收量化指標;

          2、應收賬款核銷,及應收記錄維護;

          3、每月制做應收報告及反饋給領導;

          4、制作月末預收賬款余額表,代墊余額表;

          5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

        應收會計工作職責6

          1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

          2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

          3、每天登記應收賬款回款情況,在系統進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

          4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發票,實時跟進回款;

          5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款,及時清算同關聯公司的往來款項;

          6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

          7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;

          7、上級領導安排的`其他工作。

        應收會計工作職責7

          1、負責公司日常的財務工作,協助處理帳務。

          2、編制記帳憑證,對帳,單據審核,開具與保管發票;

          3、根據要求做好應收、應付的`核對包括付款安排和催收款工作。

          4、按時完成相關財務的報表

          5、市場銷售數據的統計工作。

        應收會計工作職責8

          1.應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)

          2.應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

          3.預收賬款的核對整理;

          4.每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

          5.展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的`核對,預提工作;

          6.開展期間現場的財務支持工作

          7.根據工作需要和領導安排的其他事項。

        應收會計工作職責9

          1.根據公司政策跟進客戶應收款項

          2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

          3.與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜

          4.按照公司流程核銷收款

          5.在系統中進行發票數據的整理

          6.其他相關的財務工作

        應收會計工作職責10

          1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

          2、嚴格控制成本,促進增產節約人,增收節支,提高企業的'經濟效益

          3、協助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫,進行有關盈虧預測工作

          4、參與存貨清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的處理

          5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數量,進行統計,審核。

          6、核算產品的單件成本

          7、月初與供應商,以及外發加工廠對帳

          8、及時完成領導交辦的工作

        應收會計工作職責11

          1、負責應收賬款核算和監管,做好開票、收款審核工作

          2、負責監督應收款回款情況并負責催收,對逾期應收賬款進行監督、核算、分析

          3、負責預收賬款、應收賬款清理工作

          4、負責對應收賬款確認單據及賬冊的保管

          5、按時完成月應收賬款報表編制工作

          6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

        應收會計工作職責12

          1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

          2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;

          3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

          4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;

          5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

          6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性,每月與供應商核對并編制報表;

          7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調節表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

          8、負責核對貨幣資金的'支付和應付賬的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

          9、在部門主管的領導下,按照規定做好本職工作。

        應收會計工作職責13

          1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

          2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的'進行整理和登記并放好;

          3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

          4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;

          5.核對到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

        應收會計工作職責14

          1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;

          2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;

          3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;

          4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的'應付返利明細表;

          5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

          6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業的的賒銷政策提供依據;

          7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

          8、公司交辦的其他工作。

        應收會計工作職責15

          1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;

          2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;

          3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

          4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;

          5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;

          6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;

          7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;

          8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;

          6、 負責憑證的'打印、整理、裝訂和保管。

          7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

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