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      2. 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)

        時間:2022-11-06 18:42:30 工作職責(zé) 我要投稿

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(15篇)

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1

          1、負(fù)責(zé)應(yīng)收。及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(15篇)

          2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

          3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

          4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

          5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;

          6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

          7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

          8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

          9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2

          1.負(fù)責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

          2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進(jìn)行整理和登記并放好;

          3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);

          4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人;

          5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3

          1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

          2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

          3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

          4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

          5、及時完成上級安排的其他工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

          2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

          3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

          4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

          5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5

          1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

          2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

          3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

          4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

          5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6

          1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

          2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況,及時催繳未回單;

          3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

          4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進(jìn)回款;

          5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

          6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

          7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

          7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7

          1、應(yīng)收對帳單制作,審核;

          2、與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

          3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

          4、審核加盟店會員卡申購;

          5、開寄一般納稅人發(fā)票;

          6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)8

          1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

          2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

          3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

          4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

          5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

          6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

          7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

          8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)9

          1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

          2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

          3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

          4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

          5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

          6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

          7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

          8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)10

          01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

          02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

          03、每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

          04、每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

          05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

          06、收付記賬憑證的編制。

          07、倉庫盤點。

          08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)11

          1、審核公司各項成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

          2、嚴(yán)格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

          3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算,并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

          4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的`資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

          5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用,并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量,進(jìn)行統(tǒng)計,審核。

          6、核算產(chǎn)品的單件成本

          7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳

          8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)12

          1.完成進(jìn)項發(fā)票登記

          2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

          3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

          4.應(yīng)收賬款的催收

          5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

          6.運(yùn)費(fèi)核算

          7.進(jìn)銷匹配,產(chǎn)品開單

          8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

          9.兼開票專員工作

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)13

          1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

          2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

          3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

          4、年度工商年檢;

          5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

          6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

          7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

          8、完成上級臨時安排的其他工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)14

          1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

          2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

          3、登記采購憑證;

          4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對期末余額;

          5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

          6、分配的其他工作。

        應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)15

          1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款。

          2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

          3、審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

          4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

          5、編制付款和費(fèi)用憑證;

          6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

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