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      2. 公司審計聲明書

        時間:2020-09-03 19:57:21 聲明 我要投稿

        公司審計聲明書范文

          致注冊會計師:

        公司審計聲明書范文

          本聲明書是針對你們審計本公司截至X年X月X日的年度財務報表而提供的。

          審計的目的是對財務報表發(fā)表意見,以確定財務報表是否在所有重大方面已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,并實現(xiàn)公允反映。盡我們所知,并在作出了必要的查詢和了解后,我們確認:

          一、財務報表

          1、我們已履行簽署的審計業(yè)務約定書中提及的責任,即根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表,并對財務報表進行公允反映;

          2、在作出會計估計時使用的重大假設(包括與公允價值計量相關(guān)的假設)是合理的;

          3、已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定對關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易作出了恰當?shù)臅嬏幚砗团?

          4、根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定,所有需要調(diào)整或披露的資產(chǎn)負債表日后事項都已得到調(diào)整或披露;

          5、未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務報表整體的影響均不重大。未更正錯報匯總表附在本聲明書后;

          二、提供的信息

          6、我們已向你們提供下列工作條件;

          (1)允許接觸我們注意到的、與財務報表編制相關(guān)的所有信息(如記錄、文件和其他事項);

          (2)提供你們基于審計目的要求我們提供的其他信息;

          (3)允許在獲取審計證據(jù)時不受限制接觸你們認為必要的本公司內(nèi)部人員和其他相關(guān)人員;

          7、所有交易均已記錄并反映在財務報表中;

          8、我們已向你們披露了由于舞弊可能導致的`財務報表重大錯報風險的評估結(jié)果;

          9、我們已向你們披露了我們注意到的、可能影響本公司的與舞弊或舞弊嫌疑相關(guān)的所有信息,這些信息涉及本公司的:

          (1)管理層;

          (2)在內(nèi)部控制中承擔重要職責的員工;

          (3)其他人員(在舞弊行為導致財務報表重大錯報的情況下)。

          10、我們已向你們披露了從現(xiàn)任和前任員工、分析師、監(jiān)管機構(gòu)等方面獲知的、影響財務報表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;

          11、我們已向你們披露了所有已知的、在編制財務報表時應當考慮其影響的違反或涉嫌違反法律法規(guī)的行為;

          12、我們已向你們披露了我們注意到的關(guān)聯(lián)方的名稱和特征、所有關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易;

          (公司名稱)

          (蓋章)

          (簽名并蓋章)

          中國重慶市

          X年X月X日

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