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      2. 審計半年工作總結(jié)

        時間:2024-11-05 11:38:11 夏仙 工作總結(jié) 我要投稿

        審計半年工作總結(jié)范文(精選15篇)

          充實的工作生活一不留神就過去了,經(jīng)過過去這段時間的積累和沉淀,我們已然有了很大的提升和改變,這時候,最關(guān)鍵的工作總結(jié)怎么能落下!那么一般工作總結(jié)是怎么寫的呢?下面是小編為大家整理的審計半年工作總結(jié)范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        審計半年工作總結(jié)范文(精選15篇)

          審計半年工作總結(jié) 1

          20XX年上半年,縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和市審計局的指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹中國共產(chǎn)黨的精神和各級審計工作會議精神,緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展大局,緊緊圍繞全市審計系統(tǒng)的“審計效能提升年”活動,全面實施市局提出的“三三”工程,落實以民為本,突出審計重點,加大審計力度,嚴(yán)格審計執(zhí)法,取得了良好效果。

          一、20XX年上半年審計工作目標(biāo)完成情況

          20XX年上半年,根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)及本級政府安排應(yīng)完成預(yù)算執(zhí)行情況審計。計劃執(zhí)行中,根據(jù)實際情況:

          1、全面完成了預(yù)算執(zhí)行情況審計,共審計預(yù)算單位7個,延伸審計調(diào)查單位21個,審計金額85433萬元,查出違規(guī)違紀(jì)金額7883萬元,管理不規(guī)范金額259萬元,審計決定處罰金額31萬元,出具審計報告7份,出具綜合審計報告3份,下達(dá)審計決定13份,提出審計建議31條。

          2、完成了2項專項資金審計,涉及審計單位7個,其中養(yǎng)老保險等五項資金所涉單位5個,審計金額12231萬元,查出違規(guī)違紀(jì)金額358萬元,審計決定收繳金額358萬元,出具審計報告1份,綜合報告1份,下達(dá)審計決定2份,提出審計建議4條。

          抗震救災(zāi)物資審計所涉單位2個,審計資金總額1052萬元,出具審計綜合報告7份,提出審計建議2條。

          3、固定資產(chǎn)投資審計項目2個,送審金額16840萬元,查出違規(guī)違紀(jì)金額221萬元,核減工程決算242萬元,核減率29%,審計決定處理處罰金額7.2萬元。

          4、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計涉及7個單位7名領(lǐng)導(dǎo)干部,查出違紀(jì)違規(guī)金額1246萬元,管理不規(guī)范金額1374萬元,應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的19個問題3113萬元,應(yīng)負(fù)主管責(zé)任1個問題7萬元,審計決定處理處罰金額13.76萬元,出具審計報告7份,綜合報告3份,下達(dá)審計決定5份,提出審計建議12條。

          半年來的審計成果突出體現(xiàn)了以下4個特點:

          1、本級預(yù)算執(zhí)行情況審計實現(xiàn)新突破。根據(jù)縣人大對預(yù)算監(jiān)督的要求,全面核實了財政收支,分析了違紀(jì)違規(guī)問題,展開了分析評價,對財政增收節(jié)支和管理提出了改進(jìn)建議,特別是加大了財政審計執(zhí)法力度,多年來,首次對財政局處以罰款9.5萬元,各級預(yù)算部門及單位整改效果較為良好,預(yù)算執(zhí)行情況工作全面加強(qiáng)。

          2、固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。今年我局采取了審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結(jié)合,強(qiáng)化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一,建設(shè)單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)的辦法,充分運用固定資產(chǎn)投資審計軟件進(jìn)行審計,不僅節(jié)約了大量人力、物力、財力,提高了審計效果,而且對虛增工程量、高套金額、核算錯誤等問題形成的虛增工程造價部分予以核減,節(jié)約了固定資產(chǎn)投入,減少了財政撥款。特別是城區(qū)生態(tài)建設(shè)項目部分園林工程造價審計共核減工程造價242萬元,核減率達(dá)29%,創(chuàng)下了我縣工程審計核減的最高記錄。

          3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計邁出新步伐。今年以來,我們在去年學(xué)習(xí)蘇州經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,草擬了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法并據(jù)此逐步實施。

          4、專項資金審計拓展新局面,通過審計,在加強(qiáng)單位財務(wù)管理,改進(jìn)資金運行,確保專項資金等方面取得了顯著成績,特別是對養(yǎng)老保險資金等專項資金的審計,查出商業(yè)銀行違反規(guī)定,少計利息358萬元,此項審計結(jié)果經(jīng)政府領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后,對政府、對單位、對商業(yè)銀行的影響和震動很大。

          這此成績的取得,是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是上級審計部門正確指導(dǎo)的結(jié)果,也是社會各界理解、配合、支持的結(jié)果,更是審計人員依法審計,執(zhí)法為民、廉潔公正,團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。

          過去的半年,我局立足實際,開拓創(chuàng)新,加強(qiáng)學(xué)習(xí),依法廉潔從審,扎實推進(jìn)了各項審計工作,主要是:

          1.優(yōu)化組合人力資源。今年以來,我局在業(yè)務(wù)工作中,打破了傳統(tǒng)的股室界限,對重大項目的審計,實施跨股聯(lián)合審計,集中力量,重點突破;對重點行業(yè)的`審計,實施人力資源的及時調(diào)派,抽調(diào)精兵,各個突破。這樣,在增強(qiáng)審計人員整體作戰(zhàn)意識的同時,得到了不同行業(yè),不同項目的審計實踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉。

          2.著力提高執(zhí)法力度。審計效果的好壞在很大程度上體現(xiàn)在審計的執(zhí)法力度上,今年我局在對財政預(yù)算執(zhí)行審計中對財政局首次處以罰款9.5萬元,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中對煤運公司重處9.8萬元,在固定資產(chǎn)投資審計中對其中一個項目核減工程造價29%,對另一個項目重處7.2萬元,不僅提高了審計的震懾力,而且增加了審計執(zhí)法的透明度,給予被審計單位以很大的警示。

          3.努力增強(qiáng)審計職能。針對審計工作中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,以專題報告形式向縣主要領(lǐng)導(dǎo)報告情況,分析原因,提出建議,對審計問題的處理處罰得到了領(lǐng)導(dǎo)的支持和贊同,對審計發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題,給縣主要領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供了及時、可靠、真實的依據(jù)。

          4.狠抓審計成果運用。我局結(jié)合市局提出的“審計效能提升年”活動,狠抓審計成果運用,對每個審計人員都制定了完成審計報告、審計調(diào)查報告、審計論文、信息等反映審計成果的材料逐級上報,前半年省級刊物采納論文2篇,呂梁日報采納詩歌、論文、信息12篇,審計報告被縣長批示5份,由于審計力度的加強(qiáng),審計質(zhì)量的提升,有力地推動了審計成果的運用。

          5.健全完善工作制度,去年以來,我局陸續(xù)出臺了機(jī)關(guān)管理和工作制度共42項,在此基礎(chǔ)上,今年又收集了審計常用法律、法規(guī)制度9篇,并根據(jù)去年兩批外出學(xué)習(xí)人員取得的成功經(jīng)驗,為縣政府草擬了我縣固定資產(chǎn)投資審計辦法和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法,已呈送縣政府轉(zhuǎn)發(fā)。年內(nèi)即將以此三項內(nèi)容匯編成冊,作為審計人員的常用工具,嚴(yán)格遵守,嚴(yán)肅執(zhí)法。把審計機(jī)關(guān)全方位的工作都納入制度管理和約束范圍,使審計人員工作目標(biāo)更加明確,工作責(zé)任更加重大,工作紀(jì)律更加清楚,從根本上保證了審計工作質(zhì)量,保證了審計廉政執(zhí)法。

          二.審計工作面臨的主要問題

          1.審計任務(wù)量與審計人員數(shù)比例嚴(yán)重失調(diào)。審計工作年年加大,特別是固定資產(chǎn)投資審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人事變動任務(wù)非常繁重,再加上縣政府隨機(jī)任務(wù)較多,配合紀(jì)檢、財政等其他執(zhí)法部門的聯(lián)合檢查任務(wù)也較多,我局審計一線人員僅14人,長此以往,現(xiàn)有審計力度遠(yuǎn)難滿足審計業(yè)務(wù)量的需求,我局已向政府提出設(shè)立固定投資審計中心和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心,增加人員編制的請示,但考慮時下編制設(shè)置問題,估計困難較大。

          2.《審計決定》執(zhí)行仍然艱難。審計決定執(zhí)行過程中,部分單位仍然存在僥幸心理,軟磨硬泡,討價還價,所以在落實審計決定方面,仍需加大宣傳力度,嚴(yán)格執(zhí)法。

          3.基建投資審計鞭長莫及。由于審計人員少,審計業(yè)務(wù)量大,熟投資審計的人員更少,雖然去年我們有5人集中培訓(xùn)了一個月,但是實踐經(jīng)驗尚少,加之審計經(jīng)費的制約,無法聘請有資質(zhì)的專業(yè)人員,導(dǎo)致大量審計項目流入中介機(jī)構(gòu)手中,可能導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。

          三.后半年的工作打算

          為完成好今年全年的審計工作任務(wù),切實加強(qiáng)審計監(jiān)督,加大審計力度,提升審計效能,我局全面實施市局提出的“三三”工程,努力增強(qiáng)服務(wù)意識、效益意識、創(chuàng)新意識,突出提高審計質(zhì)量、審計效率、審計整改率,全面推進(jìn)審計能力建設(shè)、作風(fēng)形象建設(shè)、和諧機(jī)關(guān)建設(shè),以更加振奮的精神,更加奮發(fā)的工作狀態(tài),更加扎實進(jìn)取的工作作風(fēng),完成好今年的各項審計工作任務(wù),實現(xiàn)審計效能大力提升。特別是后半年我局審計任務(wù)仍然艱巨,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計任務(wù)剛剛下達(dá),有17個單位的17名領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)財政決算審計、6個農(nóng)村信用社的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計和部分行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計與投資審計待完成。人法技建設(shè)的任務(wù)也依然繁重,要繼續(xù)加大對固定資產(chǎn)投資審計和計算機(jī)應(yīng)用能力審計的培訓(xùn)力度。所以,我局將一如既往地繼續(xù)堅持服務(wù)中心,服務(wù)大局,關(guān)注民生,依法審計的工作方針,繼續(xù)加大人法技建設(shè)的步伐,努力在提高審計質(zhì)量上有更大的突破。

          審計半年工作總結(jié) 2

          上半年,審計局在黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞管委會中心工作,認(rèn)真貫徹落實管委會各項工作任務(wù),扎實開展審計項目,切實履行審計監(jiān)督職責(zé),在規(guī)范政府資金管理等方面取得了一定成效。

          一、上半年主要工作完成情況

          (一)詳細(xì)認(rèn)真制訂年度審計計劃

          根據(jù)管委會及組織部的要求,制定財政財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務(wù)重的實際情況,具體研究確定了每個項目的時間節(jié)點及完成時限,落實審計組長、主審責(zé)任人和其他審計人員。并明確了年度重點審計項目,在時間、人員上予以重點保障。政府投資項目審計方面,通過調(diào)查準(zhǔn)備、征求意見,把事關(guān)民生工程和容易出錯的高風(fēng)險環(huán)節(jié)列入審計重點。

         。ǘ┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,做好財政財務(wù)審計和專項審計

          上半年,完成了教育資金專項審計、梅墟街道財政財務(wù)收支和相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等項目,正在實施新城市政環(huán)境服務(wù)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

          1、教育資金專項審計項目。在客觀評價我區(qū)教育事業(yè)的總體財政投入、教育財政財務(wù)管理情況的基礎(chǔ)上,對發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地提出相關(guān)審計建議和意見,以便在今后工作中引起重視。

          2、梅墟街道審計項目。年初根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計任務(wù),調(diào)整本次審計范圍,將涉及的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計人數(shù)調(diào)增到三名同志,同時把財政財務(wù)收支審計年度延長一年。對于所涉及的相關(guān)年度,重點加強(qiáng)了對公務(wù)支出、公款消費等內(nèi)容的審計。

          3、原新城資產(chǎn)經(jīng)營公司審計項目。該項目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業(yè)離任領(lǐng)導(dǎo)安排實施的審計項目之一。審計中積極溝通聯(lián)系被審計單位和個人,保證了審計的順利開展并取得成效。

          4、新城市政環(huán)境服務(wù)公司審計項目。目前該項目已經(jīng)實施。這是我局首次對二級國企領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,將作為重點實施項目之一,研究探索政府加強(qiáng)對二級國企監(jiān)管途徑。

          (三)加大力度推進(jìn)政府性投資項目審計

          上半年,累計審結(jié)概算、招標(biāo)控制價及竣工決(結(jié))算項目97個,審結(jié)項目總投資298008萬元,核減總投資14195萬元,完成文體中心等2個項目跟蹤審計,項目概算總投資48900萬元。

          1、概算審計。組織實施概算審計項目18個,送審總投資192882萬元;完成濱江安置房四期工程、臘梅路(萬里學(xué)!菏柯罚┕こ痰16個項目概算審計,項目送審總投資179310萬元,審定項目總投資167690萬元,其中核增3435萬元,核減15055萬元,凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬元,有效地提高了財政資金使用效益。

          2、招標(biāo)控制價審計。組織實施招標(biāo)控制價審計項目32個,送審總造價87094萬元;完成揚帆路(K0+330—梅墟路)工程、高新區(qū)環(huán)衛(wèi)職工之家建設(shè)項目、梅墟新城南區(qū)安置房四期等21個項目招標(biāo)控制價審計,項目送審總造價73033萬元,審定項目總造價71723萬元,其中核增940萬元,核減2250萬元,凈核減1310萬元,平均糾偏率4.4%。

          3、竣工決(結(jié))算審計。完成朱一村拆遷安置房(北區(qū))、揚帆路(院士路-冬青路)等60個項目竣工決(結(jié))算審計,項目送審總投資45665萬元,審定項目總投資44400萬元,節(jié)約政府投資1265萬元。

          4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告,提出了項目實施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬元;繼續(xù)實施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計;新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份,提出審計建議135條,累計扣回多支付工程進(jìn)度款517萬元,核減最高限價88萬元。

          5、調(diào)研起草《關(guān)于加快高新區(qū)政府投資項目審計進(jìn)度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時間過長,審計效率低,施工單位配合難等問題,我們積極探索新舉措、新辦法,我局專題調(diào)研、橫向聯(lián)系,對存在問題列出清單,廣泛聽取各方面意見,站在政府整體高度,擬寫起草《關(guān)于加快高新區(qū)政府投資項目審計進(jìn)度的辦法》,目前正在進(jìn)行之中。

         。ㄋ模┓e極配合做好市審計局要求的對我區(qū)的審計項目

          按照市審計局的統(tǒng)一部署,我局精心組織,積極協(xié)調(diào),認(rèn)真做好2013年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協(xié)調(diào)工作。一方面加強(qiáng)與建設(shè)局、財政局等部門的聯(lián)系,及時采集有關(guān)數(shù)據(jù),掌握工作進(jìn)展,了解存在的問題。另一方面,就數(shù)據(jù)填報與審計工作中的問題及時與市局進(jìn)行溝通,保證項目的順利推進(jìn)和盡快完成。

         。ㄎ澹┻M(jìn)一步抓好內(nèi)部管理工作和隊伍建設(shè)

          一是建章立制。牽頭制訂了《高新區(qū)公務(wù)支出公款消費審計辦法》,已經(jīng)黨工辦發(fā)文。研究制訂了《審計局行政效能問責(zé)暫行辦法》,不斷強(qiáng)化內(nèi)部工作效能管理。

          二是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。利用半月度和全月度工作會議,每月兩次學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)知識。要求全體員工對照全市審計工作會議,提升自己的工作目標(biāo)和能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審計人員的業(yè)務(wù)水平。三是抓好廉政建設(shè)。對重點部門和崗位嚴(yán)格把關(guān),層層落實廉政責(zé)任,強(qiáng)調(diào)全局人員做到依法審計、廉潔審計。

          二、存在的問題與不足

          對政府投資項目的審計,審計局所起的相關(guān)主導(dǎo)作用不明顯,對事務(wù)所滲透監(jiān)管不夠。同時事務(wù)所缺乏國家審計理念,使審計廉政風(fēng)險不斷加大。

          三、下步工作舉措

          (一)立足于審計監(jiān)督職責(zé)的履行,全力保障區(qū)各項重點決策部署的落實。一是下半年要重點保障、全力配合做好上級機(jī)關(guān)對我市的`土地出讓金審計工作。二是加強(qiáng)項目跟蹤審計,及時提供審計意見和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實情況進(jìn)行關(guān)注,及時發(fā)現(xiàn)“五水共治”行動中存在的各類問題,并得到及時糾正,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀、服務(wù)。

          (二)加強(qiáng)對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督,加強(qiáng)公務(wù)支出公款消費審計。根據(jù)新制訂的《高新區(qū)公務(wù)支出公款消費審計辦法》,結(jié)合相關(guān)的行政事業(yè)單位財務(wù)審計、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,加強(qiáng)對公務(wù)支出、公款消費的審計,重點突出 “三公經(jīng)費”和會議費、培訓(xùn)費等情況的審查。通過審計,規(guī)范行政事業(yè)單位公務(wù)支出行為,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,大力促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政、依法行政。

         。ㄈ┻M(jìn)一步加大政府投資項目審計。加強(qiáng)對協(xié)審單位的管理和監(jiān)督,對審計項目要大幅度增加局機(jī)關(guān)人員參與程度,進(jìn)一步提高審計質(zhì)量。會同相關(guān)單位、各協(xié)審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進(jìn)度辦法》,不斷提高投資項目審計進(jìn)度。

          審計半年工作總結(jié) 3

          XX年上半年,我鎮(zhèn)審計辦在黨政委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計局的關(guān)心下,在相關(guān)部門的配合支持下,扎實開展內(nèi)審工作,堅持求真務(wù)實、客觀公正的原則。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)職能,為維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)財務(wù)管理起到了積極作用。上半年,我審計辦完成審計項目31只:工程審計30只,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1只。

          上半年工作具體有以下方面:

          1、堅持原則,嚴(yán)格把好審計關(guān)

          良好的思想素質(zhì)是做好內(nèi)審工作的根本保證。我審計辦工作人員平時嚴(yán)格要求自己,堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內(nèi)審工作很形象的比喻,這既體現(xiàn)了內(nèi)審工作的重要性,更體現(xiàn)了內(nèi)審責(zé)任的重大。在工作中,我們既要頂?shù)米「鞣N壓力干擾,又要經(jīng)得起各種利誘,這既是對集體負(fù)責(zé),也是對自己負(fù)責(zé)。

          2、加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),夯實審計基礎(chǔ)

          今年上半年度,我內(nèi)審人員參加了省內(nèi)審協(xié)會組織的全省內(nèi)審人員學(xué)習(xí),在鎮(zhèn)江進(jìn)行了封閉式業(yè)務(wù)培訓(xùn)3天,通過這次學(xué)習(xí),很好地提升了自己對內(nèi)審工作的'認(rèn)識,看到了自身工作的不足之處,為今后內(nèi)審工作的開展提供了有力支撐。

          3、堅持深入一線,積極做好內(nèi)審工作

          我鎮(zhèn)審計辦克服人手少,力量單薄,平時堅持對工程實施跟蹤審計,做好對工程量的記錄、簽證,特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數(shù),對工程基本上做到了全方位、全過程監(jiān)控。同時,我審計辦也對聘請的審計公司進(jìn)行有效的管理,輪流由三家以上的審計單位對我鎮(zhèn)工程進(jìn)行審計,基本做到客觀公正。

          4、積極配合做好鎮(zhèn)級招投標(biāo)工作

          今年我鎮(zhèn)根據(jù)上級要求以及我鎮(zhèn)實際情況,成立了招投標(biāo)辦公室。作為招投標(biāo)辦成員之一,我盡心盡力配合做好我鎮(zhèn)的招投標(biāo)辦工作,自今年5月份以來,我們已與相關(guān)建設(shè)部門配合,成功組織了5只工程項目的公開招標(biāo),其中村級工程3只,鎮(zhèn)級工程2只。在此期間,我們也傾注了大量的精力,頂住了許多壓力與干擾,保證了招投標(biāo)工作的順利推進(jìn)。

          問題分析:

          今年上半年我鎮(zhèn)審計辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,盡自身努力做了一些事。但是,由于人手少,審計工作開展的力度不夠,離領(lǐng)導(dǎo)的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手,以便更好的開展內(nèi)審工作。

          下半年的主要工作:

          1、繼續(xù)加強(qiáng)對鎮(zhèn)屬單位的審計監(jiān)理。工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,給出意見以供領(lǐng)導(dǎo)參考。

          2、繼續(xù)加強(qiáng)對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調(diào)好相關(guān)部門,實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行市價原則,現(xiàn)場實地測量,積極維護(hù)集體利益。

          3、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強(qiáng)監(jiān)督力度,確保審計意見落到實處,務(wù)求取得審計實效。

          4、繼續(xù)配合做好招投標(biāo)工作。嚴(yán)格堅持原則,按照相關(guān)規(guī)定扎扎實實地開展招投標(biāo)工作。

          5、完成黨委和政府安排的審計任務(wù)以及中心工作。

          審計半年工作總結(jié) 4

          今年上半年,全市審計機(jī)關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標(biāo),認(rèn)真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目189個,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應(yīng)交財政594萬元,應(yīng)減少財政撥款或補(bǔ)貼275萬元,歸還原資金渠道260萬元,調(diào)帳處理2265萬元,應(yīng)自行糾正金額1109l萬元,向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。

          一、認(rèn)真貫徹“全面審計、突出重點”的方針。

          全面落實年度審計工作任務(wù)。召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作會議,傳達(dá)貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務(wù),表彰了審計工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作先進(jìn)集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負(fù)債情況審計調(diào)查12個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務(wù),有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準(zhǔn)備實施審計之中。

          二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。

          市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認(rèn)真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強(qiáng)財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強(qiáng)化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強(qiáng)財源建設(shè),加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機(jī)關(guān)委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計,為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了xx汽車運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計,正確評價了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進(jìn)行中。

          三、突出審計重點,加強(qiáng)了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計。

          (一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題,認(rèn)真開展審計監(jiān)督。

          全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)資金進(jìn)行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。

          (二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。

          今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責(zé)任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。

          (三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學(xué)審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎(chǔ),有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學(xué)校等用款單位130個。總的認(rèn)為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標(biāo)、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進(jìn)工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的`內(nèi)容。全市10所省屬重點中學(xué)審計正在進(jìn)行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學(xué)校亂收費加重群眾負(fù)擔(dān)的問題。

          (四)、重點建設(shè)項目投資審計取得好成績。

          全市共完成重點建設(shè)項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達(dá)19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計正在進(jìn)行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計,以實際行動服務(wù)基層,服務(wù)農(nóng)民。

         。ㄎ澹⒈M力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

          今年來,市本級在編制少、任務(wù)重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有:市紀(jì)委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的xx華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。四、加強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,注重審計成果運用。全市完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目41個,審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任人58名,查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術(shù)學(xué)院、原xx醫(yī)專、市農(nóng)機(jī)局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,做到科學(xué)決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項廉政紀(jì)律起到了很好的促進(jìn)作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。

          四、加強(qiáng)了審計隊伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

          年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進(jìn)行了春季集中整訓(xùn),開展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認(rèn)真開展了整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)活動。通過學(xué)習(xí)動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在整風(fēng)敢于動真格,結(jié)合黨內(nèi)民主生活會,開展了認(rèn)真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問題,提出了6條改進(jìn)工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。

          審計半年工作總結(jié) 5

          財政審計局全體干部職工緊緊圍繞“5812”目標(biāo),齊心協(xié)力,拼博進(jìn)取,扎實工作,財政各項工作有條不紊的開展。截止到5月日,園區(qū)實現(xiàn)全口徑財政收入46199萬元,與去年同期相比增加了119%,其中一般預(yù)算收入18106萬元,與去年同期相比增加了120%,提前一個月完成市政府下達(dá)的上半年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。半年來,主要做了以下幾個方面的工作:

          一、搶抓機(jī)遇,加強(qiáng)征管,大力組織財政收入

          面對后危機(jī)時代的影響,針對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,園區(qū)財政在以下四個方面加大了工作力度:第一、強(qiáng)化收入意識,協(xié)調(diào)征管部門狠抓收入入庫工作。第二、強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制,加強(qiáng)財稅工作的協(xié)調(diào)配合。堅持深入實際調(diào)查研究,與各收入征管部門密切配合,搞好稅源分析,不斷完善重點稅源檔案和臺帳,狠抓納稅大戶管理,千方百計挖掘稅收增長點。第三、建立財政、國稅、地稅及相關(guān)部門工作流程,抓住稅收源頭。第四、充分利用省委、省政府給予的各項優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)加快發(fā)展、全方位發(fā)展,并最大努力地給予企業(yè)最大支持,對今年上繳各項稅收比去年有大幅增長的工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè),采用一企一策的方法,單獨商定各項優(yōu)惠比例,放水養(yǎng)魚,迅速做大園區(qū)財政蛋糕,并利用優(yōu)惠政策導(dǎo)向大力引進(jìn)對園區(qū)可用財力貢獻(xiàn)大的企業(yè)。

          二、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益

          積極落實黨政機(jī)關(guān)“厲行節(jié)約”有關(guān)會議精神,完善部門預(yù)算,加強(qiáng)經(jīng)費控制。按照“該保證的保證,該壓縮的壓縮,該刺激的刺激”的原則編制部門預(yù)算,大力壓減園區(qū)各部門非生產(chǎn)性支出,對會議費、接待費、電話費、招商費等公用經(jīng)費實行包干使用、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用。提高資金統(tǒng)籌使用效益,緩解財政支出壓力。

          對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目在建設(shè)的前期、中期、后期,拆遷支出,工程結(jié)算等方面做了大量的跟蹤審計工作。

          一是積極參與工程建設(shè)各項前期工作,提出合理化建議,并對工程建設(shè)全過程實行跟蹤審計。根據(jù)園區(qū)制定的基本建設(shè)項目投資管理辦法的規(guī)定,我們對園區(qū)擬建項目的工程量清單和標(biāo)底進(jìn)行研究,確定工程控制價,協(xié)助制定招標(biāo)方案及擬訂招標(biāo)文件,對工程招投標(biāo)階段的資格預(yù)審、工程報價等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

          二是借助中介機(jī)構(gòu)對在建工程進(jìn)行跟蹤審計,及時掌握工程進(jìn)度、工程量變更和完成情況。財政審計部門參與隱蔽工程驗收,對隱蔽工程的工程量、價變化進(jìn)行核實確認(rèn);對工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更、工程量、現(xiàn)場簽證進(jìn)行核實確認(rèn);對施工單位申報的已完工程量進(jìn)行核驗簽證,確保工程進(jìn)度款撥付的合理性;我們要求施工單位每月向?qū)徲嫴块T遞交工程月報,校對當(dāng)月完成工程量和核對工程簽證資料;對供貨材料、設(shè)備等提前做好市場調(diào)查,直接掌握材料和設(shè)備的供貨價格。

          三是加強(qiáng)對拆遷資金支出的管理。在規(guī)范園區(qū)基本建設(shè)項目資金支出管理的同時,加強(qiáng)對拆遷資金支出的.管理,我們主動配合園區(qū)拆遷科,建立了規(guī)范的拆遷項目資金支付方式,確保園區(qū)拆遷工作有序、順利的開展。

          四是嚴(yán)格工程結(jié)算審核,控制工程造價,節(jié)約建設(shè)資金。由于對在建項目實施全過程跟蹤審計,掌握了工程結(jié)算審核的主動權(quán),在結(jié)算審核過程中取得了較好的投資控制,上半年送審金額.77億元,審定金額3.54億元,核減金額2283萬元,核減率6.06%。通過合理調(diào)度資金、狠抓預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)審計監(jiān)督,較好地保證了園區(qū)重點支出需要。

          三、加強(qiáng)制度執(zhí)行、規(guī)范財政支出

          第一,不斷完善部門預(yù)算制度。根據(jù)情況變化,適時調(diào)整部門預(yù)算,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一定額,每月向園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)、各部門提供部門預(yù)算執(zhí)行情況,對存在的問題及時告知、提醒。通過部門預(yù)算的執(zhí)行,規(guī)范了用款行為,節(jié)約了財政資金。

          第二,繼續(xù)推行公務(wù)卡制度。結(jié)合市財政公務(wù)卡制度,調(diào)整完善園區(qū)公務(wù)卡使用辦法,為園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)辦理公務(wù)卡,規(guī)定用款額度,既方便了領(lǐng)導(dǎo)外出辦事需要,又大大壓縮了現(xiàn)金支出需求。

          第三、凡是納入政府集中采購目錄的貨物發(fā)票,必須附加單位申請、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、政府集中采購清單等手續(xù),缺一不可,核對無誤后方可報支。

          四、積極籌措建設(shè)資金,用好管好建設(shè)資金

          園區(qū)開發(fā)建設(shè),離不開資金支撐。特別對一個進(jìn)入“二次創(chuàng)業(yè)”階段的園區(qū),資金需求尤其嚴(yán)峻。如何創(chuàng)新籌資手段,籌集更多資金,保證園區(qū)開發(fā)建設(shè)需要,同時堅持量力而行,“保必需,控債務(wù)”需二者兼顧,是財政部門要考慮的一個重要問題。

          (一)拓寬思路籌好資。面對全年資金需求,投資科年初就制定了詳細(xì)的融資計劃。根據(jù)園區(qū)建設(shè)情況和進(jìn)度,整合園區(qū)資源,通過請進(jìn)來走出去的方式拜訪接洽各家銀行,對有借貸意向的銀行全面跟蹤,特別是利用當(dāng)前國家繼續(xù)實施寬松的貨幣政策和積極的財政政策的有利之機(jī),投資科想方設(shè)法調(diào)整貸款結(jié)構(gòu),改變目前短貸長用格局,提高中長期貸款占比。上半年園區(qū)財政完成資金展貸1.3億元。

          (二)抓好管理用好資,把日常工作做細(xì)做實。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

          1、編制詳細(xì)資金使用計劃,做好資金需求與使用的平衡工作,做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作,及時反映資金的流向和存量情況。

          2、與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù),通過采用“協(xié)定存款”,提高了存款資金增值率;積極與銀行溝通協(xié)調(diào),降低貸款利率,降低了資金使用成本,今年新增貸款利率多為基準(zhǔn)利率。

          3、及時與各建設(shè)單位溝通,工程款部分采用承兌匯票等方式結(jié)算,增加了銀行存款,降低了資金成本。

          4、積極與審計部門溝通協(xié)調(diào),確保工程款項結(jié)付的準(zhǔn)確性、合理性、合規(guī)性,每次在支付建設(shè)工程款以前,都要對照合同審核,并通過審計確認(rèn)后才予以支付,避免了超額資金支付。

          (三)合理調(diào)度資金,確保基礎(chǔ)建設(shè)順利推進(jìn)。上半年完成各類建設(shè)工程付款5.28億元。其中各類征地、拆遷費用9200萬元。

          審計半年工作總結(jié) 6

          在這半年里,稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,創(chuàng)新稽核審計工作方法,重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風(fēng)險等開展稽核審計,具體做了以下幾個方面的工作。

          一、完善崗位責(zé)任制,落實稽核包片責(zé)任。

          一是從新制定崗位責(zé)任制,把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核片,不留死角,實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,夯實了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心;

          二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見》,對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計工作年度有總體安排意見,季度有分段實施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;

          三是實行月度例會制度,每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報,查漏補(bǔ)缺,并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

          二、規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。

          一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作,按照《農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計工作流程,同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作;

          二是對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空;

          三是針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點,統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。

          三、做好各項稽核檢查工作。

          今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了xx年度會計決算專項稽核,迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了xx年度會計決算真實性大檢查,迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查,對xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入,超前運作,組織人力全面進(jìn)行檢查,確保真實、準(zhǔn)確;二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),放棄節(jié)假日休息時間,全身心投入到序時稽核檢查工作中,集中精力利用兩個月的時間,全面完成全縣xx個社(部)的序時稽核工作,查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題,對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,在序時稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險,并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況,準(zhǔn)確做出管理決策;三是對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價,進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

          四、認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。

          一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,集中時間、精力利用一個月的時間,對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計,對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計,給予客觀公正的評價,上半年共實施社(部)主任離任審計24人次,開展職工離崗審計xx人次;

          二是集中時間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計,進(jìn)一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為。

          五、及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表,按月準(zhǔn)確上報,按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分,準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系,實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合,報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致,從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性,受到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警,并計算出監(jiān)管評級得分,為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

          六、樹立全局觀念,積極配合做好階段性工作任務(wù)。

          今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù),使各項工作整體推進(jìn)。

          七、存在的.問題及后期工作打算

          上半年,稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進(jìn),部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時間,加班加點工作在一線,實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。

          但工作還存在有不足之處:

          一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時間也不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少;

          二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;

          三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯等。

          審計半年工作總結(jié) 7

          上半年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo),積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,現(xiàn)總結(jié)如下:

          一、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

          審計部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的.要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們上半年工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

          二、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,嚴(yán)格費用審核

          審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

          三、利用一切可利用的機(jī)會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

          根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,我針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計部工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

          審計半年工作總結(jié) 8

          20xx年上半年,我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神,緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路,嚴(yán)格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的二十字工作方針,本著“全面審計、突出重點”的原則,扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作,現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下:

          一、上半年工作完成情況

          09年上半年,全局共開展審計項目7項,完成審計項目7項,完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%,其中:財政預(yù)算執(zhí)行審計及預(yù)算執(zhí)行單位審計2項,專項資金審計2項,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,財務(wù)收支審計1項。

         。ㄒ唬┮载斦䦟徲嫗橹攸c,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計

          09年本級審,我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點,緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路,積極開展xx年區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,根據(jù)財政資金的分配走向,有重點地對區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計,同時對部分重點資金使用情況進(jìn)行了延伸審計,糾正了部分資金在使用過程中的不規(guī)范行為,對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象,向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對待、盤活資金、提高效益的.審計建議。

          (二)大力開展專項資金審計,努力規(guī)范資金使用行為

          今年,我局緊緊圍繞政府工作中心,相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項目兩個農(nóng)業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進(jìn)行了糾正、處理,促進(jìn)了專項資金的合理規(guī)范運行。

         。ㄈ┱J(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

          受區(qū)委組織部委托,完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、通過審計進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財務(wù),健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計賬務(wù)審計已結(jié)束,目前正在審計報告階段。

         。ㄋ模┳裾諈^(qū)政府的要求,完成了對區(qū)公證處的財務(wù)收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計,并詳細(xì)核實了資產(chǎn)摸清了家底,認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。

         。ㄎ澹┘訌(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,認(rèn)真完成其他工作任務(wù)

          今年1-5月,我局在積極審計的同時,元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計四部門聯(lián)席會議,3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議第四次會議,制定印發(fā)《城北區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費專項檢查、配合財政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作,取得了較好的效果。

          二、存在的問題及困難

          目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏,審計力量嚴(yán)重不足。年度審計計劃確定后,實際執(zhí)行過程中,由于財政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要,都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收,加之政府和上級業(yè)務(wù)部門臨時交辦的項目,從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,在確保審計質(zhì)量的同時嚴(yán)格按照組織部門要求的時限完成難度很大,急需增加審計專業(yè)人員。

          三、下一步工作計劃

          今后,我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實區(qū)第六次黨代會、區(qū)委六屆三次全體會議精神,按照“全面審計、突出重點”的原則,以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,依法履行審計職責(zé),努力完成以下工作:

         。ㄒ唬┱J(rèn)真完成區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。

         。ǘ┩瓿蓞^(qū)委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。

         。ㄈ┘哟髮徲嫴块T“人、法、技”建設(shè)力度,進(jìn)一步加強(qiáng)審計人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,努力提高審計機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。

         。ㄋ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時工作任務(wù)。

          審計半年工作總結(jié) 9

          轉(zhuǎn)眼又過去了半年,上半年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,積極探索和改進(jìn)審計工作,較好的完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將上半年的審計工作總結(jié)如下:

          一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

          今年上半年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持,明確審計部宗旨是:“監(jiān)督服務(wù),查錯糾弊,促進(jìn)管理。”審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,確定監(jiān)督重點,審計范圍,逐步完善了工作制度,審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

          二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

          工程割算、結(jié)算方面:主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查,必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究,盡量做到公平、公正,從上半年工作來看,有以下問題,資料自控性不強(qiáng),內(nèi)容不完善,有的簽證只有數(shù)量,沒有工程內(nèi)容,更無附圖,隱蔽工程的實際情況也無從核實,單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全,重復(fù)割算,簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費價格,甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

          定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價,合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,做好事前管控,這方面主要存在核價內(nèi)容不清,做法不標(biāo)準(zhǔn),合同簽定滯后,先開工后簽合同,各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

          專項審計方面:上半年審計部專項審計工作任務(wù)較多,工作繁重,在專項審計工作中,審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,存在的問題和爭議,安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,并多次到上級主管部門克難攻關(guān),查找法律依據(jù),加班加點,查找資料,書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的'不公正資料,組織人員及時跟進(jìn),掌握情況后,加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

          三、加強(qiáng)管理,為審計工作打好基礎(chǔ)

          審計工作任務(wù)多、涉及面廣,人員相對較少,審計質(zhì)量的好壞,很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,我們在平時的工作中,除了要求每人做好基本工作外,還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識,如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,做安裝的要掌握土建等,使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重,平時一人干多項或多種工作,穿插配合進(jìn)行,工作量很大,加班加點是經(jīng)常的事。

          總之,在今后的日子里,審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平,不斷改進(jìn)工作方法,進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,堅持實事求是,客觀公正的工作態(tài)度,更加努力的把工作做細(xì)、做好。

          審計半年工作總結(jié) 10

          20XX年度上半年,我局的內(nèi)部審計工作在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)懷和大力支持下,緊密圍繞全局中心工作,確立了“管理+效益+服務(wù)”的內(nèi)審工作理念,加大審計力度,實現(xiàn)“寓監(jiān)督于服務(wù)”的和諧審計。

          上半年,審計科在時間緊、任務(wù)重、人員少的情況下,獨立實施財務(wù)收支審計四次,開展專題項目審計四次,配合政府審計部門專項工程審計八次,出據(jù)審計報告五份,提出了《關(guān)于對各直屬局強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制的幾點意見》的工作方案,及時為各層面管理者經(jīng)營決策提供了可靠的依據(jù)。下面,匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作:

          一、參加專業(yè)培訓(xùn),增長業(yè)務(wù)素質(zhì),提升工作能力。

          審計工作的專業(yè)性決定了從業(yè)人員必須要具備一定水平的專業(yè)知識技能,才能確保高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。專業(yè)技能知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn),是開展好內(nèi)審工作的必要保證。今年2月14日,我科室派出兩人次參加由國家電網(wǎng)公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓(xùn)班。培訓(xùn)中了解了國家最新的財務(wù)政策和制度;學(xué)習(xí)了現(xiàn)階段電力行業(yè)內(nèi)審工作最具代表性的審計技術(shù);見識了審計軟件的開發(fā)應(yīng)用成果。此次培訓(xùn),極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗,提升了工作能力,開拓了工作思路和方向,對于現(xiàn)實工作具有鮮明的指導(dǎo)意義并為20XX年度農(nóng)電系統(tǒng)內(nèi)審工作的開展奠定了良好的.基礎(chǔ)。

          二、配合政府審計,協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益。

          20XX年以來,XX市審計局繼續(xù)開展對農(nóng)電系統(tǒng)第三期城網(wǎng)建設(shè)與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機(jī)關(guān)開展專項工程審計,依然是我們20XX年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續(xù)性,我們在今年的工作中,吸取了上年度的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)。第一,審前細(xì)致嚴(yán)格的做好自查自糾工作。在政府審計進(jìn)點前,多次到被審計單位開展審前自查,針對以往審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一對照重點排查,最大限度的糾正和減少存在問題。第二,積極主動地做好審計中的配合服務(wù)工作。政府審計過程中,我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫,不測因素仍存在等諸多實際情況,主動積極與審計人員保持溝通,消除審計單位對被審計單位意識中的職業(yè)慣性思維和個人情緒色彩,對審計中提出的問題予以合情合理的解釋,及時掌握審計現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的各種變更和其他各種情況,爭取審計過程中查出的問題在審計認(rèn)證之前予以糾正。第三,協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,力爭取得滿意的審計結(jié)果。為了維護(hù)縣局企業(yè)利益,現(xiàn)場查證過程結(jié)束后,代表被審計單位數(shù)次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農(nóng)網(wǎng)政策性問題,陳述理由,堅持原則,據(jù)理力爭,努力取得政府審計部門的認(rèn)同。經(jīng)過我們的一系列工作和努力,農(nóng)電系統(tǒng)各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結(jié)果,我們的工作同時受到了政府審計機(jī)關(guān)的理解和各直屬局的好評。

          三、召開系統(tǒng)會議,創(chuàng)建工作理論,明確中心工作

          20XX年4月28日,審計科組織各直屬分局審計專責(zé)人召開20XX年度的內(nèi)審工作會議,對系統(tǒng)整體內(nèi)審工作做以規(guī)劃部署,提出了“管理+效益+服務(wù)”的和諧審計的工作理念,用以指導(dǎo)農(nóng)電系統(tǒng)內(nèi)部審計實踐工作的開展。

          此次會議,通過提倡“和諧審計”的工作理論,更新了審計人員的工作意識,為全系統(tǒng)內(nèi)審中心工作指引了方向,更好地指導(dǎo)全系統(tǒng)內(nèi)審人員開展審計項目,為企業(yè)自身完善服務(wù),為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過依法審計、人性化審計、服務(wù)性審計促使企業(yè)有序發(fā)展、規(guī)范經(jīng)營,不斷提升管理水平增進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。

          四、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,增強(qiáng)風(fēng)險控制,出臺工作方案

          我們總結(jié)20XX年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題,向局領(lǐng)導(dǎo)班子提交了《關(guān)于對各直屬局強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制的幾點意見》的工作方案,從審計工作的角度提出了加強(qiáng)農(nóng)電系統(tǒng)財務(wù)管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應(yīng)收債權(quán)等類型的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都在該方案中拿出了具體的審計意見,目的使市局對于各直屬局財務(wù)管理具有可控性和可操作性,各直屬分局的經(jīng)濟(jì)行為受到較強(qiáng)的約束性。

          五、搞好常規(guī)審計,配合中心工作,服務(wù)縣局企業(yè)。

          我們把常規(guī)的財務(wù)收支審計工作放在開展各項內(nèi)部審計工作的首位。20XX年度,根據(jù)年度工作計劃安排,為配合全系統(tǒng)“爭創(chuàng)一流”的中心工作,分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務(wù)收支審計。今年的財務(wù)收支審計工作特點是:第一,橫向加寬審計范圍,縱向加深審計層次。往年的常規(guī)審計通常針對供電主業(yè)而忽視了對多經(jīng)部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴(kuò)大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶,審計范圍囊括了多種經(jīng)營業(yè)及其所屬的各個企業(yè)攤點,低壓維管費專項資金以及單獨收取的農(nóng)電管理費專項資金。在擴(kuò)大審計范圍的同時也不斷挖掘?qū)徲嬌疃,遵循“查不清楚不放過”的宗旨,個別業(yè)務(wù)追溯源頭,透過賬面現(xiàn)象分析業(yè)務(wù)本質(zhì)。第二,嚴(yán)格追究“屢審屢犯”的問題,杜絕“審而不計”的現(xiàn)象。在被審計單位,始終存在一些“屢審屢犯”的問題,沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責(zé)的方式追查“屢審屢犯”的根源。

          另外,審計工作往往容易產(chǎn)生“審而不計”的現(xiàn)象,重查找,輕整改,形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中,采用先整改再下達(dá)審計報告的工作方法,有效杜絕了審而不計的現(xiàn)象發(fā)生。具體做法就是在現(xiàn)場審計查證結(jié)束后初步與被審計單位交換意見,要求被審計單位在規(guī)定期限內(nèi)糾正問題,提交整改報告,最終我們再向被審計單位下達(dá)正式的審計報告。

          時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過,作為企業(yè)的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”我們深感責(zé)任重大,工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難:

          1、審計項目多、人員少、時間短,風(fēng)險高;

          2、審計人員專業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距,對外協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力低;

          3、審計工作條件有待改善,目前我系統(tǒng)目前尚無審計專業(yè)軟件,審計辦公設(shè)備亦不能滿足工作需要。

          審計半年工作總結(jié) 11

          上半年以來,我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在自治區(qū)審計廳、玉林市局指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十七大和十七屆四中全會精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,加大審計監(jiān)督力度,為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

          一、基本情況

          上半年,我局堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,堅持解放思想和創(chuàng)新工作相結(jié)合,圍繞市委、市政府中心工作,把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點和落腳點,重點抓好財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、政府投資項目審計、擴(kuò)大內(nèi)需項目資金審計、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、涉及人民群眾利益的重要專項資金的審計調(diào)查以及自治區(qū)審計廳統(tǒng)一組織及授權(quán)審計的項目,審計工作取得了一定的成績。

          今年上半年,我局共完成審計(調(diào)查)項目9個,審計查出違紀(jì)違規(guī)金額442萬元,管理不規(guī)范金額1358萬元。基建工程預(yù)結(jié)算審核項目69個(其中工程預(yù)算52個),送審總金額17472萬元,審定總金額15704萬元,核減1768萬元,核減率10.1%。審計后出具審計(調(diào)查)報告9篇,提出建議17條,被采納17條。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報10篇,被批示、采用5篇次。

         。ㄒ唬┮詮(qiáng)化預(yù)算管理為目標(biāo),做“深”財政審計

          我局以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,構(gòu)建大財政審計理念,對我市財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行全面審計,并延伸審計了清灣鎮(zhèn)和新榮鎮(zhèn)人民政府及所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市經(jīng)貿(mào)局、市人口和計劃生育局和市工業(yè)園區(qū)管理委員會及下屬單位等單位預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支情況。在審計工作中,做到了“三個注重”:一是注重調(diào)整審計思路。把著力點放在促進(jìn)加強(qiáng)財政管理和財政制度改革上來,推進(jìn)依法理財、依法治稅的進(jìn)程,由查錯糾弊向揭露問題、分析原因、提出建議上轉(zhuǎn)變;二是注重突出審計重點。加強(qiáng)對財政部門內(nèi)控制度、財政預(yù)算編制、財政資金分配的審計監(jiān)督,注重以提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標(biāo),緊緊抓住“預(yù)算執(zhí)行”這條主線,實現(xiàn)由收支審計并重向支出審計為主轉(zhuǎn)變。三是注重審計調(diào)查。由以會計核算中心查賬、從上至下順延審計為主,向注重審計延伸、抓住重點線索、發(fā)現(xiàn)問題、由下向上各個突破轉(zhuǎn)變。重點監(jiān)督是否按照構(gòu)建和諧社會和公共財政要求,調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)和各種專項投資結(jié)構(gòu),提出促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會科學(xué)發(fā)展快速發(fā)展的意見和建議。此項目審計查帳工作已結(jié)束,已進(jìn)入征求意見階段。

          (二)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標(biāo),做“優(yōu)”經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

          我局根據(jù)市委組織部的委托,上半年,已對市水利局、交通局、塘岸鎮(zhèn)、清水口鎮(zhèn)等4個單位5名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。在審計過程中,除抓好被審單位的財政財務(wù)收支審計外,還特別注重對領(lǐng)導(dǎo)干部在廉潔自律等方面進(jìn)行審計,并作出客觀評價,為市委、市政府正確使用干部提供了可靠依據(jù)。在已審計結(jié)的4個項目中,共查出違規(guī)資金435萬元,管理不規(guī)范金額1358萬元,查補(bǔ)漏繳稅費11萬元,補(bǔ)繳財政金額259萬元。針對存在的問題,對被審計對象應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價,向被審計單位提出了整改意見,對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。

         。ㄈ┮詳U(kuò)大內(nèi)需建設(shè)項目為重點,做“大”政府投資審計

          1—6月,全市已完成政府投資項目審計(核)69項,比去年同期增加了578%,主要是擴(kuò)大內(nèi)需建設(shè)審計項目大幅增加。送審?fù)顿Y總額17472萬元,審定投資總額15704萬元,審計核減金額1768萬元。主要存在工程價款不實、概預(yù)算編報不規(guī)范等問題。我局嚴(yán)格執(zhí)行《北流市政府投資建設(shè)項目管理辦法》和實施意見,全面落實重大建設(shè)項目必審制和跟蹤審計制,重點保證對擴(kuò)大內(nèi)需建設(shè)項目和資金的全程跟蹤審計。在繼續(xù)發(fā)揮工程投資竣工決算審計優(yōu)勢的同時,依法開展了工程量結(jié)算計價招標(biāo)及標(biāo)底預(yù)算審計。按照“抓住源頭,審計關(guān)口前移”的原則,對新開工的項目,開展工程發(fā)包前工程量結(jié)算及預(yù)算控制價和標(biāo)底預(yù)算審計,不但進(jìn)行投標(biāo)價或工程量清單審計,還進(jìn)行建設(shè)過程中的設(shè)計變更、現(xiàn)場變更簽證審計。上半年,共對52個新開工的項目進(jìn)行預(yù)算審計,送審?fù)顿Y總額12197萬元,審定投資總額11308萬元,核減高估冒算、多計工程量及多計材料調(diào)差價等889萬元。

         。ㄋ模┮跃S護(hù)民生為己任,做“強(qiáng)”專項資金審計調(diào)查

          我們繼續(xù)以維護(hù)民生,促進(jìn)和諧社會建設(shè)為目標(biāo),加強(qiáng)對關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計。上半年主要做好審前調(diào)查相關(guān)工作,組織審計人員參加了區(qū)廳舉辦的中小學(xué)校舍安全專項資金審計調(diào)查、污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計和退耕還林專項資金的審計調(diào)查培訓(xùn)會,為扎實開展這三項審計調(diào)查工作作好準(zhǔn)備。

         。ㄎ澹┓e極完成區(qū)廳交辦的任務(wù),做“活”授權(quán)審計(調(diào)查)項目

          上半年,組織開展了中央擴(kuò)大內(nèi)需投資建設(shè)項目資金跟蹤審計調(diào)查和城區(qū)給水工程建設(shè)項目跟蹤審計調(diào)查等工作,目前,這兩項工作正在進(jìn)行中。下半年,我們將按照區(qū)廳的安排,開展社會保險基金審計、救災(zāi)資金管理使用情況、市城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項目情況跟蹤審計調(diào)查(續(xù)審)、市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目情況跟蹤審計調(diào)查(續(xù)審)等項目。

         。┮允形、市政府工作為中心,做“好”交辦的各項工作

          今年以來,我局認(rèn)真貫徹落實市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示精神,認(rèn)真完成市委、市政府交辦以及其他部門委托的其他審計核實工作。一是抽調(diào)人員積極配合市人大做好民生項目調(diào)查。二是派出專人到掛鉤村指導(dǎo)各項新農(nóng)村建設(shè)工作。三是派員參加擴(kuò)大內(nèi)需建設(shè)項目異地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部門的充分肯定,審計核實的結(jié)果得到了有效的利用。除此,還派出專門人員加強(qiáng)對我市政府投資項目招投標(biāo)工作和政府采購工作的監(jiān)督。

          二、主要做法

         。ㄒ唬┳ズ妙I(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和隊伍建設(shè),努力構(gòu)建團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、奮進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)集體

          一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外,還把加強(qiáng)黨性鍛煉,提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓。二是加強(qiáng)思想交流和溝通,搞好團(tuán)結(jié)。班子成員自覺維護(hù)團(tuán)結(jié),經(jīng)常主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位領(lǐng)導(dǎo)干部的'專長,調(diào)動各自工作的積極性,同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部,培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才,整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。

         。ǘ┳ズ萌w職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),全面提升整體素質(zhì)

          一是學(xué)習(xí)方法靈活多樣。每周五上午為學(xué)習(xí)日,以會代訓(xùn),采用集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合、自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合,業(yè)余學(xué)習(xí)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方法,收到了較好的學(xué)習(xí)效果。二是學(xué)習(xí)內(nèi)容豐富多彩。學(xué)政治理論知識。使干部職工進(jìn)一步解放思想,堅持與時俱進(jìn),不斷提高政策理論水平和思想政治素質(zhì);學(xué)習(xí)審計新業(yè)務(wù)知識。開展專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn),并定期舉辦審計項目交流匯報會,促使大家鉆研業(yè)務(wù),努力提高審計水平和審計質(zhì)量,增強(qiáng)開拓創(chuàng)新能力。今年以來,參加區(qū)廳和玉林市局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)12人次。三是學(xué)法律法規(guī)知識。組織干部職工學(xué)習(xí)《憲法》、《審計法》、新《審計法實施條例》、《公務(wù)員依法行政讀本》等法律知識,增強(qiáng)了干部職工的法制觀念,提高依法行政、依法審計的水平。四是提倡學(xué)歷教育。我們創(chuàng)條件、給時間,積極鼓勵干部參加各種形式的學(xué)歷教育,以提升審計人員學(xué)歷層次,增加自身知識含量。五是學(xué)習(xí)好計算機(jī)知識。狠抓電腦培訓(xùn),組織審計人員學(xué)習(xí)計算機(jī)知識,學(xué)習(xí)計算機(jī)輔助審計技術(shù)和oa管理知識,努力提升現(xiàn)代審計技能,提高整體審計工作管理水平。

          同時,我們以學(xué)習(xí)為契機(jī),加強(qiáng)思想政治工作。今年以來,我局認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)班子中心組和干部的理論學(xué)習(xí)。年初制定理論學(xué)習(xí)方案,分專題深入學(xué)習(xí)。上半年,主要開展各級“兩會”精神、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《四項監(jiān)督制度》等專題學(xué)習(xí),我們通過多次集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、上專題輔導(dǎo)課、參觀學(xué)習(xí)、座談討論等多種形式的學(xué)習(xí),力求從總體上把握、從內(nèi)容上加領(lǐng)會和理解,在行動上自覺用法律、規(guī)定指導(dǎo)各項審計工作。通過學(xué)習(xí),我局干部的精神面貌煥然一新,思想得到了解放,創(chuàng)新意識增強(qiáng),工作作風(fēng)有了明顯的改進(jìn),審計工作的水平和效率有了進(jìn)一步提高。

         。ㄈ┳ズ脴I(yè)務(wù)建設(shè),提高審計質(zhì)量和水平

          一是進(jìn)一步嚴(yán)格審計程序,例如加強(qiáng)審前調(diào)查;審計通知書附上承諾書,實行雙向承諾,分清相關(guān)的責(zé)任;提出時限要求,以確保審計的質(zhì)量和效率。

          二是加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,開展領(lǐng)導(dǎo)帶學(xué)、同志幫學(xué)、專家講學(xué)等形式多樣的專業(yè)學(xué)習(xí)活動。

          三是加強(qiáng)與人事、組織、紀(jì)委、檢察院等有關(guān)部門的溝通聯(lián)系,加大查處違法違紀(jì)行為的力度。

          (四)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),確保廉潔審計

          一是認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。年初,成立黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,專門召開機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了全國、全區(qū)審計機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,總結(jié)廉政建設(shè)工作,研究部署工作。

          二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。局黨組書記與黨組成員、各股負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任狀,層層抓落實。

          三是組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)黨紀(jì)條規(guī)。

          四是實行審計紀(jì)律公示制和回訪制,從嚴(yán)管理審計隊伍,確保廉潔從審。審計期間,不定期到被審計單位調(diào)查回訪審計人員遵紀(jì)守法情況,以此加強(qiáng)審計人員的廉政執(zhí)法監(jiān)督。

         。ㄎ澹┰鷮嵧七M(jìn)績效建設(shè)工作深入開展

          我局積極轉(zhuǎn)變審計方式,提高了工作效率,完善規(guī)章制度、規(guī)范行為,把績效建設(shè)工作落到實處,更好地發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。一是堅持制度建設(shè)。修訂完善上下班制度、請銷假制度等制度。堅持不定期查崗,每周不少于二次。保證在上班時間不玩游戲、不串崗聊天、不做與工作無關(guān)的事項。二是審計效率建設(shè)。審計項目實行就地審計與送達(dá)審計相結(jié)合,對時間緊的審計項目,由分管領(lǐng)導(dǎo)和審計組長親自抓,在保證質(zhì)量的前提下,加快審計進(jìn)度。三是審計組建設(shè)。強(qiáng)化班子成員責(zé)任制。每個審計項目都有局分管領(lǐng)導(dǎo)參與,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,提高了審計工作效能,做到廉潔從審。四是審計聯(lián)席會議建設(shè)。定期召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議,組織、紀(jì)檢、監(jiān)察和審計部門審前交流溝通,審初聯(lián)合進(jìn)點,審中互通情況,審后聯(lián)合督查,形成審計監(jiān)督合力。

          三、存在的主要問題

          (一)人員少、任務(wù)重的矛盾突出

          隨著審計地位的不斷提升以及我市經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,審計任務(wù)特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務(wù)重,而且干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏,影響了審計事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

          (二)審計質(zhì)量和水平有待提高

          一是審計技術(shù)單一,手段落后。當(dāng)前審計業(yè)務(wù)干部雖然基本掌握計算機(jī)運用,但未能真正很好運用計算機(jī)進(jìn)行輔助審計,計算機(jī)審計實際操作能力和水平還有待提高。二是審計質(zhì)量控制薄弱,質(zhì)量有待加強(qiáng)。審計項目質(zhì)量控制方面雖然采取了許多措施,但由于時間緊,任務(wù)多,審計組織手段和審計技術(shù)方法落后等有待進(jìn)一步創(chuàng)新。

          四、下半年工作打算

         。ㄒ唬├^續(xù)深入開展績效考評工作

          按照市委、市政府的部署,繼續(xù)深入開展績效考評工作,扎實開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動,進(jìn)一步解放思想,提高效能,樹立科學(xué)審計理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,認(rèn)真履行審計職責(zé),促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

         。ǘ┘辛α孔ズ酶黜棇徲嫻ぷ

          下半年,我局的要把審計工作重點放在政府投資項目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及上級審計機(jī)關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源,采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,為我市經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。

         。ㄈ┘哟髮徲嬞|(zhì)量控制,提高審計項目管理水平

          重點抓好以下幾點:一是采取“請進(jìn)來,走出去”的方式,加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,完善干部知識結(jié)構(gòu),提高審計業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計算機(jī)輔助審計,提高審計效率;三是加大審計復(fù)核的力度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法,在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面,加強(qiáng)規(guī)范化管理。

          審計半年工作總結(jié) 12

          今年上半年,我公司審計人員通過監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新,推動監(jiān)督運行機(jī)制的流程重組、功能再造,確保監(jiān)督管理的有效和長效,實現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全,F(xiàn)對上半年工作總結(jié)如下。

          一、完成的主要工作及效果

          開展了綜合審計調(diào)查工作。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題,選擇專項管理課題,開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查,為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。

          前移審計關(guān)口,開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),并愈來愈得到各單位的重視。審計部門能以審計的`視角,對經(jīng)營管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價;審計人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作,重要合同沒有內(nèi)部審計審查,不對外簽約;對基建工程項目,審計部門及時會同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查,糾正了一些不規(guī)范的行為,起到了積極有效的作用。

          二、采取的主要措施

          為了提高審計工作質(zhì)量,發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干,最大限度地調(diào)動審計人員的潛能,給審計人員提供一個充分展示自我價值的機(jī)會,根據(jù)公司審計體制改革的基本思路,對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機(jī)制,不再采取指定審計項目實施對象的做法,引入項目競爭機(jī)制,通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計項目負(fù)責(zé)人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標(biāo),在審計項目管理中引入招投標(biāo)制度,通過這種形式,對現(xiàn)有審計資源進(jìn)行優(yōu)化配置,選擇最優(yōu)的審計工作實施方案,選擇最佳的審計項目負(fù)責(zé)人,從而推動審計工作質(zhì)量的提高。

          三、心得體會

          廣大審計干部認(rèn)識到,內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督,更是一種特殊的企業(yè)管理活動,在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性,即監(jiān)督下的服務(wù),服務(wù)中的監(jiān)督,是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一;

          審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線,與公司的其他監(jiān)督一起,把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險上,進(jìn)一步強(qiáng)化審計監(jiān)督職能。

          審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想,認(rèn)識到“正人先要正已”,按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則,并不斷在審計實踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營管理水平,通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題,并提出加以改進(jìn)的措施,實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的目的,進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計干部對審計作用認(rèn)識的不斷提高,為開展各項審計工作奠定了基礎(chǔ)。

          在充分肯定審計工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時,我們還清醒地看到,目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。務(wù)實創(chuàng)新,推動公司審計工作上一個新臺階。

          審計半年工作總結(jié) 13

          上半年,在宜昌市審計局和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“喜迎十八大”為契機(jī),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省十次黨代會和市黨代會、人代會議精神,圍繞上級審計工作要求,圍繞我市“奮力沖百強(qiáng)”目標(biāo),認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé),積極為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。今年安排審計項目89個(其中年初計劃47個,1-6月追加項目41個),實際完成項目45個,占年初計劃的96%,占追加總計劃的51%,正在審計之中的11個。共查出主要問題金額4705.88萬元,損益(收支)不實資金994.73萬元,處理處罰資金2556.78萬元(其中:上交財政43.68萬元),審計促進(jìn)整改落實資金2556.78萬元,投資審減資金942萬元,為市委、市政府以及被審計單位提出審計意見或建議52條。現(xiàn)將工作情況報告如下:

          一、以服務(wù)跨越式發(fā)展為主線,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)。

          (一)加強(qiáng)財政資金審計,提高財政資金使用效益。

          我局始終堅持圍繞經(jīng)濟(jì)工作中心和社會關(guān)注的熱點、難點問題,緊跟財政改革進(jìn)程和步伐開展審計。

          一是抓住組織執(zhí)行預(yù)算的財政部門,以及參與預(yù)算執(zhí)行的地稅部門的審計,從總體上掌握和反映預(yù)算收支、預(yù)算執(zhí)行的.整體情況;

          二是抓住使用財政資金數(shù)額大、有預(yù)算資金分配權(quán)的工會、移民局、能源辦、行政服務(wù)中心等重點部門單位和接受補(bǔ)助的枝城、五眼泉、高壩洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行重點審計,促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理;

          三是抓住農(nóng)業(yè)開發(fā)、移民后扶資金、醫(yī)保特殊人群和社會保障等重點財政資金跟蹤審計,查處擠占挪用、損失浪費等問題,促進(jìn)加強(qiáng)管理,提高資金使用效益;四是圍繞部門預(yù)算、收支兩條線、國庫集中支付和政府采購等財政“四項改革”開展審計,發(fā)現(xiàn)和揭露財政改革中存在的共性和個性問題,提出對策建議,促進(jìn)加強(qiáng)財政管理。

          (二)加強(qiáng)政府投資審計,減少資金損失浪費。

          按照年初政府投資項目計劃,充分利用中介組織力量,圍繞法院系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債務(wù)、保障性安居工程建設(shè)、12個中小學(xué)校舍安全工程竣工決算、安橋等6座水庫除險加固增補(bǔ)工程竣工決算以及文峰市場改造工程竣工決算等項目加強(qiáng)投資審計,重點檢查工程建設(shè)項目立項審批手續(xù)、招投標(biāo)程序,施工單位資質(zhì)以及工程竣工驗收等情況;加強(qiáng)項目投資結(jié)算環(huán)節(jié)審計,審核報審工程量、定額套用、材料價格和施工簽證等的真實性、合規(guī)性;加強(qiáng)對隱蔽工程、重大設(shè)計變更、大宗材料設(shè)備采購情況進(jìn)行全面審計。共完成政府投資審計項目29個,累計審計工程結(jié)算資金7571萬元,審減942萬元,綜合審減率12.4%。

          (三)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)責(zé)審計,為干部管理提供依據(jù)。

          一是科學(xué)安排審計項目。做到年初10個項目與財政預(yù)算執(zhí)行審計、財務(wù)收支審計、專項資金審計等結(jié)合起來,使各個審計項目之間互相利用審計成果,提高審計效能。二是加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)配合,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計效果。在審計項目開展之前,首先聽取組織、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的意見和建議,明確審計目標(biāo),確定審計重點,有的放矢地編制審計實施方案,與組織部門一起進(jìn)點;在審計過程中,針對需要查清的問題,及時到紀(jì)檢等部門了解情況,獲取線索,并在審計中據(jù)此深入查證;審計項目結(jié)束后,及時向相關(guān)部門反饋審計成果,促進(jìn)審計成果運用。全年計劃審計項目10個,已完成4個。查出主要問題金額2730.50萬元,為市委、市政府以及被審計單位提出建議13條。

          (四)加強(qiáng)審計項目協(xié)調(diào),服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

          一是組織審計力量,積極參與審計署統(tǒng)一組織的全國社保資金項目審計和審計廳財政資金管理審計。在時間緊、任務(wù)重、要求高、制度嚴(yán)、政策性強(qiáng)的情況下,審計小組積極配合上級審計機(jī)關(guān)做好工作,得到了審計廳的肯定。

          二是組成工作專班,協(xié)調(diào)配合審計署武漢特派辦對我市財政管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、校舍安全、保障性住房等4個項目的審計,及時溝通上級審計組與被審計單位的工作關(guān)系,取得審計組的支持和理解,保證了審計工作順利開展,得到了審計署武漢特派辦和市委、政府的肯定。

          三是積極配合藥監(jiān)局下放地方,參與財務(wù)清理。積極參與首佳陶瓷資產(chǎn)的清理,為市政府資產(chǎn)回購提供依據(jù)。

          二、以加強(qiáng)審計管理為抓手,提升機(jī)關(guān)審計效能。

          (一)狠抓綜合量化考核,力爭實現(xiàn)新進(jìn)位。

          我局圍繞省廳審計工作綜合量化考核辦法,進(jìn)一步樹立爭強(qiáng)進(jìn)位意識,進(jìn)一步明確工作目標(biāo),進(jìn)一步抓實各項基礎(chǔ)工作,為年終全省綜合量化考核打下堅實的基礎(chǔ)。按照省廳綜合量化考核20個方面的要求,出臺了《認(rèn)真落實湖北省審計工作量化考核辦法的實施意見》,明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室、責(zé)任人員,力求在xx年全省考評總體水平上有新的進(jìn)位。

          審計半年工作總結(jié) 14

          今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。

          一、上半年開展的主要工作

          (一)堅持揭露和反映問題,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)。

          上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金 320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應(yīng)上繳財政311萬元。移送紀(jì)檢部門案件線索1項,有2名責(zé)任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報28篇,被批示采用18篇。

          一是關(guān)注財政全口徑預(yù)算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預(yù)算執(zhí)行的5個項目預(yù)算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。

          二是關(guān)注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)資金、保障性住房建設(shè)等進(jìn)行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標(biāo)實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進(jìn)保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設(shè)任務(wù)、促使有關(guān)部門及時發(fā)放保障性住房租金補(bǔ)貼。

          三是關(guān)注金融風(fēng)險、稅收征管和資產(chǎn)管理。關(guān)注金融風(fēng)險,對小額貸款公司經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行了專項審計調(diào)查,反映了小額貸款公司風(fēng)險控制管理中存在的問題,促進(jìn)企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細(xì)則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風(fēng)險控制能力。加強(qiáng)對稅收征管的監(jiān)督,對我縣20xx年印花稅征管情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強(qiáng)了同有關(guān)部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補(bǔ)繳相關(guān)納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進(jìn)有關(guān)部門完善管理機(jī)制,加強(qiáng)了對政府性房產(chǎn)的管理。

          四是關(guān)注財務(wù)收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務(wù)進(jìn)行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補(bǔ)貼、漏繳稅收等問題,并按照有關(guān)規(guī)定做了嚴(yán)肅處理。對疾病預(yù)防控制中心財務(wù)進(jìn)行了審計,查處了該單位私設(shè)“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關(guān)線索移送紀(jì)檢部門進(jìn)一步查實后,2名責(zé)任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)的處分。

          五是關(guān)注政府投資建設(shè)的管理。完成政府投資建設(shè)項目施工管理情況專項審計調(diào)查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設(shè)項目的竣工結(jié)算決算審計。開展了便民服務(wù)中心工程跟蹤審計,加強(qiáng)了工程建設(shè)全過程的監(jiān)督。

          六是關(guān)注經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行。召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會議,通報了20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果,進(jìn)一步明確了部門工作聯(lián)動機(jī)制。認(rèn)真落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟(jì)事項交接,對新任的4位正科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前告知,促進(jìn)了工作銜接,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)的責(zé)任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

          (二)著力推動審計整改,努力推進(jìn)審計成果的利用。

          一是進(jìn)一步加強(qiáng)推進(jìn)審計整改的機(jī)制建設(shè)。把強(qiáng)化審計結(jié)果運用列入我縣2013年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的重點工作內(nèi)容,對推進(jìn)審計成果利用,促進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。

          二是注重增強(qiáng)審計建議的針對性。在嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的.辦法,促進(jìn)問題的解決,避免屢查屢犯。

          三是著力推進(jìn)問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,促進(jìn)了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務(wù)公司與管道安裝隊長期以來存在的關(guān)系不順問題;稅務(wù)部門完善印花稅征管機(jī)制,補(bǔ)繳了漏繳的印花稅;等。

          此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務(wù)會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關(guān)單位進(jìn)行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。

          (三)加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè),著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

          一是著力提高干部素質(zhì)。采取請進(jìn)來教、走出去學(xué)等各種學(xué)習(xí)方式,開展了學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動;結(jié)合審計工作實際,開展了“領(lǐng)導(dǎo)作表率、作風(fēng)抓促帶”活動;不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強(qiáng)了廉政風(fēng)險的控制;促進(jìn)了干部作風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進(jìn)了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進(jìn),審計質(zhì)量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有2篇調(diào)研論文獲我縣20xx年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有1篇調(diào)研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。

          二是著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用,今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了印花稅征管情況、部門預(yù)算情況審計。積極組織審計干部參加AO-OA計算機(jī)培訓(xùn)班。今年以來有2篇AO-OA應(yīng)用實例分別獲審計署AO應(yīng)用實例應(yīng)用獎和鼓勵獎。20xx年4月我局被市審計局授于20xx年度審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。

          三是著力推進(jìn)內(nèi)審指導(dǎo)工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運行機(jī)制,出臺了考核獎勵政策,引導(dǎo)內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務(wù)實、重質(zhì)”的工作理念,積極主動開展內(nèi)審工作。20xx年2月我局獲全市20xx年度內(nèi)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作二等獎和進(jìn)步獎。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計》等6個內(nèi)審項目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項目。

          半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。

          二、下半年的工作安排

          繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建。

          一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo),完成東屏街道、原規(guī)劃建設(shè)局、供銷社等9個單位10位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%,經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%,離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。

          二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結(jié)算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結(jié)算審計9個投資項目審計。

          三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查、第二自來水廠財務(wù)收支、大門中小學(xué)財務(wù)收支、洞頭縣實驗中學(xué)財務(wù)收支等項目。

          四是深化“五型機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。以建設(shè)“行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機(jī)關(guān)為目標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化工作流程、不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)工作提速提質(zhì)提效。進(jìn)一步深化政務(wù)公開,不斷提升服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)。進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)用轉(zhuǎn)化,不斷提高機(jī)關(guān)干部素質(zhì)和能力。進(jìn)一步完善廉政風(fēng)險防控制度,不斷深化廉潔型機(jī)關(guān)建設(shè)。

          審計半年工作總結(jié) 15

          根據(jù)學(xué)院20XX年黨委、行政工作要點對審計工作的要求,審計處20XX年上半年堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)院黨政賦予的職責(zé),充分發(fā)揮審計在保障學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動運行的“免疫系統(tǒng)”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。

          一、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督,完成年度預(yù)算執(zhí)行情況審計

          20XX年上半年,我處根據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》、《xx醫(yī)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況審計監(jiān)督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的要求,于3-6月集中精力完成了學(xué)院20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況審計工作。

          審計組通過審前調(diào)查,廣泛征求意見,確定審計重點和范圍,擬訂審計工作方案,成立了審計工作領(lǐng)導(dǎo)組和審計組,下發(fā)了審計通知,在學(xué)校OA系統(tǒng)發(fā)布了審計公告。駐點計財處,全面收集并查閱學(xué)院20xx年度全部財務(wù)報表、賬簿、萬余筆財務(wù)原始憑證及其附件等財務(wù)資料,對學(xué)校、重點部門及重點經(jīng)費情況的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向相關(guān)部門及人員進(jìn)行了通報和溝通,充分征求了有關(guān)部門的意見和建議。先后在校長辦公會和黨委常委會匯報了有關(guān)情況,并會同紀(jì)委共同審定了審計報告。

          本次加大了對財務(wù)運行管理方面的審計,采取全程駐點審計的方法,審計基礎(chǔ)工作做得更加扎實,并加強(qiáng)了同有關(guān)部門的溝通,審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議引起了相關(guān)部門和高度重視,審計的成果已經(jīng)在計財處下達(dá)20XX年財務(wù)預(yù)算過程中得到了運用,進(jìn)一步強(qiáng)化了全校經(jīng)濟(jì)管理意識,對促進(jìn)部門經(jīng)濟(jì)管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責(zé)任心等方面發(fā)揮了應(yīng)有作用。

          審計處還通過參加校長辦公會和一些專題會議,對學(xué)校20XX年預(yù)算工作提出了意見和建議。

          二、堅持全程跟蹤,強(qiáng)化基建維修工程審計

          堅持事前事中事后全程監(jiān)督,加強(qiáng)全過程造價控制,努力防范管理漏洞,促進(jìn)廉政建設(shè)。

          1、加強(qiáng)和改進(jìn)基建維修工程審計,強(qiáng)化了工程的事前介入,半年來共提前介入基建維修工程30余項。

          2、繼續(xù)鞏固基建維修審計內(nèi)審成果。半年來,審計處共完成基建維修工程內(nèi)部審計共計26項,送審金額共計143.95萬元,審定金額128.94萬元,審減金額15.01萬元,審減率為10.43%。

          審計處堅持嚴(yán)格審計,三級復(fù)核,對審計結(jié)果嚴(yán)格把關(guān),防范審計風(fēng)險;通過審計工作督促強(qiáng)化管理部門切實履行職責(zé),健全管理流程,完善有關(guān)制度,半年來通過審計報告或當(dāng)面提出意見建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員,就有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了深入探討和溝通,形成了共識,進(jìn)一步規(guī)范了有關(guān)工作。

          3、積極指導(dǎo)、配合委托審計單位開展實驗動物中心建設(shè)工程、20XX年寒假16項維修工程、奧體中心樹木移栽等基建維修工程的竣工結(jié)算審計。

          20XX年寒假16項維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設(shè)相關(guān)設(shè)施遷建及樹木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價為40972元,審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬元。

          實驗動物中心建設(shè)工程送審金額12953251元,審計工作正積極進(jìn)行中。

          在審計工作中,審計處積極督辦,就有關(guān)審計分歧進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),對委托審計單位審計結(jié)果進(jìn)行了全面復(fù)核,督促糾正了有關(guān)疏漏。

          三、注重協(xié)調(diào)配合,全面履行經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督服務(wù)職能

          20XX年上半年,審計處堅持從學(xué)校工作大局出發(fā),認(rèn)真履行學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動審計監(jiān)督職能,積極配合其他相關(guān)部門工作,多次參加學(xué)院有關(guān)重要會議和經(jīng)濟(jì)活動,及時提出意見和建議,發(fā)揮了重要作用。

          據(jù)統(tǒng)計,上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門組織的詢價、招標(biāo)、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標(biāo)文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中,堅持原則,積極發(fā)表意見,最大限度地維護(hù)了學(xué)校利益。比如6月18日參與國資處組織的學(xué)校危險化學(xué)品處理費用的談判中,明確指出了實施單位的無理之處,維護(hù)了合同及前期談判成果,為學(xué)校減少支出超過6萬元。

          醫(yī)學(xué)院審計處上半年工作總結(jié)提要:從審計職能要求看,人員數(shù)量及知識結(jié)構(gòu)還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化。

          弘揚“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻(xiàn)”的.審計精神,努力營造公道正派、勤政務(wù)實、開拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計部門形象。

          通過審計處網(wǎng)站,加強(qiáng)審計動態(tài)宣傳,對一些重大的審計工作通過校園網(wǎng)和OA系統(tǒng)進(jìn)行了宣傳,增強(qiáng)了工作的透明度。發(fā)布審計結(jié)果公告1期,對去年下半年基建審計情況進(jìn)行了公告。審計預(yù)告1期。

          通過以上工作增強(qiáng)了全院全員自覺接受和支持審計的意識,為審計事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動力,努力營造良好的審計工作外部環(huán)境。

          四、存在的主要不足

          1、審計力量不足,機(jī)構(gòu)不夠完善,知識結(jié)構(gòu)不夠合理。

          從審計職能要求看,人員數(shù)量及知識結(jié)構(gòu)還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化、信息化后,計算機(jī)輔助審計的方式方法還有待加強(qiáng);科室不夠健全,僅設(shè)有辦公室一個科級機(jī)構(gòu),日常事務(wù)繁雜,疲于應(yīng)付。

          2、審計職能需要進(jìn)一步拓展。

          除日;ňS修工程審計、財務(wù)預(yù)決算審計外,財務(wù)收支專項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng)收項目成本審計等都需進(jìn)一步加強(qiáng)。

          3、大膽開展審計工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。

          目前,國家高度重視審計,學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)普遍關(guān)心支持審計,部門和廣大職工自覺接受和支持審計的意識在不斷增強(qiáng),總體環(huán)境較好。但是審計工的監(jiān)督屬性對審計工作的方式方法的要求很高,審計工作需要繼續(xù)提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù),這些方面都有待通過努力進(jìn)一步改善。

          4、審計的手段需要改進(jìn)。審計信息化建設(shè)亟待加強(qiáng)。審計和財務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,應(yīng)該成為審計和財務(wù)的共同需要。

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