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      2. 集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)工作方案

        時間:2020-11-26 12:45:20 方案 我要投稿

        集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)工作方案范文

          良好的內(nèi)部控制雖然能夠達(dá)到上述目標(biāo),但無論內(nèi)部控制的設(shè)計和運(yùn)行多么完善,它都無法消除其本身所固有的局限。下面是一篇集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)工作方案范文,歡迎參考。

        集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)工作方案范文

          集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)工作方案范文

          一、 集團(tuán)內(nèi)部控制工作組織架構(gòu)及層級職責(zé)

          內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面,分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括:總經(jīng)理辦公會、內(nèi)控及風(fēng)險管理委員會;管理層面包括:內(nèi)控及風(fēng)險管理辦公室、內(nèi)控工作小組;執(zhí)行層面包括集團(tuán)本部各職能部門和

          成員企業(yè)各業(yè)務(wù)單位;監(jiān)督層面是集團(tuán)審計部(在業(yè)務(wù)上接受審計委員會的指導(dǎo)與監(jiān)督)。

          通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系,使管理層及決策層能及時獲得適當(dāng)信息;全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè),共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任;各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。

          (一)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會

          是集團(tuán)公司最高決策機(jī)構(gòu),審批內(nèi)控最終工作成果。

          (二)審計委員會職責(zé)

          對內(nèi)控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與監(jiān)督。

          (三)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理委員會職責(zé)

          負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施;審議年度內(nèi)控評估報告及全面風(fēng)險管理報告;審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略,重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案;審議重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制,以及重大決策的風(fēng)險評估報告;審議內(nèi)部控制及風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項。

          (四)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理辦公室職責(zé)

          研究提出內(nèi)控與風(fēng)險管理的政策、制度、工作范圍及工作計劃;負(fù)責(zé)內(nèi)控與風(fēng)險管理工作的運(yùn)行管理;組織記錄、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性;針對內(nèi)控及風(fēng)險管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改;提交年

          度內(nèi)控評估報告及全面風(fēng)險管理報告;指導(dǎo)、監(jiān)督檢查相關(guān)職能部門及各成員企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理工作;就內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作向內(nèi)部控制與風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé);及有關(guān)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的'其他事項。

          (五)內(nèi)控工作小組職責(zé)

          組織內(nèi)控具體操作方面的工作,包括記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性;反饋內(nèi)控缺陷、將工作成果提交內(nèi)部控制及風(fēng)險管理辦公室審閱、定期上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題;內(nèi)控工作文檔管理;為內(nèi)控合規(guī)性提出建議等。

          (六)內(nèi)審部門職責(zé)

          作為內(nèi)部審計職能部門,審計部要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項檢查,出具公司內(nèi)控自我評估報告。

          (七)各職能部門及業(yè)務(wù)單位職責(zé)

          為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助,組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源,協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。

          各職能部門及業(yè)務(wù)單位的職責(zé)主要是由內(nèi)控及風(fēng)險管理員協(xié)助完成。根據(jù)集團(tuán)發(fā)[2011]199號文《關(guān)于設(shè)立兼職內(nèi)控及風(fēng)險管理員的通知》,內(nèi)控及風(fēng)險管理員職責(zé)包括:

          1.聯(lián)系本單位內(nèi)控與風(fēng)險管理相關(guān)人員,提供工作所需各項資料;

          2.協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及重要的控制措施,協(xié)助記錄本單位業(yè)務(wù)流程(包括制作業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險控制矩陣、內(nèi)控問題記錄表,進(jìn)行穿行測試、差異分析,提出整改建議或方法等);

          3.協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)流程記錄文件,協(xié)助測試本單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的操作有效性;

          4.協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改,及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等;

          5.協(xié)助組織本單位風(fēng)險事件信息的收集、整理及報送;

          6.協(xié)助完成本單位年度重大及重要風(fēng)險的評估與確認(rèn)工作;

          7.協(xié)助制定本單位重大風(fēng)險管理偏好、風(fēng)險承受度及解決方案;

          8.協(xié)助編寫本單位風(fēng)險事件案例。

          9.協(xié)助編制本單位內(nèi)控及風(fēng)險管理報告。

          10.組織安排與內(nèi)控及風(fēng)險管理相關(guān)的其他工作。

          由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作小組與各職能部門或業(yè)務(wù)單位對接溝通的紐帶,起到承上起下的作用,所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

          二、集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立健全

          (一)集團(tuán)本部

          1.工作范圍

          集團(tuán)本部內(nèi)部控制建設(shè)包括公司層面和流程層面(即本部職能梳理和流程優(yōu)化)兩個層面內(nèi)容,工作范圍貫穿內(nèi)部控制五個要素即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督。依據(jù)內(nèi)部控制指引,相關(guān)工作內(nèi)容包括:組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任、內(nèi)部信息傳遞、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、信息系統(tǒng),此外還將增加:稅務(wù)管理、國有產(chǎn)權(quán)管理、賬銷案存資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理的內(nèi)容。

          2.工作階段及時間

          (1)前期準(zhǔn)備(5-6月)

          《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》啟動會及培訓(xùn)、咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)選聘、合同談判。

          (2)項目計劃和現(xiàn)狀分析階段(7月)

          通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式,了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀, 研究提升方向,制定實施方案。

          (3)內(nèi)控設(shè)計有效性評估階段(8-9月)

          根據(jù)計劃階段的方法論,開展流程梳理、識別主要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點(diǎn),進(jìn)行設(shè)計有效性評估,識別內(nèi)控設(shè)計缺陷,制定整改措施和建立監(jiān)督機(jī)制,同時形成內(nèi)部控制核心文檔。

          (4)內(nèi)控執(zhí)行有效性評估階段(10月)

          識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,進(jìn)行執(zhí)行有性效測試。根據(jù)控制缺陷點(diǎn)的重要性和優(yōu)先度進(jìn)行排序及推進(jìn)整改。

          (5)內(nèi)控工作的總結(jié)和匯報(次年2月前完成)

          匯總本年內(nèi)控工作成果,編寫內(nèi)控自評報告;總結(jié)工作經(jīng)驗,制定持續(xù)合規(guī)機(jī)制的規(guī)劃及內(nèi)控評估初步推廣計劃。

          (二)成員企業(yè)

          股份公司作為境內(nèi)外同時上市公司,按政府監(jiān)管要求,今年是強(qiáng)制執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)單位,并須于年底披露內(nèi)控自我評估報告并將接受外部審計師的再評估。股份公司可根據(jù)“薩班斯法案與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制”的實施情況,結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的指引,對現(xiàn)有內(nèi)部控制建設(shè)工作給予補(bǔ)充、更新和完善。

          財務(wù)公司需深入實施內(nèi)控建設(shè)及評估工作,完善內(nèi)控制度。

          其他成員企業(yè),要從制度、措施、程序等方面積極準(zhǔn)備,為實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范做好先行鋪墊。

          集團(tuán)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理辦公室將對成員企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)及實施情況給予指導(dǎo)、跟進(jìn)及檢查。

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