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      2. 企業(yè)年度財務(wù)分析報告「」

        時間:2020-11-07 16:31:13 財務(wù)分析報告 我要投稿

        企業(yè)年度財務(wù)分析報告范文「推薦」

          財務(wù)分析報告是所有企業(yè)財務(wù)人員都會接觸到的,而企業(yè)財務(wù)分析報告究竟應(yīng)該怎么寫,怎樣才能寫好呢?下面請看小編給大家整理收集的企業(yè)年度財務(wù)分析報告范文,歡迎閱讀參考。

        企業(yè)年度財務(wù)分析報告范文「推薦」

          20××年度,我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大,全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下,堅持以提高效益為中心,以搞活經(jīng)濟強化管理為重點,深化企業(yè)內(nèi)部改革,深入挖潛,調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu),擴大經(jīng)營規(guī)模,進一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營機制,努力開拓,奮力競爭。銷售收入實現(xiàn)×××萬元,比去年增加30%以上,并在取得較好經(jīng)濟效益的同時,取得了較好的社會效益.

          (一)主要經(jīng)濟指標完成情況

          本年度商品銷售收入為×××萬元,比上年增加×××萬元.其中,商品流通企業(yè)銷售實現(xiàn)×××萬元,比上年增加5.5%,商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售×××萬元,比上年減少10%,其它企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)×××萬元,比上年增加43%.全年毛利率達到14.82%,比上年提高0.52%.費用水平本年實際為7.7%,比上年升高0.63%.全年實現(xiàn)利潤×××萬元,比上年增長4.68%.其中,商業(yè)企業(yè)利潤×××萬元,比上年增長12.5%,商辦工業(yè)利潤×××萬元,比上年下降28.87%.銷售利潤率本年為4.83%,比上年下降0.05%.其中,商業(yè)企業(yè)為4.81%,上升0.3%.全部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為128天,比上年的110天慢了18天.其中,商業(yè)企業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)為60天,比上年的53天慢了7天.

          (二)主要財務(wù)情況分析

          1、銷售收入情況

          通過強化競爭意識,調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu),增設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點,擴大銷售范圍,促進了銷售收入的提高.如南一百貨商店銷售收入比去年增加296、4萬元;古都五交公司比上年增加396.2萬元.

          2、費用水平情況

          全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加144.8萬元,費用水平上升0.82%其其中:①運雜費增加13.1萬元;②保管費增加4.5萬元;③工資總額3.1萬元;④福利費增加6.7萬元;⑤房屋租賃費增加50.2萬元;③低值易耗品攤銷增加5.2萬元.

          從變化因素看,主要是由于政策因素影響:①調(diào)整了“三資”、“一金”比例,使費用絕對值增加了12.8萬元;②調(diào)整了房屋租賃價格,使費用增加了50.2萬元;③企業(yè)普調(diào)工資,使費用相對增加80.9萬元.扣除這三種因素影響,本期費用絕對額為905.6萬元,比上年相對減少10.2萬元.費用水平為6.7%,比上年下降0.4%.

          3、資金運用情況

          年末,全部資金占用額為×××萬元,比上年增加28.7%.其中:商業(yè)資金占用額×××萬元,占全部流動資金的55%,比上年下降6.87%.結(jié)算資金占用額為×××萬元,占31.8%,比上年上升了8.65%.其中:應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加548.1萬元.從資金占用情況分析,各項資金占用比例嚴重不合理,應(yīng)繼續(xù)加強“三角債”的清理工作.

          4、利潤情況

          企業(yè)利潤比上年增加×××萬元,主要因素是:

          (1)增加因素:①由于銷售收入比上年增加804.3萬元,利潤增加了41.8萬元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利潤增加80萬元;③由于其他各項收入比同期多收43萬元,使利潤增加42.7萬元;④由于支出額比上年少支出6.1萬元,使利潤增加6.1萬元.

          (2)減少因素:①由于費用水平比上年提高0.82%,使利潤減少105.6萬元;②由于稅率比上年上浮0.04%,使利潤少實現(xiàn)5萬元;③由于財產(chǎn)損失比上年多16.8萬元,使利潤減少16.8萬元.以上兩種因素相抵,本年度利潤額多實現(xiàn)×××萬元.

          (三)存在的問題和建議

          1、資金占用增長過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào).特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時清理,對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響.因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導要引起重視,應(yīng)收款較多的`單位,要領(lǐng)導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收.也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動回收人員積極性.同時,要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷商品管理,嚴防新的三角債產(chǎn)生.

          2、經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加.全局企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬元,比同期大幅度上升.建議各企業(yè)領(lǐng)導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作.

          3、各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為.全局待攤費用高達×××萬元,待處理流動資金損失為×××萬元.建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)經(jīng)營成果.

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