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      2. 退稅申請報告

        時間:2022-05-16 23:24:11 報告 我要投稿
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        退稅申請報告匯編15篇

          在經濟發(fā)展迅速的今天,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編為大家收集的退稅申請報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        退稅申請報告匯編15篇

        退稅申請報告1

          本公司(個人) ,于 年 月 日在貴單位辦理(填寫相關涉稅事項) ,因 特申請退稅,退稅稅單號碼 ,其中:(填寫相關稅種及金額,例如營業(yè)稅 元、個人所得稅 元);

          現(xiàn)對以上 筆共計稅款 元申請退稅,稅款退回至以下賬號,望及時審批批準為盼,謝謝!

          賬號戶名:

          開戶銀行:

          賬 號:

          申請人:

          日期:

          注:(申請人為單位的,需要單位蓋章、經辦人簽名)

          (申請人為個人的,需要簽名、按手印)

        退稅申請報告2

        國家稅務局:

          我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xx年度應退企業(yè)所得稅額元。

          根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、xx年度企業(yè)所得稅申報表

          2、xx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

        江蘇XX機械有限公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告3

        xxx稅局:

          本公司xxx(納稅編碼:xxxxxx)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:xx銀行

          銀行賬號:xxxxxx

          特此說明!

          xxx單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告4

        xx區(qū)稅務局:

          20xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          xxx公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告5

        xx市下城區(qū)國稅局:

          茲有xx有限公司,稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷售收入:XXXX元,xx年應納稅所得額:XXXX元,已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

          申請人:XX有限公司

        日期:xx年8月21日

        退稅申請報告6

        鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:

          我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

          寧波市鎮(zhèn)海九龍有機涂料廠

        20xx年x月x日

        退稅申請報告7

        某區(qū)稅務局:

          xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          某某公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告8

        xx市下城區(qū)國稅局:

          茲有xx有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷售收入:XXXX元,xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

          申請人:

        XX有限公司

        退稅申請報告9

        xxxx稅局:

          本公司xxxxxxx(納稅編碼:xxxx)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131。96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131。96元。

          在xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:xx銀行

          銀行賬號:xxxx

          特此說明!

          xx單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告10

        XXXXXXXXXX稅局:

          本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXXXXXXXXXX)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在xxxx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:XX銀行

          銀行賬號:XXXXXXXX

          特此說明!

          XXXXXX單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告11

        尊敬的領導:

          我公司成立于×年×月×日,實際經營范圍為××,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

          我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的.增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

          目前貴局批準我公司每月領購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購×份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

          申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

          1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

          2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

          3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);

          4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

          5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

          6.購票人身份證復印件(一式二份);

          7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

          8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

          9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

          10.稅務機關要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

          (以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇省?

          申請單位:

          申請日期:

        退稅申請報告12

          ______________國家稅務局進出口稅收管理分局:

          我單位下列出口貨物因_______________________________

          ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據、和的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

          附:出口退稅延期申報明細表

          企業(yè)(公章)

          ________年____月____日

        退稅申請報告13

        國家稅務局:

          我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度應退企業(yè)所得稅額元。

          根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報表

          2、xxxx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

          江蘇XX機械有限公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請報告14

        XXX稅局:

          本公司XXX(納稅編碼:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:XXX銀行

          銀行賬號:XXXXX

          特此說明!

          XXXXX單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告15

        尊敬的領導:

          我公司成立于20xx年x月x日,實際經營范圍為xx,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

          我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的'增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

          目前貴局批準我公司每月領購x次最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

          申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

          1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

          2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

          3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章__流轉稅科負責);

          4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

          5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

          6.購票人身份證復印件(一式二份);

          7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

          8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

          9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

          10.稅務機關要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

         。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇。?/p>

          申請單位:xxxx

          申請日期:xxxx年xx月xx日

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