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      2. 項目績效評價報告

        時間:2024-08-08 11:38:57 報告 我要投稿

        項目績效評價報告

          在經濟飛速發展的今天,需要使用報告的情況越來越多,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家整理的項目績效評價報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        項目績效評價報告

        項目績效評價報告1

          一、項目基本情況

          (一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標

          1、主要研究開發內容:

         。1)開展科普進校園活動

          聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民群眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

         。2)開展農村科技實用技術培訓

          進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示范創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

          (3)開展科普人員能力提升

          進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

         。ǘ┛己说闹饕夹g指標:

          在隆陽區10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

          2、階段實施目標:

          第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;

          第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。

          第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及后期紀錄短片制作,完成一個活動視頻。

          第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加云南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

          二、項目績效自評工作開展情況

          本項目在認真執行《云南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規范化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

          科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調并處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求匯總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的'具體要求對開展課題的研究、示范工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

          該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800余人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10余場次;發放各類宣傳資料3萬余份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的云南省科技廳舉辦的云南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

          三、項目績效實現情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1.項目資金到位情況。

          20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

          2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

          直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

         。1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

         。2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

         。3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

         。4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

          3.項目資金管理情況。

          項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,?顚S,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對于確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用于科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

          (二)項目績效指標完成情況

          1.產出指標完成情況。

          一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰沖市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技咨詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6余場次,參加聽講人次達800余人;現場咨詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100余幅;受益群眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動;菁叭兄行W生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10余場次;發放各類宣傳資料3萬余份/冊。

          2.效益指標完成情況。

          項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

          3.滿意度指標完成情況。

          通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

          績效目標已全部完成。

          五、績效自評結果

          績效自評結果為“優”。

          六、結果公開情況和應用打算

          績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

          績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

          七、績效自評工作的經驗、問題和建議

          (一)績效自評工作的經驗

          高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。

          進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,并和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

          積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

          (二)績效自評工作的問題

          在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

          八、其他需說明的問題

          無

        項目績效評價報告2

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r

          1、項目背景 教師計算機擁有量至少達到師機比 1:1,多媒體網絡計算機 教室按標準班額每人配備一臺計算機,保證教學時單人單機,根 據上級文件及有關規定,實施該項目。

          2、項目主要內容及實施情況 根據《安徽省義務教育階段學校辦學基本標準》第十條(六): 教師計算機擁有量至少達到師機比 1:1.多媒體網絡計算機教室 按標準班額每人配備一臺計算機,保證教學時單人單機。省教育 廳印發的《20xx 年智慧學校建設工作要點》二 6 要求:加大學生 用機配備,生機比不高于 7:1。需更新 20xx 年以來采購的 91 個 微機室,擬分兩年更新,20xx 年擬更新 18 個微機室,每套預算 28 萬元,需 500 萬元。通過項目實施,提升教育信息化建設水平, 促進義務教育均衡發展。

          3、資金投入使用情況 需更新 20xx 年以來采購的 91 個微機室,擬分兩年更新,20xx 年擬更新 18 個微機室,每套預算 28 萬元,需 500 萬元。12 月底 前全額撥付到位,執行率 100%。

         。ǘ╉椖靠冃繕 根據上級文件提出任務要求的事項,投入資金實施項目后。 提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發展。形成與我區 基礎教育現代化發展目標相適應的教育信息化體系,基本形成信 息技術與教育整合創新發展的特色教育信息化發展局面。

          二、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍 績效評價的目的主要是為了適應義務教育新的發展形勢,促 進義務教育優質均衡發展。 績效評價目的:提升教育信息化建設水平,促進義務教育均 衡發展。形成與我區基礎教育現代化發展目標相適應的.教育信息 化體系,基本形成信息技術與教育整合創新發展的特色教育信息 化發展局面。 績效評價對象:全區教師和學生。

          (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等

          1、評價原則 一是科學規范原則。要科學設置績效目標及績效表中的三級 -26-指標等。二是公正公開原則。計算機教室和電腦項目評價目標、 績效指標設置和實際完成情況評價客觀公正,評價情況接受公開 監督。三是統一領導。四分類管理。

          2、評價指標體系 根據上級文件精神及本項目的具體特點,設置了合理可行的 評價體系,包括投入指標(資金落實和使用指標)、產出指標(產出 數量、產出質量、產出時效、產出成本指標)、效益指標(社會效 益和可持續影響指標)、滿意度指標等。

          3、評價方法 本項目績效評價主要采用的是數據對比法,標準和產出對 照,同時輔以研討、審計等方法。

          4、評價標準 依據上級文件要求開展績效評價工作。

         。ㄈ┛冃гu價工作過程 為完成此次績效評價工作,教育系統成立了項目績效評價工 小組,統一布置、協調和落實此次績效評價工作的開展。先是組 織項目實施科室深入學習上級文件,制定績效評價指標體系及評 價標準。同時認真做好相關數據的收集、整理工作,并根據收集 的數據資料,詳細填報自評有關報表等工作。最后進行綜合分析, 撰寫績效評價報告,并及時將計算機教室和電腦項目績效評價報 告正文予以公開。 部門績效評價工作結束后,及時對電計算機教室和電腦項目 -27-存在的問題進行梳理,形成匯總分析報告,督促存在問題的科室 進行整改,整改落實情況留底備查。

          三、綜合評價情況及評價結論

          從完成情況來看,本項目都較好地完成了項目的各項要求, 達到了項目設立的目的,自評得分為 97 分。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目決策情況。

          1、立項情況:在整個項目實施過程中,由領導牽頭負責,電 教負責人具體負責本項目的具體工作。

          2、績效目標:根據上級文件提出任務要求的事項,投入資金 實施項目后。提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發展。 形成與我區基礎教育現代化發展目標相適應的教育信息化體系, 基本形成信息技術與教育整合創新發展的特色教育信息化發展局 面。

          3、資金情況:本項目總投資為500萬元,項目預算支出每套 28萬元,執行到位。

          (二)項目過程情況。 項目具體負責人根據上級文件工作要求,開展具體工作。

         。ㄈ╉椖慨a出情況。

          1.產出數量指標分析。 -28-更新微機室數,提供每個微機室配套資金 28 萬元,通過招 投標、資金到位、驗收階段。

          2.產出質量指標分析。 驗收合格率率達到,各校裝備應用率達到,經費支出合規, 督查各校裝備應用情況。

          3.產出時效指標分析。 經費支出及項目完成時效性符合要求。

          4.產出成本指標得分情況分析 根據上級文件提出任務要求的事項,預算總成本 500 萬元。

          (四)項目效益情況。

          (五)項目產出效果情況。

          1.社會效益指標分析 加大對農村學校和城市薄弱學校的投入力度,促進學校均衡 發展使其盡快達到基本辦學條件標準。,提升教育信息化建設水 平,促進義務教育均衡發展。

          2.可持續影響指標分析 適應義務教育新的發展形勢,對促進義務教育均衡發展的可 持續影響。

          3.服務對象滿意度指標分析 群眾和師生滿意度達 95%。

          五、主要經驗及做法

          提高財政資金的管理質量,規范財政支出行為。認真按照上 級文件要求,建立健全了一整套行之有效的管理制度和措施。同 時組成評查小組,不定期對項目支出進行評查,確保項目完成質 量達到上級要求。

          六、存在問題及原因分析

          無

          七、有關建議

          在以后的工作中,活動實施單位要在控制項目成本的基礎 上,不提升斷服務質量,為信息技術與教育整合創新發展的特色 教育信息化發展做好鋪墊。

          八、其他需要說明的問題

          無

        項目績效評價報告3

          一、項目基本情況

          石棉縣建設局市政水費、電費項目的主要內容是:保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。

          二、評價工作開展情況

         。ㄒ唬┈F場評價抽樣選點情況

          我們根據石棉縣財政局關于績效評價選點要求,選取了該項目實施單位石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局進行現場評價。

          (二)項目總體評價(包括項目評價得分表)

          總體上看,項目目標明確、資金到位率高、組織監管體系完善。該項目資金較好地實現了績效目標。

          項目績效評價得分為91.60分。

          三、項目實施情況

         。ㄒ唬╉椖繘Q策

          1、績效目標情況

          主要用于市政基礎設施、環境衛生、園林綠化用水和路燈亮化用電。保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。

          2、資金分配情況

          截至2016年12月31日該經費主要用于保障市政基礎設施建設、環境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工作順利進行。

          3、分配結果情況

          該項目2016年該單位預算申報市政水費電費資金2,400,000.00元?h財政預算安排市政水費電費專項資金1,800,000.00元,截至2016年12月31日市政水費電費資金實際發生額電費發生額1,881,200.00元,水費支出212,700.00元。資金支付超年初資金安排293,900.00元。超額資金局機關墊付71,270.00元,向縣政府申請并支付281,200.00元。

         。ǘ╉椖抗芾

          1、資金到位情況

          該項目預算資金240.00萬元,縣財政局批復預算指標180.00萬元。實際撥付預算資金180.00萬元,資金到位率100%。

          2、資金管理情況

          該專項資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法,項目單位對該資金實行專賬管理,資金使用安全有效。

          3、財務管理情況

          本項目采用的是基建財務管理制度。遵循專款專用的基本原則。嚴格執行國家財經法律、法規,依照財務制度和項目資金管理辦法準確、及時進行財務處理和會計核算;記賬貨幣為:人民幣;會計核算采用權責發生制;會計記賬采用的借貸記賬法;記賬的會計年度為:每年1月1日至12月31日。

          4、組織實施情況

          市政用水、用電主要是:

          1、建筑業管理市政基礎設施工程用水;

          2、環境衛生管理所公廁和灑水車用水;

          3、縣城園林綠化花草苗木用水;

          4、縣城各大街小巷的路燈、各景點亮化用電。

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬┠繕送瓿

          1、目標任務量完成情況

          2016年園林綠化、環衛衛生、路燈亮化方面按照項目計劃目標,圓滿完成目標任務。

          2、項目完成質量

          2016年園林綠化、路燈管理、環境衛生完成當年目標質量。

          3、項目完成進度

          按照年初計劃園林綠化、路燈管理、環境衛生已完成本年目標任務。

         。ǘ╉椖啃Ч

          1、環境衛生管理所:城區公共廁所改造提升工程已順利完工,改造公共廁所8座、新建公共廁所3座;完善提升公共廁所12座。加強了日常保潔和管理工作。出動灑水車1800余車次,清洗人員7000余人次,對城市道路、護欄、橋面進行全面清洗和清掃。

          2、路燈管理所:承擔著全縣各大街小巷的路燈、各景點亮化工程的新建、維護、維修、運行管理工作。保持路燈完好率達到95%以上,主要干道亮化率95%以上,確保了路燈設備、設施的'正常運行。

          3、園林所:加強公共綠化區域的日常管護根據天氣和花草樹木的生長情況等實際,及時進行澆水、施肥,并認真做好了病蟲害防治工作。美化了縣城,提升了石棉縣的旅游形象。

          五、存在問題

          存在的問題是服務面積大,管理難度大,時有浪費現象發生。

          六、相關建議

          建議采用市場化方式招租管理單位進行管理。

        項目績效評價報告4

          一、項目概況

          (一)項目背景

          瀘西縣污水處理廠,設計總規模為4萬m3/d,近期規模2萬m3/d,位于瀘西縣中樞鎮馬家灣,服務范圍主要為瀘西縣中樞鎮,目前污水收集范圍為瀘發大街以東區域共計10.09km2。污水廠采用CASS工藝,污水處理廠處理后尾水經污水處理廠門口白水塘水庫中干渠排往中大河,最終排入南盤江,F出水水質穩定達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級B標準。隨著十三五規劃和節能減排政策的提出,瀘西縣污水廠現排放水質一級B標準已經不能滿足環保要求,提標至一級A標準后可減少排入中大河的污染物總量,對保護南盤江流域具有積極作用,實施瀘西縣污水處理廠改造升級工程勢在必行。

          (二)主要內容:

          瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目主要建設內容為:升級改造現有污水處理規模2萬m3/d,通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

         。ㄈ⿲嵤┣闆r:

          該項目已完成規劃選址、項目立項、可研批復、初步設計批復、環評批復等前期工作,計劃于20xx年全面開工,20xx年5月底完工。項目總投資2987.22萬元,截止20xx年4月19日,瀘西縣污水處理廠提標改造EPC總承包項目已完成調節池和提升泵房、排泥池、絮凝斜管沉淀池主體結構、濾布濾池、加藥間、在線監測房主體結構建設,部分設備已進場安裝,計劃5月底完成全部安裝并開始試運行。

          (二)項目績效目標

          1、總體目標:經過項目的實施,污水經過適當處理后重復利用,可促進水在自然界中的良性循環。緩解水資源緊張問題,把經過處理后的再生污水作為一種新資源

          2、階段性目標:升級改造現有污水處理規模2萬m3/d,通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

          二、績效評價的工作情況

          1、前期準備

          首先,全面收集資料,明確項目重點,制定切實可行的工作方案,組織相關人員召開專題會議,確定開展績效工作的人員分工事項和各事項的時間截點,并準備相關材料,確?冃Чぷ鲌A滿完成。材料清單如下:

          1.20xx年7月24日,瀘西縣住房和城鄉建設局《瀘西縣污水處理廠提標改造工程選址意見書》(選字第201800005號)。

          2.20xx年7月17日,瀘西縣國土資源局《關于瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目用地情況說明》。

          3.20xx年8月30日,紅河州環境保護局《關于瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目環境影響報告表的批復》(紅環審〔20xx〕111號)。

          4.20xx年7月24日,瀘西縣維護穩定工作領導小組關于瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目《重大事項社會風險評估項目備案登記回執單批復》(瀘穩評備〔20xx〕7號)。

          5.20xx年8月24日關于紅河州發改局下達《審批瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目可行性研究報告的批復》(紅發改資環〔20xx〕444號)。

          6.20xx年2月24日紅河州發改《關于下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計劃的通知》(紅發改地區〔20xx〕70號)下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。

          2、組織設施

          整理項目相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,梳理管理制度建立情況、資金使用情況、項目執行情況、資產形成情況等。

          3、績效評價情況及評價結論

          經過參照直達資金綜合績效評價指標體系框架進行各項指標評分,瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目績效自評分為95分,評價等級為優。

         。ㄈ╉椖抠Y金管理

          1、資金到位情況分析

          項目概算總投資2987.22萬元,資金來源積極爭取國家資金支持不足部分以地方自籌或社會融資渠道籌措。20xx年2月24日紅河州發改《關于下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計劃的.通知》(紅發改地區〔20xx〕70號)下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。由于縣級財政較為困難,難以籌集剩余配套資金,為此多方尋求項目投資方,20xx年3月與云南水務集團投資有限公司開展反復協商后,于20xx年10月底基本達成投資意向。20xx年污水處理廠提標改造實際到位資金611萬元。

          2、資金使用情況分析

          截至20xx年12月31日,污水處理廠提標改造實際支付資金611萬元。

          3.資金管理情況分析

          為規范住建系統基本建設項目(以下稱項目或工程)的管理,提高辦事效率,保證工程質量和施工安全,降低工程成本,提高投資效益,預防貪污,根據有關法律和規章,結合本部門實際,制定了瀘西縣住房和城鄉建設局建設項目管理制度。

          通過本次自檢自查可看出:污水處理廠提標改造項目,建設資金足額及時撥付到位,且設置專用賬戶、專款專用、專人管理;建立項目臺賬資料,工程款撥付按合同約定實行進度付款,已全部用污水處理廠提標改造項目配套基礎設施建設,無擠占和挪用現象發生。

          4、項目績效情況分析

          本項目共設置一級指標3個,二級指標6個,三級指標10個;全部或者部分完成指標10個,指標完成率為92%,具體情況如下:

          數量指標:升級改造現有污水處理規模2萬m3/d,通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

          2、質量指標:污水排放標準達標率≥100%,使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求,并對其進行凈化,達到恢復城市乃至流域的良好水環境。完成率100%,

          3、時效指標:確!盀o西縣污水處理廠提標改造工程項目”20xx年5月底投入運行。

          4、效益指標:社會效益指標,降低由于污染物排放對環境的危害,提高水的利用效率,解決水資源短缺的矛盾,保障城市居民的飲水安全和人民健康。

          5、服務對象滿意度指標:群眾滿意度調查≥85%,完成率100%;

          (五)項目效益情況

          城市環境不但是經濟發展的基礎,也是生活水平高低的標志。環境質量應與經濟發展和小康生活水平相適應本污水提標工程實施后,大大減少對城區環境污染,有利于城市環境保護目標的實現。

          五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

          主要做法:無

          存在問題:項目資金未足額到位,根據《關于下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計劃的通知》(紅發改地區〔20xx〕70號)下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。20xx年到位資金611萬元,實際支付611萬元.

        項目績效評價報告5

          一、項目資金預算和績效目標情況

          20xx年紫金縣“菜籃子”基地建設項目資金預算60萬元,由三個實施主體實施,每個實施主體20萬元,分別是紫金縣好義鎮新輝種養農民專業合作社、紫金縣吉興養殖農民專業合作社、紫金縣青茂種植農民專業合作社。績效目標為引導菜籃子基地基地提升能力,提高產品質量和經營效益,增加收入。通過項目實施,培育示范典型,示范引導我縣菜籃子基地健康發展,提高我縣“菜籃子”產品生產的有效供應能力,確保全縣“菜籃子”商品質量安全,貨源充足,品種豐富,市場繁榮,

          二、績效目標完成情況分析

          為助力實施鄉村振興戰略,加強我縣對“菜籃子”基地的引導和服務,提升基地產品生產能力和質量安全監管能力,充分發揮“菜籃子”產品有效供應,增強示范帶動作用。

         。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

          項目總額60萬元,項目資金的撥付由項目實施單位待驗收合格后提出資金申請,由國庫集中支付。項目資金管理嚴格按照縣政府《印發紫金縣財政專項資金管理辦法的通知》和《紫金縣農業局專項資金與項目管理辦法》項資金實行專帳專人管理,確保資金專款專用。規范對項目資金申報、審批、分配、使用、管理等環節的管理,強化項目實施全程監管,確保資金使用安全有效,開展定期和不定期檢查,對檢查中發現的問題,認真分析原因,采取切實有效措施,及時整改。

         。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

          紫金縣“菜籃子”基地建設項目已全面完成并驗收,實現了總體預期目標,滿意度95%。

         。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

          從經濟效益角度分析,應用水塘養殖技術,不但提高龜的`受精率,而且符合生產優質、高效、生態、安全農產品要求。水塘養殖技術具有節水,節料、節工、節時的效果,具體是節水60%以上,節料20%以上,節工80%以上。商品率提高30%以上,每造一畝節本增效2500元以上。合作社經濟年增長率達35%以上,總產值提高250萬元以上;從社會、生態效益角度分析:馴養繁殖黃喉擬水龜是優質、高值、高效的產業,是調整農業產業結構,提高農民收入很好的途徑。以推廣養殖100戶、每戶養殖種龜20只(6雄14雌)算,每年140X500X100=700萬元,也就是平均每年為養殖戶增加7萬元的收入,有利于促進山區農民致富奔小康步伐。馴養繁殖黃喉擬水龜有利于保護野生黃喉擬水龜資源,使其資源量不斷增加,對于保護黃喉擬水龜種群和種質,保持生態平衡,都有積極意義。同時馴養繁殖黃喉擬水龜是生態型產業,綠色工程,對環境不會造成污染。因此,項目單位能合理利用紫金縣山區得天獨厚的地理環境自然資源發展特色農產品,加大特色農產品產業化建設,發揮資源優勢,是十分必要的,有效服務精準脫貧和全面奔康,有效地帶動了農民養殖致富,使部分農民走出了脫貧之路,有利于農村富余勞動力的轉移,具有十分深遠的意義,也有利于農業產業化的發展,有效加快紫金縣山區經濟建設。

          從經濟效益角度分析,通過項目的實施,提高單位面積產量,降低生產成術,增加利潤。預計20xx年總產將達100萬斤,產值超過250萬元,純利80萬元以上。項目實施解決農民就業不少于120人,帶動就業人員年均增收1.5萬元以上;從社會、生態效益角度分析,將進一步擴大紫金春甜桔的種植規模,有利于形成規模效應,打造標準化種植示范基地;同時輻射帶動周邊農戶發展紫金春甜桔種植,促進農民增收致富,帶動剩余勞動力就業,通過大力發展春甜桔種植,有利于調整我縣農業產業結構,促進農業和農村經濟的發展。因此,項目實施,在當前精準脫貧和全面建成小康社會時代背景下,助力地方脫貧奔康事業,解決農村富余勞動力轉移,對加快脫貧奔康,增加農業產出和農民收入,具有深遠的社會現實意義。

          三、項目資金績效自評結果擬應用和公開情況

          本次項目資金績效自評合格,由紫金縣政府網公開。

          四、其他需要說明的問題

          無

        項目績效評價報告6

          根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現將我院20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)工作自查總結如下:

          一、項目基本情況

          為確保醫院可持續發展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫療項目,醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上,根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

          二、項目績效自評工作開展情況

          根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

          三、項目績效實現情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金110萬元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金15萬元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金37.50萬元(保財社﹝20xx﹞171號)。

          2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質基礎,我院為充分發揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理。根據需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備,已全部使用完畢。

          3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

          (二)項目績效指標完成情況

          1、產出指標完成情況。

          產出指標體系得分30分。其中,①數量指標,得分10分。20xx年為充分發揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,購置設備467.90萬元,對原有部分設備進行維護得分10分。②時效指標,得分10分。新購醫療設備,推進現代醫院管理制度建立,提高醫療服務收入占比,降低藥占比。③成本指標,得分10分。項目預算控制數467.90萬元,項目實施467.90萬元。

          2.效益指標完成情況。

          效益指標體系得分28分。①經濟效益指標,得分15分。醫療設備更新,醫療技術提高,使20xx年固定資產增長率29.42%。②可持續影響指標,得分13分。提高醫療技術,更新醫療設備,使患者得到及時、準確的救治。

          3.滿意度指標完成情況。

          滿意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務水平和服務質量,推動現代醫院管理制度建設,就醫秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

          20xx年底,醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)補助資金使用467.90萬元,醫院按預算購置和更新醫療設備,努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革,推進現代醫院管理制度建設,有效控制醫藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續完善;醫院努力提高服務水平和服務質量,得到群眾的認可和好評,但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

          我院將充分發揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理,努力提高服務水平和服務質量,推動現代醫院管理制度建設,使就醫秩序得到改善,更好的得到群眾的認可和好評。

          五、績效自評結果

          20xx年部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為1、公立醫院改革,推進現代醫院管理制度建設,有效控制醫藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的`工作中繼續完善,故在本次績效自評中可持續影響指標處扣2分。2、醫院努力提高服務水平和服務質量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。

          六、結果公開情況和應用打算

          本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

          應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

          七、績效自評工作的經驗、問題和建議

          這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

          存在的問題:1、項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

          建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

          八、其他需說明的問題

          無其他需說明的問題。

        項目績效評價報告7

          一、基本情況

          “舒城縣市政工程建設項目”為20xx年度一次性項目上,城區市政道路建成通車里程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

          二、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          加強和改進政府部門辦事效率,進一步理清部門職責,規范重點工程建設資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

          我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。

          (二)績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

          三、綜合評價情況及評價結論

          “舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述:根據調整預算績效目標,項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預算數為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務,工程設計方案合理,項目進度計劃完成率100%,對市政路網絡結構的改善明顯。

          改善通行服務水平群眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求,實現道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監控)、管線入地標準化(強弱電燃氣等各類管線隨路建設)。

          四、績效評價指標分析

         。ㄒ唬┊a出指標完成情況分析。

          數量指標:全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。

          質量指標:工程設計方案合理,合格率100.0%。

          時效指標:項目進度計劃完成率100.0%,按時完成。

          成本指標:建設成本不高于當地同類項目,合理支出。

         。ǘ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析。

          市政道路建設符合環評審批要求,對縣城區域經濟的'促進。

          滿意度指標完成情況分析。

          改善通行服務水平群眾滿意度。

          五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

         。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

          “舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。

          (二)存在的問題及原因分析

          我處實施項目未偏離績效目標。

        項目績效評價報告8

          一、單位基本情況

         。ㄒ唬└艣r

          1.主要職責職能

          組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展,提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作,協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

          2.機構情況

          武定縣交通運輸局設9個內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務股。

          3.人員情況

          武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

          4.履職總體目標及工作任務

          一是強力推實重點項目,助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

          二是加快農村路網建設,發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設,20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設。

          三是加強路域環境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動轉型升級,提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

         。ǘ┎块T預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

          我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。

          (三)部門整體支出績效目標設立情況

          20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責,共設立了三個績效目標。

          一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

          二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。

          三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75%。

         。ㄋ模┎块T整體收支預算及執行情況

          20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

         。ㄎ澹﹪揽亍叭涃M”支出情況

          武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

          二、績效評價工作情況

          (一)績效評價的目的

          部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

         。ǘ┳栽u組織過程

          遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則?h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作,自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

          1、自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系,同時根據評價情況積累經驗,逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

          2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

          3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

          三、評價情況分析及綜合評價結論

         。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

          (二)履職完成情況:結合部門實際設立了產出績效目標,根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析,完成情況達到預期目標。

         。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的'部門職能職責,按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著力行業監管,突出依法行政,著力優化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進展,著力補齊短板,突出精準扶貧,推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行,自評工作結合部門實際,從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析,圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

         。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門的領導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務實創新,主動適應經濟發展新常態,克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎,社會工作或服務對象滿意度較好。

          四、存在問題及整改情況

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}

          1.年初只預算基本支出,沒有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

          2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。

          (二)整改情況

          1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。

          2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

          五、績效自評結果應用和公開情況

          通過自評工作的開展,將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據,對自評工作中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和績效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經濟效和社會效益?冃ё栽u結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

          六、主要經驗和做法

          一是建立健全各項相關制度,保障部門項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學性;三是明確分工,積極配合,財務部門與項目分管部門要及時溝通,動態監管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作;財務部門要嚴格把關,提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

          七、其他需說明的情況

          無。

        項目績效評價報告9

          根據萬寧市財政局《關于印發20xx年萬寧市重點項目績效評價實施方案的通知》(萬財發【20xx】158號)文件的要求,我所接受貴局委托,于20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉建設局人民東路市政工程項目績效進行評價。

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

          萬寧市住房和城鄉建設局主要職責:

         。1)貫徹執行黨和國家有關城市規劃和建設、村鎮規劃和建設,工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業以及人民防空的方針政策、法律法規規章,依法擬定并組織實施本市城鄉規劃、建設的政策、規章以及發展規劃、計劃,進行行業管理。

         。2)指導和管理城市規劃、村鎮規劃及各開發區、風景名勝區和旅游區規劃、農場場部規劃等工作,并負責組織實施。協助鎮政府組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃以及村莊規劃,參與我市土地利用總體規劃的審查,負責城鄉規劃監督檢查工作。

         。3)指導全市村、鎮規劃編制,做好基礎設施建設,指導百鎮計劃重點鎮的建設,組織和協調有關部門做好城鎮和農場場部環境整治,做好村莊、集鎮等人居生態環境的改善工作。

         。4)負責市屬重點工程和公共建筑項目、公共設施建設的組織實施,指導城市地下空間的利用,參與指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作。

          (5)指導、監督管理全市建筑活動,規范建筑市場行為,監督管理工程質量和安全生產工作,管理建筑工程勘察設計工作,指導監督建筑市場準入、工程招投標、工程承包發包管理等工作。根據全省統一定額標準,編制發布本市建筑材料調整系數,監督指導各類工程標準的執行。

          (6)指導和管理全市城鎮、開發區、風景名勝區、旅游區、農場場部和村鎮的建設,負責全市建筑隊伍、建筑業農民工的培訓,負責建筑行業技術職務的評聘工作,組織推廣先進的科學技術,促進建筑業技術進步。

         。7)制訂人防工作規劃、計劃,檢查指導全市人防工程、人防通信報警設施的建設和維護,按權限對全市人防工程的立項、設計、建設進行審查和審批。組織培訓人防干部和總結推廣人防工作經驗。

         。8)負責全市城鄉規劃、建設工程、人民防空建設等檔案管理和利用工作。

         。9)承辦市政府以及上級部門交辦的工作。

          (二)項目立項規范性

          項目是根據《萬寧市人民政府關于人民東路片區路網建設業主單位的批復》(萬府函【20xx】97號)、《萬寧市國土環境資源局關于萬寧市人民東路用地的意見》(萬土環資【20xx】200號)、《萬寧市發展和改革局關于人民東路市政工程項目建議書的復函》(萬發改函【20xx】134號)、《萬寧市國土環境資源局關于萬寧市人民東路市政工程(文明路-縱一路段)環境影響報告表的批復》(萬土環資【20xx】183號)、《萬寧市發展和改革局關于萬寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的復函》(萬發改函【20xx】230號)相關要求開展的,項目按照規定的程序申請立項;前期進行了必要的選址評估、環境評估、可行性研究及評估等,形成項目建議書及可行性研究報告,并取得萬寧市發展和改革局審批,立項規范。

          (三)績效目標合理性和績效指標明確性

          根據《萬寧市發展和改革局關于萬寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的復函》(萬發改函【20xx】230號)、《萬寧市發展和改革局關于人民東路市政工程項目建議書的復函》(萬發改函【20xx】134號)相關文件顯示,人民東路為城市次干道,屬新建道路,起點為人民中街和文明路交叉口,終點與縱一路相交,道路全長834.40m,道路紅線寬36m。建設內容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等;項目內容符合法律法規、規劃、決策要求,并且與實施單位職責密切相關;人民東路市政工程項目為完善萬寧市市政基礎建設,促進萬寧市住房和城鄉建設局事業發展所必須,項目預期產出符合正常的業績水平。但在申報項目時未系統的填列績效指標。

         。ㄋ模┵Y金使用及管理情況

          截止績效評價時點,實際到位資金3,420.00萬元,計劃投入資金3,420.00萬元,資金到位率100%。

          截止績效評價時點,本項目已累計支付工程款1,554.12萬元,資金使用率45.44%。截止績效評價時點,項目已竣工驗收并投入使用。

          二、項目實施過程

          (一)業務管理制度健全性及執行有效性

          萬寧市住房和城鄉建設局根據《海南省發展改革委、省財政廳、省審計廳、省監察廳關于進一步加強和規范政府投資項目管理的意見》(瓊發改投資【20xx】1845號)對項目實施管理,管理制度基本健全。

          萬寧市人民東路市政工程項目建設遵守相關法律法規及業務管理制度,實施過程中已按國家有關工程建設基本程序執行公開招投標、監理制、合同制等;截止績效評價時點項目已驗收,但項目結算審核工作尚未完成;項目建設過程涉及的項目資料比較齊全并及時歸檔,項目實施的人員、場地設備等均已落實到位。

         。ǘ╉椖抠|量可控性

          萬寧市人民東路市政工程項目建設合同已明確規定“工程質量符合國家合格標準”,并明確發包方及承包方兩方責任。

          項目建設過程中,萬寧市住房和城鄉建設局為了保障項目質量,聘請了第三方對工程建設過程進行監理。

          20xx年12月20日,萬寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進行了竣工驗收后,由監理單位、萬寧市建設工程質量安全監督站出具工程質量評估報告,為項目質量提供了有效的保障。

         。ㄈ┴攧展芾碇贫冉∪约皥绦杏行

          1、財務管理制度健全性

          據了解,項目資金均由會計核算站統一核算,萬寧市住房和城鄉建設局報賬員按要求報賬,會計核算站嚴格根據《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進行核算管理,該管理辦法符合會計制度的規定。

          2、資金使用合規性

          項目資金按照萬寧市住房和城鄉建設局財務管理制度進行管理,因萬寧市住房和城鄉建設局正在進行裝修,財務資料搬運至萬寧市住房和城鄉建設局外部庫房進行封存,績效評價小組無法對項目支出憑證進行查看,故無法對資金的撥付執行了完整的審批程序、項目支出符合項目預算批復用途進行評價,該指標暫時給予0分。

          3、財務監控有效性

          項目根據相應財務管理制度,采取工程進度分次階段性付款,建設單位、施工單位、監理單位三方單位確認工程進度后,由施工單位申請并經萬寧市住房和城鄉建設局財務人員、單位領導審核后支付,采用了必要的財務監控手段。截止績效評價時點,項目結算審核工作尚未完成。

          三、項目產出情況

          (一)項目完成情況

          項目建設內容為新建人民東路,道路全長834.40米,道路紅線寬36米;道路等級為城市次干道II級,設計行車速度40km/h,瀝青砼路面;建設內容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等。根據建筑工程竣工標識牌顯示,實際建設內容與計劃產出數一致,實際完成率為100%。

          (二)完成及時率

          項目計劃實施時間是20xx年2月27日至20xx年12月31日,實際完工時間是20xx年10月19日,項目完工時間與計劃時間差異較大;根據萬寧市住房和城鄉建設局介紹,主要因存在征地存在困難,有個別住戶拒絕搬遷,嚴重拖后了竣工時間。

         。ㄈ╉椖客瓿少|量

          項目已建設完成(配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等)并投入使用,萬寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進行了竣工驗收,由監理單位、萬寧市建設工程質量安全監督站出具工程質量評估報告,工程各項指標均已合格,質量達標率為100%。

          (四)項目預算控制和節約情況

          萬寧市人民東路市政工程項目預算批復金額3,420.00萬元,因為項目還未完成結算審核工作,無法核實項目最終支出金額;通過查看支出明細表,截止績效評價之日,本項目累計撥付資金1,554.12萬元,根據項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認項目總支出未超出預算總投資,支出在可控范圍之內,我們按成本節約率≥0的范圍實施評價。

          四、項目效果情況

         。ㄒ唬┤f寧市人民東路市政工程建設的社會效益及經濟效益

          近年來在國家、省委和省政府的大力支持下,萬寧城市及旅游度假區的快速發展,機動車輛不斷增加,人民東路市政工程項目建設在一定程序上增加了萬寧市運輸能力,適應了新形勢下的交通需求;人民東路市政工程建設完成投入使用后,使該區形成良好的居住環境。項目的建設有效改善該地區基礎設施條件,方便當地居民生活、出行;且道路的修建貫通,更好的利用了周邊尚未開發的部分土地,同時已開發的土地也隨著道路的開發而增值,促使萬寧產業發展條件明顯改善,城鄉開發空間進一步擴大,項目建設具有深遠的社會意義和間接經濟效益。

         。ǘ┉h境效益

          人民東路市政工程配套實施綠化工程,建成后將成為萬城鎮老城區和城北新區的一片風景線。同時也有利于改善道路兩側的基礎設施狀況,提高人民的生活水平、生活環境水平。同時,建設完成投入使用后,道路硬化和綠化帶改善居住區開發進程中工程車運輸帶來的大氣污染和噪聲污染,排水管道能及時處理雨水和污水,改善了生產和生活環境。

          (三)項目可持續性

          該項目的`建成有利于改善當地居民的生活居住環境,提高生活質量,加之萬寧市政府十分重視本市的基礎實施建設及養護,不斷加大這方面資金的投入。據了解,萬寧市人民東路市政工程項目驗收完成后,已交由萬寧市環衛園林局進行專業的管理養護,后期維護資金來源于財政預算,為后期項目持續運行提供保障。

         。ㄋ模┥鐣姖M意度

          通過對萬寧市居民問卷顯示,人民東路周邊居民對該項目的建設持肯定的態度。人民東路建成后配套設施也相當美觀,周邊居民對此贊不絕口,社會公眾滿意度較高。

          五、綜合評價情況及評價結論

          項目屬于一次性項目,實施內容明確,項目依據充分、目標合理、程序規范,與政策要求高度相關。項目建設資金到位情況良好,項目實施依據的相關制度基本健全,項目實施管理較為規范。雖然項目工程建設完成時間和合同計劃時間存在差異,但項目預期效果已基本實現。

          六、主要經驗及做法

         。ㄒ唬┘訌婎I導,落實各部門責任

          為了萬寧市人民東路市政工程項目順利實施,萬寧市住房和城鄉建設局成立相關領導小組,做到職責明確、分工負責、團結協作、齊抓共管,確保組織到位,促使項目建設嚴格按照立項要求實施。

         。ǘ┳裱斦椖肯嚓P管理制度,做好前期工作

          萬寧市住房和城鄉建設局遵循財政項目相關管理制度,充分做好項目的規劃、設計、申請、招投標、監理等前期準備工作,保障項目有序開展,且后續項目資料保管及時、完整。

          七、存在問題和建議

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}

          1、未系統的填列績效目標及績效指標

          通過查看項目相關資料,萬寧市住房和城鄉建設局未在項目申報時系統填列績效指標。

          2、項目完成時間嚴重滯后

          項目進度管理不力,與施工方簽訂的建設工程施工合同規定,合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日,項目實際于20xx年10月19日竣工驗收,延期6年8個月。根據萬寧市住房和城鄉建設局介紹,主要因存在征地存在困難,有個別住戶拒絕搬遷,嚴重拖后了竣工時間。

          3、項目竣工結算審計工作不及時

          項目已于20xx年10月19日竣工驗收,但至今尚未開始項目結算審計工作,造成項目尾款無法及時撥付,可能存在拖欠農民工資的情況。

         。ǘ┫嚓P建議

          1、強化全面績效評價觀念

          建議在項目申請、審批時,除了設定產出指標之外,還需要參照相關標準及實際情況設定成效指標;且將其分解為需要達成的具體目標與關鍵指標,并且指標的設定應該是可量化的,并能通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現,不宜籠統、模糊。

          2、合理確定工程進度,避免工程延期

          在前期可研階段先充分調研,了解同類道路的建設時間,合理確定道路建設工期;施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔的施工項目,進行施工組織設計和開展工作,業主和監理單位應對施工單位編制的施工組織設計進行嚴格的審查,經批準的施工組織設計要監督施工單位嚴格執行,不能將其停留在紙面上。

          3、及時進行竣工結算審計,按約定支付工程款

          工程結束由項目施工單位進行結算,項目建設單位應按照萬寧市審計局的要求,及時聘請第三方中介機構進行竣工結算審計;同時,單位應該積極配合、溝通,堅持實事求是的原則,創造一個對整個工程項目審計良好的環境,讓審計工作順利開展。審計結果確認后,及時按照合同約定及審計后的結果,支付工程尾款。

          八、績效評價相關責任及局限性

          績效評價小組在項目實施單位提供項目資料基礎上對本項目實施績效評價,項目實施單位對項目實施過程中涉及的招投標資料、協議書、工程資料、驗收資料、財務資料等真實性、準確性負責;另外,鑒于本次績效評價工作時間比較倉促,在實施績效評價過程中我們未能對績效評價指標所涉及事項的具體情況進行深入核查,對問題及其產生的原因無法做更全面的了解,因而對于績效評價與分析可能深度不夠,在項目實施單位提供的現有資料和實地調研的前提下,績效評價小組結合應有的職業判斷,盡可能地做出客觀、可靠的評價結論。

          綜上所述,項目總體評分為81.5分,評價等級為“良”。

        項目績效評價報告10

          為進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,根據《巴中市恩陽區財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》(恩財監績〔20xx〕5號)要求,我單位對20xx年部門整體支出開展了績效管理自評工作,現將有關情況報告如下:

          一、部門概況

          恩陽區消防救援大隊肩負著全區滅火救援、防火執法、服務社會,維護和促進社會穩定的職責使命,是一支24小時全天候執勤的隊伍。按照政府統一領導,部門依法監管、單位全面負責,公民積極參與的消防工作原則,堅持有警必出,有災必救,有險必搶、熱情服務。

          二、部門財政資金收支情況

          部門財政資金預算情況。20xx年全年預算收入2205.89萬元,其中:年初預算632.83萬元;20xx年財政撥款結轉和結余1573.06萬元(日常經費結轉支出77.25萬元,專項經費結轉支出1495.81萬元)。

          20xx年新增預算支出632.83萬元,其中:基本支出592.83萬元,項目支出40.00萬元。

          基本支出592.83萬元,用于保障我單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中“三公經費”支出公務用車購置及運行維護費預算安排數3.00萬元。

          項目支出40.00萬元,其中:消防宣傳、信息化建設經費10.00萬元,主要用于組織開展經常性消防宣傳教育工作,加大防火宣傳力度,提高群眾消防安全意識并進一步掌握各類消防常識,保持火災形勢平穩,全力打造信息化消防條件下的新型消防救援隊伍,建設大隊的計算機網絡組建技術、衛星通信網、高清視頻傳輸體系等信息化建設項目;搶險救災工作經費20.00萬元,在自然災害、車禍等安全事故收到報警后第一時間出警并優先保障人員生命安全,做好突發的社會公共安全事件處置能力及應對搶險救災任務的保障工作,保障全區人民的生命財產安全;滅火救援工作經費10.00萬元,在火災事故收到報警后第一時間出警并保持火災形勢平穩,做好突發火災的`處置能力及應對滅火救援任務的保障工作,增強社會救助能力,保障群眾生命安全。

          按支出功能分類主要用于以下方面:

          (1)其他工資福利支出337.83萬元。主要用于保障全大隊職工工資、津貼、保險等正常發放及大隊伙食費開支。

         。2)日常公用支出255.00萬元。主要用于保障全大隊辦公、專用材料、被裝經費等相關工作經費,保障全大隊工作正常運轉。

         。3)對商品和服務支出40.00萬元。主要用于保障全大隊消防宣傳、滅火救援、搶險救災。

          三、部門財政支出管理情況

          (一)制度建設情況。

          已建立財務管理、預算管理、支出管理、資產管理、采購管理等內控管理制度,為財政資金支出提供了制度保障,通過內部制度的有效執行,防范了風險,保證了財政資金的安全和高效運行。

         。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r。

          1、預算編制的科學性和合理性。我大隊根據區財政局下發的年初預算編制要求,結合工作實際對全年績效目標進行編制、申報,預算編制較為科學、合理。

          2、績效目標合理性。我大隊績效目標管理以部門“三定”方案為目標導向,績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,績效目標較為合理。

          3、績效目標填報的完整性和可行性。年初預算時對我大隊績效目標進行編制、申報,其績效目標填報完整,績效指標設置清晰、可衡量、操作性強。

          4、績效目標過程監控的規范性和長效性。我大隊通過制定的機關財務管理制度、內控制度等制度,對績效目標過程實施有效監控,達到了規范性和長效性。

          5、績效評價的客觀性和公正性?冃гu價相對客觀和公正。

         。ㄈ┚C合管理情況。

          1、政府性債務管理情況。我大隊嚴格執行《預算法》的規定,無債務發生。

          2、“三公經費”使用情況!叭涃M”年初預算3.00萬元,其中:公務用車運行維護費3.00萬元,我大隊嚴格按照執行“三公經費”的有關規定,做到無公函不接待,接待嚴格按標準、按流程審批,報銷時堅持“三單”制;特種專業技術車輛統一管理、統一調度、統一安排,從嚴控制車輛運行維護費用。

          3、資產管理情況。所有固定資產已全部錄入“四川省行政事業單位資產管理信息系統”,我大隊設置一名資產管理人員,每年年末按要求及時、真實、準確、全面開展資產清查核實工作,對資產增減及時進行登記,對資產異常變化進行認真分析,對新增和處置的資產嚴格按程序,逐級上報審批。

          4、信息公開情況。

          我大隊按照相關文件要求,已于規定的時限在區人民政府網進行了20xx年預算信息的公開。

          5、依法接受財政監督情況。遵守財經法規,嚴格財經紀律,依法接受財政、巡察監督,對檢查中發現的問題建立整改臺賬,逐一進行整改銷號,并完善了相關內控制度等長效機制。

          四、評價結論及建議

          (一)評價結論

          20xx年度部門支出績效自評得分96分。評價等級:優秀。

          1.預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內;“三公”經費總體控制較好,未超過本年預算和上年決算。

          2.預算管理方面。我大隊制定了切實有效的內部財務、車輛等管理制度,執行總體較為有效。

          3.資產管理方面。建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

         。ǘ┐嬖趩栴}

          預算編制的合理性有待進一步提高,預算編制與實際支出存在差異,預算執行進度較慢。

         。ㄈ└倪M建議

          1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,全面編制預算項目,優先保障固定性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

          2.加快預算執行進度,增強預算約束力,建立科學合理的預算執行進度考核機制,充分發揮預算資金使用績效。

          3.加強財務管理,嚴格財務審批。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核,列報支付,財務核算杜絕超支現象的發生。

          4.持續抓好“三公經費”控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例,把關“三公經費”支出的審核、審批,合理壓縮“三公經費”支出。

        項目績效評價報告11

          一、績效自評工作基本情況

         。ㄒ唬┙M織實施情況

          2021年部門整體支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進行自評。

         。ǘ┛冃ё栽u規模

          單位編制數10人,實有人數12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務代收工會自收自支發放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。

          年初預算資金總額274.51萬元,全年預算274.51萬元,全年執行數132.51萬元。

          二、預算績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價實施過程,包括評價方法、工作程序等

          根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價?冃е笜税礉M分100分計算,其中:預算執行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

          (二)績效評價整體結果概況

          總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的各項業務工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。

          (三)部門整體支出績效評價分析

          從整體看,本單位重視財政資金的'支出績效。并加強日常監管,在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。

         。ㄋ模┎块T重點項目的組織開展情況

          總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發放困難生活補助,大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現率達100%。

          1.2021年部門預算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。

          2.2021年部門預算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。

         。ㄎ澹┠昴┙Y轉和結余情況

          本年度收支平衡,無結余。

          三、主要經驗做法

          在支出中按照預算編制用款計劃,按規定用途使用資金,嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準,不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關,分管領導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。

          四、存在的問題

          由于我單位有10人靠收工會經費來發放工資,財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費,撥付比例遠遠不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業工會經費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。

          五、改進措施及建議

          業務素質有待進一步提高,由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。

        項目績效評價報告12

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

          20xx年,安排中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(全民健身補短板工程)項目20萬元。

         。ǘ╉椖靠冃繕恕

          20xx年,中央轉移支付一共下達項目資金20萬元。綿陽市教育和體育局和相關單位根據資金的用途,限定了資金具體的使用范圍,主要用于全民健身設施建設。項目實施過程中嚴格控制,層層把關不存在浪費資金的現象。項目資金的實施,有效緩解了經費緊張的狀況,確保體育事業的可持續發展,項目完成質量滿意度較高,為我縣全民健身公共服務體系建設做出了新的貢獻。

          項目的申報內容與具體實施內容相符,申報目標合理可行,且取得了較好效果。

          (三)項目自評步驟及方法。

          縣教體局要求平武縣土城藏族鄉首先進行自評,做到精打細算,合理開支,嚴格執行財務管理制度,做好會計核算工作,建立健全賬目,做到賬賬相符,賬實相符,使用資金逐級審批。

          縣教體局體衛藝股、計劃財務基建股等相關股室,組織專門的工作小組,對相關單位進行專項績效評價。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復情況。

          20xx年5月平武縣教體局申報《20xx年度中央資金支持全民健身場地器材補短板工程鄉鎮(街道)項目》,20xx年11月30日,綿陽市財政局 綿陽市文化廣播電視和旅游局 綿陽市教育和體育局《關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算》的通知(綿財教〔20xx〕77號),下達我縣中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(全民健身補短板工程)項目20萬元。

         。ǘ┵Y金使用情況。

          上級下達的專項資金均按照資金跟著項目走的原則規范使用,對本項資金的開支做到合規合法。

          項目資金用于平武縣土城藏族鄉多功能運動場建設補助資金,土城藏族鄉為項目業主,縣教體局將20萬項目資金下撥給平武縣土城藏族鄉人民政府,提出資金使用范圍及項目建設標準,縣教體局采用不定期督查的方式對項目建設進度和資金使用進行監督管理,目前下撥20萬元。

         。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r。

          按照財政局對于項目資金方面的使用及管理要求,嚴格按照專項資金的用途和范圍,結合單位的實際情況制定了相關的財務管理制定。一是規范資金審批程序,做好細節管理。嚴格貫徹多級審核、統一支付。重大開支由業主單位黨委研究,一致同意后再進行支付。二是規范賬戶管理程序,做到專款專用,按照工程設計和施工合同約定予以資金支付,杜絕專項資金被擠占。

          三、項目實施及管理情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。

          資金下達后,縣教體局即刻安排分管領導牽頭,各相關股室具體負責的領導小組,督促、指導項目業主開展項目實施。

         。ǘ╉椖抗芾砬闆r。

          嚴格執行專項資金管理制度,本著專款專用的原則,不擠占和挪用財政專項資金。專項資金支付附真實、有效、合法的憑證,對專項資金進行定期和不定期檢查,確保資金使用安全。

         。ㄈ╉椖勘O管情況。

          為加強項目管理,縣教體局采取不定期抽查、調研、上交資料等方式,及時掌握項目工作開展情況,達到了監管的.及時性,確保了監管力度與效果。

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

          1.項目的經濟性分析

          (1)項目成本控制情況

          20xx年,共計下達我縣項目資金20萬元,實際使用20萬元,項目實施過程嚴格控制支出,超出部分由項目單位自籌。

          (2)項目成本節約情況

          在項目管理小組的管理和監督下,項目資金在執行過程中層層把關,不存在浪費資金現象。

          2.項目的效率性分析

          (1)項目的實施進度

          項目資金實施進度基本上按照制定的計劃執行。

         。2)項目完成質量

          項目資金的實施,充分促進全縣全民健身的發展,確保群眾體育事業的可持續發展,項目完成質量滿意度較高。

         。ǘ╉椖啃б媲闆r。

          1.項目的效益性分析

          (1)項目預期目標完成程度

          項目的實施確保了預期目標的圓滿完成,保障了建設全民健身設施工作任務順利開展。

         。2)項目實施對經濟和社會的影響

          項目的實施確保群眾廣泛參與全民健身,培養群眾健身意識和科學生活方式,提高城鄉居民文明素質和群眾體育可持續發展。

          2.項目的可持續性分析

          項目的實施,完善了我縣全民健身公共服務體系,從而促進體育產業發展、拉動內需和形成新的經濟增長點的動力源,從而進一步推動體育事業繁榮昌盛。

          3.項目的績效指標完成情況分析

          通過項目,帶動了全鄉群眾體育蓬勃開展,引導當地青少年兒童廣泛參與體育活動,促進青少年兒童增強體質、健全人格、錘煉意志、全面發展。

          五、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          此項資金的使用,對我縣群眾體育的發展起到了積極推進作用,同時也取得了很好的社會效益,對于城鄉居民養成日常健身和科學生活方式起到了積極的作用,使整個社會形成了喜歡體育,參與體育的良好氛圍。

         。ǘ┐嬖诘膯栴}。

          1.由于我縣屬山區地形,在項目實施過程中,場地回填、平整、堡坎等方面增加建設資金投入,導致建設項目經費相對緊張。

          2.運動訓練所需的器材專業性較強,要求高,但在政府招標中不允許指定品牌,容易造成招非所要現象。

        項目績效評價報告13

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

          20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

          20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元;竟べY,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86%。

          收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

         。ǘ┎块T整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

          1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

          完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

          2、預決算公開

          20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,并按要求做到及時、真實、完整。

          3、資產管理

          制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。

          4、三公經費控制

          根據中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元!叭苯涃M的使用低于預算費用。

          5、內部管理制度建設情況

          我局建立了內部控制領導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。

          6、項目績效總目標和階段性目標完成情況

         。1)項目績效總目標:貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策,結合我區經濟和社會發展需要,負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。

         。2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好;道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治?刂茀^內做到無綠化盲點,每條路應根據現有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

          7、預期經濟及社會效益

          我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。

          超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的'交通布局升級,樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

         。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

          財政部門和預算部門根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的。

          進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

         。ǘ┛冃гu價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

          1、前期準備

          根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

          2、組織實施

          根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。

          3、分析評價

          按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

          三、主要績效及評價結論

          1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

          成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執行,實行內部報告審批制度,實時監控支出情況;對項目支出的經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。

          2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

          (1)實施進度

          20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常,其余待工程審定后撥付。

          (2)完成質量

          呈貢區超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執法人員3379人次,執法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產安全;二是加強多部門聯合治理工作,組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域,聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執法人員432人次,路政執法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。

          20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

          公交專用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。

          昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。

          南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

          20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線標線標志牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進場施工,于20xx年12月31日全面完工。

          呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

          瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

          3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

          昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。

          農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度,及時了解橋梁安全狀態,每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。

          “四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境,造就優美的城市綠軸風貌。

          20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態,保障行車通暢、安全。

          我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

          農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

          農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

          超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。

          四、存在的問題

          高速公路環境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。

          支出進度由于工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執行,導致每期支付進度總是滯后。

          五、有關建議

          1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

          2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

          3、支付進度要求不要全部統一要求,應按照項目性質進行安排。

          六、其他需要說明的問題

          無

        項目績效評價報告14

          一、驗收及績效評價對象

          《關于明確湘陰縣20xx建設年度“好糧油”行動計劃項目建設主體的通知》(湘優糧領〔20xx〕7號)中明確的項目建設單位。

          二、驗收及績效評價內容

          (一)項目管理

          項目單位是否成立了專項實施工作領導小組及辦公室;是否明確了專門負責人負責專項工作;是否建立了項目運行規范有序的工作機制。

         。ǘ╉椖繉嵤

          1、根據湘陰縣人民政府辦公室關于印發《湘陰縣“好糧油”行動計劃20xx年度實施方案》的通知(湘陰政辦發〔20xx〕9號)的要求,建設主體是否建立了目標明確、措施具體、運行有序的實施方案。

          2、建設內容是否符合《湘陰縣“優質糧油工程-中國好糧油示范行動”三年行動計劃》(湘陰政辦發〔20xx〕79號)的要求。

          3、各建設主體是否按20xx年湘陰縣“優質糧油工程”建設領導小組的要求完成了年度的建設投入和建設任務。

         。ㄈ┵Y金管理

          1、是否設立專賬并建立了項目資金使用臺賬;資金使用是否符合規定;有關項目合同及資金收支票證是否符合財務規定(所有發票為正規的稅務發票)。

          2、有無擠占、挪用專項資金情況。

          3、多渠道籌集資金推進項目建設。

         。ㄋ模╉椖啃Ч

          社會、經濟、環境效益等實施目標是否達到(提供績效自評報告及項目驗收等資料)。

          三、驗收及績效評價的原則和依據

         。ㄒ唬┰瓌t

          1、客觀公正。堅持陽光驗收和評價,嚴格按規定程序開展相關工作,驗收、評價過程及結果要真實、客觀、公正。

          2、實事求是。堅持實事求是總結問題和成績,切實發揮驗收、評價發現問題的作用,促進“優質糧油工程”更好地實施。

          3、系統全面。對“優質糧油工程”的實施情況和取得效果等進行全面驗收和評價。

         。ǘ┮罁

          1、《財政部關于印發<產糧(油)大縣獎勵資金管理暫行辦法>的`通知》(財建〔20xx〕866號)

          2、《國家糧食和物資儲備局關于印發“優質糧油工程”各子項實施指南的通知》(國糧規〔20xx〕183號)

          3、《財政部、國家糧食和物資儲備局關于深入實施“優質糧油工程”的意見》(財建〔20xx〕287號)

          4、《湖南省糧食局辦公室關于印發<湖南省糧食產后服務中心建設技術要點(試行)>和<湖南省糧食產后服務中心服務規范(試行)>的通知》(湘糧辦行〔20xx〕115號)

          5、《岳陽市“優質糧油工程”建設實施方案》(岳商發〔20xx〕248號)

          6、《湘陰縣“優質糧油工程”建設領導小組辦公室關于印發湘陰縣20xx年度“優質糧油工程”項目實施情況驗收與績效評價工作方案的通知》(湘優糧領〔20xx〕12號)

          四、考核驗收及績效評價辦法

         。ㄒ唬炇諚l件

          1、湘陰縣“優質糧油工程”建設領導小組下達的年度建設投入和建設任務均已完成,達到了預期目標;

          2、有完整的總結報告和績效自評報告,包括項目達到的目標及考核指標、計劃實施內容、實施內容完成投資情況、總體進度完成情況、取得的主要成果和經驗等;

          3.按先建后補,建設期內投入全面到位;

          4.有每項實施內容完整的檔案資料;

          5.有完整的財務決算報告,并有第三方審計報告;

          6.有項目專項資金撥付的有關憑據;

          7.項目建設主體出具的驗收材料真實性聲明;

          8.項目建設主體提交的項目驗收申請。

          (二)驗收組織

          1、成立湘陰縣“優質糧油工程”考核驗收及績效評價領導小組,分管副縣長任組長,商務糧食局局長、財政局局長任常務副組長,商務糧食局、財政局分管負責人、駐商務糧食局紀檢組長任副組長,商務糧食局、財政局、農業農村局有關股室負責人為成員,負責組織轄區內建設主體的驗收工作,并可與市級層面的驗收同步進行,接受當地紀委、監委以及省糧食和物資儲備、財政部門派員督導。

          2、按照國家、省、市相關文件要求,縣項目驗收領導小組在國家或省級推薦的專家庫中抽取不少于5名專家,成立專家驗收組。

          3、項目驗收后,專家組出具驗收報告,主要內容包括:目標及指標完成情況、主要實施內容及投資完成情況、取得的主要成果、驗收結論等。驗收報告將作為項目實施主體申報下一年度糧油類項目的重要依據。

          (三)驗收要求

          申請項目驗收的建設主體須做好項目建設現場查看及資料核對的準備。主要提供的佐證資料包括:

          1、項目建設主體與縣級政府簽定的目標責任書。

          2、項目建設主體糧油優質品率的提升情況;“三品一標”獲批情況;促進糧油種植結構調整、帶動農民增收情況。

          3、發展優質糧油訂單生產(提供土地流轉或訂單合同),推進優質優價收購。

          4、“中國好糧油”產品占比;遴選的示范企業積極采用“中國好糧油”系列標準;開發生產綠色優質糧油產品;顯著提升糧油產品品質和質量安全保障水平。

          5、打造和建立“好糧油”產品銷售線上線下銷售體系情況。

          6、專項資金臺賬、項目合同及資金收支票據(所有發票為正規的稅務發票,專項資金的開支不得對個人賬戶支付)。

          7、多渠道籌集資金推進項目建設情況。

          8、完整的總結報告和績效自評報告;完整的財務決算報告和第三方審計報告。

          五、嚴格考核

          縣優質糧油工程建設領導小組將按項目管理程序認真考核,嚴格實行績效評價,細化績效考核指標,重點考核提高糧油優質品率、促進農民種植優質糧油收益和糧油產品提級進檔的實效、品牌建設及配套資金落實等方面取得的成效。

        項目績效評價報告15

          一、項目實施情況分析

          我們對20xx年的農村戶廁改(新)建情況進行了認真梳理,特別是對農村廁所改建臺賬和資金獎補情況進行了重點核查,對獎補原則、獎補程序及有關要求,在政策組織實施、支持重點、資金監督管理等方面進行了梳理;深入鄉鎮村,對部分已完成了改廁任務的農戶進行調查了解,詳細了解農戶對農村改廁政策實施的效果和意見建議。

          二、績效目標完成情況分析

          (一)資金投入情況分析

          投入保障。20xx年我縣改廁任務數為戶廁20xx戶(根據市里統籌安排戶廁任務分20xx年、20xx年兩個年度完成),公廁20座,即每個戶廁獎補總額為1500元,公廁按照8000元/蹲位獎補。我縣統籌整合改廁資金共計300萬元。另外還建立了農民和集體積極投入、社會力量多方支持的'多元化投入機制,鼓勵農戶自主參與。

          資金使用。20xx年上級下達我縣農村改廁戶廁任務為20xx戶(分兩年內完成),20xx年實際完成1360戶,公廁20座,共需資金300萬元,現已撥付資金300萬元,其中戶廁已撥付資金204萬元,公廁撥付資金96萬元,共計撥付資金300萬元。

          資金監督管理。獎補方式、獎補程序以及獎補村、戶的條件。獎補到行政村的資金分配方案在縣級人民政府官網上進行了公示,補貼到戶資金的分配情況在各村村務公開欄進行了公示,全縣的改廁情況接受社會和群眾監督情況。

          (二)總體績效目標完成情況分析

          20xx年我縣實際完成農村戶廁改(新)建1360戶,農村公廁20座。衛生廁所普及率達到91%,完成整村推進村20個。

          三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

          經過對建設臺賬和資金撥付情況的核查,我縣20xx年農村戶廁通過驗收的共計1360戶,需資金204萬元;公廁20座需資金96萬元,共需資金300萬元.各項指標均達到績效目標。

          四、績效自評結果擬應用和公開情況。

          績效自評結果接受監督和審核并可給予公開。

          五、其他需要說明的問題

          無

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