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      2. 小金庫的自查報告

        時間:2022-06-12 11:29:18 報告 我要投稿

        關(guān)于小金庫的自查報告

          在日常生活和工作中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編幫大家整理的關(guān)于小金庫的自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

        關(guān)于小金庫的自查報告

        關(guān)于小金庫的自查報告1

          縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:

          根據(jù)《關(guān)于做好治理“小金庫”自查工作的通知》(長治辦發(fā)(20xx)3號)和全縣治理“小金庫”工作會精神,我鄉(xiāng)高度重視,及時安排部署,狠抓工作落實,在鄉(xiāng)村兩級全面開展了“小金庫”自查治理工作,F(xiàn)將自查情況報告如下:

          一、 基本情況

          棗園鄉(xiāng)地處XX縣城以南,全鄉(xiāng)轄12個行政村,自然條件較差,經(jīng)濟發(fā)展緩慢,涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個。其中:鄉(xiāng)級單位1個,村級單位12個。通過自查自糾,全鄉(xiāng)沒有私設(shè)“小金庫”和違規(guī)開立賬戶的情況,財務(wù)管理嚴(yán)格資金流動符合規(guī)定。

          關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告

          二、主要做法

          (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由鄉(xiāng)黨委書記高翔任組長,鄉(xiāng)長魚坤任副組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制訂有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室,由辦公室負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

         。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。

         。ㄈ┞鋵嵟e報制度。公室設(shè)立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

         。ㄋ模┡c村財鄉(xiāng)管工作相結(jié)合。利用村級財務(wù)賬務(wù)清理清查之機,對村級集體經(jīng)濟組織的收入票證進行了清查,重點審查了收入的全面性和支出的合規(guī)性及真實性。檢查了20xx年以來違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn),包括資產(chǎn)處置、出租及經(jīng)營收入、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等支出票證的使用情況。必要時追溯至20xx年以前年度。

          三、存在問題及改進措施

          關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告各類報告

          在自查過程中,我們發(fā)現(xiàn)村級賬務(wù)主要存在以下方面的問題。一是票據(jù)使用不規(guī)范,不合規(guī)票據(jù)較多;二是村級報賬不及時,不能及時反映真實財務(wù)狀況;三是往來手續(xù)不清,形成呆壞賬較多(以村級公用地承包費為主);四是收入有坐支現(xiàn)象。

          針對這些問題,我們將在以后的工作中,進一步建立健全財務(wù)制度,加大財經(jīng)法規(guī)的宣傳,加強財務(wù)人員的培訓(xùn)力度,及時檢查,嚴(yán)格懲罰措施,促進全鄉(xiāng)財務(wù)工作健康發(fā)展。

        關(guān)于小金庫的自查報告2

          根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應(yīng)查盡查,不留空當(dāng),F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:

          一、組織領(lǐng)導(dǎo)

          縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長,財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。

          二、認(rèn)真開展自查

          一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進行自查。

          三、自查結(jié)果

          1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況,現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。

          2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

          3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。

          4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。

          5、通過財務(wù)自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

          6、通過自查,縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象,符合財務(wù)會計制度要求,嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設(shè)經(jīng)費收支賬一套,除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設(shè)“小金庫”,無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象,會計報表數(shù)字真實,內(nèi)容完整。

          四、建章立制,建立長效機制

          局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律,機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。

        關(guān)于小金庫的自查報告3

          根據(jù)縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉(zhuǎn)發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》文件精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活,深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月—20xx年8月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

          一、加強領(lǐng)導(dǎo),健全班子

          為確保專項整治工作的順利進行,我鄉(xiāng)成立了由黨委書記xx任組長,鄉(xiāng)長xx、紀(jì)委書記xx任副組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭,鄉(xiāng)黨政辦公室、鄉(xiāng)財政所具體負(fù)責(zé)此次專項整治工作。

          二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

          為做好深入開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作9月16日,我鄉(xiāng)召開了關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作會議。鄉(xiāng)專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,鄉(xiāng)級各部門負(fù)責(zé)人,在家的全體鄉(xiāng)干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉(zhuǎn)發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》,對有關(guān)報表進行說明,書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要高度重視,落實責(zé)任,研判當(dāng)前形勢,研讀政策規(guī)定,研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭,黨政辦公室,財政所,鄉(xiāng)級各部門協(xié)助這次的專項整治活動。四是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。

          三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

          按照專項整治工作中專項治理內(nèi)容,我鄉(xiāng)對各類帳戶進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

          1、預(yù)算收入管理情況

          我鄉(xiāng)預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

          2、預(yù)算支出管理情況

          我鄉(xiāng)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。

          我鄉(xiāng)無公車,因此無公務(wù)用車運行維護費發(fā)生。

          3、政府采購管理情況

          我鄉(xiāng)對各類辦公設(shè)備的購置,從預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。

          4、資產(chǎn)管理情況

          我鄉(xiāng)在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

          5、財務(wù)會計管理情況

          我鄉(xiāng)會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

          6、財政票據(jù)管理情況

          我鄉(xiāng)財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

          7、私設(shè)“小金庫”情況

          我鄉(xiāng)收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,所以沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

          8、濫發(fā)錢物情況。

          經(jīng)認(rèn)真自查,我鄉(xiāng)沒有擅自越權(quán)出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。

          9、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況

          我鄉(xiāng)經(jīng)自查,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,沒有虛列、轉(zhuǎn)嫁支出等現(xiàn)象存在。

          通過這次專項整治活動的開展,我鄉(xiāng)進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后,我鄉(xiāng)將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

        關(guān)于小金庫的自查報告4

          為嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

          第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的'重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認(rèn)真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),全體職工監(jiān)督的工作小組,認(rèn)真扎實的開展清理工作。

          第二:按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。

          第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務(wù)處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為。

          雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

        關(guān)于小金庫的自查報告5

          根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告于后:

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與

          自查工作由處長同志牽頭,組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神,明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,讓全處干部職工充分認(rèn)識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

          二、對照要求,認(rèn)真清理

          按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶,設(shè)立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

          三、完善制度,加強管理

          加強了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護工程的管理力度,嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。

          在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

          進一步完善項目支出管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。

          四、鞏固成果,建立機制

          完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

          通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴(yán)格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

        關(guān)于小金庫的自查報告6

          根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈xx市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我局對xx年1月—xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

          一、 健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

          為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

          二、 加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

          為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會議。會議傳達了《xx市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責(zé)任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。?

          三、 認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

          按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

          1 、預(yù)算收入管理情況

          我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

          2、預(yù)算支出管理情況

          我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。

          出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn),無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

          我局已于20xx年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。

          xx年-xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。

          3、政府采購管理情況

          我局對各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。

          4、資產(chǎn)管理情況

          我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

          5、財務(wù)會計管理情況

          我局會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

          6、財政票據(jù)管理情況

          我局財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

          7、設(shè)立“小金庫”情況

          我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

          8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。

          經(jīng)認(rèn)真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。

          通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

        關(guān)于小金庫的自查報告7

          按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

          一、提高思想認(rèn)識,迅速貫徹落實

          我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作,對照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

          二、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案

          為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

          三、認(rèn)真自查自糾,實施長效監(jiān)督

          按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細(xì)致的清查。

          一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

          二是我局自20xx年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

          三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

          四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費等問題。

          五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

          六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

          七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。

        關(guān)于小金庫的自查報告8

          為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

          按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

          一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

          二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

          三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

          四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

          通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。

        關(guān)于小金庫的自查報告9

          治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除溫床,保護干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下:

          一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識

          我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

          二、加強領(lǐng)導(dǎo),職責(zé)分工

          為了保障治理工作順利進行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

          學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

          組長:。。。。

          副組長:。。。。

          成員:。。。。

          舉報電話:。。。。

          三、明確要求,重點治理

          根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

          按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

          按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的自查,透過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。

          雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

          四、整改建章,規(guī)范完善

          我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐工作能有更大提高。

        關(guān)于小金庫的自查報告10

          按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:

          一、高度重視、明確方案

          為了認(rèn)真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長,紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長,計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

          二、自查情況匯總

          這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理,無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。

          1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

          2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算;

          3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

          4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

          5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

          6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

          此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求,完善財務(wù)管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

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