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      2. 三項檢查自查報告

        時間:2024-07-01 18:46:39 報告 我要投稿
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        三項檢查自查報告

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        三項檢查自查報告

        三項檢查自查報告1

          根據(jù)省市局文件精神,我局(分公司)認(rèn)真組織開展了對工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動,現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報告如下:

          一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

          根據(jù)自查整改工作要求,及時組織召開了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會議,成立了以局長(經(jīng)理)為組長,副局長(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長,監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。

          認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會議精神,認(rèn)真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表”、“三項工作制度完善落實責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查整改工作。

          二、認(rèn)真開展自查整改工作

          為了開展好自查整改工作,我局(分公司)重點圍繞xx年以來實施的工程投資、物資采購、廣告促銷項目。認(rèn)真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表”、“三項工作制度完善落實責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查工作。

          重點針對1、有些制度未及時更新,個別制度沒有按照國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時修訂;2、個別項目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項目不按規(guī)定招標(biāo),應(yīng)公開招標(biāo)的,采取邀請招標(biāo)方式;4、個別項目存在拆分的等問題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。

          自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目;項目檢查做到了逐項進(jìn)行,全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查,實事求是反映情況。

          三、具體自查情況

          1、工程投資項目

          xx年以來我局(分公司)實施的工程投資項目:牛加欄圍墻建設(shè)工程。

          (1)工程投資項目決策:我局(分公司)成立了工程投資項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組,定期召開會議對工程投資進(jìn)行研究決策,并定期在專銷送聯(lián)席會議上通報工程進(jìn)度情況。

          (2)項目過程管理:

          立項:我局(分公司)經(jīng)過行政會議研究,對牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算,并上報市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬以內(nèi)建設(shè)此項工程。

          招投標(biāo)管理:我局(分公司)對牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開議標(biāo)會議。

          合同管理:合同內(nèi)容與議標(biāo)會議內(nèi)容相對應(yīng),按中標(biāo)價簽訂合同,并已報財務(wù)科備案,付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行,在審計前未超過合同款的80%。

          工程監(jiān)理:我局(分公司)委派了監(jiān)理,對工程投資進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。

          資金管理:我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實際投資額的80%以內(nèi)。

          竣工驗收:我局(分公司)嚴(yán)格對工程進(jìn)行了驗收,竣工驗收報告齊全。該項工程竣工后于xx年12月26日順利通過了XX正源工程造價咨詢有限公司的工程審計,審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計結(jié)果進(jìn)行支付,最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。

          痕跡管理:項目決策過程有會議記錄,項目實施中的.原始記錄或單據(jù)完整,并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

          (3)監(jiān)督管理

          我局(分公司)工程投資項目實施中加強(qiáng)監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過程的跟蹤監(jiān)管,核對有關(guān)的主要材料的資料,現(xiàn)場施工監(jiān)管。

          通過自查自糾,我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項目的違規(guī)問題,檔案整理規(guī)范。

          2、物資采購項目

          重點圍繞xx年以來實施的的物資采購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購,未納入工程項目實施整體采購。(5)同一類物資存在多批次分散采購,未作集中采購。通過對應(yīng)以上情況,我局(分公司)物資采購自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目,項目檢查做到了逐項進(jìn)行,全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查,實事求是反映情況。

          我局(分公司)xx年以來有1項物資采購項目。xx年1月24日采購桑塔納小汽車一輛,單價10.58萬元,掛牌0.9563萬元,總金額為11.5363萬元,物資采購決策依據(jù)為000053號預(yù)算申報審批表,決策過程民主公開并由我局(分公司)行政會議通過,實施過程符合管監(jiān)一體化規(guī)定,紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。

          通過自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購項目違規(guī)問題,檔案整理規(guī)范。

          3、廣告促銷項目

          嚴(yán)格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍,認(rèn)真開展自查工作,逐筆“廣告促銷”費用支出情況,進(jìn)行登記造冊,確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。

          對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責(zé)任表,我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問題,為更好開展好自查工作,我局(分公司)重點圍繞xx年至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預(yù)算及預(yù)算實際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項制度是否完善、決策程序是否規(guī)范,實施過程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項目展開了認(rèn)真的自查工作。

          1、自查工作始終堅持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項目;

          2、項目檢查做到了逐項進(jìn)行,全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項開展了自查,實事求是反映情況;

          3、通過認(rèn)真的自查,我局(分公司)xx年至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類,項目共二項,金額共計12112.71元。具體自查情況如下表:

          從自查“回頭看”的情況來看,我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項審批、供應(yīng)商管理、實施方式、實施程序、合同管理、效果評估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。

          今后,為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢查工作的日常監(jiān)管和長效機(jī)制、陽光工程建設(shè),我們將進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律,完善制度建設(shè),規(guī)范工作流程、嚴(yán)格加強(qiáng)日常監(jiān)管工作,扎實開展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開辦事、企務(wù)公開工作,全面深入地推進(jìn)各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),不斷總結(jié)創(chuàng)新監(jiān)管方式,積極抓好各項內(nèi)部監(jiān)管工作的長效機(jī)制建設(shè)。

          總之,通過這次自查整改“回頭看”工作,進(jìn)一步提高了我們的規(guī)范意識和監(jiān)管意識,我局(分公司)將長期深入地按照規(guī)范要求,嚴(yán)格抓好各項工作,更加認(rèn)真扎實地開展好日常的監(jiān)管工作,保質(zhì)保量,全面推動專項治理工作的深入開展,使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。

        三項檢查自查報告2

          根據(jù)聯(lián)社深化三項治理工作的文件精神,以規(guī)范行為、防范案件,查找問題、解決問題,放下包袱、輕裝上陣為思路,對照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書所列排查內(nèi)容,對個人在工作中存在的問題充分暴露,深挖根源,充分認(rèn)識和領(lǐng)悟三項治理工作的重要意義,以促使個人通過這項活動的開展,通過這次對存在問題的排查整改,能夠在以后的工作中不斷的進(jìn)步,作出如下總結(jié)。

          一、學(xué)習(xí)上。作為一名信貸人員,我在平時的工作中,能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識,較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識,但仍不夠努力,總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事,不能夠滿足個人和工作對知識的需要,沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法,因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識。

          二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時間,各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項工作的成效,我作為一名信貸員,在思想上紿終高度重視,深知這項工作的重要性,不敢有絲毫懈怠。

          三、信貸管理上。自調(diào)入龍?zhí)列庞蒙缫詠,時刻保持清醒頭腦,辦理貸款手續(xù),力求完善,不出差錯,確保手續(xù)真實合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上,貸前貸后的檢查上,存在一定的惰性,小部分的檔案信息沒有完善,一些幾千元額度的.小額貸款,總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī),片面的相信擔(dān)保人、介紹人,而沒有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改

          進(jìn),杜絕違規(guī)行為,降低貸款風(fēng)險。

          四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來始終堅持按章辦事,努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。但仍在一些細(xì)節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞,如在安全制度的執(zhí)行上,信貸室的門總是關(guān)不住,外人很容易進(jìn)入,容易造成隱患;在經(jīng)手股金的處理上,均能賬款清晰,及時入帳,無截留行為;無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為;無虛報費用,私設(shè)小金庫待為;無擅自罰款,亂收手續(xù)費行為。

          五、工作作風(fēng)上。我在工作中,兢兢業(yè)業(yè),沒有利用職權(quán)索要、接受他人財物的行為,也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè),更無侵占集體財產(chǎn)的行為,無涉及黃賭毒等違法行為,始終保持一個信合職工的光輝形象。

          在今后的工作中,一定杜絕此類現(xiàn)象,規(guī)請領(lǐng)導(dǎo)與同事們監(jiān)督。此項工作的開展,非常必要,讓我充分認(rèn)識到,在信用社工作責(zé)任重大,想干好信用社的工作,更是要時刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實實工作,老老實實做人,任何違規(guī)違法的行為都是對集體,對自己的不負(fù)責(zé),通過此次三項治理工作的開展,通過這次對個人存在問題的剖析,我的思想受到了洗禮,得到了凈化,在以后的工作中我一定會做好每一件事,努力爭當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工。

        三項檢查自查報告3

          省中煙公司:

          根據(jù)全國“三項檢查”電視電話會議精神和《**中煙工業(yè)公司20xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》要求,整頓辦廠及時組織宣貫動員,擬定自查實施方案,部署整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序自查工作,現(xiàn)將5月份工作開展情況匯報如下:

          一、根據(jù)方案按圖施工,收集整理制度,繪制流程圖。

          已經(jīng)收集整理國家局、中煙工業(yè)公司、廠內(nèi)現(xiàn)有制度60個,正在逐一審查制度的有效性,廢棄無用的制度,完善更新現(xiàn)有的制度。為嚴(yán)格規(guī)范程序,繪制了8個流程圖,將關(guān)鍵控制點嵌入到生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。根據(jù)每個組具體情況設(shè)計自查表格11張,作為固定化格式樣表,每個組逐月以自查表格形式匯報自查情況,以一些重要的指標(biāo)和數(shù)據(jù)作為自查的支撐材料。

          二、自查中存在的主要問題:

          我廠在健全管理體系、加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管等方面大部分做得較好,還存在一些不足有待完善,主要表現(xiàn)在以下幾個專業(yè)組:

          1、物資采購組:

          卷煙輔材采購由于歷史原因是延續(xù)以前采用年度訂單形式確定采購數(shù)量,沒有簽訂采購合同,缺少法律保障的依據(jù);采購程序在檔案中沒有體現(xiàn)出來,缺少檔案資料支撐;

          供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證沒有按照年度認(rèn)證,存在個別供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證已經(jīng)過期的現(xiàn)象;檔案資料的'保管沒有分類別存放,不同供應(yīng)商的資料全部放在一起,顯得凌亂。

          煙機(jī)零配件管理沒有建立備品備件報廢管理相關(guān)制度,備品備件報廢處理只是交給華新集團(tuán)處理,處理程序不夠嚴(yán)謹(jǐn),希望盡快建立完善備品備件管理制度,做到完善制度,規(guī)范程序。

          2、廣告促銷組:

          部分廣告宣傳品只有會辦紀(jì)要,但是缺少比質(zhì)比價和談判過程的詳細(xì)記錄,甚至個別項目沒有記錄;有的廣告項目沒有進(jìn)行比質(zhì)比價操作。特別是延續(xù)廣告、三產(chǎn)操作的廣告和一些特定的媒體廣告項目沒有進(jìn)行比質(zhì)比價;沒有建立完善廣告宣傳品倉庫保管、領(lǐng)用制度,并且廣告宣傳品倉庫存在個別賬卡物不一致現(xiàn)象。

          3、工程投資項目組:

          工程投資項目在自查以前沒有嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》以及國家煙草專賣局、中國煙草總公司關(guān)于招標(biāo)、采購活動的有關(guān)規(guī)定建立共管帳戶、履約保證金制度,要經(jīng)過第三方進(jìn)行討論和評估。

          三、整改措施

          1、進(jìn)一步完善制度。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題重新制定了三個制度,《**中煙**卷煙廠自主采購材料供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證管理辦法》、《五金備件報廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。下一步逐個梳理,進(jìn)一步做好制度的梳理、修訂、新制定、廢止等工作,不斷建立完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

          2、整改落實自查中發(fā)現(xiàn)的問題。已經(jīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題書面反饋通知到相關(guān)部門,反饋存在的問題,提出整改建議。在六月份進(jìn)行全面再次梳理,對照存在的問題,逐個落實,逐個檢查,確保整改到位。

          **中煙**卷煙廠整頓辦

          20xx年六月二日

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