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        時間:2022-08-08 18:42:40 崗位職責 我要投稿

        醫(yī)院財務科崗位設置及工作職責

          隨著社會不斷地進步,各種崗位職責頻頻出現(xiàn),崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的醫(yī)院財務科崗位設置及工作職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        醫(yī)院財務科崗位設置及工作職責

          財務科下轄三個二級單位:會計室、門診收款室、住院記賬處。擔負著科學編制預算、依法組織醫(yī)院收入、控制醫(yī)院各項支出,積極籌措并合理運用資金,加強經(jīng)濟活動的控制和監(jiān)督等任務。具體崗位設置及職責分工如下:

          一、財務科科長

          在院長領導下,負責財務科的全面工作。

          ⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī),遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求,建立健全醫(yī)院財務管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度,并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新;

          ⒉認真履行財務監(jiān)督職能,對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導,發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,及時向院領導或上級主管部門報告;

         、嘲凑蔗t(yī)院財務管理需要和內(nèi)部控制的要求,確定財會崗位設置和人員配備方案;做到崗位設置合理、職權(quán)明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化;

          ⒋制定實施醫(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入,做到收費規(guī)范合理,有依據(jù)、有標準;嚴控各項開支,監(jiān)督資金使用的合理性、合法性,努力提高資金的使用效率。

         、颠\用會計資料,采用科學方法,進行經(jīng)濟預測,找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領導決策當好參謀。

          ⒍認真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,建立和完善國有資產(chǎn)管理措施,配合相關(guān)的職能管理科室,做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度,建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領用、維護、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度,確保國有資產(chǎn)的完整和安全。

         、犯鶕(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標,充分估計預期的收益和風險,制定和實施醫(yī)院長短期融資方案,為醫(yī)院建設與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。

          ⒏制訂人才培養(yǎng)計劃,建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度,引入激勵和淘汰機制,組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務,遵守職業(yè)道德,不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級,著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。

         、狗e極推進會計信息化建設在實現(xiàn)所有會計核算及財務管理,數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化操作的基礎上,逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫;收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫;以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。

          二、財務科副科長(兼主管會計)

          協(xié)組財務科科長工作,重點負責醫(yī)院日常會計業(yè)務處理的監(jiān)督、審核和指導,保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

         、眹栏癜凑铡夺t(yī)院會計制度》的規(guī)定,設置賬簿體系,組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算,編制會計報表。

         、藏撠煏嬰娝慊粘9ぷ鞴芾,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定。

         、池撠熡涃~憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。

         、簇撠熱t(yī)院年度預決算工作。在對上年度預算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎上,根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務發(fā)展的需要,合理預測收支的增減因素,編制醫(yī)院預算。年終,編制各類會計決算報表,撰寫綜合分析報告。

          ⒌負責日常財務分析工作。根據(jù)預算執(zhí)行情況,定期進行財務分析,編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設性意見,為領導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

         、秶栏駥彶閼患{的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。

         、范ㄆ谂c不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。

          三、出納崗位

         、眹栏褡袷刎斀(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規(guī)定的有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

          ⒉遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

         、潮9芎褪褂煤糜嘘P(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

         、醇皶r確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

          ⒌對收取的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。

          四、制證崗位

          ⒈根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求,編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和來往關(guān)系,憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊備、填制及時。

         、藏撠煷蛴≥敵鲇泿{證、憑證匯總表及會計報表,同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

         、称谀\用計算機會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細分類賬,進行賬賬、賬證、賬實核對,保證賬賬、賬證、賬實相符。

         、窗凑丈霞壱(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表,做到數(shù)字真實、 計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。

         、的杲K,打印會計賬簿,整理后歸檔。

          五、稽核崗位

         、卑础稌嫹ā泛陀嘘P(guān)法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定,負責對記帳 憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

         、矊Σ环麑、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

         、硨τ嬎銠C輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。

         、醇皶r核對銀行賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達賬項,保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

         、蹈鶕(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向科室領導匯報。

          六、工資核算崗位

         、卑慈耸虏块T通知,編制工資發(fā)放名冊,及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。

          ⒉根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表,與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后,編制績效工資發(fā)放清冊,及時送交銀行按時發(fā)放。

          ⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。

         、窗磭矣嘘P(guān)規(guī)定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。

          七、系統(tǒng)管理崗位

         、必撠熦攧哲浖僮飨到y(tǒng)的維護,定期對計算機設備進行檢查,確保機 器設備正常運轉(zhuǎn),不得擅自修改程序和公式。

         、矅栏褡袷赜嬎銠C的各項制度規(guī)定,做好密碼與口令的保密工作。

         、扯ㄆ跈z查計算機病毒,維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

          ⒋負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。

          ⒌定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作,并提出改進意見。

          八、固定資產(chǎn)管理崗位

         、痹O置固定資產(chǎn)明細帳,建立固定資產(chǎn)卡片,對固定資產(chǎn)的購置、領用、捐贈、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù),做到帳卡物三者相符。

          ⒉按《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊,按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。

         、硡⑴c固定資產(chǎn)的清查盤點,對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理,同時要查明原因,分清責任,按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。

          ⒋會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析,促進固定資產(chǎn)的合理使用,并督促有關(guān)部門加強維護、保養(yǎng),挖掘潛力,提高利用率。

          九、成本核算崗位

         、备鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本院特點和需要擬訂成本管理辦法,并根據(jù)實際情況及時進行修訂。

         、哺鶕(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的規(guī)定,對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定,費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。

          ⒊會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度,做好內(nèi)部成本管理的基礎工作,為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。

          ⒋按成本核算的內(nèi)容、程序、方法,進行費用的歸集和分配,定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

          十、往來管理崗位

          ⒈嚴格審核往來款項的真實性,并按收付單位、個人設置往來明細帳。

          ⒉及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析,對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報,對確實無法收回的應收款和支付的應付款,應查明原因,并按有關(guān)規(guī)定處理。 ⒊各種應收醫(yī)療款,按有關(guān)規(guī)定進行明細登記,歸集和定期編制費用報表,并及時進行費用催討、結(jié)算。

          十一、基建會計崗位

         、眹栏癜凑栈ㄘ攧諘嬛贫纫(guī)定進行會計核算和財務管理,按規(guī)定時 間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。

         、泊倬唧w經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登 記工作,定期進行財產(chǎn)物資清查,保證建設資金的合理使用。

          ⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項,做好債權(quán)債務的`清償工作。

         、窗瘁t(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案 資料,對尚未移交的檔案須妥善保管。 十二、藥品、材料核算崗位

         、必瀼貓(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關(guān)要求,督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。

         、藏撠熕幤贰⑿l(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表,及時上報。

          ⒊負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時,根據(jù)物價員通知及時予以更新,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。

         、磪⑴c藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作,對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因,分別不同情況,經(jīng)批準后進行處理。 ⒌定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況,對滯留積壓的物資要分析原因, 對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報,作出處理。

          十三、票據(jù)管理崗位

          ⒈認真學習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度,熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。

         、沧龊脤︻I購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

         、硣腊哑睋(jù)領用關(guān),做好領用登記工作。

          ⒋負責辦理各類票據(jù)的領用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

          ⒌指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù),對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。

          十四、檔案管理崗位

          ⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

         、藏撠熖钪茣嫏n案清冊,對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

          ⒊做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作,不得擅自出借。

         、匆蛐柰饨璧臅嫏n案,須經(jīng)財務科長批準,并做好登記。

         、祵π桎N毀的會計檔案,要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前,重要的會計資料,應復印留存。

          十五、公積金、離休干部藥費管理崗位

         、笔炀氄莆展e金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。

         、藏撠熮k理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。

         、嘲凑找蠹皶r向有關(guān)管理部門報送資料和報表,確保數(shù)據(jù)的正確無誤。

          十六、收費審核崗位

         、必撠煂ψ≡、門診收入報表的審核。

         、藏撠煂Σ∪送速M合規(guī)性的審核。

          十七、門診、住院收費崗位

         、必撠熓杖〔∪死U納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用,辦理各項退費。

         、布皶r打印收入日報表,每天營業(yè)終了,清點所收現(xiàn)金及支票,做到賬款相符。

          ⒊嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度,當日費用當日結(jié)算,當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行,不得私自外借、挪用。

         、磭栏癜凑諊裔t(yī)療服務價格及標準收費,做到按標準、按項目收費,保證收費工作的規(guī)范性。

         、祰栏褡孕型速M制度,按照管理權(quán)限規(guī)范操作,任何人不得擅自退費。

          ⒍嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定,對所領取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管,按照要求使用,不準借用或者挪用,不準任意涂改和毀損。

         、穱栏癜凑帐召M管理系統(tǒng)流程操作,不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

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