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      2. 稽核崗位職責

        時間:2022-05-14 08:23:54 崗位職責 我要投稿

        稽核崗位職責15篇

          現如今,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編整理的稽核崗位職責,希望能夠幫助到大家。

        稽核崗位職責15篇

        稽核崗位職責1

          職責描述:

          1.負責編制公司的財務報表,并對財務數據進行對比和分析,對公司的經營運作情況提出建設性意見;

          2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規避財務風險;

          3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用,結合實施公司總部的管理方針和目標,嚴格執行公司財務管理制度;

          4.負責協調與業務部門的工作并完成總部安排的其他工作;

          5.對接支持業務部門。

          任職要求:

          1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業

          2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗

        稽核崗位職責2

          一、記賬憑證稽核

          1、每一經濟事項發生,是否按規定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。

          2、會計科目及支出經濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

          3、轉賬是否合理,借貸方數字是否相符,有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

          4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續是否完備,有關人員的簽章是否齊全。

          5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現象,裝訂是否完整。

          6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

          二、賬簿稽核

          1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經過復核;銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

          2、現金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。

          3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符,有無遺漏。

          4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續,是否依照規定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

          5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關部門登記依法建賬。

          6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規定手續辦理,訂本式賬簿有無缺頁。

          7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷,有無長期占用現象。

          8、實行會計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。

          9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。

          三、庫存稽核

          1、檢查庫存現金時,是否存放庫內,如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的使用是否經有關負責人審批。

          2、有無積壓結算票據及收付款票據現象,是否按記賬憑證辦理收付款業務。

          3、是否日清月結,進行賬款核對。

          4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。

          5、收入是否送存銀行,有無坐支現象。

          四、會計報表稽核

          1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。

          2、各種會計報表是否按規定期限及要求報送,有無遺漏。

          3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

          4、報表的數字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規定。

          五、票據稽核

          1、有無票據管理制度,各種票據的領購手續是否完備真實,是否有專人負責并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據收回情景。

          2、票據使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規范、真實、準確;有無大頭小尾,轉讓,轉借,拆本使用,單聯填開,收據、收費票據、發票相互代用的現象等。

          3、票據發出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據存根保存是否完整得當,是否按規定的期限保存,銷毀手續是否完備。

          六、財務稽核

          1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

          2、是否嚴格執行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否專款專用,專項核算。

          3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。

          4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。

          5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。

          6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

        稽核崗位職責3

          稽核員崗位職責

          1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業務。

          2、正確做好現金和銀行日記賬。

          3、嚴格按照財務制度規定審核報銷票據。

          4、保管庫存現金和各種票據。

          5、清繳各種賬務費用。

          6、編制內部銀行對賬調節表。

          7、及時向部門領導匯報資金情況。

          8、完成領導交辦的其它事項。

        稽核崗位職責4

          1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;

          2、申請票據,購增值稅發票,認證發票,協助辦理稅務報表的申報;

          3、與業務部門對帳,填寫付款單,開具分發快遞發票;

          4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

          5、固定資產和存貨的登記和管理;

          6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

        稽核崗位職責5

          1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

          2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

          3.負責會計(番禺會計)憑證的審核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

          4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

          5. 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

          6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

          7.協助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發放。

          8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

          9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

          10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計(番禺統計)工作。

          11.完成部門經理(番禺經理)交辦的其它工作。

        稽核崗位職責6

          1、擔任分支機構的項目主審工作,負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

          2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續整改情況等,對稽核項目負責;

          3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作,并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

          4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

          5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納,對稽核課題進行研究。

        稽核崗位職責7

          1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

          2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽核,并協助擬寫經濟責任稽核報告;

          3.開展監管部門指定的專項稽核項目,協助擬寫相關的專項稽核報告;

          4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

          5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;

          6.適時對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

          7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

        稽核崗位職責8

          稽核員崗位職責說明

          1.宣傳貫徹國家有關電力供應與使用法律、法規、方針、政策以及電力行業標準。

          2.按照統一安排,在公司范圍內開展用電稽查活動,協助處理用電糾紛。

          3.負責填寫“用電檢查工作單”,經審核批準后執行響應任務,工作終結后,將工作單存檔。

          4.認真履行用電檢查職責,隨身攜帶“用電檢查證”等相關證件。

          5.嚴厲查處各類違章用電和竊電案件,制止危害供用電秩序的行為。

          6.負責執行用電稽查工作計劃和培訓計劃。

          7.完成領導交辦的其他工作。

          稽核員崗位職責是什么

          1.嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定,對一切經濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規定的收支提出意見,向領導匯報,積極采取措施進行處理。

          2.按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發現的問題,要提出修正的意見和建議。

          3.審核會計憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備,數據是否正確,會計分錄是否符合有關制度的`規定。

          4.審查賬簿記錄是否合法和真實。

          5.審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求,是否反映了企業的真實情況。

          6.會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

          稽核員崗位職責

          1.日常工作內容:

          (1)負責核算收銀員完成的各種報表,檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致,檢査清機報表是否跳號等。

          (2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數據和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數據是否相同。

          (3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表,檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成,報表是否完整和真實。

          (4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。

          (5)負責完成酒店營業收益情況報告表、每曰現金結算情況報告表和各部門收入明細表。

          (6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致,前臺、餐廳給予的折扣和優惠是否合乎標準,回扣、更正是否正常,手續是否齊備等。

          (7)負責檢查外幣現金收人與本幣現金收入的比例,防止私兌外幣。

          (8)每日把各類報表按日期、序號存放,月末裝訂成冊。

          2.每10天給成本部列出中、西餐廳,多功能廳,娛樂廳等的客人數、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數據,以填制成本報表。

          3.月末的工作內容:

          (1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。

          (2)將各部門當月收入的外幣數匯總列入報表。

          (3)將本月營業總賬分部門核算后交成本部。

          4.監督工作內容:

          (1)檢查收鉗工作,保證收鉗工作按規定進行。

          (2)發現問題時善于提出改進意見,進一步完善收銀制度。

        稽核崗位職責9

          負責日常財務核算,嚴格根據財務收支計劃和財務會計制度審核各項支出;

          按照國家會計法規制度和公司的有關規章制度,在財務總監的指導下建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;

          編制記賬憑證、登記會計明細賬及總賬、結賬、對賬,做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚,按期對賬、報賬;

          進行成本、費用的核算,按照經濟核算原則,定期檢查,做好成本日?刂乒ぷ;

          與各部門溝通,銜接好收付款的催收支付等工作并及時核銷;

          負責稅務申報及稅控系統的維護,按時向稅務機關進行納稅申報,準時報送財務報表,做到內容完整,數字準確、真實,辦理公司有關稅收的繳納、查對、申請、復查等各項工作;

          及時編制各類對外、對內財務報表及報告;

          負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

        稽核崗位職責10

          一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。

          二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

          三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

          四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。

          五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

          六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

          七、完成領導交辦的其他工作。

        稽核崗位職責11

          1、負責各單位目標數據準確性和真實性的稽核驗證;

          2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏;

          3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數據;

          4.負責各類賬務的稽查、核對工作,對各項費用進行準確分析和判定;

          5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;

          6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。

        稽核崗位職責12

          1、負責稽核公司旗下各門店每日銷售收入,保證銷售收入的完整無缺失。

          2、按公司規定,對各門店在銷售賬務方面的各項違規事項,及時查出問題,同時進行調查處理并跟進后續的整改情況。

          3、負責各門店的賬務培訓工作,包括日常財務回訪、疑難解答以及新員工的培訓等。

          4、負責與各商場的每月對賬工作,并完成每月銷售發票的送達工作。

          5、負責完成財務部出具的有關銷售收入方面的相關報表。

          6、協助部門主管完成其他相關的財務工作。

        稽核崗位職責13

          1.負責公司財務稽核及報告工作;

          2.負責審核各種明細帳、總帳,并核對相符;

          3.配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督;

          4.協助上級加強會計基礎管理工作;

          5.規范公司財務制度及流程;

          6.完成領導交辦的其它工作。

        稽核崗位職責14

          [管理層級關系]

          直接上級:財務會計部經理

          [崗位職責]

          1、執行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。

          2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等,審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。

          3、在規定的權限范圍內,對各項預算開支進行審核,對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關,協助部門經理控制資金的使用。

          4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。

          5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。

          6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

          7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求,抽查帳帳、帳表是否相符。

          8、審核各類會計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。

          9、審核工資標準及發放變動情況表。審核工資發放表與工資發放現金是否相符、手續是否完備。

          10、收集會計核算資料,配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。

          11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。

          12、分析資金運作質量,檢查貨幣資金和往來帳戶情況,考核各環節資金占用,提供有關分析資料。

          13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。

        稽核崗位職責15

          1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

          2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續是否完備,數字是否準確,附件、印章是否齊全。

          3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

          4、負責接洽有關部門查詢經費使用狀況,帶給相關資料。主動積累各項有關資料,對會計資料進行分析。

          5、每月核對往來款項,及時督促經辦人員辦理結帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

          6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,及時查對未達帳項。

          7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據,每月認真審核票據使用狀況,確保票、款、帳相符。

          8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

          9、完成領導交辦的其他工作。

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