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      2. 績效運行監(jiān)控分析報告

        時間:2024-07-26 14:36:41 分析報告 我要投稿

        績效運行監(jiān)控分析報告集錦(10篇)

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        績效運行監(jiān)控分析報告集錦(10篇)

        績效運行監(jiān)控分析報告1

          一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          為深入推進實施預算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。

          在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責任人在預算執(zhí)行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到?顚S,確保資金不偏離績效目標。

          二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

         。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個,預算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預算執(zhí)行情況具體如下:

          1、瀘定橋小學國配套營養(yǎng)餐項目預算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          6、成武小學國配套義務教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。

          8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          9、瀘定中學高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。

          13、城區(qū)第二幼兒園建設項目預算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;

          14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;

          15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;

          16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。

          17、二郎山片區(qū)寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。

          18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。

          19、尊師重教關愛基金項目預算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學期執(zhí)行完畢。

          20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%

          21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

          22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

          23、城區(qū)二幼設備采購項目資金預算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預付款,按合同支付。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預算項目,對各績效項目都能做到應監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的`情況。年初申報的32個預算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施,預計全年的績效目標任務都按照年初制定的計劃和指標全部完成。

          三、存在的主要問題及原因分析

          20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問題:

         。ㄒ唬┛冃Ч芾斫(jīng)驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。

         。ǘ╊A算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況,需要加強文件學習,科學制定績效指標。

          四、下一步改進工作的舉措

          (一)加強學習,提升績效管理水平

          重視和加強財務管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績效管理意識,提高項目績效管理水平。

         。ǘ┘訌姳O(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度

          加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào),以年初設定的績效目標為導向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。

          1-8月份,年初申報的32個預算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

          五、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題。

        績效運行監(jiān)控分析報告2

          根據(jù)《仁懷市預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的有關規(guī)定和《20xx年度預算績效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的相關工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現(xiàn)將有關監(jiān)控工作情況報告如下:

          一、年度資金預算安排情況

          我辦20xx年初預算安464.00萬元。

          二、資金使用情況及分析

         。ㄒ唬20xx年1-7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預算的.11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元,三是應急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

         。ǘ╊A算執(zhí)行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。

          (三)下步工作打算:強化績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執(zhí)行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。

        績效運行監(jiān)控分析報告3

          按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。

          一、主要職能職責

          學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。

          二、機構(gòu)基本情況

          瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關工作的`開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

          三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:

         。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

          公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

          項目支出,主要包括:1.校園文化建設經(jīng)費200萬元;2.育才樓災后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

         。ǘ1-8月執(zhí)行情況

          部門預算1-8月執(zhí)行情況

          1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

         。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況

          公用支出

          保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設備設施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

          項目支出

          1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

          2.項目資金實際使用情況分析。

          (1)校園文化建設經(jīng)費200萬元;

          主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

          (2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元;

          主要用于育才樓災后重建工程。

         。3)代管資金1800萬元;

          用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。

          總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,學校正常運轉(zhuǎn),教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質(zhì)量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設施進一步完善。

          四、運行監(jiān)控分析

         。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況

          年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

          事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

          其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

          (二)全年績效目標預計完成情況

          認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學;A設施設備的整體水平,加強學;A設施設備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

        績效運行監(jiān)控分析報告4

          一、部門(單位)概況

         。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-20xx)中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

          1.項目組織領導小組:負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。

          組長:黃時勇

          副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

          成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

          2.項目管理

         。1)技術(shù)指導小組:負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。

          組長:羅宗賓

          成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

          何文峰、廖麗芬。

         。2)現(xiàn)場工作組:負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

          一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

          二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

          數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

         。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成

         。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運行,達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

         。ㄈ20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。

          (四)20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

          項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。

          賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:

          (1)人員費用:

          賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。

         。2)交通費

          按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

         。3)檢測藥劑費

          檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

         。4)儀器設備及檢測車維護費

          儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。

         。5)辦公費等其他費用

          辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。

          3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預算,年度結(jié)算等財務管理制度,做到合理合法使用。

          4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務撥付使用。

         。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。

          二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況

          (一)履職完成情況:到目前為止完成全年任務份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的'水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點,及時解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時上報。

          (二)履職效果情況:提出飲水安全風險評估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。

         。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

          三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

          績效目標是不存在調(diào)整,下半年加大力度進行完成總體目標。

          四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

         。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

          一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行;

          二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

         。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。

          五、問題、糾偏措施和建議

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}

          1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。

          2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。

         。ǘ└倪M措施

          1、政府及相關部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理,及時制訂相關工作要求,對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

          2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時進行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。

          3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費,開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。

        績效運行監(jiān)控分析報告5

          一、基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r。

          為響應全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。

         。ǘ╉椖靠冃繕恕

          1、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

          2、督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。

          3、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

          二、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。

         。ǘ┛冃гu價原則

          1、科學規(guī)范原則?冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

          2、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

          3、分級分類原則?冃гu價要根據(jù)評價對象的.特點分類組織實施。

          4、績效相關原則?冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

         。ㄈ┛冃гu價方法

          績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

          自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

         。ㄋ模┛冃гu價工作過程

          我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調(diào)查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

          三、綜合評價情況及評價結(jié)論

          根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關評分表)

          四、績效評價指標分析

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

          此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

         。ǘ╉椖窟^程情況。

          1、健全組織機構(gòu)、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

          2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

          3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

         。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

          1、工程完工率達標。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。

          2、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

         。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

          受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

          五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

          項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

          1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。

          2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。

          六、有關建議

          1、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。

          2、加強專業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習,不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。

        績效運行監(jiān)控分析報告6

          青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

          工作任務

          通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

          績效監(jiān)控開展情況

          青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預算批復績效目標,收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運行監(jiān)控情況如下:

          資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預算執(zhí)行率100%。

          績效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標偏離情況。

          績效監(jiān)控結(jié)論及分析

          通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進,能預期完成任務,不存在偏差。

          績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

          無

          糾偏建議

          無

          績效監(jiān)控結(jié)果應用建議

          無

        績效運行監(jiān)控分析報告7

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r

          根據(jù)《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關于調(diào)整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號)

          和《貴州省自然資源廳關于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

         。ǘ╉椖繉嵤┢谙

          20xx年1月1日到20xx年12月31日。

          (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍

          做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

          (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

          根據(jù)20xx年度年初預算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

          二、績效目標的核對和確定情況

         。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設定情況

          數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

          質(zhì)量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求;

          保障時限:20xx年度;

          成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;

          社會效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

          可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;

          服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

          (二)績效目標的核對情況(如有調(diào)整,應說明原因)

          無

          三、項目組織實施情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織情況

          20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務內(nèi)容。

          (二)項目管理情況

          貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

         。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

          無

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

          為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。

          (二)效果和效益情況

          為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

         。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

          經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置,降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

          社會效益:為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

         。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的.差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

          項目績效實際情況與目標一致。

          (五)項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

          技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

          五、存在的主要問題及改進的措施和建議

          (一)主要問題

          技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。

         。ǘ└倪M措施與建議

          積極完成支付程序。

         。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論

          為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。

          六、其他需要說明的情況

          無

        績效運行監(jiān)控分析報告8

          一、項目支出基本情況

          20xx年本單位項目支出預算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          專項支出明確單位專項的分管領導,指定科室負責具體實施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體,負責本科室的預算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

          公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

          20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預算完成率為16.17%。

          1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

          2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

          3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

         。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

          截止6月底,共辦理招標備案項目130個,中標價108.58億元,其中公開招標項目119個,中標價104億元。

          一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。

          二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

          三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復核,以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

          四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

          五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的基礎上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的.執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

          六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

          四、存在問題及其原因

         。ㄒ唬╆P于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

         。ǘ╆P于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復,因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。

          五、有關建議及工作措施

          (一)進一步提高預算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標,同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

         。ǘ┘訌妰(nèi)部控制,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務工作水平。

        績效運行監(jiān)控分析報告9

          一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

          為持續(xù)發(fā)揮績效評價導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。

          根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎設施類項目質(zhì)量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預期目標。

          二、績效目標實現(xiàn)情況

          (一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

          為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進行總結(jié),并指出當前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準率。

          20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設等各項工作按進度有序完成,預計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。

          20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預算內(nèi)。

         。ǘ┬Ч繕藢崿F(xiàn)情況

          1、社會效益方面:提高公共服務水平,及時完成單位職能任務,提高單位公共服務水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。

          2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

          3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。

          4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務人民群眾。

          (三)滿意度目標實現(xiàn)情況

          20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預期,服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。

          三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

          基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預算執(zhí)行率達到100%。

          效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

          四、績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度及趨勢分析

          20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預期年底績效目標能全部實現(xiàn)。

          雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預期年底全部支付完成。

          五、存在的主要問題及糾偏建議

          一是預算編制和執(zhí)行過程中的`的科學性和嚴肅性還需要進一步加強;

          二是少數(shù)項目實施時間較長,導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務核算;

          三要加強支出調(diào)度,開展項目建設進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。

          六、其他需要說明的問題

          無

        績效運行監(jiān)控分析報告10

          一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

          1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預算項目3個,XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元,預算項目1個,XXX項目資金規(guī)模157;“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元,預算項目3個,XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

          2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監(jiān)控中的有關問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

          二、重點監(jiān)控工作情況

          我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目,選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。

          三、預算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

          1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個,績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

          2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:

          3.偏差原因分析:分類詳細說明。

          4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

          四、下一步監(jiān)控工作

          一是對于績效目標執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標實現(xiàn)的.具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責處理意見。

          二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。

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