酒店經營工作總結
酒店經營工作總結
今年3月份,股份公司為了進一步搞好酒店,扭轉酒店經營的被動局面,調整了酒店經營班子。今年酒店的經營管理工作,經營班子按總部要求,重點抓好三個中心任務:一是想盡辦法創(chuàng)收;二是千方百計控制成本;三是努力提高服務質量。酒店的管理圍繞這三大任務來展開,F(xiàn)在,我代表酒店向各位領導匯報一下工作情況。
一、上半年經營收入呈現(xiàn)五大特點
1、今年上半年,即1-6月份,經營收入比去年同期略有增長,增幅不大。
2、今年二季度經營收入比去年同期、比第一季度有大幅增長。今年二季度比去年同期增長11.5%,比第一季度增長28.8%。其中7月份酒店營業(yè)收入較上年同期增幅43.8%,完成7月份預算124.48%。
3、收入結構的變化,檢驗了經營思想的正確性。今年總的經營思路是以營銷為龍頭、以餐飲為重點。由此,餐飲部比去年同期增長了29.6%,第二季度增幅高達36.2%。
4、客房收入比去年同期有下降,表現(xiàn)三個方面:第一,一季度下降幅度大,比去年同期降低22%,第二季度有明顯改善,降幅是7.8%;第二,客房在二季度實施降價,提高了客房的出租率;第三,二季度調整了營銷產品的比例結構,適度加大了會議團隊的營銷力度,同時,婚宴不受影響。
5、收入的穩(wěn)定性不夠。表明收入和市場營銷還沒有進入良性穩(wěn)定的發(fā)展階段。
綜上所述,從收入情況看,今年上半年二季度比第一季度收入有大幅增長,比去年同期有較大增長。
二、成本情況分析
1、今年上半年各項成本全線下降。
就餐飲部而言,可變成本率今年二季度比去年同期下降了15%左右。酒店餐飲、客房、娛樂綜合可變成本率半年度平均下降5.74%。
2、固定成本包括管理費用、營業(yè)費用和財務費用。其中管理費用和財務費用比上年同期有所減少。
3、成本控制采用綜合治理的辦法,表現(xiàn)在:
a、設立專門的成本控制部,各部門有成控員,形成一個網,定期分析。
b、確立了科學的可變成本率控制指標,簽署責任狀。
c、加強成本宣傳,提高全員成本意識。做到:年初有預算,過程有控制,結果有獎罰。
d、油改氣大幅降低運行成本
今年5月13日,油改氣工程正式投入使用。第二季度通過綜合控制,能耗比第一季度下降60.16%。
三、管理方面
1、樹立誠信經營的思想,對外樹立形象。
2、正確的用人,用正確的人。
3、完善用人機制。管理人員競聘上崗,員工實行優(yōu)化組合。
縮減a級經理、b級經理8人,主管10人,取消副主管職位29人,其管理和督導團隊由104人精減為42人。員工總人數(shù)由元月份的766人減至670人左右,還增加了美食街項目。
4、制定一套有激勵作用的分配制度,徹底打破大鍋飯,克服干多干少一個樣、干好干壞一個樣。
5、在總部人力資源部幫助下,實施工資制度的設計與調整,讓員工參與討論,短時間內調整完畢,沒有出現(xiàn)大的波動。
四、服務方面
1、抓培訓,提高服務意識。
2、制定工作標準,按標準培訓、按標準工作、按標準檢查。
3、抓好服務質量系統(tǒng)工程建設:
a、建立有效的獎勵機制;
b、溫暖人心的后勤保障服務,倡導二線員工為一線員工服務。
d、營造和諧進取的工作氛圍;
e、成就與榮譽
五、下半年工作思路
1、繼續(xù)圍繞三項中心任務開展工作,超越自我,創(chuàng)造歷史。
2、轉變企業(yè)經濟增長的方式,其核心是向人力資源要效益,通過人的發(fā)展,實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展。
3、培育員工的核心價值觀,逐步達到員工個人價值的實現(xiàn)與酒店發(fā)展統(tǒng)一起來。
4、完成員工食堂、宿舍的油改氣工程。
5、做好月餅銷售,打好這一仗
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