供應部的年度計劃提綱
供應部的年度計劃提綱
一、綜述(2分)
戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營預算指標回顧。(幾句話簡述公司戰(zhàn)略和本年度經營指標和全面預算執(zhí)行)
XX年總體工作概要情況。(用一段話描述本企業(yè)全面工作成果,總結成績,提煉亮點,工作創(chuàng)新)
并分述如下:(數據截止到XX年11月30日,并預測數據至XX年12月31日)
二、分述(24分)
。ㄒ唬┙洕笜送瓿汕闆r。
根據目標責任書的內容,總結完成計劃情況,找出差異,總結分
析。
。ǘ┦袌鲣N售工作總結分析
1 、主營業(yè)務收入
營銷工作完成情況(計劃完成率,同比分析增長率),合同執(zhí)行履約情況
2、從市場、產品類別、優(yōu)勢產品方面分析目前企業(yè)所處于的位置。重點客戶保有和新客戶開發(fā)情況總結。
(三)采購過程管理分析
供應商、外協(xié)加工、進廠控制等過程管理方面的措施及成效(可采用數據說明)
。ㄋ模┥a工作總結分析
1、計劃完成情況,產值產量數據(與計劃的差異性分析) 2 、產能匹配情況分析,生產瓶頸分析問題。
(五)財務工作
1、財務管控工作:總結管控措施推進、落實情況
2、預算管理:總結預算實施情況、預算指標因素影響分析、存在的問題。
3、資金管理:資金狀況、收支情況,資金管理措施,成果、庫存和應收賬款、賬戶、等分析(同比及環(huán)比變動情況)。
4、本年盈虧因素概要分析
5、財務制度制定、修訂完善情況
(六)人力資源工作
1、各類人員比例設定
企業(yè)總人數、平均年齡以及與去年同期的比較
一般管理人員、銷售人員、技術人員、一線人員、后勤(輔助)人員數量、平均年齡及比例,依據目標設定進行差距分析。
分析人員崗位比例結構,是否適應現有需求(一般管理人員、銷售人員、技術人員、一線人員、后勤(輔助)人員數量及比例,目標設定和差距分析)
2、人員流動(流入、流出)比例分析
3、人均工資數值,人均工資增長率(與2011年相比)
4、中高級人才引進/流失情況分析。
5、 職工培訓小結。
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1、 安全生產總體概況
2、安全責任制落實情況
3、針對安全生產標準化3級標準的差距分析。
。ò耍 質量
1、質量體系運行情況。
2、質量損失情況(占銷售收入比例)。
(九) 科技工作
1、總公司研發(fā)項目完成情況(填附表總公司研發(fā)項目完成情況統(tǒng)計表)
2、技術人員引進情況
3、研究開發(fā)費占產品銷售收入比例
4、企業(yè)內部開發(fā)新產品、采用新工藝數量和明細
5、市級重點技術創(chuàng)新項目數量和明細
6、產權保護采取的措施,專利申請數量
7、參與制修訂標準數量和明細
8、爭取區(qū)級以上榮譽數量
9、爭取的政府政策支持項目和資金額
10、產學研活動情況
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1、管理創(chuàng)新、改進措施亮點及成果,舉出典型案例(可附件)
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