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      2. 部門整體績效監(jiān)控報告

        時間:2023-02-28 17:05:35 報告 我要投稿

        部門整體績效監(jiān)控報告

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        部門整體績效監(jiān)控報告

        部門整體績效監(jiān)控報告1

          一、部門概況

          (一)部門主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1.部門主要職責

          德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是:

          1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施,對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

          2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議;

          3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;

          4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目),承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作;

          5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

          6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

          7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責,整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔的鹽業(yè)行政管理職責,劃入縣工信局。

         。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

          2、機構(gòu)設(shè)置情況

          德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內(nèi)設(shè)7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

          3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

          現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

          4.資產(chǎn)情況

          截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。

          二、當年部門履職總體目標、工作任務(wù)。

          1、強化運行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          2、強化規(guī)劃引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

          3、強化協(xié)調(diào)推進,推動項目建設(shè)。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設(shè),完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制,對于確定的重點工業(yè)項目,建立項目推進責任制,強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細算,一方面讓能耗指標用在刀刃上,另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。

          4、強化精準服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動送政策上門,切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才,對引進的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

          5、強化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點,壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

          6、強化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進一步推進企業(yè)信息化進程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè);繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標工作,爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

          三、當年部門年度整體支出績效目標。

          1、績效評價目的

          通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,并提出合理建議。

          2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

          在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的'具體情況,進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

          3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

          (1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實際,規(guī)范預(yù)算績效指標體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。

         。2)加強預(yù)算績效目標管理。績效目標是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

         。3)開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

         。4)認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認真總結(jié)經(jīng)驗,進一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。

         。5)強化結(jié)果運用,增強績效約束?冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預(yù)算績效管理的.根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。

          四、當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

          20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

          20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。

          截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

          五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

          1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準備績效評價資料。

          2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

          3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。

          六、履職完成情況:

          從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

          1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

          20xx年,我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結(jié)果中,我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。

          2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

          畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

          綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

          3、產(chǎn)出時效指標情況分析

          做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標完成情況較好。

          3、產(chǎn)出成本指標情況分析

          工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標準。

          七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

          1、項目實施情況。

          一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

          20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.

          截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

         。1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元,實際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。

          (2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100%。

          (3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。

         。4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元,實際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。

          (5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元,實際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。

          (6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元,實際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。

         。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元,實際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。

          (8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元,實際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。

         。9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實際支出項目資金171.1981萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。

         。10)20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元,實際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。

         。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元,實際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。

         。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元,實際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。

         。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算

          2、績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

          預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果:進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          差異情況分析:資金績效運行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用,一年付一次,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?冃繕藢崿F(xiàn)預(yù)期的效果。

          2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。

          本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當。

          八、問題、糾偏措施和建議

          1、存在的問題

         。1)、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

          (2)預(yù)算支出明細科目編制不夠準確,預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。

         。3)年初預(yù)算不夠準確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

          (4)根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。

          九、改進措施

          1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

          2、科學(xué)嚴謹編制年度部門預(yù)算,細化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

          3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

          4、進一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

        部門整體績效監(jiān)控報告2

          為確實做好2020年度財政支出績效自評工作,提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》(張財績〔2021〕1)號文件精神,結(jié)合實際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下:

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

          1、組織機構(gòu)設(shè)置及人員情況

          張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱高新區(qū)管委會)為市政府派出機構(gòu),管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個,分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構(gòu)2個,分別是:國土分局、公安管理支隊,核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔,相關(guān)費用均未獨立核算,統(tǒng)一納入管委會機關(guān)預(yù)算進行管理。2020年機關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。2020年末,管委會實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

          主要工作職能

         。1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施。

          (2)按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

         。3)貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實施。

          (4)負責高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

         。5)負責高新區(qū)內(nèi)土地管理。

          (6)負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。

          (7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

         。8)負責對派出機構(gòu)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

         。9)負責高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

         。10)負責高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

         。11)負責高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

         。12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

         。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

         。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容

          2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務(wù)、工作重點上。

          1、工作目標任務(wù):2020年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對疫情負面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

          2、工作重點:

         。ㄒ唬┳ダ螐娀对,爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

         。ǘ┳收猩踢x資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

          (三)抓實項目建設(shè),推進經(jīng)濟增長潛力。

          (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。

         。ㄎ澹┳ゼ毎踩a(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

          二、一般公共預(yù)算支出情況

          2020年度收入總計2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與2019年度相比,收、支總計減少245.78萬元,下降8.04%。

         。ㄒ唬┦杖肭闆r

          本年收入1715.41萬元。其中:

          1、財政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

          2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。

          (二)支出情況

          本年支出2097.76萬元。其中:

          1、基本支出1223.48萬元(人員經(jīng)費1184.03萬元,日常公用經(jīng)費29.39萬元,對個人和家庭的補助10.06萬元),占本年支出的58.32%;

          2、項目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

          政府性基金預(yù)算支出情況

          本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。

          國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

          本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。

          社會保險基金預(yù)算支出情況

          本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會保險基金收支。

          三、部門整體支出績效情況

          2020年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項工作。

         。ㄒ唬⿵娀斣磁嘀。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責,保證全年實現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績效目標的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標的635%,同比增長108%。

          園區(qū)年內(nèi)納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下,園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。

         。ǘ┖葑フ猩烫嵝。新增簽約項目14個,合同引資105.99億元,實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元,引進“500”強項目2個,總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。

         。ㄈ╉椖拷ㄔO(shè)逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個,實現(xiàn)“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個,“52151”年度計劃超額完成,項目個數(shù)、質(zhì)量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進。首次試水設(shè)計采購施工總承包(EPC)和項目全過程咨詢建設(shè)招標,助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成,為“六穩(wěn)”“六保”提供了強大動力。

          (四)優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃,引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時值班巡守,實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

          四、整體支出績效評價情況

          根據(jù)部門整體支出績效評價的要求,管委會按照整體支出績效評價指標進行分析,具體情況如下:

         。ㄒ唬╊A(yù)算配置

          1、在職人員控制率:2020年市財政局在職人員編制數(shù)45人,年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

          2、“三公經(jīng)費”變動率:2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元,2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費”變動率為0%。

          (二)預(yù)算執(zhí)行

          1、預(yù)算到位率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。

          2、預(yù)算控制率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。

          3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

          4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

          5、公用經(jīng)費控制率:2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費總額46萬元,實際支出公用經(jīng)費29.39萬元,公用經(jīng)費控制率為63.89%。

          6、“三公經(jīng)費”控制率:2020年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。

          7、政府采購執(zhí)行率:2020年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。

         。ㄈ╊A(yù)算管理

          1、管理制度健全性。為規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理,建立健全財務(wù)管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。

          2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

          3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

          (四)職責履行

          從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標,保障了園區(qū)的正常運轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

         。ㄎ澹┞穆毿б

          1、經(jīng)濟效益

          全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。

          2、行政效能。

          2020年,我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制,不斷健全工作機制。

          3、生態(tài)效益

          聚焦主責抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強力推進污染防治攻堅戰(zhàn),高標準建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標順利實現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

          4、社會公眾滿意度

          充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn),西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步,工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,2020年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

          五、存在問題及原因分析

          在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:

          1、預(yù)算準確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù),沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強,沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。

          2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項目間互相進行調(diào)劑的情況。

          3、精細化管理有待加強。從績效評價看,部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評,需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。

          六、改進措施

          推行政府機關(guān)績效管理制度是推進政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的.重要舉措,是轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)、加強政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作,下一步,將繼續(xù)加強績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。

          1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ),完善工作制度,細化工作內(nèi)容,建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運用預(yù)算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段,實現(xiàn)全過程控制,將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

          2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴格執(zhí)行預(yù)算,避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

          3、強化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標準、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強對單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。

          4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。

          2020年度管委會機關(guān)績效評價工作不斷深入,貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分,自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作,提升部門整體支出績效評價水平。

        部門整體績效監(jiān)控報告3

          一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

         。ㄒ唬└叨戎匾,專題研究

          預(yù)算編制做的細做的實。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標下達后,多次召開專題會議研究預(yù)算事宜,要求各部門結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實效。

          績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復(fù)修改打磨,以求績效目標更全面更細致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標高度融合;1-8月具體工作開展中,時刻對照年度績效目標,圍繞中心工作,扎實開展好各項工作任務(wù),確保資金花在實處;各部門與局財務(wù)部門加強溝通,確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。

          (二)提高意識,及時反饋、督促

          深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神,不斷提高部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的意識,進一步掌握預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時反饋到各部門,分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

         。ㄈ┘皶r糾偏,調(diào)整謀劃

          今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展,部分預(yù)算支出進度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況,及時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進度,確?冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

          二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          2021年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬元,項目支出預(yù)算4500萬元。截止2021年1-8月底,我局共支出6606.24萬元,預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行,預(yù)計年底各項支出均能達到預(yù)算要求。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          2021年1-8月,我局基本支出共萬元,保障全局日常行政運行3167.56萬元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元,支出進度達預(yù)算完成率79.13%,與預(yù)期目標還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報批,預(yù)計年底能達到預(yù)算目標。

          三、存在的主要問題及原因分析

          2021年1-8月,我局實際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準確,然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的'預(yù)算,但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金,必須據(jù)實按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個別專項支出進展緩慢,但在年底會有比較大的進展。

          四、下一步改進工作措施

          一是在謀劃全年工作和資金項目時,充分考慮到專項資金支出進度的平均性,盡可能避免發(fā)生專項資金序時進度不到位的情況。

          二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時,充分考慮到各單位工作的實際情況,增加靈活性包容性。

        部門整體績效監(jiān)控報告4

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1、部門主要職責:

         。1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī);

         。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

         。3)負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作;

         。4)認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作;

         。5)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

         。6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

          2、組織架構(gòu):根據(jù)職責,新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

          3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人,實有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

          4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

         。ǘ┊斈瓴块T(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。

          1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。

          2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

          3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

          4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。

          5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實現(xiàn)共同富裕。

         。ㄈ┊斈瓴块T(單位)年度整體支出績效目標。

          1、落實好上級各項方針政策;

          2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

          3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項目。

          4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。

          (四)部門(單位)預(yù)算績效管理開展情況。

          1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面,強化項目績效目

          標。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。

          2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認真履行預(yù)算績效管理主體責任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的'事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

          3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強對預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況,擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

         。ㄎ澹┊斈瓴块T(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

          我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項目支出911.94萬元?傮w支出率45.98%。

          二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況

         。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

          20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進,累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

          (二)履職效果情況

          通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進,提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項政策,做到公開透明。

          (三)社會滿意度及可持續(xù)性影響(如有)

          各項工作得到群眾高度認可。

          三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

          績效目標是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

          無

          四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

         。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

          一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

          20xx年上半年,我單位實際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

          1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

         。1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

         。2)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

         。3)對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助)。

          2、項目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

          20xx年以來,我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達到預(yù)期效果。

         。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。

          績效運行總體情況良好。

          五、問題、糾偏措施和建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

          1、部分項目資金支付進度滯后。

          2、預(yù)算績效管理理念有待提高

         。ǘ└倪M措施

          1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率,做準做全基本支出預(yù)算,做全項目支出預(yù)算,加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。

          2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

          3、進一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

        部門整體績效監(jiān)控報告5

          根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的.相關(guān)工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下:

          一、年度資金預(yù)算安排情況

          我辦20xx年年初預(yù)算安464.00萬元。

          二、資金使用情況及分析

          (一)20xx年1-7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預(yù)算的11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元,三是應(yīng)急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬元。

         。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。

         。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀冃Ч芾硪庾R,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接,積極推進預(yù)算績效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責和績效目標為基礎(chǔ),合理細化設(shè)置績效指標,全面反映項目支出效益。

        部門整體績效監(jiān)控報告6

          一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確?冃繕巳、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預(yù)算績效管理。

          二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預(yù)期指標值為衡量標準,我局預(yù)算執(zhí)行進度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

          共設(shè)置一級指標3個,二級指7個,三級指標7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標的完成情況如下:

          1.產(chǎn)出指標

          協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標:該指標預(yù)期值為100%,實際完成值為41.25%。

          嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

          按時完成相關(guān)工作的時效指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

          根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標:該指標預(yù)期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。

          2.效益指標

          為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

          充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

          3.滿意度指標

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標:該指標預(yù)期值為100%,實際完成值為100%。

          綜上,全年績效目標預(yù)計能按時完成。

          三、存在的主要問題及原因分析

          20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

          四、下一步改進工作的舉措

          加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的'基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

          建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。

          五、其他需要說明的問題

          無

        部門整體績效監(jiān)控報告7

          一、部門(單位)概況

         。ㄒ唬C構(gòu)組成

          縣委宣傳部下屬二級單位2個(南江縣文聯(lián)和南江縣新聞中心),均屬于事業(yè)單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:南江縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心、南江縣文聯(lián)。

         。ǘC構(gòu)職能

          擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(單位)之間的工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央和省、市、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,配合巡視巡察工作開展專項檢查。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,指導(dǎo)推動哲學(xué)社會科學(xué)工作,實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作,組織重大先進典型的學(xué)習(xí)和推廣。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建、公民思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)工作。統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級新聞單位工作,負責組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作,組織指導(dǎo)重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負責聯(lián)系中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構(gòu),會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,組織研究擬訂全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃及重大政策。宏觀指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情信息有關(guān)工作等。負責互聯(lián)網(wǎng)安全、信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法。指導(dǎo)和管理互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作,負責指導(dǎo)、督促、檢查網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責任制的貫徹落實,組織開展網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作專題督查。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體的建設(shè)與管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導(dǎo)縣委、縣政府各部門(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)新聞發(fā)布工作。推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術(shù)、廣播電視、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)推進文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,統(tǒng)籌縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作,組織研究縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策,會同有關(guān)單位開展相關(guān)工作。負責管理新聞出版行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán)等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構(gòu)的監(jiān)督管理。負責新聞記者證的管理工作。負責管理電影行政事務(wù)和所涉及的行政審批及監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委托,會同縣委組織部管理文化旅游、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰(zhàn)線干部教育培訓(xùn)和人才工作。承擔縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會、縣精神文明建設(shè)委員會、縣委宣傳思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務(wù)。

         。ㄈ┤藛T概況

          宣傳部及所屬事業(yè)單位現(xiàn)有行政編制15名,事業(yè)編制7名,機關(guān)工勤3名。現(xiàn)有在編人員25人。

          二、部門財政資金收支情況

          (一)部門財政資金收入情況

          宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元,全額為財政撥款。

         。ǘ┎块T財政資金支出情況

          宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。

          三、部門整體預(yù)算績效管理情況

         。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理

          宣傳部按照省市縣的`部署,積極推進預(yù)算績效管理,以制度建設(shè)、目標管理、績效監(jiān)控、信息公開等工作為著力點,將績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,探索構(gòu)建部門整體全閉環(huán)績效管理機制。

          1.抓好績效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應(yīng)年度目標任務(wù),建立“股室職責—工作任務(wù)—項目目標”的三級目標體系,每個層次均設(shè)置績效目標和指標,確保績效目標層層遞進、有效傳導(dǎo)。

          2.強化績效運行監(jiān)控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監(jiān)控,提高績效監(jiān)控的針對性和有效性。做到支出進度與任務(wù)相結(jié)合,防止績效目標跑偏、預(yù)算資金脫標,確保績效目標順利實現(xiàn)。對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績效目標偏差,及時進行預(yù)警,避免資金沉淀,切實提高財政資金使用效益。

          3.完善績效評價管理機制。完善項目績效評價體系,建立“全面自評、部分復(fù)核、重點評價”的項目績效評價機制。及時開展部門整體評價和內(nèi)控監(jiān)督,將預(yù)算給部門的所有資金均納入績效管理范圍,包括基本支出和項目支出,綜合反映部門整體支出績效情況。

          (二)結(jié)果應(yīng)用情況

          20xx年,縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等工作,切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機結(jié)合,20xx年收入合計1343.89萬元,支出合計1343.89萬元,收支均嚴格按預(yù)算執(zhí)行,未超標準、擴大范圍支出,未新增債務(wù),同時實現(xiàn)財政預(yù)算資金的最大效益。如:20xx年縣委宣傳部在黨的創(chuàng)新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設(shè)全面加強、文化建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展、工作質(zhì)效全面提升等方面取得了顯著成效,各項工作在全市名列前茅。

          四、評價結(jié)論及建議

          (一)評價結(jié)論

          20xx年度,經(jīng)過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳,聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作,深度宣傳報道,進一步擴大了南江對外的影響力和知名度,對外產(chǎn)生了巨大的影響。市民文明指標和社會文明程度大幅提高,城市衛(wèi)生環(huán)境及市民滿意度持續(xù)提高,文明創(chuàng)建持續(xù)深入;全面推動了理論武裝工作的深入開展,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的理論水平和工作能力;為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優(yōu)質(zhì)圖片,保證了新聞宣傳效果,開展各項惠民活動;通過開展不同形式的群眾文化活動,著力滿足群眾的不同文化需求,充實了群眾文化生活,提升了群眾文化生活品質(zhì);通過慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年等宣傳,讓更多人員了解黨的方針政策,增強人民群眾對黨和政府的信任度。根據(jù)評價指標體系測算,本部門(單位)整體支出績效評價結(jié)果等次為“優(yōu)”。

          (二)存在的問題

          由于資金的限制,對外宣傳的形式比較單一,受眾面小,影響力度不強。部門支出控制制度建設(shè)存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題,對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,支出控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

         。ㄈ┫嚓P(guān)建議

          一是建議適當調(diào)整資金額度,整合資源,形成對外宣傳合力。二是建議強化專項資金的監(jiān)督,充分發(fā)揮審計等監(jiān)督部門的作用,建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系,確保專項資金用到實處,提高資金使用質(zhì)量和效益,實現(xiàn)效益最大化。

        部門整體績效監(jiān)控報告8

          一、部門概況

         。ㄒ唬C構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預(yù)算管理單位,局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室,管理下屬單位4個,分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算,與縣發(fā)改局機關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負責,設(shè)會計、出納各一名,我局實行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會計制度》進行會計核算。

          (二)機構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定,本部門主要職責是:

          (1)貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

         。2)做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

          (3)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施,加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析,組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

         。4)負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況,綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用,并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計劃的實施。

         。5)研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。

         。6)提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長遠及年度投資計劃;研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目;按照基本建設(shè)程序,負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負責全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

          (7)研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的.建議,擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級;研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

          (8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

         。9)研究分析縣內(nèi)外市場狀況,負責重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

         。10)研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

          (11)研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。

         。12)研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。

         。13)研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃,協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

         。14)負責編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃,組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

          (15)貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格,管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格;承擔行政事業(yè)性收費管理工作;價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。

         。16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標工作,會同有關(guān)行政主管部門,根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標管理的實施辦法;核準項目招標方式、招標組織形式;對招標投標活動實施監(jiān)督檢查,查處招投標活動中的違法行為。

         。17)負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃,轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目,會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。

         。18)承擔縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

          (19)負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

         。20)組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。

         。21)承辦縣政府交辦的其他事項。

         。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

          二、部門財政資金收支情況

         。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元,占100%;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

         。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元,其中:基本支出793.18萬元,占78.59%;項目支出216.04萬元,占21.41%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。

          三、部門財政支出管理情況

          (一)制度建設(shè)情況

          1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》,并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財政資金的安全。

          2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點,完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

          3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

          (二)績效目標管理情況

          1、預(yù)算編制情況

          嚴格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預(yù)算,按照人員經(jīng)費逐人核定編制,公用經(jīng)費按定額編制;根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費,嚴格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費,科學(xué)編制項目支出,編制部門預(yù)算項目績效目標,按時完成預(yù)算編制報送工作。

          2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況

          績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,實施績效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了?顚S,及時支付。資金的支付均通過對公賬戶,直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面,根據(jù)縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

         。ㄈ┚C合管理情況

          1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無政府性債務(wù)。

          2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī),嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實行政府采購,嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式,加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴格履行政府采購審批程序。

          3、財務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》,建立機關(guān)財務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理,嚴控三公經(jīng)費支出,嚴格報賬審核,嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

          4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類建立資產(chǎn)卡片,實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責”的管理原則,及時進行資產(chǎn)清查盤點,確保了賬實相符。

          5、信息公開情況。按照財政要求,及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開,公開內(nèi)容真實、完整。

          6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī),嚴格財經(jīng)紀律,依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督,按時上報各類資料。

         。ㄋ模┚C合績效情況

          嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金,做到厲行節(jié)約、精打細算,把有效的資金用到刀刃上,讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

          四、評價結(jié)論及建議

          (一)評價結(jié)論。從整體情況來看,我單位高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴格按照單位預(yù)算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度,切實做到資金安全高效運行。

         。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化;二是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預(yù)期目標;三是個別支出支付進度安排不夠合理。

         。ㄈ└倪M建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn),不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性;三是加強預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。

        部門整體績效監(jiān)控報告9

          一、項目建設(shè)情況

          XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目,項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué),20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán),本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號分別為:

          公司按照項目要求,目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測,從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進展較為順利。

          二、項目運行服務(wù)情況

          工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量,重新設(shè)計了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。

          建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制,提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場,國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具,價格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

          三、經(jīng)費使用情況

          中心采用主任負責制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向,每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分:

          1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入;

          2、公司科技投入;

          3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的`經(jīng)營收入。

          四、社會效益

          中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,xxxx年中心運行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平,可以降低對國外產(chǎn)品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。

          工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。

          五、經(jīng)濟效益

          本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項目實施完成達產(chǎn)后,實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。

          六、存在的問題及建議

          目前中心運行良好,存在的問題主要就是:

          1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息;

          2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大,時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

        部門整體績效監(jiān)控報告10

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T整體情況

          1、主要職能

          (一)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

         。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

          (三)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

         。ㄋ模┲笇(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

         。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

         。┴撠熮r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準,參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

         。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

         。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

          (九)負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

          (十)負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。

         。ㄊ唬┩苿愚r(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

         。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

         。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

          (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

          2、機構(gòu)情況

          零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。

          3、人員情況

          2021年9月底本單位實有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

          4.2021年整體工作目標

          2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準,新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上,積極試點廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

         。ǘ╉椖靠傮w情況

          2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔2021〕1號)批復(fù)我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費;其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。

          零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理,?顚S,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。

          二、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(零財績[2021]18號)的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作?冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。

          三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢分析

         。ㄒ唬┎块T整體支出

          按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的`函》(零財預(yù)〔2021〕1號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。

          1-9月基本支出實際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項目支出實際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。

          2021年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元;三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

          預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

         。ǘ╉椖恐С

          2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔2021〕1號)批復(fù)我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費;其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。

          截止2021年9月底,財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費,項目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費用實際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費撥付到位進行支付,預(yù)計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

          四、存在的主要問題及原因分析

         。ㄒ唬┎块T整體

          基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經(jīng)費保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行,公用經(jīng)費缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

         。ǘ╉椖恐С

          項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多,年中追加的各類項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項資金撥付緩慢,影響項目的實施。

          五、下一步改進工作的意見建議

         。ㄒ唬┨岣哓斦A(yù)算標準。當前執(zhí)行的公用經(jīng)費預(yù)算標準太低,遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉(zhuǎn),需要財政增加投入,為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。

         。ǘ┗唽m椯Y金撥付手續(xù),加快資金撥付進度,便于項目的順利開展。

          六、其他需要說明的問題

          無

        部門整體績效監(jiān)控報告11

          一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

          為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。

          根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達到績效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達到相應(yīng)標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標。

          二、績效目標實現(xiàn)情況

          (一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

          為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進行總結(jié),并指出當前存在的.問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準率。

          20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進度有序完成,預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。

          20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

         。ǘ┬Ч繕藢崿F(xiàn)情況

          1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。

          2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

          3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。

          4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關(guān)和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。

          (三)滿意度目標實現(xiàn)情況

          20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。

          三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達到100%。

          效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

          四、績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度及趨勢分析

          20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標能全部實現(xiàn)。

          雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。

          五、存在的主要問題及糾偏建議

          一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進一步加強;

          二是少數(shù)項目實施時間較長,導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預(yù)算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務(wù)核算;

          三要加強支出調(diào)度,開展項目建設(shè)進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。

          六、其他需要說明的問題

          無

        部門整體績效監(jiān)控報告12

          根據(jù)《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進行績效自評,現(xiàn)將部門整體支出績效自評情況報告如下:

          一、部門基本情況

          (一)部門概況

          根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<昌寧縣機構(gòu)改革方案>的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)<昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案>的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,制定本規(guī)定。

          中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態(tài)工作的工作機關(guān),為正科級,列縣委機構(gòu)序列,加掛昌寧縣新聞出版(版權(quán))局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室設(shè)在中共昌寧縣委宣傳部,對外加掛昌寧縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,昌寧縣社會科學(xué)界聯(lián)合會是中共昌寧縣委領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性人民團體,為正科級,列群團機構(gòu)序列,與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是:

          1.負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照縣委的統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

          2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)全縣意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。

          3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工作。

          4.負責規(guī)劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

          5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級新聞單位工作,組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

          6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán),管理新聞出版行政事務(wù),負責有關(guān)行政審批工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣“掃黃打非”工作。負責縣內(nèi)報紙刊物的監(jiān)督管理,負責全縣新聞記者證的管理。

          7.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經(jīng)濟、文化、社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題的研究,組織協(xié)調(diào)開展網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息內(nèi)容管理、輿論斗爭等工作,維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全。統(tǒng)籌指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),統(tǒng)籌規(guī)劃重點新聞網(wǎng)站信息安全建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件有關(guān)應(yīng)急工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

          8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

          9.擬訂全縣電影業(yè)的管理政策并督促落實,負責管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動。

          10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業(yè)改革發(fā)展研究提出意見建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負責管理縣級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金。

          11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

          12.負責擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施,監(jiān)督檢查行業(yè)標準實施,指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。負責監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網(wǎng)絡(luò)視聽從業(yè)人員管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監(jiān)管。統(tǒng)籌推進全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

          13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對外宣傳工作,組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè),指導(dǎo)對外文化交流工作,協(xié)調(diào)推動昌寧文化走出去工作。

          14.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作,協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的宣傳工作。

          15.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作,承擔縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負責縣政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。

          16.負責聯(lián)系縣外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。會同有關(guān)部門做好縣外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負責組織開展新聞領(lǐng)域國際交流與合作。

          17.會同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論斗爭工作。

          18.受縣委委托,會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

          19.歸口管理縣融媒體中心,主管縣屬國有文化企業(yè)。負責縣精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會日常工作。

          20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務(wù)。

          21.指導(dǎo)協(xié)調(diào)所屬各學(xué)會、協(xié)會、研究會和社科普及基地開展學(xué)術(shù)研究和日常管理工作,促進全縣社會科學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設(shè)。

          22.組織和推動全縣社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動,為縣委、縣政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。

          23.組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作,開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。

          24.組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰,激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局,推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

          25.向縣委、縣政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議,向社會科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

          26.加強對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作,組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

          27.完成保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會和縣委交辦的其他任務(wù)。

          機構(gòu)設(shè)置情況:中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學(xué)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)8個機構(gòu):

          1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作和內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)。調(diào)查了解全縣宣傳思想文化工作情況,協(xié)調(diào)組織研究宣傳思想文化工作政策并提出建議,承擔起草有關(guān)重要文件、報告和文稿,統(tǒng)籌指導(dǎo)有關(guān)宣傳思想文化工作刊物等工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)等相關(guān)工作。負責機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。負責管理縣級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金,負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、內(nèi)控內(nèi)審工作。

          2.干部理論股。會同縣委組織部有關(guān)科室負責縣級宣傳文化單位干部管理的業(yè)務(wù)工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員的任免提出意見。負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。負責機關(guān)和直屬單位干部人事管理。負責機關(guān)和直屬單位老干部工作。負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論隊伍建設(shè),對中小學(xué)思想教育進行宏觀指導(dǎo)。負責馬克思主義理論研究和建設(shè)工程的組織實施工作。

          3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內(nèi)容的分析監(jiān)管工作。組織協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)宣傳、信息內(nèi)容管理、輿論斗爭等工作,開展網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理,負責組織開展網(wǎng)上評論,監(jiān)管縣內(nèi)自媒體活動,牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣宣傳思想文化系統(tǒng)輿情信息工作,開展社會輿情動態(tài)、社會思想反映方面的信息收集報送工作,對社會輿情和思想理論領(lǐng)域總體態(tài)勢進行分析研判等。統(tǒng)籌規(guī)劃重點新聞網(wǎng)站信息安全建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件有關(guān)應(yīng)急工作。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔縣委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常業(yè)務(wù)。

          4.新聞宣傳股。負責統(tǒng)籌指導(dǎo)縣內(nèi)新聞輿論宏觀管理業(yè)務(wù)和新聞隊伍建設(shè),負責組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳報道活動,負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作,負責新聞媒體宣傳輿情和內(nèi)容的分析監(jiān)管,組織推動新聞理論研究工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣新媒體建設(shè)管理相關(guān)工作,研究提出新媒體發(fā)展規(guī)劃和管理政策建議,了解掌握新媒體發(fā)展動態(tài),研究新媒體運行和管理規(guī)律,制定落實相關(guān)領(lǐng)域新媒體準入管理相關(guān)規(guī)定。承擔全縣應(yīng)急新聞報道的相關(guān)工作。負責規(guī)劃部署指導(dǎo)全縣思想政治工作,組織重大先進典型的學(xué)習(xí)和推廣,配合有關(guān)部門做好黨員教育工作等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門開展專項宣傳和教育活動。負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)對外新聞宣傳工作,承擔縣委、縣政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負責縣政府政務(wù)宣傳和日常報道協(xié)調(diào)工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規(guī)劃和開展昌寧文化走出去相關(guān)工作,協(xié)調(diào)推動對外宣傳有關(guān)重大活動,組織協(xié)調(diào)對外宣傳品的策劃、制作和發(fā)行。參與組織協(xié)調(diào)重大外事對外宣傳活動。組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論斗爭工作,協(xié)同有關(guān)部門組織協(xié)調(diào)對臺宣傳工作。負責涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論斗爭工作,負責輿論斗爭工作。負責聯(lián)系縣內(nèi)對外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規(guī)劃和開展綜合協(xié)調(diào)工作,研究對外宣傳重大理論問題,組織協(xié)調(diào)對外傳播能力建設(shè)和對外話語體系建設(shè)工作。指導(dǎo)縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對外宣傳有關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)對外輿論陣地建設(shè),會同有關(guān)部門開展意識形態(tài)領(lǐng)域反滲透的相關(guān)工作。會同有關(guān)部門做好縣外來訪記者相關(guān)管理服務(wù)工作,負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)對外宣傳有關(guān)工作。

          5.文產(chǎn)廣電股。負責統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術(shù)和網(wǎng)絡(luò)文化等方面改革發(fā)展的規(guī)劃和政策建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè),聯(lián)系指導(dǎo)縣屬國有文化企業(yè)改革工作。負責推進文化產(chǎn)業(yè)與旅游、科技、金融以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展工作。承擔指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管有關(guān)工作。會同縣級有關(guān)部門,對縣屬國有文化企業(yè)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、重大生產(chǎn)經(jīng)營事項、內(nèi)容導(dǎo)向、國有文化資產(chǎn)進行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業(yè)資格和網(wǎng)絡(luò)視聽從業(yè)人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督檢查行業(yè)標準實施,指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動廣播電視建設(shè)和發(fā)展。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

          6.文藝電影和出版監(jiān)管股。負責宏觀指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化藝術(shù)工作和文藝隊伍建設(shè),組織協(xié)調(diào)文藝產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)和管理,指導(dǎo)推動協(xié)調(diào)群眾文化建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程有關(guān)工作,組織開展文藝作品申報等有關(guān)工作。承擔電影放映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作,負責有關(guān)行政審批工作。了解掌握和分析研究電影創(chuàng)作和思潮情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動。指導(dǎo)電影檔案管理、技術(shù)研發(fā)、公益服務(wù)。負責與有關(guān)電影機構(gòu)和組織進行聯(lián)系。負責指導(dǎo)出版管理工作,監(jiān)督管理出版單位和出版活動、出版物內(nèi)容和質(zhì)量,指導(dǎo)監(jiān)督期刊圖書音像電子出版活動。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字媒體內(nèi)容和活動的監(jiān)督管理工作。組織實施精品出版工程、農(nóng)家書屋工程、內(nèi)部資料性出版物審批和全民閱讀推廣活動。負責新聞出版有關(guān)行政審批工作。負責縣外新聞機構(gòu)在縣內(nèi)活動的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內(nèi)重大新聞違法活動。組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)印刷、發(fā)行重大違法違規(guī)行為的.查處工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣“掃黃打非”等工作,組織協(xié)調(diào)非法和違禁出版?zhèn)鞑セ顒影讣牟樘幑ぷ。負責組織推進全縣軟件正版化工作。組織對著作權(quán)領(lǐng)域違法違規(guī)行為的查處。

          7.精神文明創(chuàng)建股。負責縣精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會辦公室日常工作。負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會成員單位的精神文明建設(shè)工作。指導(dǎo)、督促、檢查縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展精神文明創(chuàng)建工作。負責文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明家庭、文明校園等的創(chuàng)建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。負責全縣志愿服務(wù)工作。負責全縣精神文明建設(shè)宣傳,總結(jié)推廣精神文明建設(shè)中的先進經(jīng)驗。

          8.社會科學(xué)股。指導(dǎo)協(xié)調(diào)昌寧縣社會科學(xué)界聯(lián)合會所屬各學(xué)會、協(xié)會、研究會和社科普及基地開展學(xué)術(shù)研究和日常管理工作,促進全縣社會科學(xué)學(xué)科和人才隊伍建設(shè)。組織和推動全縣社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動,為縣委、縣政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作,開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰,激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局,推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。向縣委、縣政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議,向社會科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作,組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

          人員情況包括當年變動情況及原因:中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數(shù)為32人,其中:行政編制19人,事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

         。ǘ┎块T績效目標的設(shè)立情況

          年初預(yù)算:中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預(yù)算數(shù)465.33萬元,比上年增36.94萬元增加8.26%;支出年初預(yù)算數(shù)465.33萬元,比上年增36.94萬元增加8.26%。

          根據(jù)單位職責職能,確定各項具體工作分工,并結(jié)合單位中長期規(guī)劃和年度工作計劃,明確年度主要工作任務(wù),確定單位總體目標,以定量和定性相結(jié)合的方式目標設(shè)定,從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標,確定為相應(yīng)的績效指標,通過收集基準數(shù)據(jù),結(jié)合年度預(yù)算安排等情況實現(xiàn)目標計劃。

         。ㄈ┎块T整體收支情況

          中國共產(chǎn)黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元,為年初預(yù)算數(shù)465.33萬元的171.29%;本年支出892.95萬元,為年初預(yù)算數(shù)465.33萬元的191.90%。變動原因為:一般公共預(yù)算財政年度項目增多,收入數(shù)、支出數(shù)增大。

          20xx年度收入合計797.07萬元,均為一般公共預(yù)算財政撥款收入;20xx年度支出合計892.95萬元。其中:基本支出411.95萬元,占總支出的46.13%;項目支出481.00萬元,占總支出的53.87%。

          按功能分類:一般性公共服務(wù)支出704.15萬元,占總支出的78.86%;文化旅游體育與傳媒支出93.01萬元,占總支出的10.42%;社會保障和就業(yè)支出29.63萬元,占總支出的3.32%;衛(wèi)生健康支出25.16萬元,占總支出的2.82%;其他支出41.00萬元,占總支出的4.59%。

          按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出364.57萬元,占總支出的40.83%;商品服務(wù)支出497.71萬元,占總支出的55.74%;對個人和家庭補助7.47萬元,占總支出的0.84%;資本性支出23.19萬元,占總支出的2.60%。

         。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

          根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,年初預(yù)算的編制緊密結(jié)合本單位當年主要職責任務(wù)、工作目標,考慮財政的承受能力,本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急支出事項,堅持厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,量入為出管好用好財政資金。對項目財務(wù)管理制度及執(zhí)行情況,預(yù)算管理采用事前控制方法對項目進行監(jiān)控,事中事后跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內(nèi)部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預(yù)算執(zhí)行和考核體系的有效性進行檢查和評估。

          二、績效自評工作情況

         。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

          根據(jù)項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在于促進部門高效履職,是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,提高項目資金管理水平和使用效益。

         。ǘ┳栽u指標體系

          結(jié)合部門實際設(shè)置自評指標體系。具體如下:

          一級指標分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。

          二級指標中產(chǎn)出指標的二級指標為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標;效益指標的二級指標為經(jīng)濟指標、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標;滿意度指標的二級指標為服務(wù)對象滿意度指標。

          三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進》《金鳳花開》地方黨史紀錄片3部;建成昌寧縣“百年風(fēng)華茶鄉(xiāng)筑夢”黨史主題展館1個;理論宣講主題宣講≧900場次,受眾≧10萬人次;依托縣級媒體平臺,開設(shè)新聞專欄≧30個,推送新聞信息≧6000條次;引導(dǎo)網(wǎng)評員用云南正能量APP完成指令≧8000條次、轉(zhuǎn)發(fā)≧6000條次、跟評≧5000條次;全縣文明村鎮(zhèn)覆蓋率≧80%,文明單位、文明校園占比率提高20%。

          與時俱進促進宣傳思想干部能力提升,以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學(xué)、外出考察等形式;充分運用縣級媒體平臺,圍繞縣委、縣政府中心工作,持續(xù)開展主題宣傳,講好昌寧故事,傳播好昌寧聲音,制發(fā)任務(wù)清單,明確時間表、路線圖,并定期跟蹤了解工作推進情況。

          總成本892.95萬元;人員經(jīng)費372.05萬元;公用經(jīng)費39.90萬元;項目經(jīng)費481.00萬元。

          年度工作計劃完成率(各項工作按時完成比率)≧95%。

          深入挖掘文化資源,實施傳統(tǒng)工藝振興行動計劃,突出文化與產(chǎn)業(yè)融合,打造傳統(tǒng)工藝品展示項目,加大對紅茶企業(yè)的扶持力度;保障人民群眾基本文化權(quán)益,保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權(quán)益;全力推動媒體發(fā)展深度融合,加強新聞策劃,持續(xù)推出新聞精品力作;選優(yōu)配強宣傳思想干部,深入開展宣傳思想戰(zhàn)線“四力”教育實踐活動。

          社會公眾滿意度調(diào)查情況≧95%。

         。ǘ┳栽u組織過程

          根據(jù)《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,中共昌寧縣委宣傳部高度重視,及時召開會議并對此項工作進行了安排部署,對20xx年宣傳部門整體支出進行了全方位自查和自評。

          自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

          1.前期準備。首先,確定評價對象;其次,擬定評價計劃;再次,明確評價組織實施方式,確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況;最后,自評實施階段,擬定評價實施方案,根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

          2.組織自評。一是按照相關(guān)要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價;二是撰寫績效自評報告,自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

          3.督促整改。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

          三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

         。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標分析

          產(chǎn)出指標設(shè)定二級指標四個,分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標和時效指標,在目標設(shè)置上做到了設(shè)立的整體績效目標依據(jù)充分,符合客觀實際,設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量,設(shè)定分值70分,自評得分70分。

          (二)效益指標分析

          效益指標設(shè)定二級指標四個,分別為經(jīng)濟指標、社會指標、生態(tài)指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路,全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務(wù)中心大局更加有力。設(shè)定分值20分,自評得分20分。

         。ㄈM意度指標分析

          20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局,諫言獻策助推昌寧發(fā)展,始終把服務(wù)發(fā)展作為履行職能的首要任務(wù),緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,著力推進我縣科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內(nèi)資源,主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌采訪,在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品,擴大昌寧影響,提升昌寧形象。設(shè)定分值10分,自評得分10分。

          四、存在的問題和整改情況

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}

          一是預(yù)算管理不夠精細。

          二是內(nèi)部控制制度不完善,缺乏系統(tǒng)的內(nèi)控制度體系,內(nèi)控制度涉及的范圍缺乏全面性,未能包含所有人員和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),僅局限于財務(wù)管理制定、會計核算管理制定,對內(nèi)部控制的設(shè)計、運行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考,內(nèi)控發(fā)揮不出應(yīng)有的效果。

         。ǘ┱那闆r

          一是細化整體預(yù)算編制工作,加強預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,強化財政預(yù)算執(zhí)行的剛性,嚴格按照預(yù)算項目進行,不得隨意調(diào)整和變更預(yù)算,確保預(yù)算的剛性,推進項目預(yù)算執(zhí)行的時效性強化預(yù)算執(zhí)行,切實提高資金使用效率。

          二是進一步建立健全單位內(nèi)部控制體系,切實加強對內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),做好工作部署,找準失控環(huán)節(jié),明確自控重點,對于預(yù)算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經(jīng)濟活動方面,確定單位內(nèi)控的重點和目標,設(shè)立合理的組織結(jié)構(gòu),規(guī)范單位內(nèi)部各層的全體人員,確保單位內(nèi)部基礎(chǔ)性評價工作結(jié)果真實有效。

          五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

          全力推動媒體發(fā)展深度融合,提升策劃水平,規(guī)范媒體管理,擴大傳播矩陣,健全黨管媒體導(dǎo)向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級,啟動縣級中心提升改造,發(fā)揮縣級中心示范作用,加大基層指導(dǎo)力度,完善管理和運行機制,規(guī)范傳播秩序,壯大社會主流思想輿論。

          六、主要經(jīng)驗及做法

          1.加強單位預(yù)算編制工作,根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要,嚴格按照財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》及上級財政部門要求開展財務(wù)活動,在每項經(jīng)濟事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理,有效實現(xiàn)了權(quán)力制衡,使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟責任風(fēng)險。構(gòu)建內(nèi)控機制,保障內(nèi)控實施,建立了單位層面的內(nèi)控運行制約機制,逐項做出合理預(yù)算。

          2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強,工作量大,加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流,切實推進績效評價工作的開展。

          七、其他需說明的情況

          無其他需說明的情況。

        部門整體績效監(jiān)控報告13

          一、項目支出基本情況

          20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責具體實施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負責本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

          公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

          20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。

          1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

          2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

          3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

          (二)項目支出績效目標完成情況

          截止6月底,共辦理招標備案項目130個,中標價108.58億元,其中公開招標項目119個,中標價104億元。

          一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。

          二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

          三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核,以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

          四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

          五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

          六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標代理公司的'信息采集及打分評價。

          四、存在問題及其原因

         。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。

         。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。

          五、有關(guān)建議及工作措施

         。ㄒ唬┻M一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標,同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?冃繕巳缙诒Y|(zhì)保量實現(xiàn)。

         。ǘ┘訌妰(nèi)部控制,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

        部門整體績效監(jiān)控報告14

          一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          為深入推進實施預(yù)算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。

          在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴格按照年初預(yù)算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到?顚S茫_保資金不偏離績效目標。

          二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

          (一)預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個,預(yù)算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:

          1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。

          8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          12、校舍維修及綜合獎補資金項目預(yù)算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。

          13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;

          14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;

          15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;

          16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。

          17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。

          18、冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。

          19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

          20、瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%

          21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

          22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

          23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目,對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的'9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施,預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都按照年初制定的計劃和指標全部完成。

          三、存在的主要問題及原因分析

          20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預(yù)期目標,但也存在一些問題:

         。ㄒ唬┛冃Ч芾斫(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。

         。ǘ╊A(yù)算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預(yù)算績效指標設(shè)定不能準確評價項目的開展情況,需要加強文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績效指標。

          四、下一步改進工作的舉措

         。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習(xí),提升績效管理水平

          重視和加強財務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強預(yù)算績效管理意識,提高項目績效管理水平。

          (二)加強監(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度

          加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績效目標為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。

          1-8月份,年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。

          五、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題。

        部門整體績效監(jiān)控報告15

          按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

          一、主要職能職責

          學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

          二、機構(gòu)基本情況

          瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。

          三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

          (一)年度預(yù)算安排情況

          公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

          項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

         。ǘ1-8月執(zhí)行情況

          部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

          1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

         。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

          公用支出

          保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

          項目支出

          1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

          2.項目資金實際使用情況分析。

          (1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;

          主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

         。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;

          主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

         。3)代管資金1800萬元;

          用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

          總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學(xué)校正常運轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。

          四、運行監(jiān)控分析

         。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

          年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

          事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

          其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

         。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

          認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的'我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

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